Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012)

dokumen-dokumen yang mirip
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Jumlah masyarakat rawan pangan yang ditangani dari 17. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman

efisien dan program/kegiata akuntabel dan partisipatif

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat

URAIAN sebelum perubahan

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Jumlah

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2013

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Kota Bandung 20 lokasi pengecer barang hasil tembakau

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013

Table 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Target kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi kinerja pada akhir

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV. 15=14/5 x100% Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K(%) Rp(%) K Rp K (%) Rp(%)

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

terhadap PDRB Kota Bandung Kota Bandung APBD Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro UMKM binaan Kecil Menengah

RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS PERINDAGKOP DAN UKM TAHUN ANGGARAN 2012

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

RENCANA AKSI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PELALAWAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA KERJA (RENJA) (RENJA TAHUN 2016 DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun Halaman 12

RINGKASAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2012 DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN A. SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN. yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah

Nama SKPD : Semua SKPD

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi

TABEL XIV (Tabel 5.1)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

LAMPIRAN I.2 : KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN U K M. JUMLAH ( Rp. ) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi UKM Rp 349,000,000 Bidang UKM KUMKM sesuai dengan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target Capaian Kinerja

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Dasar Hukum Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

3. ANGGARAN. Pendapatan Alokasi Anggaran Belanja Langsung Belanja Pegawai

DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

Tabel : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BKD Kota Bima

penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN PELALAWAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

14. Anggaran program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN Indikator kinerja Hasil Program

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 UNIT KERJA : KECAMATAN KUTAWARINGIN

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

Transkripsi:

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskoperindag Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin Jumlah KK miskin yang mendapatkan fasilitasi dari 718 KK pada Tahun 2009 menjadi 968 KK Tahun 2015 Kode Program dan Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi permodalan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010) Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-3 (2013) Tahun-4 (2014) 0 0 0 78,31% 200.000 84,50% 300.000 91,73% 350.000 100% 400.000 100% 1.250.000 Bidang UMKM 7 Kec. Tahun-5 (2015) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Lokasi Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan fasilitasi permodalan bagi usaha mikro dan kecil di pedesaan 0 0 0 40 KK 200.000 60 KK 300.000 70 KK 350.000 80 KK 400.000 250 KK 1.250.000 Bidang UMKM 7 Kec. Terjadinya transformasi struktur perekonomian yang berimbang antara sektor primer, sekunser dan tersier Berkembangnya industri rumah tangga, kecil dan menengah dari 1467 tahun 2009 menjadi 1717 tahun 2015 Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM Berkembangnya jumlah usaha UMKM 0 0 0 60 IRT & IKM 160.000 60 IRT & IKM 165.000 65 IRT & IKM 175.000 65 IRT & IKM 180.000 250 IRT & IKM 680.000 Bidang Industri 7 Kec. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah 0 0 0 60 IRT & IKM 160.000 60 IRT & IKM 165.000 65 IRT & IKM 175.000 65 IRT & IKM 180.000 250 IRT & IKM 680.000 Bidang Industri 7 Kec. Program Pengembangan industri kecil dan menengah Meningkatnya kualitas industri kecil dan menengah 0 10 IRT & IKM 91.442,2 60 IRT & IKM 218.394 60 IRT & IKM 236.233 60 IRT & IKM 252.856 60 IRT & IKM 277.442 250 IRT & IKM 1.076.367 Bidang Industri 7 Kec. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 0 0 0 60 IRT & IKM 25.000 60 IRT & IKM 27.500 65 IRT & IKM 30.250 65 IRT & IKM 33.275 250 IRT & IKM 116.025 Bidang Industri 7 Kec.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil dan menengah dengan swasta fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil dan menengah dengan swasta 0 0 0 10 IKM 20.000 10 IKM 20.000 10 IKM 20.000 10 IKM 20.000 40 IKM 80.000 Bidang Industri 7 Kec. Magang dan kunjungan kerja pengusaha magang dan kunjungan kerja pengusaha 0 0 0 5 Orang 20.000 5 Orang 20.000 5 Orang 20.000 5 Orang 20.000 20 Orang 80.000 Bidang Industri Bandung Survei pendataan sosialisasi dan penyuluhan survei pendataan sosialisasi dan penyuluhan 100 IKM 100 IKM 16.487,2 100 IKM 19.949 100 IKM 21.944 100 IKM 21.138 100 IKM 26.552 600 IKM 106.070 Bidang Industri 7 Kec. Pelatihan teknologi produksi kewirausahaan, GKM, dan AMT pelatihan teknologi produksi kewirausahaan, GKM, dan AMT 20 0rang 30 0rang 74.955 95 0rang 133.445 95 0rang 146.789 95 0rang 161.468 95 0rang 177.615 430 0rang 694.272 Bidang Industri 7 Kec. Peningkatan produksi Berkembangnya dan penyerapan tenaga produksi industri kerja industri dan pengolahan/ jumlah UMKM wirausahaan sektor industri dan UMKM dari 16.095 unit pada Tahun 2009 menjadi 20.100 unit Tahun 2015 Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Meningkatnya jumlah wirausahawan yang mandiri 0 40 Org 21.017,2 160 Org 104.000 160 Org 110.000 160 Org 116.000 160 Org 120.000 680 org 471.017 Bidang UMKM 7 Kec. penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 0 40 Org 21.017,2 160 Org 104.000 160 Org 110.000 160 Org 116.000 160 Org 120.000 680 org 471.017 Bidang UMKM Barru Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM Jumlah UMKM yang mampu mengakses lembaga keuangan perbankan 12 UMKM 12 UMKM 19.746 450 UMKM 157.500 634 UMKM 180.000 950 UMKM 223.000 1267 UMKM 259.800 3325 UMKM 840.046 Bidang UMKM 7 Kec. Penyelenggaraan promosi produk UMKM penyelenggaraan promosi produk UMKM 12 UMKM 12 UMKM 19.746 20 UMKM 65.500 26 UMKM 70.000 30 UMKM 80.000 30 UMKM 85.000 148 UMKM 320.246 Bidang UMKM di dlm & di luar Kab. Barru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 0 0 0 120 Org 42.000 160 Org 60.000 240 Org 93.000 320 Org 124.800 840 Org 319.800 Bidang UMKM 7 Kec. Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Permodalan fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Permodalan 0 0 0 10 Unit 50.000 10 Unit 50.000 10 Unit 50.000 10 Unit 50.000 40 Unit 200.000 Bidang UMKM 7 Kec. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri dan UMKM dari 24.213 pada Tahun 2009 menjadi 30.123 Tahun 2015 Program Penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil dan pengembangan jaringan menengah infrastruktur usaha kecil dan menengah (Pengadaan sarana bagi pengusaha yang sudah dilatih) Meningkatnya jumlah UMKM yang memiliki sarana usaha 0 0 0 15 UMKM 225.000 15 UMKM 225.000 15 UMKM 225.000 15 UMKM 225.000 60 UMKM 900.000 Bidang UMKM 7 Kec. 0 0 0 15 UMKM 225.000 15 UMKM 225.000 15 UMKM 225.000 15 UMKM 225.000 60 UMKM 900.000 Bidang UMKM 7 Kec. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM Meningkatnya jumlah unit usaha UMKM yang produktif 60 UMKM 40 UMKM 29.290 1080 UMKM 183.000 1100 UMKM 197.500 1100 UMKM 200.000 1120 UMKM 207.500 4500 UMKM 817.290 Bidang UMKM 7 Kec. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM 0 0 0 1000 UMKM 135.000 1000 UMKM 135.000 1000 UMKM 135.000 1000 UMKM 135.000 4000 UMKM 540.000 Bidang UMKM 7 Kec. fasilitasi pembinaan pengembangan UMKM 60 UMKM 40 UMKM 29.290 80 UMKM 48.000 100 UMKM 62.500 100 UMKM 65.000 120 UMKM 72.500 500 UMKM 277.290 Bidang UMKM 7 Kec.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Berkembangnya koperasi sebagai bagian dari gerakan sosial masyarakat Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan mandiri dari 20 pada tahun 2009 menjadi 47 pada tahun 2015 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif 52 Koperasi 9 Kop 35.364 9 Kop 398.000 9 Kop 485.500 9 Kop 546.500 9 Kop 601.500 97 Kop 1.207.440 Bidang Koperasi 7 Kec. rapatrapat koordinasi dengan gerakan koperasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 0 8 kali 18.440 12 kali 28.000 12 kali 28.000 12 kali 28.000 12 kali 28.000 56 kali 130.440 Bidang Koperasi 7 Kec. sosialisasi tentang kebijakan dan program pembangunan koperasi 0 0 0 350 Orang 140.000 350 Orang 140.000 350 Orang 140.000 350 Orang 140.000 1400 orang 560.000 Bidang Koperasi 7 Kec. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 0 0 0 17 Kop 120.000 25 Kop 150.000 28 Kop 180.000 30 Kop 207.000 100 Kop 657.000 Bidang Koperasi 7 Kec. Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian (Tersedianya data keragaan koperasi) 82 Koperasi 1 Kop 16.924 17 Kop 50.000 25 Kop 62.500 28 Kop 78.500 30 Kop 91.500 183 Kop 299.424 Bidang Koperasi 7 Kec. Peningkatan dan temu pengembangan jaringan kerja usaha antara koperasi sama usaha koperasi dengan koperasi, koperasi dengan UMKM dan Koperasi dengan BUMN 0 0 0 17 Kop 60.000 25 Kop 105.000 28 Kop 120.000 30 Kop 135.000 100 Koperasi 420.000 Bidang Koperasi 7 Kec.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Meningkatnya daya saing daerah Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/ kemandirian wilayah Jumlah desa yang memiliki pasar yang layak dari 13 desa dan 6 kecamatan tahun 2009 menjadi 27 desa dan 7 kecamatan tahun 2015 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan pasar dan distribusi barang/ Produk Lancarnya distribusi barang/produk 23 Jenis 23 Jenis 303.511 25 Jenis 394.926 25 Jenis 651.426 25 Jenis 1.178.000 25 Jenis 1.434.500 25 Jenis 3.962.363 Bidang Perdagangan 7 Kec. pengembangan pasar dan distribusi barang/ Produk 1 Paket 1 Paket 254.000 1 Paket 254.000 2 Paket 508.000 4 Paket 1.016.000 5 Paket 1.270.000 14 Paket 3.302.000 Bidang Perdagangan 7 Kec. Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan (Tersedianya data informasi harga kebutuhan pokok setiap minggunya) 23 Jenis 23 Jenis 17.290 25 Jenis 20.000 25 Jenis 22.500 25 Jenis 25.000 25 Jenis 27.500 Jenis 112.290 Bidang Perdagangan 7 Kec. Pasar Murah dan Operasi Pasar 1 Kali 2 Kali 15.463 3 Kali 35.926 3 Kali 35.926 4 Kali 52.000 4 Kali 52.000 17 Kali 191.315 Bidang Perdagangan Barru Pengembangan pasar lelang daerah pengembangan pasar lelang daerah 6 kali 4 kali 4.982,50 6 kali 10.000 6 kali 10.000 6 kali 10.000 6 kali 10.000 34 Kali 44.983 Bidang Perdagangan 7 Kec. Pendataan, sosialisasi dan pelatihan ekspor Pendataan Sosialisasi 1 Paket 0 0 1 Paket 15.000 1 Paket 15.000 1 Paket 15.000 1 Paket 15.000 5 paket 60.000 Bidang Perdagangan 7 Kec. 1 Paket 0 0 350 orang 35.000 350 orang 35.000 350 orang 35.000 350 orang 35.000 1400 orang 140.000 Bidang Perdagangan 7 Kec. Pelatihan Ekspor 1 Paket 20 orang 11.775 20 orang 25.000 20 orang 25.000 20 orang 25.000 20 orang 25.000 100 orang 111.775 Bidang Perdagangan 7 Kec. Jumlah sentra industri kecil dan menengah yang terbentuk dari 1 sentra pada tahun 2009 menjadi 35 sentra pada tahun 2015 Program Pengembangan industri kecil dan menengah Berkembangnya sentra industri 12 Unit 0 0 5 Unit 20.625 6 Unit 22.688 6 Unit 24.957 6 Unit 27.452 23 Unit 95.722 Bidang Perindustrian 7 Kec.

Pembinaan industri kecil dan pembinaan menengah dalam industri kecil dan memperkuat jaringan klaster menengah dalam industri memperkuat jaringan klaster industri 12 Unit 0 0 60 20.625 60 22.688 60 24.957 60 27.452 240 95.722 Bidang Perindustrian 7 Kec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90 % Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun 2015 1 20,08 01 Program Pelayanan administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Surat Menyurat Dipertahankannya pelayanan administrasi perkantoran 91,6% 1,6% 34.730,2 1,6% 50.485,2 1,6% 52.340,2 1,6% 53.910,2 1,6% 55.765,2 100% 212.501 Sekretariat Dinas Koperindag Tersedianya alat tulis Kantor 30 jenis 30 jenis 13.785,2 37 jenis 14.285 37 jenis 14.785 37 jenis 15.285 37 jenis 15.785 37 jenis 60.141 Sekretariat Dinas Koperindag Tersedianya barang cetakan dan penggandaan lbr lbr 5.300 lbr 5.800 lbr 6.300 lbr 6.800 lbr 7.300 lbr 26.200 Sekretariat Dinas Koperindag pembayaran honorarium tenaga honorer 6 Ok 4 Ok 10.800 7 Ok 19.000 7 Ok 19.000 7 Ok 19.000 7 Ok 19.000 38 Ok 76.000 Sekretariat Dinas Koperindag Terpenuhinya minum harian pegawai 9690 OH 10545 OH 4.845 11400 OH 11.400 12255 OH 12.255 12825 OH 12.825 13680 OH 13.680 70395 OH 50.160 Sekretariat Dinas Koperindag Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersampaikannya capaian kinerja secara tepat waktu 5 Dokumen 5 Dok 2.000 5 Dok 2.000 5 Dok 2.000 5 Dok 2.000 5 Dok 2.000 25 Dok 10.000 Sekretariat Dinas Koperindag Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi penyusunan LAKIP kinerja SKPD 1 Dokumen 1 Dok 500 1 Dok 500 1 Dok 500 1 Dok 500 1 Dok 500 6 Dok 2.500 Sekretariat Dinas Koperindag Penyusunan laporan semesteran penyusunan laporan semesteran 1 Dokumen 1 Dok 500 1 Dok 500 1 Dok 500 1 Dok 500 1 Dok 500 6 Dok 2.500 Sekretariat Dinas Koperindag

Penyusunan laporan akhir tahun penyusunan laporan akhir tahun 1 Dokumen 1 Dok 500 1 Dok 500 1 Dok 500 1 Dok 500 1 Dok 500 6 Dok 2.500 Sekretariat Dinas Koperindag Penyusunan RKA dan DPA penyusunan RKA dan DPA 2 Dokumen 2 Dok 500 2 Dok 500 2 Dok 500 2 Dok 500 2 Dok 500 12 Dok 2.500 Sekretariat Dinas Koperindag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi 100 % pada Tahun 2015 Program Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran 100% 100% 52.850 100% 176.095 100% 176.595 100% 177.095 100% 177.595 100% 760.230 Sekretariat Dinas Koperindag Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Telepon 3 Rekening 3 Rek 8.655 3 Rek 8.655 3 Rek 8.655 3 Rek 8.655 3 Rek 8.655 3 Rek 43.275 Sekretariat Dinas Koperindag Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6 Unit 6 Unit 0 7 Unit 3.750 7 Unit 3.750 7 Unit 3.750 7 Unit 3.750 40 Unit 15.000 Sekretariat Dinas Koperindag Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja pembayaran jasa kebersihan kantor Tersedianya pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja 0 0 0 1 Ok 1.200 1 Ok 1.200 1 Ok 1.200 1 Ok 1.200 1 Ok 4.800 Sekretariat Dinas Koperindag 0 0 0 3 Jenis 1.500 3 Jenis 1.500 3 Jenis 1.500 3 Jenis 1.500 3 Jenis 6.000 Sekretariat Dinas Koperindag Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0 0 0 10 Jenis 750 10 Jenis 750 10 Jenis 750 10 Jenis 750 10 Jenis 3.000 Sekretariat Dinas Koperindag Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 0 5 Jenis 1.255 2 Jenis 750 2 Jenis 750 2 Jenis 750 2 Jenis 750 13 Jenis 4.255 Sekretariat Dinas Koperindag Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 4 Jenis 4 Jenis 4.240 4 Jenis 4.740 4 Jenis 5.240 4 Jenis 5.740 4 Jenis 6.240 4 Jenis 26.200 Sekretariat Dinas Koperindag

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 88 Ok 96 Ok 37.600 220 Ok 152.750 220 Ok 152.750 220 Ok 152.750 220 Ok 152.750 1064 Kali 648.600 Sekretariat Dinas Koperindag Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 320 Ok 220 Ok 12.150 1050 Ok 43.500 1050 Ok 43.500 1050 Ok 43.500 1050 Ok 43.500 4740 Ok 186.150 Sekretariat Dinas Koperindag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Terpenuhinya makan minum rapat pegawai 420 Ok 420 Ok 2.100 450 Ok 2.500 450 Ok 2.500 450 Ok 2.500 450 Ok 2.500 2640 Ok 12.100 Sekretariat Dinas Koperindag Terpenuhinya makan minum tamu 200 220 1.100 400 2.000 400 2.000 400 2.000 400 2.000 2020 9.100 Sekretariat Dinas Koperindag Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya laporan kegiatan dan kinerja 4 Dokumen 4 Dok 2.500 4 Dok 2.500 4 Dok 2.500 4 Dok 2.500 4 Dok 2.500 20 Dok 12.500 Sekretariat Dinas Koperindag Monitoring dan Evaluasi laporan Monitoring dan Evaluasi 4 Kali 4 Kali 2.500 4 Kali 2.500 4 Kali 2.500 4 Kali 2.500 4 Kali 2.500 20 Kali 12.500 Sekretariat Dinas Koperindag Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Unit 100% 764.152 100% 76.224 100% 71.224 100% 78.974 100% 68.974 100% 1.061.548 Sekretariat Dinas Koperindag Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 Unit 0 0 3 Unit 6.000 3 Unit 6.000 2 Unit 8.000 2 Unit 8.000 12 Unit 28.000 Sekretariat Dinas Koperindag Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 Unit 2 Unit 2.000 4 Unit 20.000 4 Unit 10.000 4 Unit 10.000 4 Unit 8.000 18 Unit 50.000 Sekretariat Dinas Koperindag Pengadaan meubeleur pengadaan meubeleur 0 Unit 0 0 2 Unit 20.000 2 Unit 20.000 2 Unit 20.000 2 Unit 10.000 8 Unit 70.000 Sekretariat Dinas Koperindag

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 Unit 1 Unit 8.724 1 Unit 8.724 1 Unit 8.724 1 Unit 8.724 1 Unit 8.724 1 Unit 43.620 Sekretariat Dinas Koperindag 6 Unit 6 Unit 2.220 7 Unit 20.000 7 Unit 20.000 7 Unit 22.500 7 Unit 22.500 40 Unit 87.220 Sekretariat Dinas Koperindag Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 0 Unit 0 0 0 3 Unit 2.000 6 Unit 4.000 8 Unit 6.000 17 Unit 12.000 Sekretariat Dinas Koperindag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 0 Unit 0 2 Unit 2.000 6 Unit 3.000 6 Unit 4.000 6 Unit 4.000 20 Unit 13.000 Sekretariat Dinas Koperindag Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur 2 Unit 1 Unit 1.207,5 1 Unit 1.500 3 Unit 1.500 3 Unit 1.750 3 Unit 1.750 3 Unit 7.708 Sekretariat Dinas Koperindag Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 0 1 Unit 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 Sekretariat Dinas Koperindag Berkembangnya sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan pelanggan Persentase pengaduan konsumen yang mampu difasilitasi dari 50 % pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Meningkatnya persentase kemanan barang yang diperdagangkan Fasilitasi penyelesaian fasilitasi permasalahan-permasalahan penyelesaian pengaduan konsumen permasalahanpermasalahan pengaduan konsumen 3% 5% 29.990 7% 102.500 9% 130.000 12% 150.000 14% 190.000 50% 602.490 Bidang Perdagangan 7 Kec 3 Kasus 5 Kasus 9.000 7 Kasus 25.000 10 Kasus 35.000 12 Kasus 40.000 15 Kasus 55.000 52 Kasus 164.000 Bidang Perdagangan 7 Kec Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa pengawasan peredaran barang dan jasa 3 Jenis 5 Jenis 14.790 5 Jenis 22.500 7 Jenis 30.000 7 Jenis 35.000 9 Jenis 45.000 36 Jenis 147.290 Bidang Perdagangan 7 Kec

Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 900 Unit 975 Unit 6.200 1025 Unit 55.000 1100 Unit 65.000 1175 Unit 75.000 1225 Unit 90.000 1225 Unit 291.200 Bidang Perdagangan 7 Kec Meningkatnya Persentase aparat kemampuan manajerial yang mengikuti diklat dan teknis aparatur Teknis dan fungsional dari 3 orang (64%) pada 2009 menjadi 25 orang (80%) pada 2015 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya Jumlah aparat yang memiliki kemampuan manajerial dan teknis aparatur 66,93% 2,15% 13.875 2,73% 44.600 2,73% 44.600 2,73% 44.600 2,73% 44.600 80% 192.275 Sekretariat Dinas Koperindag pendidikan dan pelatihan formal 0 0 0 8 orang 37.500 8 orang 37.500 8 orang 37.500 8 orang 37.500 32 orang 150.000 Sekretariat Dinas Koperindag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan 4 orang 5 Orang 6.375 4 orang 5.100 4 orang 5.100 4 orang 5.100 4 orang 5.100 25 orang 26.775 Sekretariat Dinas Koperindag kursus singkat/pelatihan 11 orang 6 orang 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 17 orang 7.500 Sekretariat Dinas Koperindag Sosialisasi peraturan perundang-undangan sosialisasi peraturan perundangundangan 0 0 0 2 orang 2.000 2 orang 2.000 2 orang 2.000 2 orang 2.000 8 orang 8.000 Sekretariat Dinas Koperindag Tersusun dan terimplementasikannya SOPP dari 50% tahun 2009 menjadi 100% tahun 2015 Program Peningkatan Pelayanan Publik Penyusunan standar pelayanan Persentase pelanggan yang terpuaskan Tersusunnya SOPP 0 0 0 70% 1.000 80% 0 90% 0 100% 0 0 1.000 0 0 0 2 Jenis 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 Bidang Koperasi & Perindustrian Bidang Koperasi & Perindustrian Dinas Koperindag Dinas Koperindag Kadis Koperasi UMKM dan Perindag Kabupaten Barru

A. MAKMUN AKSA, SE, M.Si Pangkat : Pembina Tk. I NIP. : 19620917 199201 1 001

718 968 250 1467 1.076.367 1717 250

43 55 3940000 380 79 5,2338085 16095

-1920 0 1920

2305 27660

15.463 50

1,66666667 16600000 2400000

19000000

1064 220 96 #REF! #REF!

1,834 9,17

#VALUE! 2,93% 0,13414634 0,109268293 13,07% 11,52 2,731707317 0,148648649 0,11538462 2,880355966 0,182926829