BUPATI ACEH BARAT PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

dokumen-dokumen yang mirip
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2015

Lampiran 2 Matrix Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI PENGANTAR

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DAFTAR ISI PENGANTAR

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERJANJIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA. Ketersediaan pangan. Industri kecil secara keseluruhan Tingkat Partisipasi. Persentase ketersediaan daya listrik

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

BAPPEDA KAB. LAMONGAN

ANTO, S.H., M.M., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BUPATI ACEH TENGAH بوفاتيا چيهتڤه PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN Pergub menjaga keberlanjutan perdamaian. 1.3 Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Lampiran Rekapitulasi Capaian Kinerja Tahun 2016

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

PROVINSI BANTEN TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Transkripsi:

BUPATI ACEH BARAT PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a : Jabatan : Dr. (H.C.) H. T. ALAIDINSYAH BUPATI ACEH BARAT Pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Meulaboh, Januari 2016 BUPATI ACEH BARAT Dr. (H.C.) H. T. ALAIDINSYAH

PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Meningkatnya 1.1 Perolehan Opini hasil pemeriksaan BPK WTP efektivitas birokrasi 1.2 Perolehan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang akuntabel; Kabupaten Aceh Barat B 1.3 Peringkat LPPD Pemerintah Kabupaten Tinggi 1.4 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik : a. RSUD 82,00% b. DISDUKCAPIL 83,00% c. KPPT 82,00% 1.5 Peningkatan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut temuan BPK 10% dan APIP Lainnya 1.6 Peningkatan Persentase Inspektorat yang ditindaklanjuti 20% 1.7 Meningkatnya jumlah Program RPJMD yang diakomodir ke dalam RKPD 90% 2. Meningkatnya 2.1 Meningkatnya pertumbuhan PDRB 5,94% Pertumbuhan 2.2 Meningkatnya Pendapatan Regional Perkapita 8,58% perekenomian Masyarakat; 2.3 Peningkatan Laju Inflasi 4,22% 3. Tersedianya sarana dan prasarana daerah yang memadai 3.1 Peningkatan Proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik 0,58% 3.2 Persentase Peningkatan Arus Penumpang Angkutan Umum/tahun 94,398% 3.3 Persentase rumah tinggal bersanitasi 75% 3.4 Jumlah sarana sosial (Panti asuhan, panti jompo dan panti reha - 6 Panti bilitasi) 3.5 Meningkatnya kepemilikan KIR angkutan umum 5,32 % 3.6 Rasio Izin Trayek 0,00068 %

4. Meningkatnya Prodoktivitas dan Nilai tambah Pertanian, perkebunan Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan 5. Meningkatnya Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Bencana Masyarakat terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan yang berkualitas 6. Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas tenaga kerja 7. Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan masyarakat; 4.1 Produksi Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya Pertahun : a. Padi /(Ton) 4.2 Peningkatan Produksi Komoditi Unggulan Daerah (ton) : a. Karet Kering b. Kelapa Sawit c. Kakao 4.3 Prodiksi Daging Pertahun (Kg) a. Sapi potong b. Kerbau c. Kambing d. Domba 154,600 18.066,39 60.807, 62 233 71.799 746.310 48.695 2.801 4.4 Jumlah Produksi Perikanan (Ton) 91,16 5.1 Persentase Penanganan Sampah 60 5.2 Pemantauan Pencemaran Status Mutu Air 35% 5.3 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 11,95% 5.4 Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amdal 71,9% 5.5 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten / Kota 75% 5.6 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) 75% 6.1 Rasio Penduduk Yang Bekerja 0,98% 6.2 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 71,72% 6.3 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 200 Orang 7.1 Peningkatan Angka Usia Harapan Hidup 70.4% 7.2 Meningkatnya Rasio Dokter Per Satuan Penduduk 0,39% 7.3 Angka Kematian Bayi 15 bayi 7.4 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,03% 7.5 Persentase balita gizi buruk 0,058% 7.6 Rasio tenaga para medis per satuan penduduk 6,3%

8. Meningkatnya Mutu Pendidikan 8.1 Peningkatan Angka Melek Huruf 96,87% 8.2 Angka rata-rata lama sekolah 10% 8.3 Angka partisipasi kasar (%): a. Angka Partispasi Kasar (APK) SD/MI 113,17 b. Angka Partispasi Kasar (APK) SMP/MTs 99,67 c. Angka Partispasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA 97,51 8.4 Angka Partisipasi Murni (APM) (%): a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 98,60 b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 81.16 c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ SMK/ MA/ Paket C 82.19 8.5 Angka Putus Sekolah (%): a. Angka Putus Sekolah SD/MI 0.034 b. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0.026 c. Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA 0.006 8.6 Angka pendidikan yang ditamatkan (%): a. Tamat SD dan SLTP 100.00 b. Tamat SLTA keatas 89.20 9. Terciptanya keamanan 9.1 Cakupan penegakan Dinul Islam 21% dan ketertiban 9.2 Persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, 55 masyarakat sebagai ketentraman, keindahan) di Kabupaten amanat MOU Helsinki 9.3 Cakupan Pembedayaan Sarana dan Prasarana Keagamaan 40% 9.4 Cakupan pembinaan tenaga keagamaan 40% 10. Meningkatkanya peran 10.1 Jumlah Grup Kesenian/Kebudayaan 3,1%

serta pemuda dan perempuan dalam pembangunan 11. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan gender 10.2 Meningkatnya Jumlah Organisasi/Ormas 55 Ormas 10.3 Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata 10.986 orang 10.4 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 15,3% 10.5 Partisipasi perempuan di lembaga swasta 30% 11.1 Partisipasi angkatan kerja perempuan 44% 11.2 Meningkatnya Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 4,26% 11.3 Meningkatnya Jumlah Posyandu Aktif 30,00% No Program Anggaran 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5.815.606.572 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 13.396.072.000 3 Program Pendidikan Menengah 12.753.122.493 4 Program Pendidikan Non Formal 2.798.089.071 5 Program Pendidikan Luar Biasa 71.500.000 6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.063.276.600 7 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.481.602.450 8 Program Peningkatan Mutu Pendidikan 2.423.070.500 9 Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan 2.430.872.250 10 Program Pengembangan Dayah dan Balee Seumeubeut 8.714.512.700 11 Program Pembinaan Syariat dan Syiar Islam 2.775.157.650 12 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.570.000.000 13 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 13.454.362.070

14 Program Pengawasan Obat dan Makanan 100.000.000 15 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 902.635.442 16 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 329.399.750 17 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 283.475.000 18 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 105.543.700 19 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 9.366.900.641 20 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 5.000.000.000 21 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 15.103.469.628 22 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 148.500.000 23 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 361.016.939 24 Program Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK) 43.614.400 25 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 7.127.870.000 26 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 652.750.000 27 Program pembangunan jalan dan jembatan 48.159.295.426 28 Program pembangunan turap/talud/bronjong 450.000.000 29 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 34.002.078.300 30 Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 130.650.000 31 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 203.826.874 32 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 7.733.096.000 33 Program Pengembangan Perumahan 15.085.000.000 34 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 11.773.400.000 35 Program Lingkungan Sehat Perumahan 3.965.636.000 36 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 8.402.168.775 37 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 9.569.982.775

38 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 4.562.911.300 39 Program Pengendalian Banjir 4.684.778.344 40 Program Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Tempat 21.314.675.000 41 Program pengembangan data/informasi 499.873.000 42 Program Perencanaan Tata Ruang 196.236.500 43 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 93.725.000 44 Program perencanaan pembangunan daerah 1.721.954.273 45 Program perencanaan pembangunan ekonomi 476.027.700 46 Program perencanaan sosial dan budaya 334.600.000 47 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 89.636.090 48 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 34.487.540 49 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 800.682.065 50 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 520.720.230 51 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 516.675.000 52 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 4.420.670.344 53 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 732.696.200 54 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 424.175.500 55 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 53.745.000 56 Program pengelolaan areal pemakaman 71.124.000 57 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.969.956.000 58 Program Penataan Administrasi Kependudukan 364.886.000 59 Program Keluarga Berencana 1.579.775.000 60 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 355.000.000 61 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 29.900.000 62 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 64.400.000 63 Program Perlindungan Anak 108.000.000 64 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 10.000.000

65 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 24.950.000 66 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 274.693.675 67 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.710.775.000 68 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 600.759.200 69 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 48.851.200 70 Program Transmigrasi lokal 148.546.725 71 Program Pembinaan Anak Terlantar 1.154.764.395 72 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 64.400.000 73 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 60.000.000 74 Program Keluarga Harapan 110.177.600 75 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 1.440.399.000 76 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 472.815.000 77 Program pengembangan industri kecil dan menengah 252.950.000 78 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 269.825.000 79 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 83.330.000 80 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 2.547.931.720 81 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 87.970.000 82 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 322.300.000 83 Program Pengembangan Nilai Budaya 2.380.000.000 84 Program pengembangan pemasaran pariwisata 60.000.000 85 Program peningkatan peran serta kepemudaan 258.000.000 86 Program pengembangan destinasi pariwisata 1.530.000.000 87 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 487.000.000 88 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.355.000.000 89 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 651.638.885 90 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 32.860.135 91 Program pendidikan politik masyarakat 127.253.833

92 Program Pembinaan Ideologi Kebangsaan 139.817.190 93 Program Pencegahan Dini Masyarakat 47.761.215 94 Program Kebijakan Politik Pemerintah 33.214.260 95 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 150.000.000 96 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 84.500.000 97 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 100.000.000 98 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.572.885.380 99 Program Distribusi Pangan Masyarakat Miskin 536.546.560 100 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 510.000.000 101 Program Peningkatan dan Pengendalian Perekonomian 45.500.000 102 Program Pembinaan Hukum Masyarakat 734.200.000 103 Program Pemantapan Produk Hukum Daerah 175.600.000 104 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 3.547.096.018 105 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 94.500.000 106 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 101.070.000 107 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 25.200.000 108 Program Peningkatan Pelayanan Publik 134.539.125 109 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 2.222.190.000 110 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 838.074.935 111 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 201.820.760 112 Program Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat 180.115.000 113 Program Pelaksanaan Keistimewaan Aceh 200.000.000 114 Program pelayanan kehidupan beragama 10.287.003.900 115 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 268.965.310 116 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.066.788.000 117 Program peningkatan kerjasama masyarakat dalam membangun desa 180.000.000 118 Peningkatan dan Pelayanan Pemerintah Mukim 27.236.400 119 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 28.644.000

120 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 372.330.000 121 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 1.754.125.000 122 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.459.999.000 123 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 437.136.500 124 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 265.025.000 125 Program peningkatan produksi hasil peternakan 3.498.086.000 126 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 1.133.067.500 127 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Produksi Peternakan 19.975.000 128 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 621.920.000 129 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 529.750.000 130 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 13.471.150.000 131 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 396.712.400 132 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 73.050.000 133 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 94.000.000 134 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 12.315.809.054 135 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral 209.380.000 136 Program Survey Geologi Umum, Geologi Tata Lingkungan, Mitigasi bencana Alam Geologi dan Inventarisasi Sumber Daya Mineral 78.800.000 137 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak dan Gas 100.210.000 138 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 105.000.000 139 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 160.000.000 140 Program pengembangan budidaya perikanan 295.000.000 141 Program pengembangan perikanan tangkap 3.500.000.000 142 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 1.972.122.000 143 Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan 115.000.000 144 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 25.000.000 145 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 200.000.000 146 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.934.954.000

147 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 300.000.000 148 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 52.400.000 149 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 50.000.000 Jumlah Anggaran Tahun 2016 sebesar Rp. 1.250.322.713.146,50,- Meulaboh, Januari 2016 BUPATI ACEH BARAT Dr. (H.C.) H. T. ALAIDINSYAH