RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 08 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 0 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK Nama OPD :.0.0. -DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman dari 5 Rencana Tahun 08 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 0 Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan 0.0..0.0.0. PROGRAM PELAYANAN Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan 00 %.475.35.000,00.58.800.000,00 ADMINISTRASI PERKANTORAN tupoksi perangkat daerah.0..0.0.0.0. PENYEDIAAN JASA jumlah pemeliharaan komputer, printer, mesin tik Dinas Komunikasi dan 5 jenis 8.000.000,00 0 0 0-5 jenis.800.000,00 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR elektrik, AC, dan faksimile.0..0.0.0.0. PENYEDIAAN BARANG jumlah blanko kop surat Dinas Komunikasi dan 35 rim 8.000.000,00 0 0 0-35 rim 30 pak 5 30.000.000,00 CETAKAN DAN PENGGANDAAN Amplop Kop Dinas Map Folio Buku register SPM Memo Cetak Fotocopy 30 pak 5 rim 5 buku 30 buah ls 0.000 lembar rim 5 buku 30 buah ls 0.000 lembar.0..0.0.0.03. PENYEDIAAN BAHAN prosentase bahan bacaan yang menunjang Dinas Komunikasi dan 7.000.000,00 0 0 0-0.000.000,00 BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN kreatifitas kerja.0..0.0.0.05. PENYEDIAAN MAKANAN DAN jenis makanan dan minuman Dinas Komunikasi dan jenis 4.000.000,00 0 0 0 - jenis 0.000.000,00 MINUMAN.0..0.0.0.06. RAPAT-RAPAT KOORDINASI jumlah perjalanan dinas dalam daerah Dinas Komunikasi dan 0 kali 55.000.000,00 0 0 0 - kali 00.000.000,00 DAN KONSULTASI jumlah perjalanan dinas luar daerah 6 kali 8 kali.0..0.0.0.07. PENYEDIAAN JASA Jumlah Honor Pegadaan Barang / Jasa Dinas Komunikasi dan bulan 47.004.000,00 0 0 0 - bulan 300.000.000,00 ADMINISTRASI KANTOR Jumlah Honor Pengelola Keuangan Uang lembur PNS bulan 33 hari bulan 33 hari.0..0.0.0.08. PENYEDIAAN JASA Jumlah belanja telekomunikasi Dinas Komunikasi dan bulan 6.347.000,00 0 0 0 - bulan.000.000.000,00 OPERASIONAL KANTOR Jumlah belanja listrik dan air Jumlah perijinan / kontribusi / iuran bulan 8 kecamatan bulan 8 kecamatan.0..0.0.0. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Jumlah ketersediaan fasilitas terhadap sarana prasarana aparatur 3.70.000,00 700.000.000,00
Halaman dari 5 Rencana Tahun 08 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 0 Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan 0.0..0.0.0.03. PENGADAAN jumlah pengadaan komputer dan printer Dinas Komunikasi dan 0 paket - 0 0 0 - paket 00.000.000,00 PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA.0..0.0.0.05. PEMELIHARAAN presentase pemeliharaan rutin / gedung kantor Dinas Komunikasi dan 8.000.000,00 0 0 0 - RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA presentase renovasi gedung dinas kominfo.0..0.0.0.06. PEMELIHARAAN presentase jasa service mobil dan motor Dinas Komunikasi dan 4.70.000,00 0 0 0 - RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASION AL.0..0.0.06. PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Ketersediaan fasilitasi terhadap 43.06.000,00 6 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN pelaporan kinerja dan keuangan.0..0.0.06.0. PENYUSUNAN LAPORAN jumlah laporan LAKIP Dinas Komunikasi dan laporan 7.530.500,00 0 0 0 - laporan CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD.0..0.0.06.03. PENYUSUNAN RENCANA laporan renja Dinas Komunikasi dan laporan 7.530.500,00 0 0 0 - laporan KERJA SKPD laporan renstra.0..0.0.06.04. PENYUSUNAN RENCANA laporan renstra Dinas Komunikasi dan 0 laporan - 0 0 0 - laporan STRATEGIS SKPD.0..0.0.06.05. PENYUSUNAN PROFIL SKPD profil skpd Dinas Komunikasi dan 0 profil - 0 0 0 - profil.0..0.0.06.06. PENYUSUNAN SOP SKPD SOP SKPD Dinas Komunikasi dan 0 SOP SKPD - 0 0 0-4 SOP SKPD.0..0.0.06.07. PENGENDALIAN laporan pengendalian perencanaan program dan Dinas Komunikasi dan 0 laporan - 0 0 0 - laporan PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN kegiatan.0..0.0.06.08. MONITORING, EVALUASI DAN laporan monev dan pelaporan Dinas Komunikasi dan 0 laporan - 0 0 0 - laporan PELAPORAN KEGIATAN SKPD.0..0.0.06.0. PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT laporan indeks kepuasan masyarakat Dinas Komunikasi dan 0 laporan - 0 0 0 - laporan
Halaman 3 dari 5 Rencana Tahun 08 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 0 Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan 0.0..0.0.06.. FASILITASI ANALISIS laporan analisis kebijakan pemerintah daerah Dinas Komunikasi dan 0 laporan - 0 0 0 - laporan KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH.0..0.0.07. PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah ketersediaan fasilitasi terhadap UPT 65 orang 65.30.000,00 300.000.000,00 UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD.0..0.0.07.8. PEMBINAAN DAN OPERASIONAL LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) jumlah peserta sosialisasi layanan pada LPSE Dinas Komunikasi dan 65 Orang 65.30.000,00 0 0 0-65 Orang 300.000.000,00.0. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.840.56.000,00..000.000,00.0..0.0.5. PROGRAM - Jumlah Ketersediaan Jaringan WAN dan Fiber Optik - - Jumlah SKPD yang menyelenggarakan e- government 56 SKPD dan 50 UPTD dari 4 UPTD.300.648.000,00.47.000.000,00 - Kecepatan Akses Intenet.0..0.0.5.0. PENGOPERASIAN DAN '- jumlah jaringan fiber Optik Dinas Komunikasi dan 8 km 80.000.000,00 0 0 0 pemeliharaa 8 km 30.000.000,00 PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR '- jumlah web server yang terpelihara '- jumlah wire router SKPD yang terpelihara '- jumlah wireless router SKPD yang terpelihara '- Jumlah AP/BTS WAN Backbone - Jumlah router utama /VPN/BGP/Loadbalancing/DNS - Jumlah IP Came + 7 server 56 router wired 4 wireless router 8 AP/BTS 7 Perangkat 3 IP came, n infrastruktur jaringan WAN ( km FO, 54 Router OPD ) 7 server 56 router wired 4 wireless router 8 AP/BTS 7 Perangkat 3 IP came, Dvr, 3 ruang Dvr, 3 ruang.0..0.0.5.0. PEMBANGUNAN DAN - Jumlah Pengembangan Jaringan Fiber Optik KAB. GRESIK -3 km 30.000.000,00 0 0 0 PEMBANG -3 km 443.000.000,00 INFRASTRUKTUR - Jumlah Jaringan WAN dan Client UPTD - Jumlah titik penambahan Perangkat IPCame dan Analog di Lingkungan Kantor Bupati - 5 UPTD - 0 Titik UNAN INFRASTR UKTUR OPD - 5 UPTD - 0 Titik.0..0.0.5.03. PENGOPERASIAN DAN jumlah lisensi anti virus KAB. GRESIK paket lisensi 55.000.000,00 0 0 0 PEMELIHA paket lisensi 70.000.000,00 PEMELIHARAAN APLIKASI DAN DATA colocation server data base anti virus server RAAN APLIKASI OPD anti virus server
Halaman 4 dari 5 Rencana Tahun 08 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 0 Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan 0.0..0.0.5.04. PENYUSUNAN PEDOMAN Jumlah Pedoman yang disusun dan kab gresik pedoman 5.000.000,00 0 0 0 pedoman pedoman TATA KELOLA DAN MANAJEMEN disosialisasikan.0..0.0.5.05. PEMBANGUNAN DAN jumlah pengembangan aplikasi kab.gresik aplikasi 5.000.000,00 0 0 0 pengembang aplikasi 54.000.000,00 APLIKASI & DATA jumlah pengembangan data warehouse jumlah buku manual an aplikasi kab.gresik datawarehouse 60 buku manual datawarehouse 60 buku manual.0..0.0.5.06. PENINGKATAN KOMPETENSI Jumlah SDM yang diingkatkan kompetensinya kab gresik 3 tenaga ahli, 60 45.000.000,00 0 0 0 sdm 3 tenaga ahli, 60 60.000.000,00 SDM PENYELENGGARA admin, 60 operator admin, 60 operator.0..0.0.5.07. PEMANTAUAN DAN jumlah OPD yang dipantau dan dievaluasi dalam gresik 8 OPD 80.648.000,00 0 0 0-8 OPD 00.000.000,00 EVALUASI PELAKSANAAN pelaksanaan e-gov.0..0.0.6. PROGRAM KERJASAMA cakupan informasi official website 540.308.000,00 6 INFORMASI pemerintah daerah yang terpublikasi.0..0.0.6.0. PENYEBARLUASAN Jumlah penyebarluasan informasi Dinas Komunikasi dan 56 OPD 40.308.000,00 0 0 0-56 OPD INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH penyelenggaraan pemerintah daerah melelui portal website gresikkab.go.id.0..0.0.6.0. PEMBINAAN DAN BIAYA Jumlah Telecenter yang dipelihara Dinas Komunikasi dan Telecenter 0 0 0 - Telecenter 00.000.000,00 OPERASIONAL TELECENTER.0..0.0.6.06. DAN jumlah Lembaga Informasi dan Komunikasi Sosial dinas kominfo 50 Lembaga 0 0 0-60 Lembaga 00.000.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA INFORMASI DAN KOMUNIKASI SOSIAL.4. STATISTIK 5.30.000,00.4..0.0.5. PROGRAM DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH Jumlah ketersediaan Data / Informasi / Statistik Daerah.4..0.0.5.0. PENYUSUNAN DAN Jumlah buku Profil Kabupaten dan Buku Profil Dinas Komunikasi dan PENGUMPULAN DATA Kecamatan STATISTIK DAERAH 50 Buku Profil Kab. dan 450 Buku Profil Kec. 5.30.000,00 5.30.000,00 0 0 0-50 Buku Profil Kab. dan 450 Buku Profil Kec.
Halaman 5 dari 5 Rencana Tahun 08 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 0 Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan 0.5. PERSANDIAN 55.36.000,00 675.000.000,00.5..0.0.5. PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN DAERAH Jumlah Ketersediaan Cakupan Pengamanan Informasi yang dikecualikan milik Pemerintah Daerah.5..0.0.5.0. PEMBINAAN SATUAN RADIO jumlah panduan dalam pelaksanaan kode Dinas Komunikasi dan KOMUNIKASI pembicaraan satkom gresik.5..0.0.5.03. PENGAWASAN DAN Persentase jumlah pengawasan dan pengendalian Dinas Komunikasi dan PENGENDALIAN MENARA menara TELEKOMUNIKASI.5..0.0.5.05. PEMELIHARAAN ALAT DAN Jumlah pemeliharaan alat persandian dan repeter Dinas Komunikasi dan PERSANDIAN.5..0.0.5.06. PENYUSUNAN SISTEM Jumlah System Informasi pengendalian menara Dinas Komunikasi dan INFORMASI PENGENDALIAN telekomunikasi MENARA TELEKOMUNIKASI 55.36.000,00 675.000.000,00 SKPD 00.000.000,00 0 0 0 - SKPD 00.000.000,00 0 0 0-4 unit 75.36.000,00 0 0 0 laptop, 4 unit 00.000.000,00 aplikasi 0 0 0 - aplikasi 75.000.000,00 TOTAL 4.857.3.000,00 TOTAL 6.3.800.000,00 dari 43 laptop Gresik, 3 Mei 07 KPA Bagian Ortala BUDI RAHARJO, SH NIP. 680 880 00