RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Ambon. Rencana Tahun 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

URAIAN sebelum perubahan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA KEGIATAN DINAS KESEHATAN KOTA AMBON TAHUN 2014

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

IKHTISAR EKSEKUTIF RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2017

URAIAN PROGRAM PUSKESMAS

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2012 JL. SAPTA MARGA NO. 196 CURUP Telp.

BAB 27 PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2013

BAB 27 PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH)

TARGET DAN PENDANAAN DALAM JUTAAN RUPIAH STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 2017 Rp 2018 Rp 2019 Rp 2020 Rp 2021 Rp total Uraian

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Uraian. Kode Jumlah. Target Kinerja Brg & Jasa

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 800 /56/ Dinkes/1/ 2014 TANGGAL : Desember 2013

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Dana. Jasa Lainnya 1 Paket Rp ,00 APBD awal: akhir:

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

REKAPITULASI TIME TABLE DINAS KESEHATAN TH MINGGUAN

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

PERKIRAAN BIAYA ( MELALUI PENYEDIA ) SWAKELOLA (Rp.) Penunjukan / Pengadaan Langsung. Pembelian Secara Elektronik.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2011 NOMOR : 01/PPBJ-DISKES/2011

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana ,00 APBD ( ) ,00 APBD (

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

Rencana Umum Pengadaan

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Umum Pengadaan

REKAPITULASI KEGIATAN FISIK DAN NON FISIK DINAS KESEHATAN KAB. MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2011

1 02 DINAS KESEHATAN

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009

Transkripsi:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :. 02. 0. 0 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.02..02.. 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 45.944.400,00 24.400.000,00 70.344.400,00 0,00.02..02.. 0. 0 Penyediaan jasa surat menyurat 260 surat 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00.02..02.. 0. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 2 bulan 0,00 28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 listrik.02..02.. 0. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 59 unit 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00.02..02.. 0. 0 Penyediaan alat tulis kantor 8 Bidang/ 0,00 30.804.400,00 0,00 30.804.400,00 0,00 Bag. kantor.02..02.. 0. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 54650 buku 0,00.890.000,00 0,00.890.000,00 0,00.02..02.. 0. 3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 34 bh/unit 0,00 0,00 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00.02..02.. 0. 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3 kali 0,00 4.550.000,00 0,00 4.550.000,00 0,00.02..02.. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 0,00 2.00.564.588,00.522.360.000,00 3.523.924.588,00 0,00 Aparatur.02..02.. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 8 unit 0,00 900.000,00.060.000.000,00.060.900.000,00 0,00.02..02.. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 unit 0,00 900.000,00 86.335.000,00 87.235.000,00 0,00.02..02.. 02. 0 Pengadaan mebeleur 54 set 0,00 900.000,00 276.025.000,00 276.925.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.02..02.. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor unit 0,00 845.462.988,00 0,00 845.462.988,00 0,00.02..02.. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 03 unit 0,00.068.40.600,00 0,00.068.40.600,00 0,00 dinas/operasional.02..02.. 02. 45 Pemeliharaan Berkala Peralatan Lab dan Gigi 0 unit 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00.02..02.. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya.650.000,00 355.035.500,00 0,00 356.685.500,00 0,00 Aparatur.02..02.. 05. 0 Pendidikan dan pelatihan formal 3 orang 0,00 49.050.000,00 0,00 49.050.000,00 0,00.02..02.. 05. 04 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Petugas 45 org 0,00 64.44.500,00 0,00 64.44.500,00 0,00 Puskesmas.02..02.. 05. 05 Pelatihan BTCLS bagi perawat Puskesmas 37 org.650.000,00 4.544.000,00 0,00 43.94.000,00 0,00.02..02.. 5 Program Obat dan Perbekalan 6.480.000,00 2.02.626.735,00 0,00 2.09.06.735,00 0,00.02..02.. 5. 0 Pengadaaan Obat dan Perbekalan 200 jenis 0,00 2.055.000.000,00 0,00 2.055.000.000,00 0,00.02..02.. 5. 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan 66 paket 6.480.000,00 3.072.484,00 0,00 9.552.484,00 0,00 kesehatan.02..02.. 5. 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan 94 sarana 0,00 9.379.250,00 0,00 9.379.250,00 0,00 rumah sakit.02..02.. 5. 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan 70 orang 0,00 20.385.00,00 0,00 20.385.00,00 0,00.02..02.. 5. 07 Peningkatan Keterjangkauan Harga Obat dan 6 sarana 0,00 4.790.000,00 0,00 4.790.000,00 0,00 Perbekalan.02..02.. 6 Program Upaya Masyarakat 93.600.000,00 9.05.63.384,00 966.890.57,00 0.65.653.955,00 0,00.02..02.. 6. 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 255 kit 0,00 20.834.300,00 0,00 20.834.300,00 0,00.02..02.. 6. 08 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan 82 jenis 0,00 540.900.000,00 0,00 540.900.000,00 0,00 termasuk obat generik esensial Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.02..02.. 6. 2 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan 24 Pusk & 93.600.000,00 20.074.00,00 98.400.000,00 402.074.00,00 0,00 masalah kesehatan klinik mata.02..02.. 6. 6 Penerapan Standar ISO 900;2008 untuk Puskesmas 2 pkm 0,00 397.77.500,00 0,00 397.77.500,00 0,00.02..02.. 6. 7 Pengawasan tempat Praktek Dokter,RS, & Klinik 94 Praktek 0,00 5.847.450,00 0,00 5.847.450,00 0,00 dr/rs/klinik.02..02.. 6. 8 Kapitasi JKN 22 puskesmas 0,00 7.679.726.034,00 868.490.57,00 8.548.26.605,00 0,00.02..02.. 6. 9 Pendampingan Tenaga 4444 petugas 0,00 250.00.000,00 0,00 250.00.000,00 0,00.02..02.. 7 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 0.04.000,00 0,00 0.04.000,00 0,00.02..02.. 7. 02 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan 80 Sarana 0,00 0.04.000,00 0,00 0.04.000,00 0,00 berbahaya.02..02.. 9 Program Promosi dan Pemberdayaan 3.000.000,00 986.026.275,00 397.425.500,00.496.45.775,00 0,00 Masyarakat.02..02.. 9. 0 Pengembangan media promosi dan informasi sadar 0,00 40.72.000,00 0,00 40.72.000,00 0,00 hidup sehat.02..02.. 9. 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 69.565.000,00 0,00 69.565.000,00 0,00.02..02.. 9. 06 Peningkatan Pendidikan Multimedia Tenaga Promkes 28 or 0,00 38.400.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00.02..02.. 9. 0 Pembentukan Desa Percontohan PHBS 800 KK 0,00 9.836.300,00 0,00 9.836.300,00 0,00.02..02.. 9. 2 Pengembangan Desa Siaga 5 desa/kel 0,00 73.250.000,00 0,00 73.250.000,00 0,00.02..02.. 9. 3 Stratifikasi Posyandu 290 Posyandu 7.500.000,00 64.82.650,00 0,00 72.32.650,00 0,00.02..02.. 9. 5 Pelatihan TOGA (Tanaman Obat Keluarga) & K3 bagi 43 petugas 0,00 35.440.550,00 7.500.000,00 42.940.550,00 0,00 Pos UKK Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.02..02.. 9. 6 Pengadaan Perangkat Multi Media unit 0,00 0,00 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00.02..02.. 9. 7 Sosialisasi & Pengembangan Media Informasi 97.500.000,00 46.25.200,00 0,00 53.75.200,00 0,00.02..02.. 9. 8 Lomba Dokter Kecil Tingkat 2.500.000,00 9.09.375,00 0,00 2.609.375,00 0,00.02..02.. 9. 9 Pengadaan UKS KIT untuk Sekolah Dasar paket 0,00 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00.02..02.. 9. 20 Pengadaan Sarana dan Prasarana promosi paket 0,00 0,00 36.875.500,00 36.875.500,00 0,00.02..02.. 9. 2 Survey tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap 5.500.000,00 08.667.200,00 0,00 4.67.200,00 0,00 Pelayanan Puskesmas di.02..02.. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 928.365.350,00 0,00 928.365.350,00 0,00.02..02.. 20. 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 553 org 0,00 375.86.950,00 0,00 375.86.950,00 0,00.02..02.. 20. 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), 0,00 24.28.500,00 0,00 24.28.500,00 0,00 Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.02..02.. 20. 07 Pengadaan Bahan Pemantauan Status GIzi 0230 lbr/bh 0,00 66.862.000,00 0,00 66.862.000,00 0,00.02..02.. 20. 08 Pengembangan Pojok Gizi di Puskesmas 22 pusk 0,00 48.668.00,00 0,00 48.668.00,00 0,00.02..02.. 20. 09 Pelatihan Penerapan Pemantauan Wilayah Setempat 22 Pusk 0,00 5.583.000,00 0,00 5.583.000,00 0,00 (PWS) Gizi.02..02.. 20. 0 Pengadaan Bahan Pemantauan Gizi Remaja dan Ibu 0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 Hamil.02..02.. 20. Pelatihan Penanganan Gizi Buruk dan Malnutrisi bagi 45 Org 0,00 49.806.800,00 0,00 49.806.800,00 0,00 petugas Gizi.02..02.. 2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 8.300.000,00 27.662.350,00 0,00 45.962.350,00 0,00.02..02.. 2. 05 Inspeksi Sanitasi SAB dan Pengambilan Sampel Air 0 sampel 0,00 7.435.000,00 0,00 7.435.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.02..02.. 2. 06 Pemeriksaan Laboratorium Kimia dan Bakteriologi 258 sampel 0,00 0.360.000,00 0,00 0.360.000,00 0,00.02..02.. 2. 07 Bahan Kaporisasi dan Pelaksanaan Kaporisasi 000 SAB 7.500.000,00 24.970.000,00 0,00 32.470.000,00 0,00.02..02.. 2. 08 Sosialisasi Limbah Medis di Sarana 0,00 23.575.000,00 0,00 23.575.000,00 0,00.02..02.. 2. 09 Pelatihan dan Pembinaan STMB 25 or 0,00 34.987.500,00 0,00 34.987.500,00 0,00.02..02.. 2. 0 Sosialisasi STBM 3 desa 0.800.000,00 6.334.850,00 0,00 27.34.850,00 0,00.02..02.. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan 283.324.000,00 2.37.730.025,00 525.87.500,00 2.946.87.525,00 0,00 Penyakit Menular.02..02.. 22. 0 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 4 lokasi 30.000.000,00 66.092.000,00 0,00 96.092.000,00 0,00.02..02.. 22. 02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging pt 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 350.000.000,00 0,00.02..02.. 22. 03 Pengadaan vaksin penyakit menular 000 vaksin 0,00 05.50.000,00 0,00 05.50.000,00 0,00.02..02.. 22. 06 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 28 org.224.000,00 369.40.500,00 0,00 370.634.500,00 0,00.02..02.. 22. 08 Peningkatan imuniasasi 93 buku/lbr 0,00 39.509.000,00 0,00 39.509.000,00 0,00.02..02.. 22. 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan 0,00 237.423.000,00 0,00 237.423.000,00 0,00 penanggulangan wabah.02..02.. 22. 2 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan /kel. 0,00 27.772.500,00 29.07.500,00 256.880.000,00 0,00 Penyakit Malaria.02..02.. 22. 3 Peningkatan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS 2 0,00 92.242.500,00 0,00 92.242.500,00 0,00.02..02.. 22. 4 Peningkatan ISPA Pneumonia 0,00 2.462.650,00 0,00 2.462.650,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.02..02.. 22. 5 Pengendalian Penyakit Tidak Menular nakes dan 86.400.000,00 247.7.375,00 46.70.000,00 380.28.375,00 0,00 masy.02..02.. 22. 6 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi nakes & masy 0,00 4.565.000,00 0,00 4.565.000,00 0,00 (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular.02..02.. 22. 7 Pengadaan Rapid Test HIV, IMS dan Inform Content masy 0,00 3.00.000,00 0,00 3.00.000,00 0,00.02..02.. 22. 8 Pelatihan PPIA Nakes 6.200.000,00 46.465.000,00 0,00 62.665.000,00 0,00.02..02.. 22. 9 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan 00 org 0,00 59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 0,00 Tuberculosis.02..02.. 22. 20 Operasional Penanggulangan Penyakit Malaria 50 Desa 59.500.000,00 36.000.000,00 0,00 95.500.000,00 0,00.02..02.. 22. 2 Pengadaan Peralatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) 200 box 0,00 36.850.000,00 75.000.000,00 2.850.000,00 0,00 Imunisasi.02..02.. 22. 22 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan 90.000.000,00 94.56.500,00 0,00 84.56.500,00 0,00 Penyakit Filariasis.02..02.. 22. 23 Pengadaan Suku Cadang Peralatan Fogging 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00.02..02.. 23 Program Standarisasi Pelayanan 08.000.000,00 4.542.300,00 28.400.000,00 277.942.300,00 0,00.02..02.. 23. 0 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 30 buku 0,00 25.256.900,00 0,00 25.256.900,00 0,00.02..02.. 23. 07 Pemutakhiran Data dasar Standar pelayanan 45 or 0,00 5.266.900,00 0,00 5.266.900,00 0,00.02..02.. 23. 08 Perencanaan 20 buku 0,00.034.200,00 0,00.034.200,00 0,00.02..02.. 23. 09 Monitoring,Evaluasi & pelaporan Program-Program 2 0,00 25.709.300,00 28.400.000,00 54.09.300,00 0,00.02..02.. 23. 0 Rapat Koordinasi lintas Sektor 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 6

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.02..02.. 23. Akreditasi Puskesmas 2 Pusk 08.000.000,00 74.275.000,00 0,00 82.275.000,00 0,00.02..02.. 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 5.600.000,00 465.706.900,00 0,00 48.306.900,00 0,00.02..02.. 24. 0 Pelayanan operasi katarak 0,00 59.452.900,00 0,00 59.452.900,00 0,00.02..02.. 24. 03 Pelayanan operasi bibir sumbing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.02..02.. 24. 04 Pelayanan sunatan masal 00 org 0,00 28.067.000,00 0,00 28.067.000,00 0,00.02..02.. 24. Pelayanan Operasi Urologi 00 org 5.600.000,00 2.469.500,00 0,00 28.069.500,00 0,00.02..02.. 24. 3 Sosialisasi dan Open Klinik Deteksi Dini Kanker dan 00 0,00 365.77.500,00 0,00 365.77.500,00 0,00 Penyakit Jantung.02..02.. 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan 0,00 26.985.000,00 8.643.46.000,00 8.670.446.000,00 0,00 sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya.02..02.. 25. 07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 3 set 0,00.800.000,00.600.000.000,00.60.800.000,00 0,00.02..02.. 25. 0 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling unit 0,00 900.000,00 250.000.000,00 250.900.000,00 0,00.02..02.. 25. 24 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas dan 6 unit 0,00 3.670.000,00.956.33.000,00.969.983.000,00 0,00 Jaringannya.02..02.. 25. 25 Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Latuhalat pt 0,00 2.90.000,00 722.090.000,00 725.000.000,00 0,00 Tahap IV.02..02.. 25. 26 Pembangunan IPAL Puskesmas unit 0,00.075.000,00 800.000.000,00 80.075.000,00 0,00.02..02.. 25. 27 Pembangunan Lanjutan Poliklinik Mata Tahap IV pt 0,00.835.000,00.96.35.000,00.97.970.000,00 0,00.02..02.. 25. 28 Rehabilitasi Total Puskesmas Belakang Soya unit 0,00 3.895.000,00.88.023.000,00.82.98.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 7

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.02..02.. 25. 29 Rehabilitasi total Lanjutan Puskesmas Nania (DAK unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 204).02..02.. 25. 30 Pengadaan Alat Puskesmas ISO 4 Paket 0,00 900.000,00 00.900.000,00 0.800.000,00 0,00.02..02.. 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak 0.800.000,00 38.752.930,00 0,00 49.552.930,00 0,00 balita.02..02.. 29. 07 Pelatihan Manajemen terpadu Balita Sakit (MTBS) 60 org 0,00 9.366.430,00 0,00 9.366.430,00 0,00.02..02.. 29. 09 Pelacakan Deteksi Dini Tumbuh kembang Anak 0,00 80.654.000,00 0,00 80.654.000,00 0,00.02..02.. 29. Pelatihan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak 46 org 0.800.000,00 38.732.500,00 0,00 49.532.500,00 0,00.02..02.. 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 4.90.90,00 0,00 4.90.90,00 0,00 lansia.02..02.. 30. 03 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 44 org 0,00 7.828.00,00 0,00 7.828.00,00 0,00.02..02.. 30. 08 Pelatihan Pemantauan lansia 44 org 0,00 6.362.80,00 0,00 6.362.80,00 0,00.02..02.. 32 Program peningkatan keselamatan ibu 7.200.000,00 247.827.80,00 0,00 255.027.80,00 0,00 melahirkan dan anak.02..02.. 32. 04 Pelatihan Penanganan Asfiksia pada Bayi Baru lahir 0,00 7.09.550,00 0,00 7.09.550,00 0,00.02..02.. 32. 07 Pertemuan (Review) Audit Maternal & Perinatal 68 org 0,00 6.2.550,00 0,00 6.2.550,00 0,00.02..02.. 32. 08 Pertemuan PWS dan Evaluasi Program KIA 60 org 0,00 6.468.660,00 0,00 6.468.660,00 0,00.02..02.. 32. 09 Pelatihan Supervisi Fasilitatif Bagi Bidan Koordinator 0,00 7.440.400,00 0,00 7.440.400,00 0,00 Puskesmas.02..02.. 32. 0 Pelatihan Peningkatan Kapasitas ANC terpadu Bidan 0,00 22.258.650,00 0,00 22.258.650,00 0,00.02..02.. 32. Pelatihan Penerapan Kelas Ibu Hamil 50 orang 7.200.000,00 23.59.000,00 0,00 30.79.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 8

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.02..02.. 32. 2 Pengadaan Buku KIA 000 buku 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Jumlah 657.954.000,00 8.935.65.457,00 2.08.754.57,00 3.70.874.028,00 0,00 AMBON, 3 December 205 Kepala Dr. Ny. Threesje Torry NIP. 9570524 9852 2 00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 9