PROGRAM KEGIATAN DINAS KESEHATAN KELUARGA SEHAT DAN LORONG SEHAT TAHUN dr. Hj. A. Naisyah Azikin, M.Kes KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR

dokumen-dokumen yang mirip
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BUKU SAKU DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 GAMBARAN UMUM

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

B A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

Perencanaan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

REKAPITULASI LAPORAN TRI WULAN 1 s.d 4 TAHUN ANGGARAN 2016

Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Formulasi Penghitungan Sumber Data

RENCANA AKSI KINERJA DAERAH (RAD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Target ,10 per 1000 KH

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar dan khusus, pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, pengembangan

Perencanaan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015

RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

B. MATRIKS RENCANA STRATEGIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI TAHUN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016

KATA PENGANTAR. Soreang, Februari 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat SATU AN

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat.

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KESEHATAN

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

REVISI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD REALISASI TAHUN 2013, 2014 dan 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) TAHUN 2017

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN NOMOR :440/SEKT-PROG/DINKES/2016/ TENTANG

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 S/D 2014 MASYARAKAT JAWA TIMUR MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan. kehendak-nya sehingga Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Puskesmas

KATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3

2.1 Rencana Strategis

VISI DAN MISI BUPATI MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

DINAS KESEHATAN KOTA Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp , Fax B A L I K P A P A N

BAB III PROFIL PERUSAHAAN

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 36 TAHUN 2012 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BELITUNG

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted.

Tabel Target dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun No Indikator Target 2015

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

PROFIL PUSKESMAS KARANGASEM I TAHUN 2012

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN

RPJMD Kab. Temanggung Tahun I X 47

PENGANTAR PRINSIP KERJA PEMBANGUNAN KESEHATAN KABUPATEN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

KABUPATEN BANDUNG. Bandung, 2017

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

KATA PENGANTAR. Gorontalo, Agustus 2011 KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016

TARGET INDIKATOR SATUAN MENINGKATKAN 1. INDIKATOR SASARAN CAPAIAN MISI TUJUAN SASARAN NO

Seluruh isi dalam buku ini dapat dikutip tanpa izin, dengan menyebut sumber.

KATA PENGANTAR. Gorontalo, 25 Februari 2017 Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

Standar Pelayanan Minimal Puskesmas. Indira Probo Handini

Kata Pengantar Keberhasilan pembangunan kesehatan tentu saja membutuhkan perencanaan yang baik. Perencanaan kesehatan yang baik membutuhkan data/infor

Kata Sambutan KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PP No 38/2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMDA PROVINSI DAN KAB/KOTA PP 65/2005 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 KATA PENGANTAR

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

RINGKASAN EKSEKUTIF. L K j - I P D i n a s K e s e h a t a n P r o v. S u l s e l T A

HASIL ANALISIS APBD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1

penduduk 1 : dari target 1:2.637, Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 92,11 % dari target 82,00 %, Cakupan penemuan dan

KATA PENGANTAR dr. Hj. Rosmawati

Tabel 7.5 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 5. INDIKATOR KINERJA (outcome)

B A B P E N D A H U L U A N

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB 27 PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS

PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA

EVALUASI KINERJA DINAS KESEHATAN KAB. BOALEMO TAHUN 2016 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENCAPAI TARGET

Juknis Operasional SPM

Transkripsi:

PROGRAM KEGIATAN DINAS KESEHATAN KELUARGA SEHAT DAN LORONG SEHAT TAHUN 2017 dr. Hj. A. Naisyah Azikin, M.Kes KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR

PROFIL KOTA MAKASSAR LETAK GEOGRAFIS -Pantai Barat Pulau Sulawesi (Selat Makassar) -Koordinat 119 24 17,38 BT dan 5 8 6,19 LS LUAS WILAYAH 17.577 Ha atau 175,77 Km² BATAS WILAYAH Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan Sebelah Barat : Kabupaten Maros : Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar : Selat Makassar KECAMATAN : 14 Kecamatan KELURAHAN : 143 Kelurahan PENDUDUK : 1.449.401 jiwa (hasil sensus BPS 2015) 1.653.542 jiwa (DUK CAPIL 2016)

VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA MISI VISI MEWUJUDKAN MAKASSAR KOTA DUNIA YANG NYAMAN UNTUK SEMUA 1. MEREKONSTRUKSI NASIB RAKYAT MENJADI MASYARAKAT SEJAHTERA STANDAR DUNIA 2. MERESTORASI TATA RUANG KOTA MENJADI KOTA NYAMAN BERKELAS DUNIA 3. MEREFORMASI TATA PEMERINTAHAN MENJADI PELAYANAN PUBLIK KELAS DUNIA BEBAS KORUPSI

VISI DAN MISI DINAS KESEHATAN VISI MAKASSAR SEHAT DAN NYAMAN UNTUK SEMUA MENUJU KOTA DUNIA MISI 1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau berbasis teknologi 2. Meningkatkan kesehatan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat 3. Menjamin kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan kesehatan 4. Menciptakan lingkungan sehat

KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN KESEHATAN KOTA MAKASSAR THN 2014-2019 1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 2. Pelayanan kesehatan darurat 24 jam 3. Pelayanan Kesehatan Langsung ke rumah (Home Care) 4. Peningkatan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS 6. Penanganan 1.000 hari pertama kehidupan 7. Penanganan penyakit menular, tidak menular dan KLB 8. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

TUJUAN DAN SASARAN Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas Penguatan manajemen dan sistem informasi kesehatan berbasis teknologi Peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, Remaja dan lansia Peningkatan akses terhadap pelayanan gizi masyarakat Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyehatan lingkungan Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan sistem pembiayaan kesehatan dan Jaminan pemeliharaan Kesehatan

1. Meningkatnya UHH 75 tahun (2015) 2. Menurunnya AKB(IMR) 3 /1. 000 KH 3. Menurunnya AKI (MMR) 4/100.000 KH 4. Menurunnya prevalensi gizi kurang anak balita 5 %

1 Meningkatnya Usia Harapan Hidup No T a h u n U H H Nas Sulsel Makassar 1 2014-69,2 74,38 2 2015 70,8 70,0 71,38 3 2016 - - - 2. Menurunnya Angka Kematian Ibu (MMR) No T a h u n A K I per 100.000 KH Nas Sulsel Makassar 1 2012 359 110,26 8,32 2 2013-78,38 16,28 3 2014-94,51 20,33 4 2015-99,38 19,86 5 2016 - - 23,42

3. Menurunnya Angka Kematian Bayi (IMR) No T a h u n AKB/IMR per 1.000 KH Nas Sulsel Makassar 1 2014-7,2 2,60 2 2015 22,23 8,3 1,79 3 2016 - - 5,58 4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita Gizi Kurang No T a h u n Nas Sulsel Makassar 1 2014 - - 8,35 2 2015 14,9-7,88 3 2016 14,4-7,64

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN (RENSTRA 2014 2019) STRATEGI Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan Pelibatan pemangku kepentingan dalam peningkatan efektivitas penanganan penderita dan KLB (Kejadian Luar Biasa) Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan.

Perbaikan layanan kesehatan ibu dan penanganan anak serta penanganan 1000 hari pertama kelahiran Pengendalian penyebaran penyakit menular serta peningkatan kewaspadaan dini terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pola hidup bersih dan sehat.

Tujuan ewujudkan eningkatan erajat esehatan asyarakat Sasaran Indikator Sasaran 1) Terwujudnya Pelayanan Usia Harapan Kesehatan Hidup yang Bermutu dan Terjangkau Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 74.63 74.92 75.21 75.51 75.80 993 994 995 996 997 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup 7/1.000 KH 6/1.000 KH 5/1.000 KH 4/1.000 KH 3/1.000 KH Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup 16/ 100.000 KH 16/ 100.000 KH 12/ 100.000 KH 8/100.000 KH 4/100.000 KH Persentase Balita Gizi Buruk Prevalensi Gizi Buruk Prevalensi Gizi Kurang 2.04 1.90 1.76 1.64 1.52 2,46% 2,26% 2,06% 1,86% 1,66% 9% 8% 7% 6% 5%

Tujuan Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Sasaran 1) Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau Indikator Sasaran Prevalensi Anak Balita Pendek (Stunting) Rasio Posyandu persatuan Balita Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 30% 25% 20% 15% 10% 10 11 12 13 14 3 3 3 3 3 Rasio Pustu Per 100.000 penduduk Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk Rasio dokter umum per 100.000 penduduk Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk Rasio tenaga perawat per 100.000 penduduk 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 10 11 12 12 13 1 2 3 4 5 30 31 32 33 34

Tujuan Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Sasaran 1) Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau Indikator Sasaran Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Kematian Ibu Maternal Per 100.000 KH Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase Layanan langsung ke Rumah Tangga Miskin Persentase Penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 65% 70% 75% 80% 85% 97% 97% 98% 98% 98% 16 % 16 % 12 % 8 % 4 % 100% 100% 100% 100% 100% 49% 62% 75% 88% 100% 60% 70% 80% 90% 100%

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 1) Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau Persentase Penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan darurat gratis 24 jam 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Penggunaan Obat Rasional Persentase Bahan makanan dan Obat obatan yang memenuhi standar mutu 81% 85% 89% 93% 97% 82% 84% 86% 88% 90% Tingkat Kepuasan Masyarakat Presentase Penduduk yang memiliki Asuransi Jaminan 73% 76% 79% 82% 85% 50 % 60 % 70 % 82% 85%

Tujuan Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Sasaran Indikator Sasaran 2) Berkurangnya kasus penyakit Prevalensi penyakit TB per 100.000 menular dan penduduk penyakit endemik Angka Kesakitan Diare per 1.000 penduduk Jumlah kasus baru HIV yang ditemukan Prevalensi Kusta per 100.000 penduduk Prevalensi DBD per 100.000 penduduk Cakupan Kelurahan UCI Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 230 225 220 215 210 210 207 195 190 185 700 kasus 700 kasus 700 kasus 700 kasus 1,25 1,2 1,1 1 700 kasus Kurang dari 1 / 100.000 penddk 18 16 14 12 9 92 % 94 % 96 % 98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Tujuan Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Sasaran 3) Terwujudnya pola hidup sehat masyarakat 4) Terdukungnya Kinerja Dinas Kesehatan Indikator Sasaran Cakupan Kelurahan yang menerapkan PHBS Cakupan penduduk yang memiiki akses air minum yang layak dan berkelanjutan Cakupan penduduk memanfaatkan sanitasi yang layak Terpenuhinya Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Sarana dan Prasana Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai Persentase Pelatihanpelatihan dan Pembinaan Bagi Pegawai Persenatase Capaian Kinerja yang Termuat dalam citizen charter Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 51% 57% 63% 69% 75% 86% 88% 90% 92% 94% 83% 85% 87% 89% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

KEGIATAN INOVASI DINAS KESEHATAN 2006-2017 No. KEGIATAN LOKASI /SASARAN 1 HOME CARE/PELAYANAN KES EHATAN KE RUMAH 24 JAM 14 KECAMATAN 2 TELEMEDICINE (TELE EKG;TELE USG; TELESPIROMETRI) 14 KECAMATAN 3 PELAYANAN KESEHATAN DARURAT 24 JAM CALL CENTRE 112 14 KECAMATAN 4 LORONG SEHAT (LONGSET) 92 LORONG 5 SOSIALISASI IMD BAGI 1.000 TOMAS 100 TOMAS 6 SOSIALISASI P-IRT DI LORONG 200 ORANG 7 8 PENGAWASAN APOTIK UNTUK PENGGUNA OBAT DAFTAR G PELATIHAN KEGAWATDARURATAN BERBASIS MASYARAKAT 9 APLIKASI SISTEM INFORMASI PUSKESMAS DALAM MENDUKUNG SMART CITY SELURUH APOTIK 14 KECAMATAN 46 PUSKESMAS

PROGRAM PRIORITAS BIDANG KESEHATAN TAHUN 2017 1. PROGRAM KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 2. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 3. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 5. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT 6. MENULAR 7. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 8. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 9. PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 10. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 11. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 12. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU 13. PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 20

28% 72% Yang Telah di Data Yang Belum di Data