RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :. 02. 0. 0 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.02..02.. 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 45.944.400,00 24.400.000,00 70.344.400,00 0,00.02..02.. 0. 0 Penyediaan jasa surat menyurat 260 surat 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00.02..02.. 0. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 2 bulan 0,00 28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 listrik.02..02.. 0. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 59 unit 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00.02..02.. 0. 0 Penyediaan alat tulis kantor 8 Bidang/ 0,00 30.804.400,00 0,00 30.804.400,00 0,00 Bag. kantor.02..02.. 0. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 54650 buku 0,00.890.000,00 0,00.890.000,00 0,00.02..02.. 0. 3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 34 bh/unit 0,00 0,00 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00.02..02.. 0. 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3 kali 0,00 4.550.000,00 0,00 4.550.000,00 0,00.02..02.. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 0,00 2.00.564.588,00.522.360.000,00 3.523.924.588,00 0,00 Aparatur.02..02.. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 8 unit 0,00 900.000,00.060.000.000,00.060.900.000,00 0,00.02..02.. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 unit 0,00 900.000,00 86.335.000,00 87.235.000,00 0,00.02..02.. 02. 0 Pengadaan mebeleur 54 set 0,00 900.000,00 276.025.000,00 276.925.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.02..02.. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor unit 0,00 845.462.988,00 0,00 845.462.988,00 0,00.02..02.. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 03 unit 0,00.068.40.600,00 0,00.068.40.600,00 0,00 dinas/operasional.02..02.. 02. 45 Pemeliharaan Berkala Peralatan Lab dan Gigi 0 unit 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00.02..02.. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya.650.000,00 355.035.500,00 0,00 356.685.500,00 0,00 Aparatur.02..02.. 05. 0 Pendidikan dan pelatihan formal 3 orang 0,00 49.050.000,00 0,00 49.050.000,00 0,00.02..02.. 05. 04 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Petugas 45 org 0,00 64.44.500,00 0,00 64.44.500,00 0,00 Puskesmas.02..02.. 05. 05 Pelatihan BTCLS bagi perawat Puskesmas 37 org.650.000,00 4.544.000,00 0,00 43.94.000,00 0,00.02..02.. 5 Program Obat dan Perbekalan 6.480.000,00 2.02.626.735,00 0,00 2.09.06.735,00 0,00.02..02.. 5. 0 Pengadaaan Obat dan Perbekalan 200 jenis 0,00 2.055.000.000,00 0,00 2.055.000.000,00 0,00.02..02.. 5. 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan 66 paket 6.480.000,00 3.072.484,00 0,00 9.552.484,00 0,00 kesehatan.02..02.. 5. 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan 94 sarana 0,00 9.379.250,00 0,00 9.379.250,00 0,00 rumah sakit.02..02.. 5. 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan 70 orang 0,00 20.385.00,00 0,00 20.385.00,00 0,00.02..02.. 5. 07 Peningkatan Keterjangkauan Harga Obat dan 6 sarana 0,00 4.790.000,00 0,00 4.790.000,00 0,00 Perbekalan.02..02.. 6 Program Upaya Masyarakat 93.600.000,00 9.05.63.384,00 966.890.57,00 0.65.653.955,00 0,00.02..02.. 6. 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 255 kit 0,00 20.834.300,00 0,00 20.834.300,00 0,00.02..02.. 6. 08 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan 82 jenis 0,00 540.900.000,00 0,00 540.900.000,00 0,00 termasuk obat generik esensial Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.02..02.. 6. 2 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan 24 Pusk & 93.600.000,00 20.074.00,00 98.400.000,00 402.074.00,00 0,00 masalah kesehatan klinik mata.02..02.. 6. 6 Penerapan Standar ISO 900;2008 untuk Puskesmas 2 pkm 0,00 397.77.500,00 0,00 397.77.500,00 0,00.02..02.. 6. 7 Pengawasan tempat Praktek Dokter,RS, & Klinik 94 Praktek 0,00 5.847.450,00 0,00 5.847.450,00 0,00 dr/rs/klinik.02..02.. 6. 8 Kapitasi JKN 22 puskesmas 0,00 7.679.726.034,00 868.490.57,00 8.548.26.605,00 0,00.02..02.. 6. 9 Pendampingan Tenaga 4444 petugas 0,00 250.00.000,00 0,00 250.00.000,00 0,00.02..02.. 7 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 0.04.000,00 0,00 0.04.000,00 0,00.02..02.. 7. 02 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan 80 Sarana 0,00 0.04.000,00 0,00 0.04.000,00 0,00 berbahaya.02..02.. 9 Program Promosi dan Pemberdayaan 3.000.000,00 986.026.275,00 397.425.500,00.496.45.775,00 0,00 Masyarakat.02..02.. 9. 0 Pengembangan media promosi dan informasi sadar 0,00 40.72.000,00 0,00 40.72.000,00 0,00 hidup sehat.02..02.. 9. 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 69.565.000,00 0,00 69.565.000,00 0,00.02..02.. 9. 06 Peningkatan Pendidikan Multimedia Tenaga Promkes 28 or 0,00 38.400.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00.02..02.. 9. 0 Pembentukan Desa Percontohan PHBS 800 KK 0,00 9.836.300,00 0,00 9.836.300,00 0,00.02..02.. 9. 2 Pengembangan Desa Siaga 5 desa/kel 0,00 73.250.000,00 0,00 73.250.000,00 0,00.02..02.. 9. 3 Stratifikasi Posyandu 290 Posyandu 7.500.000,00 64.82.650,00 0,00 72.32.650,00 0,00.02..02.. 9. 5 Pelatihan TOGA (Tanaman Obat Keluarga) & K3 bagi 43 petugas 0,00 35.440.550,00 7.500.000,00 42.940.550,00 0,00 Pos UKK Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.02..02.. 9. 6 Pengadaan Perangkat Multi Media unit 0,00 0,00 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00.02..02.. 9. 7 Sosialisasi & Pengembangan Media Informasi 97.500.000,00 46.25.200,00 0,00 53.75.200,00 0,00.02..02.. 9. 8 Lomba Dokter Kecil Tingkat 2.500.000,00 9.09.375,00 0,00 2.609.375,00 0,00.02..02.. 9. 9 Pengadaan UKS KIT untuk Sekolah Dasar paket 0,00 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00.02..02.. 9. 20 Pengadaan Sarana dan Prasarana promosi paket 0,00 0,00 36.875.500,00 36.875.500,00 0,00.02..02.. 9. 2 Survey tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap 5.500.000,00 08.667.200,00 0,00 4.67.200,00 0,00 Pelayanan Puskesmas di.02..02.. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 928.365.350,00 0,00 928.365.350,00 0,00.02..02.. 20. 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 553 org 0,00 375.86.950,00 0,00 375.86.950,00 0,00.02..02.. 20. 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), 0,00 24.28.500,00 0,00 24.28.500,00 0,00 Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.02..02.. 20. 07 Pengadaan Bahan Pemantauan Status GIzi 0230 lbr/bh 0,00 66.862.000,00 0,00 66.862.000,00 0,00.02..02.. 20. 08 Pengembangan Pojok Gizi di Puskesmas 22 pusk 0,00 48.668.00,00 0,00 48.668.00,00 0,00.02..02.. 20. 09 Pelatihan Penerapan Pemantauan Wilayah Setempat 22 Pusk 0,00 5.583.000,00 0,00 5.583.000,00 0,00 (PWS) Gizi.02..02.. 20. 0 Pengadaan Bahan Pemantauan Gizi Remaja dan Ibu 0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 Hamil.02..02.. 20. Pelatihan Penanganan Gizi Buruk dan Malnutrisi bagi 45 Org 0,00 49.806.800,00 0,00 49.806.800,00 0,00 petugas Gizi.02..02.. 2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 8.300.000,00 27.662.350,00 0,00 45.962.350,00 0,00.02..02.. 2. 05 Inspeksi Sanitasi SAB dan Pengambilan Sampel Air 0 sampel 0,00 7.435.000,00 0,00 7.435.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.02..02.. 2. 06 Pemeriksaan Laboratorium Kimia dan Bakteriologi 258 sampel 0,00 0.360.000,00 0,00 0.360.000,00 0,00.02..02.. 2. 07 Bahan Kaporisasi dan Pelaksanaan Kaporisasi 000 SAB 7.500.000,00 24.970.000,00 0,00 32.470.000,00 0,00.02..02.. 2. 08 Sosialisasi Limbah Medis di Sarana 0,00 23.575.000,00 0,00 23.575.000,00 0,00.02..02.. 2. 09 Pelatihan dan Pembinaan STMB 25 or 0,00 34.987.500,00 0,00 34.987.500,00 0,00.02..02.. 2. 0 Sosialisasi STBM 3 desa 0.800.000,00 6.334.850,00 0,00 27.34.850,00 0,00.02..02.. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan 283.324.000,00 2.37.730.025,00 525.87.500,00 2.946.87.525,00 0,00 Penyakit Menular.02..02.. 22. 0 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 4 lokasi 30.000.000,00 66.092.000,00 0,00 96.092.000,00 0,00.02..02.. 22. 02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging pt 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 350.000.000,00 0,00.02..02.. 22. 03 Pengadaan vaksin penyakit menular 000 vaksin 0,00 05.50.000,00 0,00 05.50.000,00 0,00.02..02.. 22. 06 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 28 org.224.000,00 369.40.500,00 0,00 370.634.500,00 0,00.02..02.. 22. 08 Peningkatan imuniasasi 93 buku/lbr 0,00 39.509.000,00 0,00 39.509.000,00 0,00.02..02.. 22. 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan 0,00 237.423.000,00 0,00 237.423.000,00 0,00 penanggulangan wabah.02..02.. 22. 2 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan /kel. 0,00 27.772.500,00 29.07.500,00 256.880.000,00 0,00 Penyakit Malaria.02..02.. 22. 3 Peningkatan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS 2 0,00 92.242.500,00 0,00 92.242.500,00 0,00.02..02.. 22. 4 Peningkatan ISPA Pneumonia 0,00 2.462.650,00 0,00 2.462.650,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.02..02.. 22. 5 Pengendalian Penyakit Tidak Menular nakes dan 86.400.000,00 247.7.375,00 46.70.000,00 380.28.375,00 0,00 masy.02..02.. 22. 6 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi nakes & masy 0,00 4.565.000,00 0,00 4.565.000,00 0,00 (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular.02..02.. 22. 7 Pengadaan Rapid Test HIV, IMS dan Inform Content masy 0,00 3.00.000,00 0,00 3.00.000,00 0,00.02..02.. 22. 8 Pelatihan PPIA Nakes 6.200.000,00 46.465.000,00 0,00 62.665.000,00 0,00.02..02.. 22. 9 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan 00 org 0,00 59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 0,00 Tuberculosis.02..02.. 22. 20 Operasional Penanggulangan Penyakit Malaria 50 Desa 59.500.000,00 36.000.000,00 0,00 95.500.000,00 0,00.02..02.. 22. 2 Pengadaan Peralatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) 200 box 0,00 36.850.000,00 75.000.000,00 2.850.000,00 0,00 Imunisasi.02..02.. 22. 22 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan 90.000.000,00 94.56.500,00 0,00 84.56.500,00 0,00 Penyakit Filariasis.02..02.. 22. 23 Pengadaan Suku Cadang Peralatan Fogging 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00.02..02.. 23 Program Standarisasi Pelayanan 08.000.000,00 4.542.300,00 28.400.000,00 277.942.300,00 0,00.02..02.. 23. 0 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 30 buku 0,00 25.256.900,00 0,00 25.256.900,00 0,00.02..02.. 23. 07 Pemutakhiran Data dasar Standar pelayanan 45 or 0,00 5.266.900,00 0,00 5.266.900,00 0,00.02..02.. 23. 08 Perencanaan 20 buku 0,00.034.200,00 0,00.034.200,00 0,00.02..02.. 23. 09 Monitoring,Evaluasi & pelaporan Program-Program 2 0,00 25.709.300,00 28.400.000,00 54.09.300,00 0,00.02..02.. 23. 0 Rapat Koordinasi lintas Sektor 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 6
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.02..02.. 23. Akreditasi Puskesmas 2 Pusk 08.000.000,00 74.275.000,00 0,00 82.275.000,00 0,00.02..02.. 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 5.600.000,00 465.706.900,00 0,00 48.306.900,00 0,00.02..02.. 24. 0 Pelayanan operasi katarak 0,00 59.452.900,00 0,00 59.452.900,00 0,00.02..02.. 24. 03 Pelayanan operasi bibir sumbing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.02..02.. 24. 04 Pelayanan sunatan masal 00 org 0,00 28.067.000,00 0,00 28.067.000,00 0,00.02..02.. 24. Pelayanan Operasi Urologi 00 org 5.600.000,00 2.469.500,00 0,00 28.069.500,00 0,00.02..02.. 24. 3 Sosialisasi dan Open Klinik Deteksi Dini Kanker dan 00 0,00 365.77.500,00 0,00 365.77.500,00 0,00 Penyakit Jantung.02..02.. 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan 0,00 26.985.000,00 8.643.46.000,00 8.670.446.000,00 0,00 sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya.02..02.. 25. 07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 3 set 0,00.800.000,00.600.000.000,00.60.800.000,00 0,00.02..02.. 25. 0 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling unit 0,00 900.000,00 250.000.000,00 250.900.000,00 0,00.02..02.. 25. 24 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas dan 6 unit 0,00 3.670.000,00.956.33.000,00.969.983.000,00 0,00 Jaringannya.02..02.. 25. 25 Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Latuhalat pt 0,00 2.90.000,00 722.090.000,00 725.000.000,00 0,00 Tahap IV.02..02.. 25. 26 Pembangunan IPAL Puskesmas unit 0,00.075.000,00 800.000.000,00 80.075.000,00 0,00.02..02.. 25. 27 Pembangunan Lanjutan Poliklinik Mata Tahap IV pt 0,00.835.000,00.96.35.000,00.97.970.000,00 0,00.02..02.. 25. 28 Rehabilitasi Total Puskesmas Belakang Soya unit 0,00 3.895.000,00.88.023.000,00.82.98.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 7
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.02..02.. 25. 29 Rehabilitasi total Lanjutan Puskesmas Nania (DAK unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 204).02..02.. 25. 30 Pengadaan Alat Puskesmas ISO 4 Paket 0,00 900.000,00 00.900.000,00 0.800.000,00 0,00.02..02.. 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak 0.800.000,00 38.752.930,00 0,00 49.552.930,00 0,00 balita.02..02.. 29. 07 Pelatihan Manajemen terpadu Balita Sakit (MTBS) 60 org 0,00 9.366.430,00 0,00 9.366.430,00 0,00.02..02.. 29. 09 Pelacakan Deteksi Dini Tumbuh kembang Anak 0,00 80.654.000,00 0,00 80.654.000,00 0,00.02..02.. 29. Pelatihan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak 46 org 0.800.000,00 38.732.500,00 0,00 49.532.500,00 0,00.02..02.. 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 4.90.90,00 0,00 4.90.90,00 0,00 lansia.02..02.. 30. 03 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 44 org 0,00 7.828.00,00 0,00 7.828.00,00 0,00.02..02.. 30. 08 Pelatihan Pemantauan lansia 44 org 0,00 6.362.80,00 0,00 6.362.80,00 0,00.02..02.. 32 Program peningkatan keselamatan ibu 7.200.000,00 247.827.80,00 0,00 255.027.80,00 0,00 melahirkan dan anak.02..02.. 32. 04 Pelatihan Penanganan Asfiksia pada Bayi Baru lahir 0,00 7.09.550,00 0,00 7.09.550,00 0,00.02..02.. 32. 07 Pertemuan (Review) Audit Maternal & Perinatal 68 org 0,00 6.2.550,00 0,00 6.2.550,00 0,00.02..02.. 32. 08 Pertemuan PWS dan Evaluasi Program KIA 60 org 0,00 6.468.660,00 0,00 6.468.660,00 0,00.02..02.. 32. 09 Pelatihan Supervisi Fasilitatif Bagi Bidan Koordinator 0,00 7.440.400,00 0,00 7.440.400,00 0,00 Puskesmas.02..02.. 32. 0 Pelatihan Peningkatan Kapasitas ANC terpadu Bidan 0,00 22.258.650,00 0,00 22.258.650,00 0,00.02..02.. 32. Pelatihan Penerapan Kelas Ibu Hamil 50 orang 7.200.000,00 23.59.000,00 0,00 30.79.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 8
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.02..02.. 32. 2 Pengadaan Buku KIA 000 buku 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Jumlah 657.954.000,00 8.935.65.457,00 2.08.754.57,00 3.70.874.028,00 0,00 AMBON, 3 December 205 Kepala Dr. Ny. Threesje Torry NIP. 9570524 9852 2 00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 9