PERJANJIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA. Ketersediaan pangan. Industri kecil secara keseluruhan Tingkat Partisipasi. Persentase ketersediaan daya listrik

dokumen-dokumen yang mirip
REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

BUPATI ACEH BARAT PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

DAFTAR ISI PENGANTAR

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008

BAPPEDA KAB. LAMONGAN

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD Kab. Temanggung Tahun V I 14

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp 1,003,042, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Rp 479,791,000

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. masing. Arah kebijakan umum ini merupakan instrumen untuk

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015

Lampiran Rekapitulasi Capaian Kinerja Tahun 2016

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009

ANTO, S.H., M.M., M.Si.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Transkripsi:

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN : ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN : 2015 SASARAN Meningkatnya ketersediaan kebutuhan Pangan masyarakat. Meningkatnya kemakmuran masyarakat dengan ketersediaan Pangan Tercapainya ketahanan pangan yang kuat melalui sistem budidaya yang baik, pemanfaatan teknologi tepat guna dan managerial agribisnis serta sistem pemasaran yang berorientasi agrobisnis. Melakukan kebijaksanaan dalam bidang ekonomi keuangan dan pembangunan Berkembangnya pola pikir, karakter dan kultur masyarakat, serta telah baiknya pengelolaan sistem pelayanan sosial dasar dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government) Tersedianya kebutuhan Sandang, Pangan, Papan, Pelayanan Pendidikan, dan Pelayanan Kesehatan yang didukung oleh peningkatan infrastruktur yang berkualitas, merata dan bersinergi dapat tersedia secara optimal serta meningkatnya kondisi sosial kultur masyarakat Terlaksananya pengurangan dampak bencana alam bagi masyarakat terutama didaerah rawan bencana INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Ketersediaan pangan Ton 30.000 utama Desa Mandiri Pangan Desa 9 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar : - Padi Ton/ha 5.5 - Jagung Ton/ha 3.5 - Kedele Ton/ha 1.35 Nilai Tukar Nelayan NTN 94 Jumlah Pertumbuhan Jumlah 950 Industri kecil secara keseluruhan Tingkat Partisipasi % 6 angkatan Kerja Partisipasi Angkatan Jiwa 14,604 Kerja Perempuan Penerapan KTP Nasional Org 60.001 berbasis Luas Jaringan Irigasi Ha 2.015 Panjang jalan kabupaten KM 97,66 dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Jumlah jaringan komunikasi Unit/Stasion 100 Persentase ketersediaan daya listrik Persen 70 Persentase penanganan Persen 45 sampah Penegakan hukum lingkungan : - Pencemaran Status Persen 15 Mutu Air Ruang Terbuka Hijau Persen 25 Terlaksananya realisasi butir- Jumlah konflik daerah Kasus Tidak ada

SASARAN butir kesepakatan damai antara Pemerintah RI dengan GAM sesuai MoU Helsinki dan UU nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Terlaksanannya pola hubungan, pola komunikasi, gaya kepemimpinan dan manajemen dalam pengelolaan situasi konflik yang melibatkan berbagai kelompok dalam masyarakat. Tercapainya kondisi stabilitas sosial masyarakat, keamanan dan ketertiban yang berjalan baik didukung oleh kondisi adat istiadat, budaya lokal serta kearifan Ulama Keterlibatan masyarakat secara aktif dan menyeluruh dalam pembangunan Aceh Jaya Pelaksanaan Gerakan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya (GERBANG RAJA) sebagai mesin partisipatif secara bottom up yang sistematis dapat terlaksana secara optimal Terlaksananya peningkatan kualitas pendidikan dasar untuk semua lapisan masyarakat INDIKATOR KINERJA yang terjadi Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah Penyelenggaraan festival seni dan budaya Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn Perbup Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas APM SD/SDLB/MI/Paket A APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B APM SMA/SMK/MA/Paket C APK SD/SDLB/MI/Paket A SATUAN TARGET kasus Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kali 3 Dok 1 Jiwa 2.323 Persen 99,3 Persen 91,57 Persen 70,01 Persen 51,68 Persen 113,63 APK Persen 99,05 SMP/SMPLB/MTs/Paket B APK SMA/SMK/MA/Paket C Persen 1 - Pendidikan Anak Usia 84,55 Persen Dini (PAUD) Angka Kelulusan - Angka Kelulusan (AL) Persen 100 SD/MI - Angka Kelulusan (AL) Persen 99,25 SMP/MTs - Angka Kelulusan (AL) Persen 84,75

SASARAN Meningkatnya kesehatan ibu dan menurunnya angka kematian anak Terlaksananya kehidupan masyarakat yang menjalankan nilai-nilai sesuai Syariat Islam dan peningkatan kapasitas Tarikat, Tauhid dan Tasawuf yang didukung oleh peran Ulama Terlaksananya upaya peningkatan perbaikan perekonomian lintas sektor INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET SMA/SMK/MA Angka Usia harapan Tahun 68.25 hidup Angka kematian bayi Jiwa 20 Angka Kematian Ibu Jiwa 1 Jumlah Majelis Taklim Kelompok 34 Jumlah pelaksanaan Kegiatan 2 kegiatan Tarikat, Tauhid dan Tasawuf Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Pertumbuhan Ekonomi ADHK Unit 1.100 Persen 5,60 No Program Anggaran 1 Peningkatan ketahanan pangan (Pertanian/Perkebunan) 2.206.816.000 2 Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 9.732.837.999 3 Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan 338.200.000 4 Pengembangan dan peningkatan penyuluhan 5.317.959.000 5 Peningkatan produksi pertanian/perkebunan 68.034.916.000 6 Pemanfaatan potensi sumber daya hutan 695.000.000 7 Rehabilitasi hutan dan lahan 1.684.265.172 8 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 591.876.280 9 Pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan 25.000.000 10 Perencanaan dan pengembangan hutan 80.000.000 11 Pencegehan dan penanggulangan penyakit ternak 1.459.250.000 12 Peningkatan produksi hasil peternakan 5.374.407.800 13 Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 427.000.000 14 Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 204.722.000 15 Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan 16 Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut 17 Peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 148.964.000 51.210.000 79.940.000 18 Pengembangan budidaya perikanan 3.630.367.000 19 Pengembangan perikanan tangkap 9.734.520.100

20 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 471.320.000 21 Optimalisasi pengembangan sumberdaya kelautan pesisir 80.600.000 dan pulau-pulau kecil 22 Penciptaan iklim usaha UKM yang konduksif 1.559.000.000 23 Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 25.000.000 24 Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 320.000.000 25 Pengelolaan pasar 3.252.199.820 26 Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 250.000.000 27 Pengembangan industri kecil dan menengah 3.523.220.000 28 Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompotitif UKM 29 Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 17.600.000 233.528.000 30 Peningkatan promosi dan kerjasama invetasi 55.000.000 31 Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 11.350.000 32 Peningkatan kemampuan teknologi industri 42.000.000 33 Penataan struktur industri 99.232.000 34 Transmigrasi lokal 260.416.000 35 Fasilitasi pindah/purna tugas PNS 55.000.000 36 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1.398.700.000 37 Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 38 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 346.922.000 25.000.000 39 Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 1.820.000.000 40 Perlingdungan dan pengembangan ketenagakerjaan 37.900.000 41 Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 42 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 20.442.400 174.378.000 43 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 63.900.000 44 Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 458.386.000 45 Penataan adminitrasi kependudukan 160.000.000 46 Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 73.500.000 47 Pembangunan jalan dan jembatan 39.864.827.000 48 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 467.340.00 49 Pembangunan turap/talud/bronjong 383.130.000

50 Pembinanaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan 7.155.890.000 51 Pemerataan pelayanan energi bagi masyarakat 3.974.664.000 52 Rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan 1.400.000.000 53 Penyelenggaraan pengadaan tanah 3.274.860.00 54 Peningkatan sarana dan prasaran kebinamargaan 221.888.000 55 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 10.868.749.000 56 Pengembangan komunikasi informasi dan media massa 59.527.500 57 Pemerataan energi bagi masyarakat 3.974.664.000 58 Penyediaan dan pengelolaan air baku 1.500.000.000 59 Pengembangan kinerjaan pengelolaan air minum dan air limbah 4.069.734.000 60 Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 4.564.032.760 61 Pengendalian banjir 5.464.026.000 62 Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 2.651.004.000 63 Pembangunan infrastruktur perdesaan 6.377.058.000 64 Pengembangan perumahan 3.750.000.000 65 Penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman 66 Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 5.666.641.000 53.587.000 67 Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam 110.320.000 68 Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup 15.000.000 69 Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.712.804.000 70 Pengembangan wawasan kebangsaan 57.200.000 71 Pendidikan politik masyarakat 80.720.000 72 Pengembangan partisipasi dan budaya politik 62.000.000 73 Pengembangan nilai budaya 145.200.000 74 Pembinaan hukum adat 71.000.000 75 Pembinaan reusam/adat istiadat 97.880.000 76 Pusaka/pembinaan kasanah adat 139.180.000 77 Perencanaan tata ruang 410.000.000 78 Pengembangan data/informasi 773.925.000 79 Kerjasama pembangunan 50.000.000 80 Pengembangan wilayah perbatasan 100.000.000

81 Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 100.000.000 82 Perencanaan pembangunan daerah 1.245.405.000 83 Perencanaan pembangunan ekonomi 109.850.000 84 Perencanaan sosial budaya 199.700.000 85 Perencanaan pembangunan daerah 516.718.500 86 Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 244.792.000 87 Peningkatan pelayanan angkutan 43.015.000 88 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.419.241.000 89 Pengembangan pemasaran pariwisata 45.670.000 90 Pengembangan destinasi pariwisata 996.074.000 91 Pengelolaan keragaman budaya 78.673.000 92 Pengembangan kemitraan 80.170.000 93 Promosi kuliner khas unggulan daerah 78.340.000 94 Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 19.872.796.000 95 Pendidikan usia anak usia dini 4.519.822.000 96 Pendidikan menengah 16.072.073.960 97 Pendidikan non formal 355.000.000 98 Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 150.000.000 99 Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 1.501.020.000 100 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 2.762.041.813 101 Peningkatan peran serta kepemudaan 400.000.000 102 Peningkatan sarana dan prasaran olahraga 5.667.261.000 103 Manajemen pelayanan pendidikan 305.190.000 104 Pengembangan sikap, minat, bakat dan prestasi siswa 800.000.000 105 Jaminan keberlanjutan pendidikan 324.000.000 106 Parsipasi masyarakat 15.120.000 107 Obat dan perbekalan kesehatan 1.510.669.000 108 Upaya kesehatan masyarakat 16.153.339.409 109 Pengawasan obat dan makanan 8.460.000 110 Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarat 364.660.250 111 Perbaikan gizi masyarakat 116.990.000 112 Pengembangan lingkungan sehat 49.336.500 113 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 614.457.500 114 Standarisasi pelayanan kesehatan 14.286.081

115 Pelayanan kesehatan penduduk miskin 500.000.000 116 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan 16.451.964.024 prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan 117 jaringannya Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah 5.977.837.000 sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit 118 mata Peningkatan kesehatan anak balita 100.000.000 119 Peningkatan pelayanan kesehatan lansia 252.724.884 120 Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 234.467.500 121 Keluarga berencana 1.806.992.575 122 Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat 25.070.000 123 Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil 12.118.550.000 (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya 124 Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 165.961.500 125 Pembinaan panti asuhan/panti jompo 342.740.000 126 Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 100.000.000 127 Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 425.950.000 128 Penangulangan kemiskinan Kabupaten Aceh Jaya 439.400.000 129 Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan 3.356.374.000 130 Pengembangan syiar islam 1.156.297.000 131 Peningkatang peribadatan umat islam 2.602.324.000 132 Pemberdayaan syariat islam 1.395.180.000 133 Pengembangan TPA, pendidikan dayah/pesantre dan balai semeubeut 4.372.753.500 134 Pemberdayaan dayah, balai semeubeut dan TPA 1.181.600.000 135 Pembinaan syariat islam 49.500.000 136 Peningkatan sumberdaya dan peran ulama 49.000.000 137 Pengadaan sarana dan prasarana pengentasan kemiskinan 70.000.000 138 Peningkatan sumber daya manusia peran pemerintah, masyarakat dan ulama 54.500.000 139 Pencegahan dini dan kesiapsiagaan bencana 527.043.500 140 Tanggap darurat penanggulangan bencana 133.369.000 141 Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana 3.340.000.000 142 Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1.362.753.000 143 Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 87.200.000 144 Pemenuhan standar logistik dan peralatan penanggulangan bencana 191.284.000

145 Pengawasan pelaksanaan syariat 31.100.000 146 Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 1.820.000.000 147 Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga 37.900.000 kerjaan 148 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 30.000.000 149 Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tidak kriminal 150 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 151 Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendaliaan pelaksanaan kebijakan KDH 512 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 203.080.000 2.162.852.350 805.820.000 45.000.000 153 Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan 84.931.750 prosedur pengawasan 154 Penataan peraturan perundang-undangan 130.500.000 155 Penataan daerah otonomi baru 180.000.000 156 Pengendalian mutu dan kinerja pembangunan daerah 1.541.022.825 157 Penataan organisasi perangkat daerah 380.618.600 158 Pendidikan kedinasan 562.500.000 159 Pembinaan dan pengembangan aparatur 741.068.500 160 Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1.025.000.000 161 Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 725.247.000 162 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2.137.274.250 163 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 992.344.500 164 Perbaikan sistem administrasi kearsipan 30.000.000 165 Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 40.000.000 166 Peningkatan kualitas pelayanan informasi 20.240.000 167 Pengembangan komunikasi,informasi dan media massa 560.547.600 168 Fasilitasi peningkata SDM bidang komunikasi dan informasi 163.750.000 Aceh Jaya, 25 Maret 2015 Bupati Aceh Jaya, Ir. AZHAR ABDURRAHMAN