Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

dokumen-dokumen yang mirip
TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2012 Realisasi Capaian Program dan

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan.

TABEL 7.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Kabupaten Kota Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Tabel 3.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG Indikator. Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja pagu indikatif

: KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN

BAB II PROGRAM KERJA

TABEL 5.1 (PERUBAHAN) RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Pratinjau Hasil Evaluasi

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

URAIAN sebelum perubahan

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REKAPUTILASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2017

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV REKAPITULASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2012

Rencana Umum Pengadaan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TABEL XIV (Tabel 5.1)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1. LATAR BELAKANG VISI KABUPATEN BANDUNG MISI KABUPATEN BANDUNG

Target Satuan Jumlah Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) Persen 90. Persen 95. Persen 40. Persen 91. ANGGARAN (Rp) 1,038,084, ,127,300

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

EVALUASI TERHADAP RKPD KABUPATEN GUNUNGKIDUL TRIWULAN IV TAHUN 2016

Formulir Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 2016

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA PADANG

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENETAPAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATENGUNUNGKIDUL. Target Satuan Jumlah 3

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL URAIAN JUMLAH ,00

Evaluasi Hasil Renja SKPD Bidang Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil Periode Pelaksanaan: Tahun 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TABLE A.2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 (TAHUN BERJALAN)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Penjabaran dari urusan Kependudukan dan Catatan Sipil kami uraikan sebagai berikut :

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2016 KOTA PADANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel IV.B.11.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun No. Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2013

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG


Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen. Meningkatkan cakupan. Rasio Pasangan ber-akta 87% administrasi. Rasio Penduduk 97% kependudukan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MELIPUTI SUMBER DANA DAN JUMLAH KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROV. KEP. BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 INFORMASI INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA

BAB - I PENDAHULUAN. Rencana Kerja SKPD. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil I - 1 A. LATAR BELAKANG

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

BAB V RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

Rencana Tahun Lokasi. Kinerja. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) 1 Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, 1.20

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN TAHUN 2016

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

URAIAN JUMLAH ANGGARAN REALISASI BELANJA DAERAH , ,00 89,47 1,539,241, (10.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , , ,03 106,09

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

,00 (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung diluar belanja hibah. IV.B.11. Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

Transkripsi:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 Urusan Wajib kependudukan dan pencatatan Sipil 1 10 01 Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil 1 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai dan perangko yang tersedia (buah) 3,388 1,250 700 700 100% 685 2,635 78% 80% 83% 1 10 01 01 02 kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (thun) 1 10 01 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (jenis) 45 45 - - #DIV/0! - 45 100% 1 10 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah penyediaan jasa (orang) 13 10 - - #DIV/0! 3 13 100% Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor (jenis) 72 30 - - #DIV/0! 42 72 100% 1 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah penyediaan alat tulis kantor (jenis) 271 121 57 55 96% 43 219 81%

Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan jumlah penyediaan alat barang cetakan (jenis) jumlah penyediaan penggandaan (lembar) 78 34 16 16 100% 27 77 99% 194,960 62,499 79,000 72,454 92% 53,460 188,413 97% 1 10 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (jenis) 41-12 12 100% 13 25 61% 1 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah penyediaan alat perlengkapan kantor yang di butuhkan (jenis) 75 29 10 10 100% 35 74 99% 1 10 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan bahan baku kantor (jenis) 69-26 26 100% 17 43 62% 1 10 01 01 15 1 10 01 01 17 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan (eksemplar) jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu (ok) 1,534 564 312 312 100% 348 1,224 80% 2,027 487 480 480 100% 480 1,447 71% 1 10 01 01 18 1 10 01 01 19 1 10 01 01 20 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan tenaga Pendukung administrasi Teknis dan perkantoran Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah perjalanan dinas keluar daerah (HOK) jumlah tersediaan jasa dan SDM (orang) Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (HOK) 383 285 21 21 100% 30 336 88% 12 1 3 3 100% 3 7 58% 1,090 380 290 290 100% 190 860 79%

Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 01 01 22 Kegiatan Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah Jumlah kegiatan pameran dan peringatan hari bersejarah 21 6 5 5 100% 5 16 76% 1 10 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah bangunan gedung kantor yang dibangun 2-1 1 100% 1 2 100% 92% Jumlah kendaraan roda 4 operasional dan pelayanan (unit) 5-1 1 100% 4 5 100% 1 10 01 02 05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan 2 operasional (unit) 19 4 13 13 100% 2 19 100% 1 10 01 02 11 Kegiatan Pengadaan Gedung / Sewa Tempat Jumlah gedung yang disewa untuk tempat penyimpanan arsip 1 1 - - #DIV/0! - 1 100% 1 10 01 02 22 1 10 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Jumlah (volume) pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara (unit) 90 34 12 12 100% 22 68 76% 1 10 01 02 31 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sofware, Hardware dan Jaringan Jumlah komputer dan jaringan yang dipelihara (paket)

Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 01 02 42 Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (paket) 1 1 - - #DIV/0! 1 1 100% 1 10 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 10 01 03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya (stel) 180 - - - #DIV/0! 180 180 100% 95% 1 10 01 03 05 Kegiatan Pengadaan pakaian Khusus harihari Tertentu Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu 482 198 140 140 100% 94 432 90% 1 10 01 05 1 10 01 05 03 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis Implemtasi Peraturan Perundang undangan 2 - - - #DIV/0! 1 1 50% 50% 1 10 01 06 1 10 01 06 01 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan rencana dan capaian kinerja dan keuangan Dinas 58 20 10 10 100% 14 44 76% 76%

Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 01 15 01 Belanja Program Berdasarkan Urusan Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Jumlah perangkat jaringan SIAK on line yang dipelihara (unit) 41 41 41 41 100% 41 41 80% 85% Jumlah Aplikasi SIAK (aplikasi) 9 3 3 3 100% 1 7 78% 1 10 01 15 03 Implementasi Sistem Adminduk Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi (akta) 3,200 1,000 500 500 100% 500 2,000 63% 1 10 01 15 05 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun Jumlah dokumentasi Informasi Kependudukan 6 2 1 2 200% 1 5 83% 1 10 01 15 06 Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Jumlah jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat (jenis) 5 1 2 2 100% 1 4 80% 1 10 01 15 07 Informasi yang dapat diakses masyarakat Peningkatan Pelayanan Publik dalam 1 10 01 15 08 Bidang Kependudukan Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan (akta) Jumlah akta perkawinan non muslim yang diterbitkan (akta) 465,000 169,100 100,000 139,999 140% 120,000 429,099 92% 520 300 150 185 123% 200 685 132% Jumlah akta kematian yang diterbitkan (akta) Jumlah kegiatan pemutahiran data kependudukan dan catatan sipil 342 72 50 52 104% 150 274 80% 4 - - - #DIV/0! 2 2 50% 1 10 01 15 09 Pengembangan Data Base Kependudukan

Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun Jumlah dokumen Kebijakan Kependudukan (dokumen) 1 10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan Jumlah aparatur / SDM yang mengikuti peningkatan kualitas kinerja SDM 370 276 - - #DIV/0! 94 370 100% 1 10 01 15 11 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan Sipil Frekuensi kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan yang dilaksanakan (kali) 14 5 5 5 100% 3 13 93% 1 10 01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 1 10 01 15 14 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Jumlah laporan pelaksanaan penertiban identitas kependudukan (dokumen) 53 17 12 12 100% 12 41 77% Jumlah penduduk yang ber KTP elektronik 2,426,502 1,691,387 2,014,804 2,014,804 100% 2,281,501 2,281,501 94% 1 10 01 15 15 Pelaksanaan Penerapan E KTP Jumlah penduduk ber KK (KK) 1,448,376 866,274 1,208,376 1,208,376 100% 1,328,376 1,328,376 92%