RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 206 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 0. 0 Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2. 0. 0. 0 Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.0. 2.0.. 0 2.0. 2.0.. 0. 0 2.0. 2.0.. 0. 02 2.0. 2.0.. 0. 07 2.0. 2.0.. 0. 0 2.0. 2.0.. 0. 2.0. 2.0.. 0. 2 2.0. 2.0.. 0. 3 2.0. 2.0.. 0. 5 2.0. 2.0.. 0. 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 00 % 35.432.000,00 520.88.000,00 0,00 556.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 00 % Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 30.492.000,00 508.000,00 0,00 2.00.000,00 47.900.000,00 0,00 530.000,00 7.470.000,00 0,00 530.000,00 5.720.000,00 0,00 530.000,00 3.470.000,00 0,00 0,00.250.000,00 98.750.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 00.000.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.0. 2.0.. 0. 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 00.000.000,00 0,00 00.000.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 02 2.0. 2.0.. 02. 07 2.0. 2.0.. 02. 22 2.0. 2.0.. 02. 24 2.0. 2.0.. 02. 26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 00 % 24.850.000,00 25.50.000,00 90.000.000,00 330.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 20.00.000,00 9.900.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 4.220.000,00 95.780.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 530.000,00 9.470.000,00 0,00 0.000.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 05 2.0. 2.0.. 05. 0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 06 2.0. 2.0.. 06. 0 2.0. 2.0.. 06. 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penatausahaan dan pelapoaran administrasi keuangan daerah 5 buku 9.60.000,00 3.340.000,00 0,00 22.950.000,00 0,00 2.65.000,00 2.835.000,00 0,00 7.445.000,00 505.000,00 0,00 7.950.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 5 2.0. 2.0.. 5. 0 2.0. 2.0.. 5. 02 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 9.477.000,00 643.523.000,00 0,00 73 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 00 % Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku 00 % 6.520.000,00 23.480.000,00 0,00 5.694.000,00 64.306.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.0. 2.0.. 5. 06 2.0. 2.0.. 5. 07 2.0. 2.0.. 5. 09 agribisnis Pemantauan produktivitas tanaman padi dan palawija Fasilitasi pengembangan agribisnis cabe Penyediaan sarana untuk peningkatan pengetahuan/keterampilan masyarakat tani Kab. Kab. 29.628.000,00 45.372.000,00 0,00 26.970.000,00 73.030.000,00 0,00 2.665.000,00 337.335.000,00 0,00 7 200.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00.6. 2.0.. 5.6. 2.0.. 5. 0 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Paket 0,00 0,00 2.02. 2.0.. 5 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Paket 3.730.000,00 26.870.000,00 0,00 30.600.000,00 0,00 2.02. 2.0.. 5. 05 Optimalisasi PNBP 3.730.000,00 26.870.000,00 0,00 30.600.000,00 0,00.05. 2.0.. 6.05. 2.0.. 6. 0 Program Pemanfaatan Ruang.724.000,00 08.276.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Identifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kab..724.000,00 08.276.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00.2. 2.0.. 6.2. 2.0.. 6. 36.2. 2.0.. 6. 37.2. 2.0.. 6. 38.2. 2.0.. 6. 39.2. 2.0.. 6. 40 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian peredaran pupuk dan pestisida Pengembangan model usaha tani terpadu berbasis hamparan tersier (padi) Pengembangan upaya khusus (upsus) pajale Pengembangan dan perluasan kawasan pertanian organik Koordinasi pelaksanaan petugas organisme pengganggu tanaman (POPT) Kab. Kab. Kab. Kab. 08.727.000,00 526.273.000,00 0,00 63 9.755.000,00 20.245.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 44.480.000,00 55.520.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 32.760.000,00 67.240.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 8.847.000,00 6.53.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 2.885.000,00 22.5.000,00 0,00 2 2.02. 2.0.. 6 2.02. 2.0.. 6. 0 2.02. 2.0.. 6. 08 2.02. 2.0.. 6. 09 2.02. 2.0.. 6. 0 2.02. 2.0.. 6. 2.02. 2.0.. 6. 2 2.02. 2.0.. 6. 3 Program rehabilitasi hutan dan lahan Paket 202.435.000,00 46.03.000,00 76.500.000,00 694.966.000,00 0,00 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan Pendukung DAK bidang kehutanan tahun 206 Pengembangan pengamanan hutan Pemeliharaan hutan rakyat Pembuatan hutan bambu Pembuatan hutan rakyat pengkayaan Perencanaan pengembangan hutan kemasyarakatan Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. 8.275.000,00 4.725.000,00 0,00 9.920.000,00 40.080.000,00 0,00 8.90.000,00 5.80.000,00 55.000.000,00 6.925.000,00 03.04.000,00 0,00.945.000,00 36.555.000,00 2.500.000,00 84.630.000,00 30.370.000,00 0,00 7.550.000,00 2.450.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 64.966.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 2 20.000.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.04. 2.0.. 6 Program pengembangan destinasi pariwisata 40.74.000,00 09.286.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 2.04. 2.0.. 6. 0 Pengembangan objek pariwisata unggulan Kab. 40.74.000,00 09.286.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 7 2.0. 2.0.. 7. 07 2.0. 2.0.. 7. 09 Program peningkatan pemasaran hasil produksi Promosi atas hasil produksi unggulan daerah Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil masyarakat yang akan dipasarkan 3.730.000,00 9.270.000,00 3.000.000.000,00 3.20.050.000,00 63.950.000,00 0,00 7 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 7. 5 Penyediaan bibit saprodi dan pengolahan hasil pertanian (Primatani Bantuan Propinsi) 2.680.000,00 27.320.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 8 2.0. 2.0.. 8. 0 2.0. 2.0.. 8. 03 2.0. 2.0.. 8. 07 2.0. 2.0.. 8. 08 2.0. 2.0.. 8. 09 2.0. 2.0.. 8. 0 Program peningkatan penerapan teknologi Penelitian dan pengembanan teknologi tepat guna Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi tepat guna Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengembangan pembenihan/pembibitan Penyediaan sarana pengendalian OPT tanaman pangan berupa bahan/obat-obatan pestisida bagi brigade proteksi tanaman (BRT) Pembangunan sistem informasi data pertanian berbasis spasial (website) Kebun Danawarih dan Guci Kab. Kab. 90.865.000,00 254.35.000,00 0,00 34 2.230.000,00 2.770.000,00 0,00 2 27.305.000,00 7.695.000,00 0,00 3 2.930.000,00 27.070.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 27.255.000,00 82.745.000,00 0,00 0.000.000,00 0,00 7.475.000,00 2.525.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 3.670.000,00.330.000,00 0,00 2.08. 2.0.. 8.08. 2.0.. 8. 04 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan kali 5.000.000,00 20.000.000,00 0,00 3 5.000.000,00 20.000.000,00 0,00 3 2.0. 2.0.. 9 2.0. 2.0.. 9. 0 2.0. 2.0.. 9. 02 2.0. 2.0.. 9. 04 2.0. 2.0.. 9. 07 Program peningkatan produksi Penyuluhan peningkatan produksi Penyediaan sarana produksi Sertifikasi bibit unggul Pembinaan dan pengembangan sentra buah-buahan Kab. 80.926.000,00.434.074.000,00 0,00.6 6.465.000,00 83.535.000,00 0,00 00.000.000,00 0,00 3.360.000,00 3.640.000,00 0,00 3 3.220.000,00 26.780.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 6.25.000,00 43.875.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.0. 2.0.. 9. 08 2.0. 2.0.. 9. 09 (desa model) Peningkatan dan pengembangan produksi Kebun bibit percontohan ex Guci Sari Kab. Kab. 40.974.000,00 259.026.000,00 0,00 0.782.000,00 889.28.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00.000.000.000,00 0,00 2.02. 2.0.. 9 2.02. 2.0.. 9. 06 Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan Pengawasan dan pembinaan industri primer hasil kayu Kab..565.000,00 3.435.000,00 0,00 2.565.000,00 3.435.000,00 0,00 2 2.02. 2.0.. 20 Program perencanaan dan pengembangan hutan 23.420.000,00.56.580.000,00 52.050.000,00.692.050.000,00 0,00 2.02. 2.0.. 20. 04 2.02. 2.0.. 20. 05 2.02. 2.0.. 20. 06 Pengembangan penyuluhan kehutanan Hutan rakyat (DAK) Pengembangan kelembagaan LMDH kab. kab. 6.320.000,00 83.680.000,00 0,00 0,00.000.000.000,00 52.050.000,00 7.00.000,00 72.900.000,00 0,00 00.000.000,00 0,00.52.050.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00.06. 2.0.. 2.06. 2.0.. 2. 4 Program perencanaan pembangunan daerah 3.040.000,00 8.960.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD 0 buku 3.040.000,00 8.960.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Jumlah 877.245.000,00 5.683.02.000,00 3.678.550.000,00 0.238.86.000,00 0,00 Slawi, Januari 206 KEPALA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB. TEGAL Ir. KHOFIFAH, MM NIP. 9640720 9903 2 005 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5