RENCANA KERJA (RENJA) BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA KERJA (RENJA) BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015

RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN SEKRETARIAT DEWAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017

BAB II PROGRAM KERJA

(RENCANA KERJA) TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut

PENDAHULUAN. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman untuk penyusunan


PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2015 BAGIAN UMUM. Padang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 15 tahun 2008.

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PAUH TAHUN ANGGARAN Indikator Kinerja

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN Indikator kinerja Hasil Program

PENGANTAR. Soreang, Januari 2015 KEPALA BAGIAN UMUM. DIAN WARDIANA, S.IP, M.Si, MP Pembina NIP

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan

RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

MALANG TAHUN 2016 RENCANA KERJA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

KATA PENGANTAR. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018

RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN LUBUK KILANGAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2014 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH. Pelaksanaan Kegiatan berjalan lancar. Pelaksanaan Kegiatan berjalan lancar

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

RENCANA KERJA (RENJA) 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SEKRETARIAT DPRD

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan Renja-SKPD Tahun 2016 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

I. P E N D A H U L U A N. Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada skala prioritas dengan tetap

KABUPATEN BULELENG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN 2017 DINAS STATISTIK KABUPATEN BULELENG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD S/D TW I 2016 BADAN KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target Capaian Kinerja

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR. BAB I. PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Dasar Pertimbangan Perubahan... 1

JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL =

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB I. PENDAHULUAN. Penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD merupakan tahap awal dari proses perencanaan.

Realisasi Kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut :

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

BAB I PENDAHULUAN. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pertimbangan keuangan daerah dan pusat, serta

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel 3.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG Indikator. Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

Rencana Tahun Lokasi. Kinerja. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) 1 Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, 1.20

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN 2015

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Pratinjau Hasil Evaluasi

Bertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB I PENDAHULUAN. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses

Rencana Umum Pengadaan

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

BAB - I PENDAHULUAN. Rencana Kerja SKPD. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil I - 1 A. LATAR BELAKANG

Transkripsi:

RENCANA KERJA (RENJA) BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 I. PENDAHULUAN Bahwa pada Peraturan Pemerintah mor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, khususnya Pasal 27 dan 40 ayat 5 ditegaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Renja Kerja (Renja). Inilah yang menjadi dasar pelaksanaan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2015. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2015 ini merujuk pada Visi dan Misi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang dan Program Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2014-2019. Dalam proses penyusunan Rencana kerja dimaksud mempedomani program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Visi Bagian Hukum : Terwujudnya produk hukum daerah sebagai penunjang terlaksananya otonomi daerah menuju pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa. Misi Bagian Hukum : a. Perwujudan Peraturan daerah, Keputusan Walikota dan produk hukum daerah lainnya yang memenuhi aspek legalitas dan rasa keadilan masyarakat. b. Perwujudan tindakan Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. c. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. d. Perwujudan kehidupan masyarakat Kota Padang yang tertib. Berdasarkan Perda Kota Padang mor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Padang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 1

mor 13 Tahun 2013, Bagian Hukum rnerupakan salah satu bagian pada Sekretariat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan. Adapun pokok dan fungsi Bagian Hukum sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tersebut, yaitu : 1. menyusun program, melaksanakan, membantu merumuskan kebijakan, menyusun pedoman, mengkoordinasikan pelaksanaan merumuskan Peraturan Perundang-undangan, telaahan hukum, bantuan hukum dan dokumentasi hukum. 2. Dalam menyelenggarakan sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Hukum mempunyai fungsi: a. menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundangundangan dan menyiapkan bahan rancangan Peraturan Daerah; b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan melakukan dokumentasi hukum; c. mengkoordinasikan merumuskan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; d. melakukan pemberian bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul; e. melaksanakan kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan dan fungsinya. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ( JANUARI S/D FEBRUARI 2014) Realisasi Program/ Yang Telah Dilaksanakan Belanja Langsung sebesar Rp.1.745.187.000,- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.160.200.000,- Dengan rincian : 2

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Realisasi (Januari s/d Februari 2014) Fisik (%) Keu (%) 1 2 5 6 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 3.400.000,- 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Rp. 23.724.000,- 3 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp. 9.840.000,- 4 Penyedian Alat Tulis Kantor Rp. 13.750.000,- 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 16.592.500,- 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Rp.1.100.000,- 7. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor Rp. 135.502.500,- 8 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan PerUUan Rp.19.240.000,- 9 Penyediaan Makanan & Minuman Rp. 5.500.000,- 10 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah Rp. 164.000.000,- 17 16 17 12 17 32 17 17 17 14 0 17 17 2 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Realisasi (Januari s/d Februari 2014) Fisik (%) Keu (%) 1 2 5 6 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp.45.450.000,- 2 Pengadaan Mebeleur Rp.13.400.000,- 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Rp. 141.730.000,- 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelier Rp.1.100.000,- 17 16 3

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur : Realisasi (Januari s/d Februari 2014) Fisik (%) Keu (%) 1 2 5 6 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Rp. 8.000.000,- 100 100 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Realisasi (Januari s/d Februari 2014) Fisik (%) Keu (%) 1 2 5 6 1 Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Rp. 88.453.500,- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan : Realisasi (Januari s/d Februari 2014) Fisik (%) Keu (%) 1 2 5 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 10.000.000,- 6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan : 17 0 Realisasi (Januari s/d Februari 2014) Fisik (%) Keu (%) 1 2 5 6 1 Penyelesaian Perkara Hukum Pemerintah Kota Padang Rp.375.941.500,- 2 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Rp.113.362.000,- 17 0 15 0 3 Pembahasan Ranperda di DPRD Rp.56.775.000,- 1 4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rp.165.000.000,- 12 9 4

5. Penyuluhan Hukum Terpadu Rp.258.326.000,- 6 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Rp.60.000.000,- 7. Program Perancanaan Pembangunan Daerah : Realisasi (Januari s/d Februari 2014) Fisik (%) Keu (%) 1 2 5 6 1 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Rp. 15.000.000,- III. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang adalah untuk mendeskripsikan rencana kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang dan sebagai pedoman, acuan atau rujukan dalam melaksanakan Program dan kegiatan untuk tahun depan yaitu tahun 2015 serta mengsinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dengan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah di Lingkungna Pemerintah Kota Padang dan menetapkan kinerja yang akan dicapai dari kegiatan yang telah dibuat dalam rencana kerja. Rencana kerja juga bertujuan untuk menyesuaikan produktifitas kerja dan kinerja dengan plafon/pendanaan SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah dan mengidentifikasi keefektifitasan berbagai regulasi yang berkaitan dengan pokok dan fungsi SKPD terutama untuk mendukung terlaksananya rencana kerja SKPD. IV. PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan Bagian Hukum Tahun 2015 adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; c. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; 5

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor; e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan; g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan; i. Penyediaan makanan dan minuman; j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelier; 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan : a. Penyuluhan Hukum ; b. Penyelesaian Perkara Hukum Pemko Padang; c. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; d. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di DPRD; e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) V. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN Indikator kinerja dan kelompok sasaran dari masing-masing Bagian Hukum adalah : Program dan 6

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Masukan Keluaran Hasil 1 2 3 4 5 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 3 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4 Penyedian Alat Tulis Kantor Rp. 3.740.000,- Rp. 26.096.400,- Rp. 10.824.000,- Rp. 15.125.000,- Tersedianya Jasa Surat menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat- Alat Tulis Kantor Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas sesuai yang direncanakan pelaksanaan sehari-hari tepat waktu sesuai perencanaan 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Rp. 18.251.750,- Rp.1.210.000,- Tersedianya barang cetakan,bahan/doku men Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor. Administrasi Kantor Administrasi Perkantoran 7. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor Rp. 163.792.750,- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pelaksanaan sesuai dengan yg direncanakan 8 Penyediaan Bahan Bacaan &Peraturan PerUU-an 9 Penyediaan Makanan & Minuman 10 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah Rp.21.164.000,- Rp. 6.050.000,- Rp180.400.000,- Tersedianya bahan bacaan peraturan Perundangundangan Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Propinsi dan dalam Propinsi Menambah wawasan dan pengetahuan pelaksanaan Pelaksanaan Tugas sesuai yang direncanakan 7

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Masukan Keluaran Hasil 1 2 3 4 5 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya Kendaraan dengan Baik Dinas Kendaraan terawat baik. dinas dengan 2 Pemeliharaan Ru-tin/ Berkala Meubelier Rp. 155.903.000,- Rp.1.210.000,- Terpeliharanya Mebeleur Terawatnya meubiler untuk mendukung 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Masukan Keluaran Hasil 1 2 3 4 5 1 Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundangundangan Rp. 97.298.850,- Terlaksananya Bimtek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Terciptanya aparatur Pemko yang memahami teknik penyusunan peraturan perundangundangan 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan : Masukan Keluaran 1 2 3 4 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Hasil Terdapatnya Data Rp. 11.000.000,- Laporan yang akurat Administrasi di dan validasi Bidang Keuangan 8

5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Masukan Keluaran Hasil 1 2 3 4 2 Penyelesaian Perkara Hukum Pemko Padang. 3 Peningkatan & Pengembangan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH) 4. Pembahasan Ranperda di DPRD. 5. Penyusunan Ranperda Rp.413.535.650,- Rp. 124.698.200,- Rp.64.452.500,- Rp. 181.500.000,- 1 Penyuluhan Hukum Rp 284.158.600,- Terlaksananya Penyuluhan Hukum dan Perda Terselesaikannya perkara Hukum Pemko Padang Terlaksananya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terlaksananya pembahasan Ranperda di DPRD Terlaksananya penyusunan Peraturan Perundang-undangan Ketaatan serta Pengetahuan Hukum dan Perda Kepada Masyarakat Perkara/Permasal ahan Hukum selesai sesuai yang diharapkan Mengfungsikan Jaringan Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Membahas Ranperda DPRD di Meningkatnya kualitas produk hukum daerah VI. DANA INDIKATIF BESERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF. (Terlampir) VII.SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan ini adalah berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang. 9

VIII. PENUTUP Renja ini merupakan proses perencanaan yang terjadi atas kerjasama seluruh komponen dan dengan memperhatikan atau mempertimbangkan saran dan masukan dari pimpinan maupun Staf, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selain itu Renja ini merupakan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur yang diharapkan dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2015. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat maka renja ini juga bersifat fleksibel, dengan kata lain sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan / penyesuaian seperlunya. Semoga apa yang telah dituliskan dalam renja ini dapat membawa hasil positif dalam bidang administrasi pemerintahan khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. KEPALA BAGIAN HUKUM ANDRI YULIKA,SH.M.Hum Nip. 19721026 199703 2 002 10

11

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2015 PROGRAM / KEGIATAN LAINNYA Indikator Kinerja URAIAN Capaian Program Keluaran Hasil Manfaat Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Anggaran Tahun lalu (n- 1) (Rp.) Pagu Indikatif (n) (Rp.) Rencana Anggaran Tahun (n+1) (Rp.) Lokasi Sumber Dana ket 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A. 2 Urusan Wajib I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 392,649,000 431,913,900 475,105,290 Tersedianya jasa surat menyurat Administrasi Perkantoran 3,400,000 3,740,000 4,114,000 Kota Padang PAD 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listerik Tersedianya Jasa komunikasi Sumber Daya Air & Listrik Pelaksanaan Tugas 23,724,000 26,096,400 28,706,040 Kota Padang PAD 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat-alat tulis kantor pelaksanaan sesuai direncanakan Pelaksanaan sehari-hari waktu perencanaan yang tepat sesuai 9,840,000 10,824,000 11,906,400 Kota Padang PAD 13,750,000 15,125,000 16,637,500 Kota Padang PAD 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan,bahan/dokum en kantor administrasi perkantoran 16,592,500 18,251,750 20,076,925 Kota Padang PAD 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Administrasi Perkantoran 1,100,000 1,210,000 1,331,000 Kota Padang PAD 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor. lancarnya Pelaksanaan sesuai dengan yang diharapkan 135,502,500 149,052,750 163,958,025 Kota Padang PAD 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUU Tersedianya bahan bacaan & Peraturan Perundang-undangan Menambah wawasan dan pengetahuan 19,240,000 21,164,000 23,280,400 Kota Padang PAD 9 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan & Minuman lancarnya 5,500,000 6,050,000 6,655,000 Kota Padang PAD 10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi & konsultasi ke luar propinsi dan dalam propinsi lancarnya pelaksanaan sesuai direncanakan yang 164,000,000 180,400,000 198,440,000 Kota Padang PAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional 201,680,000 157,113,000 172,824,300 Adanya kendaraan dinas pada Bagian Hukum 2 Pengadaan mebeleur Adanya Mebeleur Pada Bagian Hukum Pelaksanaan sehari-hari Pelaksanaan sehari-hari Pelaksanaan sehari-hari 45,450,00 0 Kota Padang PAD 13,400,000 3 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4 Pemeliharaan Rutin/berkala meubiler Terpeliharanya Kendaraan Dinas dengan baik Terpeliharanya mebeleur Kendaraan dinas terawat dengan baik. Terawatnya meubiler untuk mendukung 141,730,000 155,903,000 171,493,300 Kota Padang PAD 1,100,000 1,210,000 1,331,000 Kota Padang PAD III Program Peningkatan Disiplin Peningkatan Aparatur Disiplin Aparatur 8,000,00 0 IV 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja keuangan 8,000,00 0 Kota Padang PAD 10,000,000 11,000,000 12,100,000 Terdapatnya data laporan yang akurat dan validasi Administrasi Bidang keuangan di terdapatnya data laporan yang akurat dan validasi 10,000,000 11,000,000 12,100,000 Kota Padang PAD V Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 88,453,500 97,298,850 107,028,735 1 Bimbingan Teknis penyusunan Peraturan perundang-undangan Terlaksananya Bimtek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Terciptanya aparatur Pemko yang memahami teknik penyusunan peraturan perundangundangan Meningkatkan pengetahuan aparatur dalam penyusunan produk hukum 88,453,500 97,298,850 107,028,735 Kota Padang PAD B Urusan Pilihan VI Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penataan Peraturan perundang- Undangan 1 Penyuluhan Hukum Terlaksananya Penyuluhan Hukum & Perda 1,029,404,500 1,066,344,950 1,172,979,445 Ketaatan serta pengetahuan Hukum dan Peraturan daerah kepada masyarakat Meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat 258,326,000 284,158,600 312,574,460 Kota Padang PAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 11 12 13 14 15 16 2 Penyelesaian Perkara Hukum Pemko 3 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 4 Pembahasan Ranperda di DPRD Terselesaikannya Perkara Hukum Pemko Padang Terlaksananya Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDI) Terlaksananya Pembahasan Ranperda di DPRD 5 Penyusunan Ranperda Terlaksananya Penyusunan Peraturan Per-UU-an. 6 Penyusunan Ranperda bantuan Hukum VII Program Perencanaan. Pembangunan Daerah 1 Penyusunan Rencana Kerja ( RENSTRA) SKPD Terlaksananya Penyusunan Peraturan Per-UU-an. Perkara/Permasalaha n Hukum selesai sesuai yang diharapkan mengfungsikan Jaringan Dokumentasi dan Informasi pada bag Hukum Membahas Ranperda di DPRD meningkatnya kualitas produk hukum daerah meningkatnya kualitas produk hukum daerah terselesaikan perkara Hukum Pemko Meningkatkan prasarana /informasi hukum bagi PNS dan Masyarakat mendukung terbitnya Perda mendukung peningkatan kualitas produk Hukum daerah mendukung peningkatan kualitas produk Hukum daerah 375,941,500 413,535,650 454,889,215 Kota Padang PAD 113,362,000 124,698,200 137,168,020 Kota Padang PAD 56,775,000 62,452,500 68,697,750 Kota Padang PAD 165,000,000 181,500,000 199,650,000 Kota Padang PAD 60,000,00 0 Kota Padang PAD 15,000,00 0 tersedianya Renstra Bagian Hukum lancarnya rencana kegiatan untuk 5 tahun kedepan mendukung sehari-hari 15,000,00 0 Kota Padang PAD Jumlah 1,745,187,000 1,763,670,700 1,940,037,770 Padang, Maret 2014 KEPALA BAGIAN HUKUM ANDRI YULIKA,SH.M.Hum Pembina, NIP 19721026 199703 1 003