DESA KECAMATAN KABUPATEN : SAWAHAN : PONJONG : GUNUNGKIDUL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA TAHUN APBDESA 2016 NO PROGRAM KEGIATAN Apbdes(PAD) Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi 2.1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERENTAH DESA 635.125.890 2.1.1 Program Operasional Kantor Desa 34.264.390 1 Penyedian Jasa Surat menyurat 1.500.000 1.500.000 2 Baiaya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 1.800.000 1.800.000 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 792.490 2.725.200 3.517.690 4 Penyediaan alat tulis kantor 3.996.700 3.996.700 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.200.000 1.200.000 6 Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor 850.000 850.000 7 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 8.600.000 8.600.000 8 Makan dan minum rapat koordinasi/sppd 12.800.000 12.800.000 2.1.2. Program sarana dan prasarana aparatur 1 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.000.000 1.000.000 2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 800.000 800.000 3 Penyediaan peralatan rumah tangga 650.000 650.000 4 Pengadaan peralatan kerja ( Komputer pelayanan Umum ) 6.000.000 6.000.000 5 Pengadaan Mebelier 10.000.000 10.000.000 6 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor (Pelayanan Umum ) 18.271.200 2.085.800 20.357.000 7 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas 1.767.700 885.800 2.653.500 ADD DANA DESA 41.460.500
2.1.3 Program Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembaga Masyarakat Desa. 478.101.000 1 Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa 334.296.000 334.296.000 2 Tunjangan dan Operasional BPD 28.605.000 28.605.000 3 Operasional RT dan RW 81.000.000 81.000.000 4 Operasional PKK 6.000.000 6.000.000 5 Operasional LPMD 6.500.000 6.500.000 6 Operasional Karang Taruna 5.000.000 5.000.000 7 Pengadaan seragam /pakaian dinas/pakaian olah raga 7.700.000 7.700.000 8 Insentif Penjaga Kantor Desa ( Tukang Kebun ) 9.000.000 9.000.000 2.1.4 Program Perencanaan Pembangunan Desa 18.840.000 1 Penyusunan Fropil Desa 7.540.000 7.540.000 2 Pengelolaan sistem Informasi Desa ( SID ) 4.000.000 4.000.000 3 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang RPJMDES 400.000 400.000 4 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang RKPDES 400.000 400.000 5 Perubahan /Review RPJMDES 400.000 400.000 6 Perubahan RKPDES 400.000 400.000 7 Peyelenggaraan Musyawarah Desa 3.500.000 3.500.000 8 Penyelenggaraan Musrenbang Desa 2.200.000 2.200.000 2.1.5 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan/Aset Desa 22.760.000 1 Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 400.000 400.000 2 Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa 400.000 400.000 3 Peyusunan laporan keuangan bulanan spj dan semsteran 15.300.000 15.300.000 Penyusunan rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 4 APBDES 500.000 500.000 5 Penyusuanan rancangan peraturan desa tentang pengelolaan kekayaan desa 300.000 300.000 6 Penyusuanan rancangan peraturan desa tentang pungutan desa 300.000 300.000 7 Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB 5.560.000 5.560.000
2.1.6 Program Optimalisasi peran dan akuntabilitas kelembagaan Pemerintah Desa 39.700.000 1 Pengisian Perangkat Desa 24.000.000 24.000.000 2 Fasilitasi Sertipikat tanah milik masyarakat secara masal 6.500.000 6.500.000 3 Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) 500.000 500.000 4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 8.700.000 8.700.000 2,2 BIDANG PEMBANGUNAN 814.581.500 2.2.1 Program Pengembangan PAUD 182.700.000 1 Pembangunan Gedung PAUD ( Padukuhan Sendang II ) 120.000.000 120.000.000 2 Insentif Pendidik Formal Non Formal 62.700.000 62.700.000 2.2.2 Program Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Masyarakat 24.050.000 1 Pelaksanaan Kursus pelatihan keterampilan masyarakat 3.850.000 3.850.000 2 Pengelolaan Perputakaan Desa 10.800.000 5.400.000 16.200.000 3 Pengembangan dan pembinaan sanggar seni budaya 4.000.000 4.000.000 2.2.3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.751.500 1 Pengelolaan Polindes dan Pos Kesehatan Desa 1.350.000 1.350.000 2 Pembinaan keluarga berencana (KB) 660.000 660.000 3 Pemberian makanan tambahan untuk balita /siswa PAUD 3.141.500 3.141.500 4 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil 600.000 600.000 2.2.4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdyaaan Masyarakat 60.580.000 1 Pembinaan masyarakat pola hidup bersih dan sehat (PHBS) 1.200.000 1.200.000 2 Pembinaan dan pemantuan dukun bayi 300.000 300.000 3 Pembinaan Kader Desa 2.380.000 2.380.000 4 Pembinaan dan Pengembangan POSYANDU 3.000.000 3.000.000 5 Insentif Kader Desa 50.700.000 50.700.000 6 Pengembangan Desa Siaga 3.000.000 3.000.000
2.2.5 Program Pembangunan Infrastruktur Desa 541.500.000 2.2.5.3 Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman 263.000.000 a Jatisari ( Rabat Beton ) 90.000.000 90.000.000 b Padukuhan Plarung ( Rabat Beton ) 55.000.000 55.000.000 c Padukuhan Sawur ( Rabat Beton ) 90.000.000 90.000.000 d Padukuhan Sambirejo ( Rabat Beton ) 14.000.000 14.000.000 e Padukuhan Tengger (Rabat beton ) 14.000.000 14.000.000 2.2.5.5 Pembangunan saluran drainase 55.000.000 a Padukuhan Selonjono 45.000.000 45.000.000 c Padukuhan Tengger (Jembatan )/Deker 10.000.000 10.000.000 2.2.5.11 rehabilitasi Pemeliharaan Talut Jalan 65.000.000 a Talut Batu Kosong ( Padukuhan Jatisari ) 65.000.000 65.000.000 2.2.6 Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 14.000.000 1 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum ( Tengger ) 14.000.000 14.000.000 2.2.7 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Embung dan Sumber Daya Air Lainnya 42.000.000 1 Pengembangan Penampung Air (Padukuhan Sawur) 20.000.000 20.000.000 2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Penampung Air (Padukuhan Gedong) 22.000.000 22.000.000 2.2.8 Program Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana 100.000.000 1 Pembangunan jalan usaha tani ( Sendang II,Sendang I,Plarung) 100.000.000 100.000.000 2.2.11 Program Persamaan Gender serta Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak 2.500.000 2.2.11.6 Pembinaan dan pengembangan Forum Anak 2.500.000 2.500.000 2,3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 35.842.500 2.3.1 Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 4.207.500 2.3.1.1 Pembinaan RT dan RW 2.295.000 2.295.000 2.3.1.2 Pembinaan PKK 1.062.500 1.062.500 2.3.1.3 Pembinaan Karang Taruna 850.000 850.000
2.3.2 Program Peningkatan Nasionalisme dan Perlindungan Masyarakat 10.365.000 2.3.2.1 Pelaksanaan peringatan hari besar nasional 7.305.000 7.305.000 2.3.2.2 Pembinaan Linmas 3.060.000 3.060.000 2.3.3 Program Kepemudaan dan Olah Raga 7.070.000 2.3.3.8 Penyelenggaraan kompetisi olah raga 7.070.000 7.070.000 2.3.4 Program Penanggulangan kemiskinan dan penyadang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ) 9.200.000 2.3.4.2 Analis Kemiskian Partisivatif (AKP) 3.200.000 3.200.000 2.3.4.4 Optimalisasi peran tim koordinasi penanggulangan kemiskinan desa(tkpkd) 6.000.000 6.000.000 2.3.5 Program Pengembangan Nilai Budaya dan sosial Keagamaan 5.000.000 Pemberian stimulan kegiatan keagamaan Padukuhan Sambirejo ( Mushola ) 5.000.000 5.000.000 2,4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.360.000 2.4.2 Program Peneingkatan Partisipasi Masyarakat Perdesaan 2.360.000 Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong royong 2.360.000 2.360.000 2.5. BELANJA TAK TERDUGA 5.000.000 2.5.1 Belanja Kegiatan Keadaan Darurat 0 1 Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam 5.000.000 5.000.000 3.150.000 21.963.690 17.863.500 677.851.200 772.081.500 1.492.909.890 Sawahan, 22 Desember 2015 Kepala Desa Sawahan SUPRAPTO