KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

dokumen-dokumen yang mirip
KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

REALISASI ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

1. SKPD : DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN JEMBRANA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012

ANGGARAN 2015 URUT PROGRAM KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2012

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011 BELANJA PEGAWAI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN sebelum perubahan

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah - 846,200, ,200,000.00

! "## Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1. SKPD : DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jenis Pengadaan Volume Pagu Sumber

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

I. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

PENGUMUMAM RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI JLN. KOM.YOS.SUDARSO TEBING TINGGI

PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJARNEGARA,

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA ANGGARAN AS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDU Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2012

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

MATRIK USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

Usulan Bantuan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2016

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Uraian. Kode Jumlah. Target Kinerja Brg & Jasa

: PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG URAIAN

JASA URUSAN WAJIB 90,731,045, ,541,545,197 84,870,172, ,142,763,040

PEMERINTAH DAERAH SUMENEP REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Perkiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Tulungagung

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI RIAU RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENDIDIKAN JALAN VETERAN NO 54 Telp (0628) KABANJAHE

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Transkripsi:

Lampiran IV Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 TAHUN 2014 15 Januari 2014 KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, TAHUN ANGGARAN 2014 KODE 1 1.01 1.01. 1.01.01 1.01. 1.01.01. 01 Urusan Wajib 26.020.312.942,00 174.763.682.02 236.912.863.038,00 Pendidikan 6.999.677.00 21.234.278.00 55.062.691.00 DINAS PENDIDIKAN 6.162.112.00 9.011.091.00 28.553.941.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 112.410.00 530.430.00 437.696.858.00 83.296.646.00 43.727.144.00 642.840.00 1.01. 1.01.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 15.000.00 15.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 02 200.000.00 200.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 108.000.00 108.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 10 40.000.00 40.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 11 20.000.00 20.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 11.000.00 11.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 17 4.410.00 40.590.00 45.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 18 123.840.00 123.840.00 1.01. 1.01.01. 01. 19 80.000.00 80.000.00 1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.000.00 86.391.00 79.097.00 172.488.00 1.01. 1.01.01. 02. 22 5.500.00 29.500.00 35.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 24 30.000.00 30.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.000.00 25.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 51 Pengadaan Komputer 1.500.00 1.891.00 79.097.00 82.488.00 1.01. 1.01.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.860.00 38.140.00 45.000.00 1.01. 1.01.01. 05. 19 Peningkatan Aparatur 6.860.00 38.140.00 45.000.00 1.01. 1.01.01. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.237.100.00 494.300.00 300.000.00 2.031.400.00 1.01. 1.01.01. 15. 73 Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Eks. 2 POA) 300.000.00 300.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 77 Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Eks. 2P0A) 5.100.00 9.900.00 15.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 83 Pengadaan APE PAUD (Eks. 2P0A) 20.000.00 20.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 84 Kesejahteraan Pendidik PAUD (Eks. 2P0A) 1.128.400.00 1.128.400.00 1.01. 1.01.01. 15. 88 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi (Eks. 2POA) 3.800.00 14.200.00 18.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 89 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD 80.000.00 80.000.00 160.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 90 Fasilitasi Ajang Kreativitas Anak Usia Dini 10.800.00 249.200.00 260.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 91 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD 9.000.00 121.000.00 130.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 1

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 685.480.00 2.108.193.00 22.210.530.00 25.004.203.00 1.01. 1.01.01. 16. 72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 33.600.00 41.400.00 75.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 33.880.00 16.120.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 89 Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Eks. 2POA) 43.200.00 43.200.00 1.01. 1.01.01. 16. 102 Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan 37.500.00 37.500.00 75.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 103 Pengembangan Kurikulum SD/SMP 383.000.00 380.000.00 763.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 104 Pendampingan BSM SD 10.000.00 10.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 105 Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SD/SDLB ( DAK ) 390.000.00 3.110.000.00 3.500.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 106 Pendampingan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SD/SDLB 39.000.00 311.000.00 350.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 107 Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SMP/SMPLB ( DAK ) 333.000.00 2.547.000.00 2.880.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 108 Pendampingan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SMP/SMPLB 33.300.00 254.700.00 288.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 140 Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD/SDLB (DAK) 244.875.00 244.875.00 1.01. 1.01.01. 16. 141 Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD/SDLB 24.500.00 24.500.00 1.01. 1.01.01. 16. 142 Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD/SDLB (DAK) 207.500.00 207.500.00 1.01. 1.01.01. 16. 143 Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD/SDLB 20.750.00 20.750.00 1.01. 1.01.01. 16. 144 Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD/SDLB (DAK) 150.000.00 150.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 145 Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD/SDLB 15.000.00 15.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 146 Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa SD/SDLB (DAK) 263.750.00 263.750.00 1.01. 1.01.01. 16. 147 Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa SD/SDLB 26.500.00 26.500.00 1.01. 1.01.01. 16. 148 Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD/SDLB (DAK) 345.000.00 345.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 149 Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD/SDLB 34.500.00 34.500.00 1.01. 1.01.01. 16. 150 Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD/SDLB (DAK) 102.735.00 102.735.00 1.01. 1.01.01. 16. 151 Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD/SDLB 10.150.00 10.150.00 1.01. 1.01.01. 16. 200 Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB (Eks 2 POA) 30.000.00 30.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 440 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD/SDLB (DAK) 5.005.000.00 5.005.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 441 Pendampingan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD/SDLB 2.700.00 177.300.00 500.500.00 680.500.00 1.01. 1.01.01. 16. 442 Pembangunan Perpustakaan SD/SDLB (DAK) 2.990.000.00 2.990.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 443 Pendampingan Pembangunan Perpustakaan SD/SDLB 76.164.00 299.000.00 375.164.00 1.01. 1.01.01. 16. 444 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP/SMPLB (DAK) 2.340.070.00 2.340.070.00 1.01. 1.01.01. 16. 445 Pendampingan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP/SMPLB 200.00 99.800.00 234.000.00 334.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 446 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/SMPLB (DAK) 690.000.00 690.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 447 Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/SMPLB 46.009.00 75.000.00 121.009.00 1.01. 1.01.01. 16. 448 Pengadaan Alat IPA SMP/SMPLB (DAK) 350.000.00 350.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 449 Pendampingan Pengadaan Alat IPA SMP/SMPLB 35.000.00 35.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 454 Pengadaan Alat Olahraga SMP/SMPLB (DAK) 340.000.00 340.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 455 Pendampingan Pengadaan Alat Olahraga SMP/SMPLB 34.000.00 34.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 1.000.000.00 1.000.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 2

1.01. 1.01.01. 16. 457 Pendampingan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB 100.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 690 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ) SD dan SMP 30.250.00 44.750.00 75.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 700 Pembinaan minat, bakat dan Kreatifitas siswa SD dan SMP 140.500.00 259.500.00 400.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 801 Penggabungan SD Negeri 50.000.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 875 Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Eks. 2 POA) 105.000.00 105.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 884 Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Eks. 2 POA ) 8.850.00 6.150.00 15.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 909 Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Eks. 2POA) 120.000.00 120.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 910 Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (Eks. 2POA) 80.000.00 80.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 911 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB (2P0A) 120.000.00 120.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 916 Pengadaan Alat Lab IPA SMP (2P0A) 75.000.00 75.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 993 Pengadaan Meubelair Pengganti SMP (2POA) 20.000.00 20.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 996 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP 15.000.00 25.000.00 40.000.00 1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 811.300.00 3.306.937.00 5.964.314.00 10.082.551.00 1.01. 1.01.01. 17. 65 Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi SMA dan SMK 25.600.00 24.400.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 82 Pengembangan Mutu SMA (Eks. 2P0A) 29.600.00 20.400.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 83 Pengembangan Mutu SMK (Eks. 2P0A) 148.000.00 102.000.00 250.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 186 Pengadaan Alat Multi Media SMA (Eks. 2 POA) 100.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 188 Pengadaan Alat Multi Media SMK (Eks. 2 POA) 150.000.00 150.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 192 Pengembangan SMA/SMK berwawasan unggulan 13.200.00 11.800.00 25.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 193 Operasional SMK Negeri Gantiwarno 181.500.00 318.500.00 500.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 194 Pendampingan Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK 900.00 12.400.00 9.500.00 22.800.00 1.01. 1.01.01. 17. 307 Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 SMA (DAK) 121.205.00 767.360.00 888.565.00 1.01. 1.01.01. 17. 308 Pendampingan Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 SMA 3.410.00 26.482.00 76.736.00 106.628.00 1.01. 1.01.01. 17. 309 Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 SMK (DAK) 1.411.880.00 697.145.00 2.109.025.00 1.01. 1.01.01. 17. 310 Pendampingan Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 SMK 9.000.00 174.368.00 69.715.00 253.083.00 1.01. 1.01.01. 17. 311 Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesenian SMA (DAK) 63.573.00 254.292.00 317.865.00 1.01. 1.01.01. 17. 312 Pendampingan Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesenian SMA 840.00 11.875.00 25.429.00 38.144.00 1.01. 1.01.01. 17. 313 Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesenian SMK (DAK) 35.215.00 35.215.00 1.01. 1.01.01. 17. 314 Pendampingan Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesenian SMK 704.00 3.522.00 4.226.00 1.01. 1.01.01. 17. 315 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA beserta Perabotnya (DAK) 600.000.00 600.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 316 Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA beserta Perabotnya 2.450.00 9.550.00 60.000.00 72.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 317 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK beserta Perabotnya (DAK) 480.000.00 480.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 318 Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK beserta Perabotnya 900.00 8.700.00 48.000.00 57.600.00 1.01. 1.01.01. 17. 319 Pembangunan Ruang Praktek SMK beserta Perabotnya (DAK) 180.000.00 180.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 320 Pendampingan Pembangunan Ruang Praktek SMK beserta Perabotnya 1.600.00 2.000.00 18.000.00 21.600.00 1.01. 1.01.01. 17. 321 Pengadaan Peralatan Praktek SMK (DAK) 100.000.00 200.000.00 300.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 322 Pendampingan Pengadaan Peralatan Praktek SMK 900.00 15.100.00 20.000.00 36.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 500 Peningkatan Sarana SMALB (eks 2 POA) 90.000.00 90.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 3

1.01. 1.01.01. 17. 501 Fasilitasi Program Kelas Industri SMK (eks. 2 POA) 25.600.00 24.400.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 502 Fasilitasi Sanitasi Sekolah (eks 2 POA) 22.500.00 22.500.00 1.01. 1.01.01. 17. 631 Penyelenggaraan Pendidikan Paket C (Eks. 2POA) 21.600.00 14.900.00 36.500.00 1.01. 1.01.01. 17. 701 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMA 145.000.00 290.000.00 435.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 703 Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA (DAK) 90.000.00 540.000.00 630.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 704 Pendampingan Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA 900.00 15.300.00 59.400.00 75.600.00 1.01. 1.01.01. 17. 879 Fasilitasi Kota Vokasi 50.000.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 915 Pembinaan OSIS SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta 15.600.00 14.400.00 30.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 923 Pengembangan kelembagaan SMK 14.200.00 10.800.00 25.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 929 Pengadaan Alat Bengkel SMK (2P0A) 150.000.00 150.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 945 Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) (2P0A) 10.800.00 9.200.00 20.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 946 Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK (2P0A) 25.600.00 24.400.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 947 Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (2P0A) 51.000.00 69.000.00 120.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 967 Pengembangan kurikulum SMA/SMK 81.000.00 129.000.00 210.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 974 Rehabilitasi Ruang Kelas SMA yang Rusak beserta Perabotnya (DAK) 600.000.00 600.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 975 Rehabilitasi Ruang Kelas SMK yang Rusak beserta Perabotnya (DAK) 300.000.00 300.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 980 Pembangunan Ruang Laboratorium SMK beserta Perabotnya (DAK) 200.000.00 200.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 981 Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK (DAK) 95.000.00 95.000.00 190.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 984 Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas SMA yang Rusak beserta Perabotnya 1.050.00 14.950.00 60.000.00 76.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 985 Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas SMK yang Rusak beserta Perabotnya (DAK) 1.050.00 9.450.00 32.500.00 43.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 987 Pendampingan Pembangunan ruang perpustakaan SMK beserta Perabotnya 7.200.00 7.200.00 1.01. 1.01.01. 17. 990 Pendampingan Pembangunan Ruang Laboratorium SMK beserta Perabotnya 4.000.00 20.000.00 24.000.00 1.01. 1.01.01. 18 1.01. 1.01.01. 18. 04 1.01. 1.01.01. 18. 07 1.01. 1.01.01. 18. 27 1.01. 1.01.01. 18. 33 1.01. 1.01.01. 18. 34 1.01. 1.01.01. 18. 35 1.01. 1.01.01. 18. 38 1.01. 1.01.01. 18. 39 1.01. 1.01.01. 18. 40 1.01. 1.01.01. 20 Program Pendidikan Non Formal 66.025.00 843.487.00 Pengembangan pendidikan keaksaraan Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal Pengarusutamaan Gender (Eks. 2POA) Pelatihan Kewirausahaan di Bidang Minapolitan Fasilitasi Hari Aksara International (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota (Eks. 2POA) Fasilitasi Keaksaraan Dasar (Eks. 2POA) Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten Workshop Layanan Pendidikan Layak Anak Penyelenggaraan UNPP SD, SMP, SMA, SMK dan Paket A,B, serta C dan Ujian Sekolah SD 7.500.00 6.100.00 1.050.00 6.475.00 2.100.00 42.800.00 60.000.00 17.500.00 43.900.00 75.000.00 8.950.00 270.000.00 43.525.00 27.900.00 296.712.00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.566.430.00 815.070.00 909.512.00 60.000.00 25.000.00 50.000.00 75.000.00 10.000.00 270.000.00 50.000.00 30.000.00 339.512.00 3.381.500.00 1.01. 1.01.01. 20. 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 3.250.00 26.750.00 30.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 13 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit 4.900.00 35.100.00 40.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 14 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas 4.900.00 210.100.00 215.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 23 Kesejahteraan Pendidik Wiayata Bakti Pendidikan Formal (eks 2 POA) 1.137.500.00 1.137.500.00 1.01. 1.01.01. 20. 28 Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta 41.300.00 208.700.00 250.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 4

1.01. 1.01.01. 20. 38 Fasilitasi sertifikasi Guru dan Pengawas 23.850.00 176.150.00 200.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 42 Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal (2P0A) 1.085.000.00 1.085.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 47 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas 18.000.00 32.000.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 48 Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Eks. 2POA) 224.000.00 224.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 50 Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT 9.900.00 40.100.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 53 Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas 13.830.00 86.170.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 22.200.00 67.800.00 90.000.00 1.01. 1.01.01. 21. 02 Pengembangan minat dan budaya baca 8.100.00 31.900.00 40.000.00 1.01. 1.01.01. 21. 20 Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah 14.100.00 35.900.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 647.307.00 720.343.00 1.367.650.00 1.01. 1.01.01. 22. 186 Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas) 43.950.00 41.050.00 85.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 187 Operasional BOS 6.500.00 93.500.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 190 Menejemen Pendataan Pendidikan (Eks.2POA) 157.150.00 22.500.00 179.650.00 1.01. 1.01.01. 22. 191 Operasional Pengelolaan BAntuan Pendidikan (Eks. 2POA) 1.715.00 48.285.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 195 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (2P0A) 9.890.00 90.110.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 196 Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Eks. 2P0A) 302.500.00 125.500.00 428.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 200 Evaluasi dan Perencanaan Pendidikan 8.568.00 66.432.00 75.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 202 Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui Jlur Pendidikan 21.500.00 28.500.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 203 Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah 23.200.00 26.800.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 204 Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Online 20.510.00 129.490.00 150.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 205 Penyusunan Data Pokok Pendidikan 51.824.00 48.176.00 100.000.00 1.01. 1.01.02 1.01. 1.01.02. 01 TK Negeri 500.00 5.500.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.200.00 6.000.00 2.200.00 1.01. 1.01.02. 01. 08 200.00 200.00 1.01. 1.01.02. 01. 10 1.200.00 1.200.00 1.01. 1.01.02. 01. 11 500.00 500.00 1.01. 1.01.02. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 300.00 300.00 1.01. 1.01.02. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 500.00 3.300.00 3.800.00 1.01. 1.01.02. 02. 22 500.00 2.300.00 2.800.00 1.01. 1.01.02. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.000.00 1.000.00 1.01. 1.01.04 1.01. 1.01.04. 16 SMP Negeri se Kabupaten 720.530.00 2.847.630.00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 720.530.00 2.847.630.00 3.568.160.00 3.568.160.00 1.01. 1.01.04. 16. 906 Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS-APBD II) 720.530.00 870.630.00 1.591.160.00 1.01. 1.01.04. 16. 922 Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs / 2 POA 1.977.000.00 1.977.000.00 1.01. 1.01.05 SMA Negeri se Kabupaten 450.000.00 450.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 5

1.01. 1.01.05. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 255.470.00 255.470.00 1.01. 1.01.05. 01. 02 89.900.182,00 89.900.182,00 1.01. 1.01.05. 01. 08 22.694.00 22.694.00 1.01. 1.01.05. 01. 10 88.330.50 88.330.50 1.01. 1.01.05. 01. 11 31.805.00 31.805.00 1.01. 1.01.05. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 22.740.318,00 22.740.318,00 1.01. 1.01.05. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 194.530.00 194.530.00 1.01. 1.01.05. 02. 22 67.930.00 67.930.00 1.01. 1.01.05. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 26.600.00 26.600.00 1.01. 1.01.05. 02. 50 Fasilitasi Pindahan SMA 3 100.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.06 1.01. 1.01.06. 01 SMK Negeri se Kabupaten 660.000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 544.260.00 660.000.00 544.260.00 1.01. 1.01.06. 01. 02 213.201.00 213.201.00 1.01. 1.01.06. 01. 08 34.000.00 34.000.00 1.01. 1.01.06. 01. 10 212.649.00 212.649.00 1.01. 1.01.06. 01. 11 60.150.00 60.150.00 1.01. 1.01.06. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 24.260.00 24.260.00 1.01. 1.01.06. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 115.740.00 115.740.00 1.01. 1.01.06. 02. 22 79.740.00 79.740.00 1.01. 1.01.06. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 36.000.00 36.000.00 1.01. 1.01.06. 02. 30 Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan Asrama 1.01. 1.01.07 1.01. 1.01.07. 01 SKB 45.865.00 154.135.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.065.00 42.935.00 200.000.00 60.000.00 1.01. 1.01.07. 01. 02 10.200.00 10.200.00 1.01. 1.01.07. 01. 08 8.400.00 8.400.00 1.01. 1.01.07. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6.500.00 6.500.00 1.01. 1.01.07. 01. 10 6.000.00 6.000.00 1.01. 1.01.07. 01. 11 4.000.00 4.000.00 1.01. 1.01.07. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.235.00 4.235.00 1.01. 1.01.07. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.000.00 4.000.00 1.01. 1.01.07. 01. 17 4.000.00 4.000.00 1.01. 1.01.07. 01. 18 4.000.00 4.000.00 1.01. 1.01.07. 01. 20 Penyediaan jasa pengamanan kantor 8.665.00 8.665.00 1.01. 1.01.07. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.000.00 25.000.00 1.01. 1.01.07. 02. 22 25.000.00 25.000.00 1.01. 1.01.07. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 10.800.00 4.200.00 15.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 6

1.01. 1.01.07. 15. 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 10.800.00 4.200.00 15.000.00 1.01. 1.01.07. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 10.000.00 10.000.00 1.01. 1.01.07. 16. 68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 10.000.00 10.000.00 1.01. 1.01.07. 17 Program Pendidikan Menengah 10.000.00 10.000.00 1.01. 1.01.07. 17. 63 Penyelenggaraan paket C setara SMU 10.000.00 10.000.00 1.01. 1.01.07. 18 Program Pendidikan Non Formal 18.000.00 62.000.00 80.000.00 1.01. 1.01.07. 18. 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 18.000.00 42.000.00 60.000.00 1.01. 1.01.07. 18. 36 Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan 20.000.00 20.000.00 1.01. 1.01.08 1.01. 1.01.08. 16 Dinas Pendidikan 38.220.00 7.227.122.00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 6.485.342.00 7.265.342.00 6.485.342.00 1.01. 1.01.08. 16. 905 Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (Eks. 2 POA) 2.779.440.00 2.779.440.00 1.01. 1.01.08. 16. 906 Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS) SD 3.705.902.00 3.705.902.00 1.01. 1.01.08. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 38.220.00 741.780.00 780.000.00 1.01. 1.01.08. 22. 150 Operasional UPTD 38.220.00 741.780.00 780.000.00 1.01. 1.03.01 1.01. 1.03.01. 16 DINAS PEKERJAAN UMUM 32.450.00 878.800.00 26.508.750.00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 15.775.00 584.225.00 14.600.000.00 27.420.000.00 15.200.000.00 1.01. 1.03.01. 16. 01 Pembangunan SMP 2 Klaten 15.275.00 384.725.00 14.600.000.00 15.000.000.00 1.01. 1.03.01. 16. 303 Pembangunan Talud SMP 4 Klaten 500.00 199.500.00 200.000.00 1.01. 1.03.01. 17 Program Pendidikan Menengah 16.675.00 294.575.00 11.908.750.00 12.220.000.00 1.01. 1.03.01. 17. 01 Pembangunan SMA 3 Klaten 15.275.00 287.975.00 11.696.750.00 12.000.000.00 1.01. 1.03.01. 17. 201 Rehab SMK 4 Klaten 1.400.00 6.600.00 212.000.00 220.000.00 1.02 1.02. 1.02.01 1.02. 1.02.01. 01 Kesehatan 1.385.669.50 23.470.036.50 76.461.317.00 DINAS KESEHATAN 1.328.641.50 22.227.064.50 6.261.317.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 943.997.00 567.101.00 101.317.023.00 29.817.023.00 1.511.098.00 1.02. 1.02.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 30.658.00 30.658.00 1.02. 1.02.01. 01. 02 200.000.00 200.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 359.101.00 17.799.00 376.900.00 1.02. 1.02.01. 01. 08 221.360.00 9.329.00 230.689.00 1.02. 1.02.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 20.000.00 20.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 10 20.000.00 20.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 11 100.000.00 100.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.00 10.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 16 Penyediaan bahan logistik kantor 24.000.00 24.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 17 20.000.00 20.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 18 50.000.00 50.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 7

1.02. 1.02.01. 01. 19 20.000.00 20.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 20 Penyediaan jasa pengamanan kantor 350.711.00 18.140.00 368.851.00 1.02. 1.02.01. 01. 21 Koordinasi dan fasilitasi pelaporan administrasi keuangan dan aset 12.825.00 27.175.00 40.000.00 1.02. 1.02.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.625.00 1.227.249.00 3.462.831.00 4.711.705.00 1.02. 1.02.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan 4.150.00 75.662.00 1.420.188.00 1.500.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional roda dua 3.150.00 2.800.00 652.050.00 658.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 1.225.00 2.013.00 46.762.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 11 Pengadaan Peralatan Kantor 2.150.00 1.596.00 98.459.00 102.205.00 1.02. 1.02.01. 02. 22 800.000.00 800.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 24 2.400.00 297.600.00 300.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 45 Pengadaan Komputer 3.000.00 1.728.00 108.772.00 113.500.00 1.02. 1.02.01. 02. 47 Pembangunan Gudang Obat 3.150.00 42.970.00 803.880.00 850.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 48 Pengadaan Mobil Jenazah 2.400.00 2.880.00 332.720.00 338.000.00 1.02. 1.02.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 8.000.00 7.000.00 15.000.00 1.02. 1.02.01. 03. 06 Pembinaan Administrasi Kepegawaaian 8.000.00 7.000.00 15.000.00 1.02. 1.02.01. 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 16.735.00 5.023.553.00 5.040.288.00 1.02. 1.02.01. 15. 01 Pengadaan Obat (DAK) 4.469.900.00 4.469.900.00 1.02. 1.02.01. 15. 07 Pengelolaan manajemen obat 34.000.00 34.000.00 1.02. 1.02.01. 15. 08 Pendampingan Pengadaan Obat 16.735.00 519.653.00 536.388.00 1.02. 1.02.01. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 117.960.00 871.040.00 989.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 16 Peningkatan kesehatan keluarga dan pendampingan Polindes 8.700.00 51.300.00 60.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 17 Bintek balai pengobatan/rb, RS dan lab. swasta 6.395.00 23.605.00 30.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 18 Operasional PPPK 38.000.00 12.000.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 20 Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan 7.650.00 52.350.00 60.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 21 Akreditasi Puskesmas 9.950.00 20.050.00 30.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 23 Pemilihan Paramedis,Medis teladan 5.275.00 14.725.00 20.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 24 Pembuatan Buku Profil Kesehatan 7.900.00 42.100.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 25 Peningkatan Operasional Laboratorium Kesehatan 2.890.00 516.110.00 519.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 27 Peningkatan manajemen Puskesmas 7.800.00 27.200.00 35.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 28 Peningkatan kinerja klinik 10.000.00 10.000.00 20.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 29 Pengadaan Buku KIA 1.400.00 88.600.00 90.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 33 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu ( SPGDT ) 12.000.00 13.000.00 25.000.00 1.02. 1.02.01. 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 13.162.50 156.837.50 170.000.00 1.02. 1.02.01. 17. 06 Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan 750.00 49.250.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 17. 07 Keamanan Pangan jajanan Anak sekolah 11.137.50 68.862.50 80.000.00 1.02. 1.02.01. 17. 08 Pengadaan Test Kit Keamanan Pangan 1.275.00 38.725.00 40.000.00 1.02. 1.02.01. 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 6.300.00 113.700.00 120.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 8

1.02. 1.02.01. 19. 06 Penyuluhan Kesehatan masyarakat 1.800.00 38.200.00 40.000.00 1.02. 1.02.01. 19. 07 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 2.400.00 37.600.00 40.000.00 1.02. 1.02.01. 19. 08 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 2.100.00 37.900.00 40.000.00 1.02. 1.02.01. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 17.820.00 182.180.00 200.000.00 1.02. 1.02.01. 20. 07 Upaya perbaikan gizi keluarga 6.500.00 113.500.00 120.000.00 1.02. 1.02.01. 20. 10 Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1.500.00 28.500.00 30.000.00 1.02. 1.02.01. 20. 11 Penunjang Oparasional Penyaluran Bantuan 9.820.00 40.180.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.875.00 58.125.00 60.000.00 1.02. 1.02.01. 21. 05 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 1.875.00 58.125.00 60.000.00 1.02. 1.02.01. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 53.715.00 468.485.00 522.200.00 1.02. 1.02.01. 22. 12 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa ( KLB ) 9.715.00 192.185.00 201.900.00 1.02. 1.02.01. 22. 21 Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular 10.075.00 118.725.00 128.800.00 1.02. 1.02.01. 22. 22 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 33.925.00 157.575.00 191.500.00 1.02. 1.02.01. 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 61.930.00 5.328.070.00 5.390.000.00 1.02. 1.02.01. 23. 08 Penunjang kegiatan Puskesmas 10.855.00 4.989.145.00 5.000.000.00 1.02. 1.02.01. 23. 12 Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan program pelayanan kesehatan 6.000.00 44.000.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 23. 14 Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan 13.600.00 26.400.00 40.000.00 1.02. 1.02.01. 23. 15 Penyusunan Naskah Akademis dan Perda RSUD 25.175.00 24.825.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 23. 16 Penyusunan Kajian Rencana Umum Kebutuhan Sarana Prasarana dan SDM RSUD, Puskesmas dan Pustu 6.300.00 243.700.00 250.000.00 1.02. 1.02.01. 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 45.200.00 7.994.800.00 8.040.000.00 1.02. 1.02.01. 24. 01 Pelayanan operasi katarak 3.000.00 17.000.00 20.000.00 1.02. 1.02.01. 24. 11 Visum at Repertum 11.900.00 8.100.00 20.000.00 1.02. 1.02.01. 24. 17 Kemitraan Pelayanan Jasa kesehatan Masyarakat Miskin ( BPJS ) 30.300.00 7.969.700.00 8.000.000.00 1.02. 1.02.01. 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 20.322.00 228.924.00 2.798.486.00 3.047.732.00 1.02. 1.02.01. 25. 27 Kegiatan Pembangunan dan Rehap Gedung Kesehatan (DAK) 2.462.260.00 2.462.260.00 1.02. 1.02.01. 25. 28 Pendampingan Pembangunan dan Rehap Gedung Kesehatan 7.422.00 91.824.00 246.226.00 345.472.00 1.02. 1.02.01. 25. 30 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.00 38.000.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 40 Kalibrasi alat-alat kesehatan 900.00 99.100.00 100.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 41 Rehap Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 90.000.00 90.000.00 1.02. 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 57.028.00 1.242.972.00 70.200.000.00 71.500.000.00 1.02. 1.03.01. 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 57.028.00 1.242.972.00 70.200.000.00 71.500.000.00 1.02. 1.03.01. 26. 27 Pembangunan Rumah Sakit Umum daerah ( RSUD ) 57.028.00 1.242.972.00 70.200.000.00 71.500.000.00 1.03 1.03. 1.03.01 Pekerjaan Umum 2.025.855.00 37.679.708.00 48.331.612.00 DINAS PEKERJAAN UMUM 2.025.855.00 37.679.708.00 48.331.612.00 88.037.175.00 88.037.175.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 9

1.03. 1.03.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.576.923.00 16.770.777.00 7.000.00 18.354.700.00 1.03. 1.03.01. 01. 02 15.500.000.00 15.500.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 50.000.00 50.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 300.000.00 300.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 71.000.00 71.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 08 510.300.00 35.400.00 545.700.00 1.03. 1.03.01. 01. 10 1.400.00 98.600.00 100.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 11 1.400.00 78.600.00 80.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.200.00 40.800.00 42.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 775.00 39.225.00 40.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.00 7.000.00 10.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 17 50.000.00 50.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 18 115.000.00 115.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 249.000.00 249.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 20 Penyediaan Operasional UPTD Ke-PU-an 175.000.00 175.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 21 Penyediaan Jasa Keamanan 418.848.00 31.152.00 450.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 22 Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran 572.000.00 572.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 23 Pembayaran Retribusi PAC dan Sampah 5.000.00 5.000.00 1.03. 1.03.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46.110.00 568.314.00 915.576.00 1.530.000.00 1.03. 1.03.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 775.00 664.00 73.561.00 75.000.00 1.03. 1.03.01. 02. 22 1.400.00 98.600.00 100.000.00 1.03. 1.03.01. 02. 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 30.000.00 30.000.00 1.03. 1.03.01. 02. 51 Operasional Pemeliharaan Alat Berat dan PMK 38.885.00 426.107.00 35.008.00 500.000.00 1.03. 1.03.01. 02. 52 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.400.00 4.449.00 94.151.00 100.000.00 1.03. 1.03.01. 02. 55 Pengadaan peralatan kerja lapangan UPTD ke-pu-an 2.000.00 2.344.00 120.656.00 125.000.00 1.03. 1.03.01. 02. 58 Pengadaan Kendaraan Roda 4 Operasional 1.650.00 6.150.00 592.200.00 600.000.00 1.03. 1.03.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 37.500.00 37.500.00 1.03. 1.03.01. 05. 05 Fasilitasi Peningkatan SDM ke-pu-an 25.000.00 25.000.00 1.03. 1.03.01. 05. 07 Peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi Keuangan 12.500.00 12.500.00 1.03. 1.03.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 38.610.00 516.390.00 555.000.00 1.03. 1.03.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.080.00 13.920.00 15.000.00 1.03. 1.03.01. 06. 05 Monev Kegiatan Ke PU an 3.950.00 36.050.00 40.000.00 1.03. 1.03.01. 06. 06 Operasional Pengelolaan Bantuan Sarana Prasarana 33.580.00 466.420.00 500.000.00 1.03. 1.03.01. 08 Program Penataan Trotoar Jalan 11.000.00 669.000.00 11.420.000.00 12.100.000.00 1.03. 1.03.01. 08. 01 Penataan Trotoar Jalan Kota Kabupaten 5.750.00 344.250.00 6.650.000.00 7.000.000.00 1.03. 1.03.01. 08. 02 Penataan Trotoar Jalan Kota 4.350.00 225.650.00 4.770.000.00 5.000.000.00 1.03. 1.03.01. 08. 03 Pemeliharaan Trotoar Jalan 900.00 99.100.00 100.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 10

1.03. 1.03.01. 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 48.100.00 622.823.00 31.895.851.00 32.566.774.00 1.03. 1.03.01. 15. 867 Pembangunan Jalan Karangturi - Bungasan ( Tahap II ) 1.650.00 18.350.00 980.000.00 1.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 874 Pendampingan Kegiatan DAK Transportasi Perdesaan 3.000.00 51.947.00 274.733.00 329.680.00 1.03. 1.03.01. 15. 897 Pembangunan jalan Ngemplakseneng - Genengsari ( DAK infrastrukturjalan ) 3.682.080.00 3.682.080.00 1.03. 1.03.01. 15. 898 Pembangunan jalan Kepurun - Ngemplak Seneng ( DAK Infrastruktur Jalan ) 2.250.000.00 2.250.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 899 Pembangunan jalan Lingkar Timur Pedan ( DAK Transportasi Perdesaan ) 787.330.00 787.330.00 1.03. 1.03.01. 15. 900 Pembangunan jalan Lingkar Selatan Cawas ( DAK Transportasi Perdesaan ) 1.960.000.00 1.960.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 901 Pendampingan DAK Jalan 3.800.00 114.842.00 593.208.00 711.850.00 1.03. 1.03.01. 15. 902 Pembangunan jalan Karangnongko - Pluneng ( Tahap II ) 2.150.00 23.850.00 1.274.000.00 1.300.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 903 Pembangunan jalan Pomah - Kemiri 1.650.00 18.350.00 980.000.00 1.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 904 Pembangunan jalan Purbo sejati 1.650.00 12.350.00 686.000.00 700.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 906 Pembangunan Jalan Bhayangkara 1.650.00 13.350.00 735.000.00 750.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 907 Pembangunan Jalan Melati 1.400.00 7.100.00 416.500.00 425.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 908 Pembangunan jalan Opak, Progo 2.150.00 22.850.00 1.225.000.00 1.250.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 910 Pembangunan jalan Pakisan - Posis ( Tahap I ) 2.350.00 25.650.00 1.372.000.00 1.400.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 911 Pembangunan jalan Panembahan Romo 2.150.00 21.850.00 1.176.000.00 1.200.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 912 Pembangunan jembatan Poitan 3.450.00 36.550.00 1.960.000.00 2.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 913 Pembangunan Jalan Nglengkong - Karangasem 1.650.00 18.350.00 980.000.00 1.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 915 Pembangunan jalan Ketitang - Gondangsari Serenan ( Tahap II ) 2.350.00 27.650.00 1.470.000.00 1.500.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 916 Pembangunan jalan Selo Gringging - Sudimoro 1.650.00 8.350.00 490.000.00 500.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 917 Peningkatan Jalan Tempel - Kaligawe 1.650.00 18.350.00 980.000.00 1.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 918 Peningkatan Jalan Kayumas - Ngimbar ( Tahap II ) 2.450.00 67.550.00 2.430.000.00 2.500.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 919 Peningkatan Jalan Beteng - Bengking ( Tahap II ) 1.650.00 14.350.00 784.000.00 800.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 920 Peningkatan Jalan Planggu - Plosowangi ( Tahap II ) 1.650.00 18.350.00 980.000.00 1.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 921 Peningkatan Jalan Kalisogo - Burikan 1.650.00 8.350.00 490.000.00 500.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 922 Peningkatan Jalan Trucuk - Sajen 1.650.00 18.350.00 980.000.00 1.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 923 Pembangunan Jembatan Kajoran Kec. Klaten Selatan 1.650.00 18.350.00 980.000.00 1.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 924 1.03. 1.03.01. 15. 925 Pembangunan Jalan Jatirajeg - Pasar Kembang Kec. Kemalang Kab. Klaten (Eks. 2 POA) Pendampingan Pembangunan Jalan Jatirajeg - Pasar Kembang Kec. Kemalang Kab. Klaten 1.650.00 22.517.00 580.000.00 580.000.00 24.167.00 1.03. 1.03.01. 15. 926 Peningkatan Jalan Srowot-Somopuro Kec. Jogonalan Kab. Klaten (Eks. 2 POA) 400.000.00 400.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 927 Pendampingan Peningkatan Jalan Srowot-Somopuro Kec. Jogonalan Kab. Klaten 1.400.00 15.267.00 16.667.00 1.03. 1.03.01. 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 89.770.00 4.910.230.00 5.000.000.00 1.03. 1.03.01. 18. 79 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten 89.770.00 4.910.230.00 5.000.000.00 1.03. 1.03.01. 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 81.300.00 11.386.669.00 1.022.600.00 12.490.569.00 1.03. 1.03.01. 24. 149 Rehab dan pemeliharaan pintu air 500.00 399.500.00 400.000.00 1.03. 1.03.01. 24. 198 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bendung 2.150.00 997.850.00 1.000.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 11

1.03. 1.03.01. 24. 267 Pemeliharaan Saluran Irigasi 3.150.00 4.226.850.00 4.230.000.00 1.03. 1.03.01. 24. 268 Operasi Irigasi dan aset irigasi 21.250.00 532.750.00 554.000.00 1.03. 1.03.01. 24. 270 Kegiatan DAK Infrastruktur Irigasi ( DAK ) 3.886.520.00 3.886.520.00 1.03. 1.03.01. 24. 271 Pendampingan DAK Infrastruktur Irigasi 3.350.00 463.033.00 466.383.00 1.03. 1.03.01. 24. 277 1.03. 1.03.01. 24. 278 1.03. 1.03.01. 24. 279 1.03. 1.03.01. 24. 280 Pembangunan parapet Sungai Bloro Desa Jetis Kec. Juwiring, Kab. Klaten (Eks. 2 POA) Pendampingan Pembangunan parapet Sungai Bloro Desa Jetis Kec. Juwiring, Kab. Klaten Perkuatan tebing Kali Babadan di Desa Babadan Kec. Karangdowo, Kab. Klaten (Eks. 2 POA) Pendampingan Perkuatan tebing Kali Babadan di Desa Babadan Kec. Karangdowo, Kab. Klaten 1.400.00 1.400.00 19.433.00 19.433.00 500.000.00 500.000.00 500.000.00 20.833.00 500.000.00 20.833.00 1.03. 1.03.01. 24. 281 WISMP-2 48.100.00 841.300.00 22.600.00 912.000.00 1.03. 1.03.01. 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 4.150.00 1.395.850.00 1.400.000.00 1.03. 1.03.01. 26. 15 Normalisasi Sungai 2.150.00 497.850.00 500.000.00 1.03. 1.03.01. 26. 78 Perkuatan Tebing Sungai 500.00 299.500.00 300.000.00 1.03. 1.03.01. 26. 100 Pembangunan Talud kali Lunyu 500.00 199.500.00 200.000.00 1.03. 1.03.01. 26. 101 Pengurukan bantaran kali Lunyu 500.00 199.500.00 200.000.00 1.03. 1.03.01. 26. 102 Perkuatan tebing sungai Nglarangan Desa Pundungsari Kec. Trucuk 500.00 199.500.00 200.000.00 1.03. 1.03.01. 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 57.830.00 333.217.00 2.686.585.00 3.077.632.00 1.03. 1.03.01. 27. 24 BOP Pendampingan PAMSIMAS 21.600.00 28.400.00 50.000.00 1.03. 1.03.01. 27. 28 Pendampingan USRI ( Urban Sanitation for PNPM Mandiri ) 28.800.00 58.700.00 87.500.00 1.03. 1.03.01. 27. 36 Kegiatan DAK Infrastruktur Air Minum ( DAK ) 1.752.350.00 1.752.350.00 1.03. 1.03.01. 27. 37 Pendampingan Kegiatan DAK Infrastruktur Air Minum 2.150.00 32.897.00 175.235.00 210.282.00 1.03. 1.03.01. 27. 43 BOP Pendampingan DAK Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( DAK ) 1.080.00 178.920.00 180.000.00 1.03. 1.03.01. 27. 44 Pembangunan Sanitasi Dk. Brungkah Ds. Pakisan Kec. Cawas 1.400.00 19.600.00 339.000.00 360.000.00 1.03. 1.03.01. 27. 45 1.03. 1.03.01. 27. 46 1.03. 1.03.01. 27. 47 1.03. 1.03.01. 27. 48 Pembuatan jaringan perpipaan air bersih di Desa Tegalmulyo Kec. Kemalang, Kab. Klaten (Eks. 2 POA) Pendampingan Pembuatan jaringan perpipaan air bersih di Desa Tegalmulyo Kec. Kemalang, Kab. Klaten Pembuatan jaringan perpipaan air bersih di Desa Talun Kec. Kemalang, Kab. Klaten (Eks. 2 POA) Pendampingan Pembuatan jaringan perpipaan air bersih di Desa Talun Kec. Kemalang, Kab. Klaten 1.400.00 1.400.00 7.350.00 7.350.00 210.000.00 210.000.00 210.000.00 8.750.00 210.000.00 8.750.00 1.03. 1.03.01. 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan / perkotaan 72.062.00 468.938.00 384.000.00 925.000.00 1.03. 1.03.01. 30. 101 BOP Pendampingan PNPM 63.722.00 136.278.00 200.000.00 1.03. 1.03.01. 30. 116 BOP Pendampingan PPIP 3.600.00 121.400.00 125.000.00 1.03. 1.03.01. 30. 140 Penyusunan DED Drainase Perkotaan 2.800.00 197.200.00 200.000.00 1.03. 1.03.01. 30. 168 Pembangunan Drainase Perkotaan 1.940.00 14.060.00 384.000.00 400.000.00 1.04 Perumahan 32.550.00 72.450.00 105.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 12

1.04. 1.03.01 1.04. 1.03.01. 22 DINAS PEKERJAAN UMUM 32.550.00 72.450.00 Program Perumahan dan Permukiman 32.550.00 72.450.00 105.000.00 105.000.00 1.04. 1.03.01. 22. 08 BOP Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 32.550.00 72.450.00 105.000.00 1.05 1.05. 1.03.01 1.05. 1.03.01. 17 Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan dan Statistik 201.340.00 4.637.863.60 35.204.703.40 DINAS PEKERJAAN UMUM 61.835.00 2.292.065.00 34.583.600.00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 87.500.00 40.043.907.00 36.937.500.00 87.500.00 1.05. 1.03.01. 17. 11 Monitoring dan pengendalian IMB 50.000.00 50.000.00 1.05. 1.03.01. 17. 16 Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang 37.500.00 37.500.00 1.05. 1.03.01. 18 Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan 61.835.00 2.204.565.00 34.583.600.00 36.850.000.00 1.05. 1.03.01. 18. 59 Pembangunan Masjid Agung (Tahap III ) 23.410.00 591.590.00 13.685.000.00 14.300.000.00 1.05. 1.03.01. 18. 69 Pembangunan Pasar Gayamprit (Tahap II) 1.650.00 16.350.00 732.000.00 750.000.00 1.05. 1.03.01. 18. 71 Pembangunan Terminal Buntalan ( Tahap II ) 15.275.00 674.725.00 10.310.000.00 11.000.000.00 1.05. 1.03.01. 18. 72 Penataan Lingkungan Monumen Juang Klaten 1.400.00 63.600.00 435.000.00 500.000.00 1.05. 1.03.01. 18. 73 Pembangunan Pusat Kuliner Klaten 3.600.00 396.400.00 4.600.000.00 5.000.000.00 1.05. 1.03.01. 18. 75 Pembangunan Apotik SIdowayah ( Tahap II ) 4.600.00 71.400.00 1.924.000.00 2.000.000.00 1.05. 1.03.01. 18. 88 Pembangunan prasarana kantor kecamatan 1.650.00 18.350.00 980.000.00 1.000.000.00 1.05. 1.03.01. 18. 89 Rehab Masjid Raya Klaten 6.450.00 268.550.00 1.725.000.00 2.000.000.00 1.05. 1.03.01. 18. 90 Pembangunan Garasi Stoom Walls dan Truk Sampah ( Tahap II ) 1.400.00 6.000.00 192.600.00 200.000.00 1.05. 1.03.01. 18. 92 Review DED Pemda II 2.400.00 97.600.00 100.000.00 1.05. 1.05.01 1.05. 1.05.01. 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 120.605.00 2.342.198.60 484.311.40 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 420.00 431.756.60 3.523.40 2.947.115.00 435.700.00 1.05. 1.05.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.00 1.000.00 1.05. 1.05.01. 01. 02 40.200.00 40.200.00 1.05. 1.05.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 420.00 6.580.00 7.000.00 1.05. 1.05.01. 01. 10 30.000.00 30.000.00 1.05. 1.05.01. 01. 11 15.000.00 15.000.00 1.05. 1.05.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.00 10.000.00 1.05. 1.05.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 10.000.00 10.000.00 1.05. 1.05.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.476.60 3.523.40 8.000.00 1.05. 1.05.01. 01. 17 37.500.00 37.500.00 1.05. 1.05.01. 01. 18 250.000.00 250.000.00 1.05. 1.05.01. 01. 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah 27.000.00 27.000.00 1.05. 1.05.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.225.00 244.402.00 480.788.00 736.415.00 1.05. 1.05.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.600.00 166.000.00 167.600.00 1.05. 1.05.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 625.00 25.850.00 26.475.00 1.05. 1.05.01. 02. 22 6.000.00 135.072.00 141.072.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 13

1.05. 1.05.01. 02. 24 48.830.00 48.830.00 1.05. 1.05.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50.000.00 50.000.00 1.05. 1.05.01. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 10.000.00 10.000.00 1.05. 1.05.01. 02. 46 Pengadaan Komputer 1.500.00 140.938.00 142.438.00 1.05. 1.05.01. 02. 48 Kegiatan Penyempurnaan Garasi pemda II 1.500.00 500.00 148.000.00 150.000.00 1.05. 1.05.01. 15 Program Perencanaan Tata Ruang 108.960.00 1.666.040.00 1.775.000.00 1.05. 1.05.01. 15. 27 Penunjang Operasional BKPRD Kabupaten Klaten 39.125.00 40.875.00 80.000.00 1.05. 1.05.01. 15. 33 Penyusunan kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR 9.935.00 185.065.00 195.000.00 1.05. 1.05.01. 15. 35 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kebonarum 14.400.00 185.600.00 200.000.00 1.05. 1.05.01. 15. 36 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Ngawen 14.400.00 185.600.00 200.000.00 1.05. 1.05.01. 15. 37 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kalikotes 14.400.00 185.600.00 200.000.00 1.05. 1.05.01. 15. 38 Pembuatan Unsur Peta Dasar Kab. Klaten Skala 1 : 5000 16.700.00 883.300.00 900.000.00 1.05. 1.20.03 1.05. 1.20.03. 11 SEKRETARIAT DAERAH 18.900.00 3.600.00 136.792.00 Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip 16.400.00 3.600.00 159.292.00 20.000.00 1.05. 1.20.03. 11. 01 Penataan Dokumen Inaktif Setda Kabupaten Klaten 16.400.00 3.600.00 20.000.00 1.05. 1.20.03. 18 Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan 2.500.00 136.792.00 139.292.00 1.05. 1.20.03. 18. 22 Penataan Lingkungan Gedung Kantor 2.500.00 136.792.00 139.292.00 1.06 1.06. 1.05.01 1.06. 1.05.01. 15 Perencanaan Pembangunan 984.749.00 3.125.753.00 33.750.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 814.149.00 2.708.301.00 Program pengembangan data/informasi 45.850.00 24.150.00 4.144.252.00 3.522.450.00 70.000.00 1.06. 1.05.01. 15. 11 Penyusunan Profil Daerah (2P.0.A) 45.850.00 4.150.00 50.000.00 1.06. 1.05.01. 15. 14 Pendampingan Penyusunan Profil Daerah 20.000.00 20.000.00 1.06. 1.05.01. 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1.100.00 73.900.00 75.000.00 1.06. 1.05.01. 20. 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 1.100.00 73.900.00 75.000.00 1.06. 1.05.01. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 414.324.00 1.010.676.00 1.425.000.00 1.06. 1.05.01. 21. 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 42.696.00 182.304.00 225.000.00 1.06. 1.05.01. 21. 14 Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten 121.021.00 158.979.00 280.000.00 1.06. 1.05.01. 21. 17 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 24.447.00 65.553.00 90.000.00 1.06. 1.05.01. 21. 18 Penyusunan Perubahan KUA & PPAS 107.755.00 157.245.00 265.000.00 1.06. 1.05.01. 21. 19 Penyusunan KUA & PPAS 107.755.00 157.245.00 265.000.00 1.06. 1.05.01. 21. 34 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) 2.775.00 47.225.00 50.000.00 1.06. 1.05.01. 21. 35 Penyusunan Naskah Akademis dan Review RPJMD Kabupaten Klaten 7.875.00 242.125.00 250.000.00 1.06. 1.05.01. 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 46.475.00 328.525.00 375.000.00 1.06. 1.05.01. 22. 09 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi 36.475.00 223.525.00 260.000.00 1.06. 1.05.01. 22. 13 Penguatan Kelembagaan FEDEP ( Eks 2P.O.A ) 10.000.00 75.000.00 85.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 14

1.06. 1.05.01. 22. 14 Pendamping Penguatan Kelembagaan Kegiatan FEDEP 30.000.00 30.000.00 1.06. 1.05.01. 23 Program perencanaan sosial dan budaya 159.275.00 810.725.00 970.000.00 1.06. 1.05.01. 23. 12 Penunjang Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten ( TKPK ) 66.050.00 83.950.00 150.000.00 1.06. 1.05.01. 23. 13 Penyusunan analisa situasi ibu dan anak 14.050.00 60.950.00 75.000.00 1.06. 1.05.01. 23. 15 Fasilitasi PUS (2P.OA) 23.850.00 26.150.00 50.000.00 1.06. 1.05.01. 23. 18 Pendampingan Fasilitasi PUS 6.000.00 14.000.00 20.000.00 1.06. 1.05.01. 23. 24 Fasilitasi dan Koodinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 19.500.00 230.500.00 250.000.00 1.06. 1.05.01. 23. 27 Penyusunan Laporan LP2KD dan Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 10.500.00 64.500.00 75.000.00 1.06. 1.05.01. 23. 28 Penyusunan Detail Enginering Design ( DED ) Museum Wayang 11.100.00 188.900.00 200.000.00 1.06. 1.05.01. 23. 29 Penyusunan Detail Enginering Design ( DED ) Lapangan Tenis Indoor 3.225.00 46.775.00 50.000.00 1.06. 1.05.01. 23. 30 Penyusunan Detail Enginering Design ( DED ) Galeri Seni 5.000.00 95.000.00 100.000.00 1.06. 1.05.01. 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 127.525.00 229.925.00 357.450.00 1.06. 1.05.01. 24. 04 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Fisik dan Prasarana 15.025.00 209.975.00 225.000.00 1.06. 1.05.01. 24. 23 Water Irigation Supply Management Program ( WISMP Bidang Perencanaan ) 112.500.00 19.950.00 132.450.00 1.06. 1.05.01. 27 Program Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan 19.600.00 230.400.00 250.000.00 1.06. 1.05.01. 27. 01 Fasilitasi dan Koordinasi Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan 19.600.00 230.400.00 250.000.00 1.06. 1.20.03 1.06. 1.20.03. 17 SEKRETARIAT DAERAH 170.600.00 417.452.00 33.750.00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 25.525.00 79.475.00 621.802.00 105.000.00 1.06. 1.20.03. 17. 12 Pembakuan Unsur Rupa Bumi 13.975.00 11.025.00 25.000.00 1.06. 1.20.03. 17. 15 Fasilitasi Permasalahan Wilayah Perbatasan 11.550.00 8.450.00 20.000.00 1.06. 1.20.03. 17. 16 Fasilitasi APKASI 20.000.00 20.000.00 1.06. 1.20.03. 17. 17 Fasilitasi Kerjasama antar daerah Subosukowonosraten 40.000.00 40.000.00 1.06. 1.20.03. 26 Program Peningkatan Koord. Penyusunan Perenc. Pembangunan 145.075.00 337.977.00 33.750.00 516.802.00 1.06. 1.20.03. 26. 01 Peny. Perat. Bupati Klaten ttg Petunjuk Pelaks. Keg./Proyek di Kabupaten Klaten 7.875.00 15.595.00 23.470.00 1.06. 1.20.03. 26. 02 Peny.Perat. Bupati Klaten ttg Tata Cara Pengad.Brng & Js yg dibiayai dari APBD. 8.275.00 21.725.00 30.000.00 1.06. 1.20.03. 26. 03 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 35.825.00 44.220.00 4.500.00 84.545.00 1.06. 1.20.03. 26. 04 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan (Rakorlak) 625.00 52.100.00 4.500.00 57.225.00 1.06. 1.20.03. 26. 05 Operasional Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 91.425.00 25.790.00 4.500.00 121.715.00 1.06. 1.20.03. 26. 06 Faslitrasi dan Koordinasi Bidang Perencanaan, Pekerjaan Umum dan Perhubungan 1.06. 1.20.03. 26. 08 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 625.00 137.347.00 9.000.00 146.972.00 1.06. 1.20.03. 26. 09 Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 425.00 41.200.00 11.250.00 52.875.00 1.07 1.07. 1.07.01 1.07. 1.07.01. 01 Perhubungan 236.585.00 2.182.802.50 1.550.998.50 DINAS PERHUBUNGAN 236.585.00 2.182.802.50 1.550.998.50 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49.050.00 306.739.00 3.970.386.00 3.970.386.00 355.789.00 1.07. 1.07.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.00 5.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 15