RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN

dokumen-dokumen yang mirip
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2017

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN PROSENTASE NO PROGRAM RENCANA TINGKAT

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN Program Uraian Indikator Kinerja Capaian (1) (2) (3) (4) (5) (6) Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tabel : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BKD Kota Bima

Lampiran 1 Tabel 2.4 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD & PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 KOTA SEMARANG

KATA PENGANTAR. RR. RUMANTI PERMANANDIYAH, SH, MM Pembina Utama Muda

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL =

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAN MAJU TAHUN 2016

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR USULAN KEGIATAN HASIL FORUM SKPD MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Tabel 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2012 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2013 KOTA SEMARANG

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (Rp.)

No NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KELUARAN KEGIATAN VOLUME KET

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja OPD

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KEPUTUSAN KABUPATEN BLITAR NOMOR : 050/08/ /2017 TENTANG

TABEL.. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KABUPATEN BANDUNG. PAGU INDIKATIF (Rp.)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK ) KEGIATAN TAHUN 2017

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN. 4.1 Sejarah Singkat Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan unsur

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 KABUPATEN SLEMAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 PENDAPATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

RENCANA KERJA TAHUNAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK FORMULIR PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2016

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BATU

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD 1. Strategi Pembangunan

METODE NAMA PAKET JENIS PELAKSANAAN PEKERJAAN NO SATUAN KERJA KEGIATAN VOLUME

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 23 TAHUN : 2008 SERI : D PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR : 73 TAHUN 2008 TENTANG

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2012

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN

Lampiran I RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2016 Kabupaten Jombang

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 Kota Banjarmasin

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 31 AHUN 2010 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

WALIKOTA MADIUN PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 50 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH WALIKOTA MADIUN,

PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN DOMPU BUPATI DOMPU

LAMPIRAN 4 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN KABUPATEN PURWOREJO

RENCANA KERJA TAHUN 2016

BUPATI MUSI RAWAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 8 TAHUN 2008 T E N T A N G

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KATA PENGANTAR. Painan, Maret 2013

GUBERNUR RIAU PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 23 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU GUBERNUR RIAU

MATRIK RENSTRA SKPD TAHUN 2011 BKD KABUPATEN PURBALINGGA

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo Jl. Mastrip No. 120 Probolinggo (0335) (0335)

dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI MANDAILING NATAL ANGAN PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 35 TAHUN 2011

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

KECAMATAN SELOGIRI. Indikator Kinerja

FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN TAHUN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Target Capaian Kinerja. Lokasi 88% ,50% orang peserta dan 2 kali sosialisasi. Purworejo/Semaran g/jatinangor

RENCANA AKSI PER KELOMPOK SASARAN STRATEGIS TAHUN 2017 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN JOMBANG

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

DRAFT PER TGL 22 OKT 2008

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SUMBAWA

Transkripsi:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016-2021 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI Indikator Kerja NON URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 467.600.000 506.750.000 533.408.000 568.108.000 586.808.000 610.008.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 37500 Buah Kabupaten Jumlah surat yang keluar 37500 Buah Terwujudnya kelancaran surat menyurat 60 Bulan 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60 Bulan Kabupaten Pembayaran langganan jasa komunikasi 60 Bulan Terwujudnya kelancaran komunikasi 60 Bulan 100.000.000 102.400.000 104.800.000 106.000.000 107.200.000 108.400.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150 Jenis Kabupaten Jenis obat-obatan 150 Jenis Persentase obat-obatan yang dimanfaatkan 100 % 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 60 Unit Kabupaten 1500 Buah Kabupaten Jumlah kendaraan yang diperbarui perijinannya Jumlah materai yang terbeli 60 Unit Terwujudnya kelancaran transportasi kedinasan 1500 Buah Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan 60 Bulan 5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 60 Bulan 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 60 Ruang Kabupaten Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya 60 Ruang Terwujudnya kebersihan kantor 60 Bulan 23.000.000 25.500.000 28.960.000 28.960.000 28.960.000 28.960.000 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 300 Jenis Kabupaten 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 169880 Eks Kabupaten 85 Jenis Kabupaten 170 Unit Kabupaten 60 Buah Kabupaten Jumlah jenis alat tulis kantor Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah alat/kelengkapan listrik yang disediakan Tersedianya bahan kelengkapan komputer dan risograp Jumlah gas LPG yang dibeli 300 Jenis Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perkantoran 169880 Eks Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perkantoran 85 Jenis Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pelayanan perkantoran 170 Unit Persentase sarana peralatan komputer dan risograph yang siap pakai 60 Buah Terwujudnya pelayanan kebutuhan rumah tangga 60 Bulan 60.000.000 61.100.000 64.000.000 64.000.000 64.000.000 64.000.000 60 Bulan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000 50.000.000 60 Bulan 7.500.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 100 % 38.000.000 40.000.000 40.598.000 40.598.000 40.598.000 40.598.000 60 Bulan 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 12 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1800 Eks Kabupaten 4375 Kabupaten 275 Kali Kabupaten Jumlah bahan bacaan 1800 Eks Tersedianya sarana informasi kantor Tersedianya makanan dan minuman pegawai Jumlah perjalanan dinas keluar daerah 4375 Persentase rapat dan pertemuan yang terfasilitasi makanan dan 275 Kali Meningkatnya koordinasi dan konsultasi kedinasan 60 Bulan 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 90 % 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000 40.000.000 60 Bulan 70.000.000 75.000.000 75.000.000 80.000.000 80.000.000 85.000.000 15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 75 Kali Kabupaten Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 75 Kali Meningkatnya koordinasi dan konsultasi kedinasan 60 Bulan 4.500.000 4.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

16 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja 25 / Kabupaten Jumlah tenaga non 25 / Terwujudnya kelancaran 60 Bulan 78.000.000 97.200.000 108.000.000 126.000.000 138.000.000 150.000.000 Non Pegawai kali pegawai kali tugas kedinasan 17 Penataan arsip kantor 60 Bulan Kabupaten Tersedianya data kepegawaian 60 Bulan Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian 60 Bulan 8.500.000 8.950.000 8.950.000 8.950.000 8.950.000 8.950.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 518.022.000 435.127.000 1.179.530.000 293.030.000 308.030.000 333.030.000 18 Pembangunan Gedung Kantor 1 unit Jumlah gedung yang dibangun 1 unit Persentase peningkatan jumlah unit gedung 10% 0 0 900.000.000 0 0 0 19 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 20 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 90 unit Kabupaten 80 unit Kabupaten 21 Pengadaan Mebeleur 55 unit Kabupaten 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 55 Ruang Kabupaten Jumlah set perlengkapan gedung kantor yang terbeli Jumlah set peralatan gedung kantor yang terbeli Jumlah set mebeleir yang terbeli Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara 90 unit Persentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana kantor 80 unit Persentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana kantor 55 unit Persentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana kantor 55 Ruang Persentase gedung yang layak pakai dan berfungsi 0,10% 170.247.000 123.677.000 19.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 0,50% 115.775.000 61.250.000 21.500.000 30.000.000 25.000.000 35.000.000 0,1 % 27.000.000 30.000.000 18.000.000 14.000.000 18.000.000 18.000.000 100 % 75.000.000 80.000.000 80.830.000 88.830.000 94.830.000 99.830.000 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 27 Pemeliharaan Rutin/berkala halaman/pagar/gapura/taman 60 Unit Kabupaten 1550 Set Kabupaten 800 Unit Kabupaten 125 Unit Kabupaten 25 Lokasi Kabupaten Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara Jumlah peralatan kantor yang terpelihara Jumlah meja, kursi, meja kursi tamu yang terpelihara Jumlah lokasi taman yang terpelihara 60 Unit Persentase kendaraan dinas yang layak pakai dan berfungsi 1550 Set Persentase perlengkapan gedung yang layak pakai dan berfungsi 800 Unit Persentase peralatan gedung yang layak pakai dan berfungsi 125 Unit Persentase mebelair yang layak pakai dan berfungsi 25 Lokasi Persentase taman yang layak pakai dan berfungsi 100 80.000.000 89.200.000 89.200.000 89.200.000 89.200.000 89.200.000 100 % 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100 % 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 100 % 4.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100 % 4.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 245.300.000 281.000.000 295.000.000 310.000.000 310.000.000 335.000.000 28 Bimbingan Teknis /Kursus singkat/pelatihan/sosialisasi/bi ntek 100 Kabupaten Jumlah peserta yang mengikuti bintek 100 Persentase peserta bimtek yang paham materi bimtek 100 % 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 29 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian 30 Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang Kepegawaian 625 Kabupaten 275 Kabupaten Jumlah peserta yang mengikuti Rakor Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 625 Terwujudnya kelancaran koordinasi masalah kepegawaian di SKPD 55 SKPD 60.800.000 61.000.000 65.000.000 70.000.000 70.000.000 75.000.000 275 Meningkatnya nilai IKM 4,60 % 74.500.000 80.000.000 85.000.000 90.000.000 90.000.000 95.000.000 31 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat 75 Buku Kabupaten Jumlah buku laporan hasil survey IKM 75 Buku Meningkatnya nilai IKM 4,60 % 50.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 35.000.000 32 Penerapan Standar Mutu Pelayanan ISO 9001:2015 175 Jenis Kabupaten Jumlah layanan yang menerapkan standar mutu 175 Jenis Persentase layanan yang sesuai dengan standar mutu 80 % 0 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 70.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEU 129.800.000 124.000.000 124.000.000 143.000.000 143.000.000 171.000.000 33 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 10 Set Kabupaten Jumlah dokumen pelaporan keuangan semesteran 10 Set Terwujudnya tertib administrasi keuangan 60 Bulan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.000.000 7.000.000 8.000.000 34 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 35 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 15 Set Kabupaten 75 Buku Kabupaten 36 Penyusunan Renstra 36 Buku Kabupaten 37 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 38 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan 180 Dokumen Kabupaten 25 Dokumen Kabupaten 39 Penyusunan LKj IP 50 Buku Kabupaten 40 Penyusunan Dokumen Perencanaan 20 Jenis Kabupaten Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun 15 Set Terwujudnya tertib administrasi keuangan Jumlah Buku Renja SKPD 75 Buku Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan SKPD Jumlah Buku Renstra SKPD Jumlah dokumen pelaporan keuangan bulanan Jumlah dokumen perencanaan dan administrasi keuangan 36 Buku Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan SKPD 180 Terwujudnya tertib Dokumen administrasi keuangan 25 Terwujudnya tertib Dokumen administrasi keuangan Jumlah buku LKj IP 50 Buku Terwujudnya akuntabilitas kinerja SKPD Jenis Dokumen Perencanaan (RKA, DPA, DPPA, dan PPAS) 20 Jenis Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan SKPD 60 Bulan 7.000.000 7.000.000 7.000.000 8.000.000 8.000.000 9.000.000 100 % 8.800.000 9.000.000 9.000.000 10.000.000 10.000.000 12.000.000 100 % 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000 60 Bulan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 28.000.000 60 Bulan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 45.000.000 45.000.000 50.000.000 100 % 7.000.000 7.000.000 7.000.000 8.000.000 8.000.000 9.000.000 100 % 31.000.000 35.000.000 35.000.000 40.000.000 40.000.000 45.000.000 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGK PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 1.232.500.000 1.317.500.000 1.417.500.000 1.375.000.000 1.477.500.000 1.535.000.000 41 Bantuan Pendidikan Mahasiswa Tugas Belajar/Beasiswa 42 Pengiriman peserta diklat Teknis dan sejenisnya 43 Pengiriman Diklat Fungsional dan sejenisnya 44 Fasilitasi seleksi penerimaan Capra IPDN 45 Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar 100 Kabupaten 750 Kabupaten 125 Kabupaten 150 Kabupaten 40 Kabupaten mendapat bea siswa Jumlah pendaftar seleksi Capra IPDN mengikuti seleksi tugas belajar 100 Persentase PNS yang berpendidikan S1, S2, S3 750 Persentase peserta diklat 125 Persentase peserta diklat fungsional yang diberdayakan 150 Persentase pendaftar IPDN yang lolos seleksi 40 Persentase pendaftar Tugas Belajar yang lolos seleksi 61 % 70.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 95 % 700.000.000 700.000.000 750.000.000 600.000.000 500.000.000 500.000.000 100 % 450.000.000 500.000.000 500.000.000 600.000.000 750.000.000 750.000.000 6,67 % 7.500.000 10.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 20.000.000 90 % 5.000.000 7.500.000 7.500.000 10.000.000 12.500.000 15.000.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 4.879.099.000 8.384.514.000 5.340.253.000 5.451.371.000 6.206.149.000 5.554.107.000 46 Seleksi Penerimaan Calon PNS 40000 Kabupaten Jumlah Pelamar yang lolos seleksi administrasi 40000 Jumlah peserta tes yang diterima menjadi CPNS 1000 583.594.000 641.953.000 706.148.000 776.764.000 854.440.000 939.884.000 47 Penyelenggaraan Bintek Penyusunan Formasi PNS 1000 Kabupaten 48 Penyusunan Formasi PNS 775 SKPD Kabupaten Jumlah peserta yang mengikuti bimtek Jumlah SKPD yang tersusun formasinya 1000 Persentase peserta bintek yang paham dalam penyusunan formasi 775 SKPD Tersajinya data susunan formasi pegawai 80 % 40.000.000 47.300.000 52.030.000 57.233.000 62.956.000 69.251.000 100 % 20.000.000 27.500.000 30.250.000 33.275.000 36.603.000 40.262.000

49 Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS 10200 Buah Kabupaten Jumlah SK KP PNS 10200 Buah Persentase SK Kenaikan Pangkat yang terbit tepat waktu 75 % 110.000.000 130.000.000 145.000.000 155.000.000 160.000.000 170.000.000 50 Penyelesaian SK Pensiun 1750 Kabupaten jumlah SK Pensiun PNS 1750 Persentase SK Pensiun yang terbit tepat waktu 100 % 25.000.000 30.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000 55.000.000 51 Proses Penanganan Kasuskasus Pelanggaran Disiplin PNS 72 Kasus Kabupaten 52 Penyelesaian Ijin Belajar 750 Kabupaten Jumlah kasus-kasus kepegawaian yang ditangani mendapatkan ijin belajar 72 Kasus Persentase kasus yang selesai ditangani 750 Persentase ijin belajar yang terbit tepat waktu 90 % 30.000.000 75.000.000 90.000.000 85.000.000 90.000.000 100.000.000 65 % 10.000.000 10.000.000 10.000.000 12.500.000 10.000.000 10.000.000 53 Penerimaan Tanda Kehormatan 1200 Kabupaten 54 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan 20 Buku Kabupaten 55 Penyusunan Profil Pegawai 300 Buku Kabupaten diusulkan untuk mendapatkan tanda kehormatan 1200 Persentase tanda kehormatan yang terbit Tersusunnya DUK PNS 4 Buku Persentase SKPD yang tepat waktu dalam pengiriman data DUK Jumlah buku profil Pegawai 60 Buku Persentase ketersediaan data kekurangan pegawai 60 % 10.000.000 12.500.000 15.000.000 13.000.000 14.000.000 15.000.000 100 % 7.500.000 8.250.000 9.075.000 10.000.000 11.000.000 12.000.000 100 % 12.000.000 13.200.000 14.520.000 16.000.000 17.500.000 19.500.000 56 Pengambilan Sumpah/Janji PNS di Kabupaten 57 Pengelolaan File Pegawai Negeri Sipil 897 Kabupaten 12252 Buah/ Tahun Kabupaten melaksanakan sumpah/janji Jumlah File Pegawai yang terkelola 897 Terpenuhinya kewajiban PNS 12252 Buah Persentase kelengkapan file PNS 100 % 6.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000 10.000.000 11.000.000 25 % 10.000.000 11.000.000 12.100.000 13.300.000 14.600.000 16.105.000 58 Laporan Mekanisme dan Peremajaan Data Pegawai 30000 Kali Kabupaten 59 Penyusunan Bezzeting Pegawai 20 Kali Kabupaten 60 Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UKPPI) 61 Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Masa Kerja 62 Fasilitasi Ijin Penggunaan Gelar Akademis 63 Pembuatan File Kepegawaian Elektronik 850 Kabupaten 175 Buah Kabupaten 850 Kabupaten 800 Buah Kabupaten Terwujudnya laporan mekanisme peremajaan data Terwujudnya bezeting pegawai mengikuti UKPPI Jumlah NP yang diterbitkan mendapatkan ijin penggunaan gelar Jumlah file kepegawaian elektronik 6000 Kali Persentase kelengkapan file PNS 4 Kali Persentase SKPD yang tepat waktu dalam pengiriman bezzeting 850 Persentase peserta yang lulus UKPPI 175 Buah Persentase NP Penyesuaian Masa Kerja yang terbit tepat waktu 850 Persentase Ijin Gelar yang terbit tepat waktu 800 Buah Persentase kelengkapan file PNS secara elektronik 25 % 8.500.000 9.350.000 10.285.000 11.400.000 12.500.000 13.700.000 100 % 22.500.000 24.750.000 27.225.000 30.000.000 33.000.000 36.000.000 95 % 60.000.000 70.000.000 75.000.000 80.000.000 85.000.000 95.000.000 80 % 7.500.000 10.000.000 13.000.000 15.000.000 18.000.000 20.000.000 100 % 7.500.000 10.000.000 12.000.000 15.000.000 17.000.000 19.000.000 25 % 13.000.000 14.300.000 15.730.000 17.300.000 19.000.000 21.000.000 64 Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional 9500 Buah Kabupaten Jumlah SK Penetapan PNS dlm jabatan fungsional 9500 Buah Persentase penempatan PNS JFU dan JFT sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya. 92 % 60.000.000 75.000.000 80.000.000 80.000.000 85.000.000 90.000.000

65 Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural/Kepala Sekolah 1500 Kabupaten dilantik 1500 Persentase penempatan pejabat struktural sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya. 93 % 100.000.000 110.000.000 125.000.000 125.000.000 150.000.000 150.000.000 66 Pelaksanaan Ujian Dinas 175 Kabupaten mengikuti ujian dinas 175 Persentase peserta yang lulus ujian dinas 75 % 14.000.000 15.400.000 16.940.000 18.634.000 20.500.000 22.500.000 67 Penyelesaian SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS 150 Buah Kabupaten Jumlah SK PNS yang 150 Buah Persentase SK PNS yang terbit tepat waktu 90 % 7.500.000 10.000.000 10.000.000 17.500.000 20.000.000 30.000.000 68 Pelaksanaan Operasi Razia PNS 110 Kali Kabupaten 69 Sosialisasi Peraturan 9 Perundang-Undangan 70 Pengelolaan LHKPN 700 Kabupaten 71 Penyelesaian Pembaharuan Daftar Keluarga PNS 72 Penyelesaian Usulan KARIS/KARSU/KARPEG 73 Pembinaan Perkawinan dan perceraian PNS 1000 Kabupaten 1000 Buah Kabupaten 130 Kabupaten 74 Uji Kesehatan PNS 24 Kabupaten 75 Penerbitan Buletin Kepegawaian 76 Fasilitasi Bimbingan dan Konseling bagi PNS 5000 Buku Kabupaten 275 Kabupaten volume pelaksanaan operasi razia PNS mengikuti sosialisasi Jumlah pejabat yang wajib lapor LHKPN Jumlah pembaharuan daftar keluarga yang Jumlah karis/karsu/karpeg yang mendapatkan pembinaan perkawinan dan perceraian diuji kesehatannya Jumlah buletin kepegawaian yang tersusun melakukan bimbingan konseling 110 Kali Tingkat penurunan pelanggaran disiplin 960 Persentase peserta yang paham Peraturan Perundang-Undangan 700 Persentase jumlah pejabat yang melaporkan LHKPN 1000 Persentase pembaharuan daftar keluarga yang selesai tepat waktu 1000 Buah Persentase Karis/ Karsu/ Karpeg terbit tepat waktu 130 Persentase PNS yang mendapatkan legalitas untuk melakukan perceraian/ rujuk kembali 24 Persentase PNS yang mendapat rekomendasi untuk dipekerjakan kembali 5000 Buku Terwujudnya informasi kepegawaian yang up to date 275 Persentase peserta bimbingan yang mendapat rekomendasi dan diagnosa 0,02 % 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000 55.000.000 60.000.000 100 % 50.000.000 70.000.000 75.000.000 80.000.000 90.000.000 100.000.000 85 % 60.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 20.000.000 22.000.000 80 % 10.000.000 17.000.000 18.000.000 18.000.000 19.000.000 19.000.000 75 % 15.000.000 16.000.000 16.000.000 17.000.000 17.000.000 18.000.000 95 % 25.000.000 85.000.000 88.000.000 91.000.000 94.000.000 99.000.000 50 % 15.000.000 16.000.000 16.000.000 17.000.000 17.000.000 18.000.000 1 Tahun 81.500.000 85.000.000 85.000.000 95.000.000 95.000.000 100.000.000 80 % 10.000.000 16.500.000 21.450.000 19.965.000 22.000.000 24.200.000 77 Pengiriman Peserta Diklatpim Tk II, III, IV 78 Sistem Informasi dan Pelayanan Kepegawaian 79 Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen 80 Fasillitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik 65 Kabupaten 770 SKPD Kabupaten 1000 Buah Kabupaten 1000 Buah Kabupaten dikirim untuk pim Penerapan SAPK, Pemeliharaan SIMPEG dan Pengelolaan Website BKD Jumlah Kartu peserta Taspen yang Jumlah kartu PNS Elektronik 65 Persentase peserta diklatpim yang diberdayakan 770 SKPD Persentase keakuratan data pegawai 1000 Buah Persentase Kartu Taspen terbit tepat waktu 1000 Buah Persentase KPE terbit tepat waktu 100 % 979.442.000 605.459.000 200.000.000 155.000.000 200.000.000 200.000.000 60 % 150.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 80 % 10.000.000 11.000.000 11.000.000 12.000.000 12.000.000 13.000.000 80 % 20.000.000 21.000.000 21.000.000 22.000.000 22.000.000 23.000.000

81 Penyelenggaraan Bintek Penghitungan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional 250 Kabupaten mengikuti bintek 250 Jumlah peserta bintek yang paham materi bintek 100 % 0 45.000.000 50.000.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000 82 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 127 Kabupaten 127 Persentase peserta diklatpim yang diberdayakan Cuti 200 orang 200 6.000.000 100 % 670.798.000 1.387.552.000 0 0 0 0 83 Bintek Penilaian Prestasi Kerja 1750 Kabupaten mengikuti Bimtek 1750 Persentase peserta bintek yang paham dalam penyelesaian administrasi Penilaian Prestasi Kerja 100 % 60.000.000 68.000.000 75.000.000 80.000.000 85.000.000 98.000.000 84 Penyelesaian Administrasi Pindah Wilayah Kerja (PWK) PNS 75 Buah Kabupaten Jumlah SK Pindah Wilayah Kerja (PWK) yang 75 Buah Persentase penempatan pegawai yang masuk dari luar wonogiri sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya. 100 % 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 85 Penyelenggaraan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka 86 Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS 450 Kabupaten 26500 Dokumen Kabupaten mengikuti seleksi jabatan Jumlah Dokumen Penilaian Prestasi Kerja 450 Persentase peserta seleksi yang memenuhi syarat untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi 26500 Dokumen Persentase penyelesaian administrasi Penilaian Prestasi Kerja tepat waktu 6 % 145.000.000 145.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 100 % 7.000.000 10.000.000 13.000.000 14.500.000 15.000.000 15.500.000 87 Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala 850 Buah Kabupaten Jumlah Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala 850 Buah Persentase penyelesaian administrasi Kenaikan Gaji Berkala tepat waktu 100 % 7.000.000 10.000.000 12.000.000 15.000.000 15.500.000 16.000.000 88 Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah 90 Kabupaten 90 Persentase peserta diklat teknis bendahara yang diberdayakan 95 % 371.870.000 200.000.000 250.000.000 0 270.000.000 0 89 Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Kepala Sekolah 30 Kabupaten 30 Persentase peserta diklat 95 % 145.500.000 0 0 0 0 0 90 Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Pengawas 30 Kabupaten 30 Persentase peserta diklat 95 % 153.000.000 0 0 0 0 0 91 Diklat Teknis Perencanaan Partisipatif 30 Kabupaten 30 Persentase peserta diklat 95 % 254.730.000 0 0 0 0 0

92 Diklat Teknis Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru SD dan SMP 30 Kabupaten 30 Persentase peserta diklat 95 % 97.145.000 0 0 0 0 0 93 Bimbingan Teknis Pengelolaan Teknologi Informasi 94 Diklat Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris 95 Tes Kompetensi Jabatan Tinggi Pratama 1 30 Kabupaten mengikuti bintek mengikuti bintek Jumlah pejabat tinggi pratama yang mengikuti tes kompetensi 160 Jumlah peserta bintek yang paham materi bintek 30 Jumlah peserta bintek yang paham materi bintek 60 Persentase pejabat yang mengikuti tes kompetensi dengan nilai baik 100 % 68.578.000 100.000.000 0 0 0 0 100 % 251.442.000 0 0 0 0 0 80 % 0 75.000.000 75.000.000 85.000.000 90.000.000 95.000.000 96 Diklat Teknis Pengelolaan Cadangan Pangan 30 Kabupaten 30 Persentase peserta diklat 95 % 0 300.000.000 0 0 0 0 97 Diklat Teknis Pengembangan Agribisnis 60 Persentase peserta diklat 95 % 0 600.000.000 0 0 0 0 98 Diklat Teknis Penyuluhan Berbasis Media Audio Visual 90 Kabupaten 90 Persentase peserta diklat 95 % 0 300.000.000 0 300.000.000 0 300.000.000 99 Diklat Penelitian Tindakan Kelas 180 Kabupaten 180 Persentase peserta diklat 95 % 0 900.000.000 600.000.000 300.000.000 300.000.000 0 100 Diklat Manajemen Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan 101 Diklat Penyusunan LKj IP 90 Kabupaten 60 Persentase peserta diklat 90 Persentase peserta diklat 95 % 0 150.000.000 0 0 150.000.000 0 95 % 0 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 102 Evaluasi dan Monitoring Dampak Diklat 103 Penyelenggaraan Diklat Prajabatan 750 Kabupaten 607 Kabupaten dievaluasi dan dimonitor hasil dari Jumlah pegawai yang prajabatan 750 Persentase peserta diklat yang diberdayakan oleh SKPD 607 Persentase peserta diklat prajabatan yang diberdayakan 90 % 0 25.000.000 30.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000 90 % 0 620.000.000 620.000.000 620.000.000 620.000.000 200.000.000 104 Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil 105 Diklat Penyusunan Renstra / RPJMD 750 Kabupaten Jumlah pelamar CPNS yang diangkat menjadi CPNS 750 Persentase penempatan CPNS sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya. 60 Persentase peserta diklat 100% 0 50.000.000 55.000.000 60.500.000 66.550.000 73.205.000 90 % 0 0 0 0 180.000.000 180.000.000

106 Diklat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 60 Persentase peserta diklat 90 % 0 0 180.000.000 0 180.000.000 0 107 Diklat Teknis Teknologi Tepat Guna Pengolahan Pangan 60 Persentase peserta diklat 90 % 0 0 0 300.000.000 0 350.000.000 108 Diklat Teknis Pengolahan Hasil Pertanian Bagi Penyuluh Pertanian 60 Persentase peserta diklat 90 % 0 0 0 0 350.000.000 350.000.000 109 Diklat PTSP Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama 30 Kabupaten 30 Persentase peserta diklat 90 % 0 0 0 300.000.000 0 0 110 Diklat Fungsional Perawat Puskesmas 60 Persentase peserta diklat fungsional yang diberdayakan 90 % 0 0 0 0 350.000.000 350.000.000 111 Diklat Kearsipan 30 Kabupaten 30 Persentase peserta diklat arsip yang diberdayakan 90 % 0 0 0 0 250.000.000 0 112 Analisis Kebutuhan Diklat 55 SKPD Kabupaten Data kebutuhan diklat 55 SKPD Persentase kebutuhan diklat 90 % 0 0 25.000.000 30.000.000 0 35.000.000 113 Sistem Informasi e-absensi Pegawai 120 SKPD Kabupaten Jumlah SKPD yang difasilitasi mesin absensi online 120 SKPD Meningkatnya tingkat kehadiran PNS 10 % 0 0 600.000.000 400.000.000 100.000.000 100.000.000 114 Diklat Teknis Perkoperasian bagi Aparatur Kecamatan 60 Persentase peserta diklat arsip yang diberdayakan 90 % 0 769.000.000 0 0 0 0 7.472.321.000 11.048.891.000 8.889.691.000 8.140.509.000 9.031.487.000 8.538.145.000, Februari 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI Rr. RUMANTI PERMANANDIYAH, S.H., M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005