Pemerintah Kabupaten Blora REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

Pemerintah Kabupaten Blora REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

URAIAN sebelum perubahan

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

ANGGARAN 2015 URUT PROGRAM KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

1. SKPD : DINAS PENDIDIKAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

REALISASI ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN JEMBRANA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah - 846,200, ,200,000.00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2012

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA ANGGARAN AS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDU Tahun Anggaran 2015

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Jumlah

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU RINGKASAN APBD Tahun Anggaran 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU


PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016

! "## Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (FINAL) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Pembangunan Akses jalan masuk TK/SD. Pengadaan Sarana air bersih TK/SD. Pembangunan RKB SMPN 4. Pembangunan Ruang Laboratorium IPA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI Tahun Anggaran 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Uraian. Kode Jumlah. Target Kinerja Brg & Jasa

PELAKSANAAN PEMILIHAN SATUAN KERJA. PERKIRAAN BIAYA (Rp) KETERAN NO (APBN/APBD / BELANJA

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Formulir NOMOR DPA PPKD PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DPA - PPKD PROVINSI JAWA TENGAH

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

Transkripsi:

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 1 TAHUN 2014 Kode 1 URUSAN WAJIB 75.686.162.177,00 155.559.012.069,00 342.265.950.754,00 573.511.125.000,00 1 01 PENDIDIKAN 14.456.851.400,00 24.149.029.300,00 40.171.748.300,00 78.777.629.000,00 1 01 01 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 14.456.851.400,00 24.149.029.300,00 40.171.748.300,00 78.777.629.000,00 1 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 330.000.000,00 1.203.955.500,00 346.444.500,00 1.880.400.000,00 1 01 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1 01 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 362.000.000,00 0,00 362.000.000,00 1 01 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 1 01 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 330.000.000,00 0,00 0,00 330.000.000,00 1 01 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 1 01 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 1 01 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 1 01 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 1 01 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 2.500.500,00 337.899.500,00 340.400.000,00 1 01 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 6.955.000,00 7.045.000,00 14.000.000,00 1 01 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 43.500.000,00 1.500.000,00 45.000.000,00 1 01 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 1 01 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 1 01 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 1 01 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 183.500.000,00 1.474.785.000,00 1.658.285.000,00 Hal : 254

1 01 01 02 03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 642.750.000,00 642.750.000,00 1 01 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 163.000.000,00 163.000.000,00 1 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 1 01 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 53.500.000,00 0,00 53.500.000,00 1 01 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 669.035.000,00 669.035.000,00 1 01 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 1 01 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 1 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 148.264.000,00 128.216.000,00 0,00 276.480.000,00 1 01 01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD 4.510.000,00 490.000,00 0,00 5.000.000,00 1 01 01 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 12.190.000,00 810.000,00 0,00 13.000.000,00 1 01 01 06 05 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 2.560.000,00 2.440.000,00 0,00 5.000.000,00 1 01 01 06 06 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD 129.004.000,00 124.476.000,00 0,00 253.480.000,00 1 01 01 09 PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM 410.400.000,00 89.600.000,00 0,00 500.000.000,00 1 01 01 09 03 Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya 410.400.000,00 89.600.000,00 0,00 500.000.000,00 1 01 01 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 593.280.000,00 170.220.000,00 28.000.000,00 791.500.000,00 1 01 01 15 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 1.320.000,00 7.680.000,00 28.000.000,00 37.000.000,00 1 01 01 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 5.550.000,00 34.450.000,00 0,00 40.000.000,00 1 01 01 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini 10.030.000,00 24.970.000,00 0,00 35.000.000,00 1 01 01 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 542.800.000,00 17.200.000,00 0,00 560.000.000,00 1 01 01 15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 2.480.000,00 22.520.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01 01 15 64 Perencanaan dan penyusunan program pendidikan anak usia dini 15.100.000,00 9.900.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01 01 15 65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 13.000.000,00 22.000.000,00 0,00 35.000.000,00 1 01 01 15 66 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 3.000.000,00 31.500.000,00 0,00 34.500.000,00 Hal : 255

1 01 01 16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 2.459.484.400,00 2.364.652.600,00 3.127.220.000,00 7.951.357.000,00 1 01 01 16 01 Pembangunan gedung sekolah 0,00 0,00 711.000.000,00 711.000.000,00 1 01 01 16 09 Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir 0,00 0,00 1.284.000.000,00 1.284.000.000,00 1 01 01 16 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, dan penjaga sekolah 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1 01 01 16 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 0,00 0,00 698.000.000,00 698.000.000,00 1 01 01 16 49 Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1 01 01 16 51 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir 0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 1 01 01 16 56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 1 01 01 16 63 1 01 01 16 69 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara SD/SMP Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar 2.205.008.400,00 1.491.848.600,00 0,00 3.696.857.000,00 96.240.000,00 70.260.000,00 0,00 166.500.000,00 1 01 01 16 70 Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa 15.715.000,00 395.065.000,00 4.220.000,00 415.000.000,00 1 01 01 16 72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 7.610.000,00 17.390.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01 01 16 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01 01 16 79 Penyelenggaraan ujian sekolah tingkat SD dan SMP 133.011.000,00 351.989.000,00 0,00 485.000.000,00 1 01 01 16 81 Penataan kelembagaan sekolah 1.900.000,00 18.100.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01 01 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 101.600.000,00 223.400.000,00 0,00 325.000.000,00 1 01 01 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 21.275.000,00 33.725.000,00 0,00 55.000.000,00 1 01 01 16 02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 80.325.000,00 189.675.000,00 0,00 270.000.000,00 1 01 01 17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 243.325.000,00 2.060.050.000,00 3.114.817.000,00 5.418.192.000,00 1 01 01 17 01 Pembangunan gedung sekolah 0,00 45.183.000,00 2.384.817.000,00 2.430.000.000,00 1 01 01 17 05 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 0,00 0,00 730.000.000,00 730.000.000,00 1 01 01 17 61 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen mutu (BOMM) 3.250.000,00 767.942.000,00 0,00 771.192.000,00 1 01 01 17 62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga kurang mampu dan berprestasi 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 1 01 01 17 63 Penyelenggaraan Paket C setara SMA 240.000,00 19.760.000,00 0,00 20.000.000,00 Hal : 256

1 01 01 17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 65.875.000,00 241.125.000,00 0,00 307.000.000,00 1 01 01 17 68 Penyelenggaraan Akreditasi SMA/SMK 960.000,00 29.040.000,00 0,00 30.000.000,00 1 01 01 17 69 Evaluasi, monitoring, dan pelaporan 1.350.000,00 28.650.000,00 0,00 30.000.000,00 1 01 01 17 70 Pembinaan minat bakat dan prestasi siswa 112.975.000,00 387.025.000,00 0,00 500.000.000,00 1 01 01 17 71 Penyediaan dana Ujian sekolah SMA/SMK 58.675.000,00 241.325.000,00 0,00 300.000.000,00 1 01 01 17 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA 30.100.000,00 49.400.000,00 50.500.000,00 130.000.000,00 1 01 01 17 02 Pelatihan keterampilan bagi pemuda 8.375.000,00 21.625.000,00 0,00 30.000.000,00 1 01 01 17 03 Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) 21.725.000,00 27.775.000,00 50.500.000,00 100.000.000,00 1 01 01 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 42.747.000,00 175.053.000,00 0,00 217.800.000,00 1 01 01 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 1 01 01 18 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 4.930.000,00 15.070.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01 01 18 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 7.250.000,00 32.750.000,00 0,00 40.000.000,00 1 01 01 18 07 pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 19.417.000,00 5.583.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01 01 18 08 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 8.070.000,00 16.930.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01 01 18 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 1.760.000,00 26.040.000,00 0,00 27.800.000,00 1 01 01 18 13 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 1.320.000,00 18.680.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01 00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 5.884.471.000,00 1.407.329.000,00 0,00 7.291.800.000,00 1 01 00 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 11.700.000,00 88.300.000,00 0,00 100.000.000,00 1 01 00 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 71.071.000,00 568.929.000,00 0,00 640.000.000,00 1 01 00 03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 38.600.000,00 171.400.000,00 0,00 210.000.000,00 1 01 00 04 Pembinaan kelompok kerja guru ( KKG) 4.370.000,00 95.630.000,00 0,00 100.000.000,00 1 01 00 07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 1.680.000,00 73.320.000,00 0,00 75.000.000,00 1 01 00 08 Peningkatan mutu dan kualitas program pendidik dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 7.890.000,00 97.110.000,00 0,00 105.000.000,00 1 01 00 10 Pengembangan sistem perlindungan dan penghargaan terhadap profesi pendidik 1.470.000,00 23.530.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01 00 11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan 8.460.000,00 138.340.000,00 0,00 146.800.000,00 Hal : 257

1 01 00 13 Peningkatan kesejahteraan GTT dan PTT 5.654.874.000,00 45.126.000,00 0,00 5.700.000.000,00 1 01 00 14 Evaluasi kinerja kepala sekolah dan pengawas sekolah 84.356.000,00 105.644.000,00 0,00 190.000.000,00 1 01 00 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA 388.775.000,00 587.625.000,00 3.600.000,00 980.000.000,00 1 01 00 03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 31.550.000,00 103.450.000,00 0,00 135.000.000,00 1 01 00 04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 51.350.000,00 145.050.000,00 3.600.000,00 200.000.000,00 1 01 00 06 Penyelenggaraan kompetisi olah raga 266.500.000,00 253.500.000,00 0,00 520.000.000,00 1 01 00 07 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat 30.225.000,00 44.775.000,00 0,00 75.000.000,00 1 01 00 11 Pengembangan olahraga rekreasi 9.150.000,00 30.850.000,00 0,00 40.000.000,00 1 01 00 13 Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olah raga 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 01 01 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 88.990.000,00 1.100.510.000,00 56.000.000,00 1.245.500.000,00 1 01 01 02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 64.665.000,00 885.835.000,00 0,00 950.500.000,00 1 01 01 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 22.125.000,00 166.875.000,00 56.000.000,00 245.000.000,00 1 01 01 09 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 2.200.000,00 47.800.000,00 0,00 50.000.000,00 1 01 01 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA 870.000,00 228.789.000,00 770.341.000,00 1.000.000.000,00 1 01 01 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 0,00 659.000,00 499.341.000,00 500.000.000,00 1 01 01 06 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 870.000,00 228.130.000,00 271.000.000,00 500.000.000,00 1 01 02 PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN BERSUMBER DARI DANA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA 3.734.545.000,00 14.131.729.200,00 31.200.040.800,00 49.066.315.000,00 1 01 02 01 Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana SD/SMP (DAK Tahun sebelumnya) 0,00 0,00 6.835.165.000,00 6.835.165.000,00 1 01 02 02 Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana SD/SMP (DAK Tahun 2011) 0,00 0,00 171.000.000,00 171.000.000,00 1 01 02 03 Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana SD (DAK Tahun 2014) 0,00 1.074.724.200,00 10.405.680.800,00 11.480.405.000,00 1 01 02 04 Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana SMP (DAK SMP) 2014 0,00 1.139.000.000,00 4.879.225.000,00 6.018.225.000,00 1 01 02 05 Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA (DAK Tahun 2014) 0,00 1.017.870.000,00 2.382.130.000,00 3.400.000.000,00 1 01 02 06 Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK (DAK Tahun 2014) 0,00 7.241.625.000,00 4.188.375.000,00 11.430.000.000,00 Hal : 258

1 01 02 09 Pengadaan APE PAUD IT Harapan Mulia Kec. Ngawen Kab. Blora 1.560.000,00 7.540.000,00 12.900.000,00 22.000.000,00 1 01 02 10 Bantuan Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan ( Bantuan Keuangan Provinsi ) 0,00 16.500.000,00 143.500.000,00 160.000.000,00 1 01 02 11 Bantuan Pengembangan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 365.000.000,00 365.000.000,00 1 01 02 12 Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD ( Bantuan Keuangan Provinsi ) 6.330.000,00 11.170.000,00 0,00 17.500.000,00 1 01 02 13 Bantuan Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi) 1.760.000,00 23.290.000,00 0,00 25.050.000,00 1 01 02 14 Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 1 01 02 15 Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 87.000.000,00 0,00 87.000.000,00 1 01 02 19 Bantuan pengadaan alat lab IPA SMP (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 77.250.000,00 77.250.000,00 1 01 02 20 Bantuan Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/ SDLB dan SMP/ SMPLB ( Bantuan Keuangan Provinsi ) 2.100.000,00 13.350.000,00 0,00 15.450.000,00 1 01 02 22 Bantuan pengadaan meubelair pengganti SMP (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 18.250.000,00 2.750.000,00 21.000.000,00 1 01 02 26 Bantuan pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Bantuan Keuangan Provinsi) 1.111.980.000,00 1.121.980.000,00 0,00 2.233.960.000,00 1 01 02 27 Bantuan Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs(Bantuan Keuangan Provinsi) 662.425.000,00 672.425.000,00 0,00 1.334.850.000,00 1 01 02 35 Bantuan Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Bantuan Keuangan Provinsi) 1.155.000,00 52.045.000,00 0,00 53.200.000,00 1 01 02 37 Bantuan Pembangunan RKB SMA/SMK (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 495.000.000,00 495.000.000,00 1 01 02 50 Bantuan Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) (Bantuan Keuangan Provinsi) 1.580.000,00 8.020.000,00 10.400.000,00 20.000.000,00 1 01 02 51 Bantuan Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (Bantuan Keuangan Provinsi) 36.235.000,00 80.515.000,00 3.250.000,00 120.000.000,00 1 01 02 53 Bantuan Beasiswa Siswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 362.000.000,00 0,00 362.000.000,00 1 01 02 54 Bantuan Fasilitasi hari aksara internasional (HAI) dinas pendidikan kab/kota (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 1 01 02 55 Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Bantuan Keuangan Provinsi) 912.370.000,00 7.630.000,00 0,00 920.000.000,00 1 01 02 56 Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD ( Bantuan Keuangan Provinsi ) 588.690.000,00 3.260.000,00 0,00 591.950.000,00 1 01 02 57 Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal (Bantuan Keuangan Provinsi) 1.180.000,00 313.320.000,00 0,00 314.500.000,00 1 01 02 58 Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi) 2.260.000,00 219.740.000,00 0,00 222.000.000,00 1 01 02 61 Bantuan fasilitas Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui jalur Pendidikan ( Bantuan Keuangan Provinsi ) 36.625.000,00 73.375.000,00 0,00 110.000.000,00 1 01 02 63 Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan Keuangan Provinsi) 107.000.000,00 231.000.000,00 0,00 338.000.000,00 1 01 02 64 Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi) 93.320.000,00 55.180.000,00 0,00 148.500.000,00 1 01 02 65 Bantuan Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi) 15.600.000,00 37.400.000,00 0,00 53.000.000,00 1 01 02 67 Bantuan pengarusutamaan gender (Bantuan Keuangan Provinsi) 22.990.000,00 32.010.000,00 0,00 55.000.000,00 1 01 02 89 Bantuan Pengadaan Alat Bengkel SMK (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 51.000.000,00 51.000.000,00 1 01 02 90 Bantuan Pengembangan Mutu SMA (Bantuan Keuangan Provinsi) 29.535.000,00 20.465.000,00 0,00 50.000.000,00 1 01 02 91 Bantuan Pengembangan Mutu SMK (Bantuan Keuangan Provinsi) 41.225.000,00 58.775.000,00 0,00 100.000.000,00 Hal : 259

1 01 02 92 Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMA (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 51.000.000,00 51.000.000,00 1 01 02 93 Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMK (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 102.000.000,00 102.000.000,00 1 01 02 94 Bantuan Fasilitasi Carier Center SMK (Bantuan Keuangan Provinsi) 33.300.000,00 66.700.000,00 0,00 100.000.000,00 1 01 02 95 Bantuan Fasilitasi Program Kelas Industri SMK (Bantuan Keuangan Provinsi) 16.325.000,00 38.070.000,00 95.605.000,00 150.000.000,00 1 01 02 96 Bantuan Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK (Bantuan Keuangan Provinsi) 9.000.000,00 16.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01 02 97 Bantuan Fasilitasi Sanitasi Sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 1 01 02 98 Bantuan Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB ( Bantuan Keuangan Provinsi ) 0,00 0,00 117.810.000,00 117.810.000,00 1 01 02 99 Bantuan Pengadaan Alat Lab IPA SMP (Bantuan Keuangan Provinsi Luncuran 2013) 0,00 0,00 607.000.000,00 607.000.000,00 Hal : 260

1 02 KESEHATAN 41.354.194.277,00 45.640.741.744,00 37.704.694.979,00 124.699.631.000,00 1 02 01 DINAS KESEHATAN 16.047.963.650,00 18.033.058.100,00 14.478.609.250,00 48.559.631.000,00 1 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 270.300.000,00 514.200.000,00 218.182.000,00 1.002.682.000,00 1 02 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 1 02 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 1 02 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 240.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00 1 02 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 30.300.000,00 4.700.000,00 0,00 35.000.000,00 1 02 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 1 02 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 1 02 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 02 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 218.182.000,00 218.182.000,00 1 02 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 02 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 02 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 1 02 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 1 02 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 9.170.000,00 108.455.000,00 222.375.000,00 340.000.000,00 1 02 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9.170.000,00 18.455.000,00 222.375.000,00 250.000.000,00 1 02 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 1 02 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 02 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 61.860.000,00 173.140.000,00 0,00 235.000.000,00 1 02 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 51.110.000,00 148.890.000,00 0,00 200.000.000,00 1 02 01 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 10.750.000,00 24.250.000,00 0,00 35.000.000,00 1 02 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 39.350.000,00 30.650.000,00 0,00 70.000.000,00 Hal : 261

1 02 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12.650.000,00 12.350.000,00 0,00 25.000.000,00 1 02 01 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 11.350.000,00 8.650.000,00 0,00 20.000.000,00 1 02 01 06 05 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 15.350.000,00 9.650.000,00 0,00 25.000.000,00 1 02 01 15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 342.500,00 49.657.500,00 0,00 50.000.000,00 1 02 01 15 01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 342.500,00 49.657.500,00 0,00 50.000.000,00 1 02 01 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 15.041.476.150,00 7.896.035.600,00 7.997.297.250,00 30.934.809.000,00 1 02 01 16 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya 73.950.000,00 26.050.000,00 0,00 100.000.000,00 1 02 01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 8.590.000,00 21.410.000,00 0,00 30.000.000,00 1 02 01 16 03 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 0,00 600.000.000,00 2.786.912.000,00 3.386.912.000,00 1 02 01 16 100 PENYEDIAAN BIAYA PELAYANAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS TUNJUNGAN 405.256.000,00 98.389.000,00 105.955.000,00 609.600.000,00 1 02 01 16 11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 11.215.000,00 14.785.000,00 0,00 26.000.000,00 1 02 01 16 12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1.040.220.000,00 55.351.000,00 0,00 1.095.571.000,00 1 02 01 16 13 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 725.000,00 199.275.000,00 0,00 200.000.000,00 1 02 01 16 14 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 7.695.000,00 22.305.000,00 0,00 30.000.000,00 1 02 01 16 15 Penyusunan profil kesehatan 14.040.000,00 5.960.000,00 0,00 20.000.000,00 1 02 01 16 16 Percepatan program pembangunan sanitasi pemukiman 2.150.000,00 22.850.000,00 0,00 25.000.000,00 1 02 01 16 17 Pelayanan Kesehatan gratis di puskesmas 115.605.000,00 64.395.000,00 0,00 180.000.000,00 1 02 01 16 21 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Banjarejo 429.577.000,00 435.175.000,00 188.775.000,00 1.053.527.000,00 1 02 01 16 22 Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Blora 208.079.000,00 309.029.000,00 99.400.000,00 616.508.000,00 1 02 01 16 23 Operassional dan Pemeliharaan Puskesmas Bogorejo 127.680.000,00 89.647.000,00 78.800.000,00 296.127.000,00 1 02 01 16 24 Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Cepu 195.782.000,00 205.865.000,00 62.625.000,00 464.272.000,00 1 02 01 16 25 Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Doplang 190.945.000,00 153.308.300,00 55.798.700,00 400.052.000,00 1 02 01 16 26 Operasiaonal dan Pemeliharaan Puskesmas Gondorio 53.270.000,00 52.003.000,00 13.700.000,00 118.973.000,00 1 02 01 16 27 Operasional Dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Japah 185.434.700,00 147.152.300,00 34.700.000,00 367.287.000,00 1 02 01 16 28 Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Jepon 118.840.000,00 146.652.000,00 80.700.000,00 346.192.000,00 1 02 01 16 29 Penyediaan biaya operasional UPTD PuskesmasJiken 95.727.050,00 136.691.000,00 79.873.950,00 312.292.000,00 1 02 01 16 30 Operasional dan pemeliharaan UPTD Puskesmas Kapuan 65.412.000,00 65.614.000,00 7.376.000,00 138.402.000,00 Hal : 262

1 02 01 16 31 Operasional dan pemeliharaan UPTD Puskesmas Kedungtuban 208.218.000,00 228.415.000,00 111.480.000,00 548.113.000,00 1 02 01 16 32 oprasional dan pemeliharaan uptd puskesmas ketuwan 83.449.000,00 75.115.000,00 33.650.000,00 192.214.000,00 1 02 01 16 33 Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kunduran 318.531.000,00 254.460.000,00 52.025.000,00 625.016.000,00 1 02 01 16 34 Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Kutukan 104.222.000,00 133.390.000,00 55.050.000,00 292.662.000,00 1 02 01 16 35 Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Medang 86.211.000,00 98.570.000,00 41.388.000,00 226.169.000,00 1 02 01 16 36 Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Menden 249.820.000,00 280.581.000,00 112.950.000,00 643.351.000,00 1 02 01 16 37 operasional dan pemeliharaan Puskesmas Ngawen 218.035.000,00 252.784.000,00 80.290.000,00 551.109.000,00 1 02 01 16 38 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan UPTD Puskesmas Ngroto 49.385.500,00 55.077.500,00 23.120.000,00 127.583.000,00 1 02 01 16 39 Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Puledagel 34.996.000,00 56.508.000,00 21.260.000,00 112.764.000,00 1 02 01 16 40 Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Randublatung 432.363.400,00 296.711.600,00 123.270.000,00 852.345.000,00 1 02 01 16 41 Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Randulawang 57.991.000,00 66.512.000,00 28.200.000,00 152.703.000,00 1 02 01 16 42 Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Rowobungkul 90.678.000,00 73.904.000,00 36.300.000,00 200.882.000,00 1 02 01 16 43 operasional dan pemeliharaan uptd puskesmas sambong 102.154.000,00 119.266.000,00 41.310.000,00 262.730.000,00 1 02 01 16 44 Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sonokdul 44.659.000,00 76.196.800,00 28.638.200,00 149.494.000,00 1 02 01 16 45 operasional dan pemeliharaan puskesmas todanan 386.436.000,00 310.834.000,00 115.575.000,00 812.845.000,00 1 02 01 16 46 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL PUSKESMAS TUNJUNGAN 109.813.000,00 154.218.000,00 73.500.000,00 337.531.000,00 1 02 01 16 47 Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium Kesehatan 20.040.000,00 42.960.000,00 0,00 63.000.000,00 1 02 01 16 48 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN GUDANG FARMASI 11.250.000,00 70.050.000,00 18.700.000,00 100.000.000,00 1 02 01 16 49 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyrakat Miskin Non Kuota Puskesmas Banjarejo 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 02 01 16 50 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota Puskesmas Blora 24.688.000,00 25.312.000,00 0,00 50.000.000,00 1 02 01 16 51 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota Jaminan Puskesmas Bogorejo 10.160.000,00 9.840.000,00 0,00 20.000.000,00 1 02 01 16 52 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota Puskesmas Cepu 18.595.500,00 11.404.500,00 0,00 30.000.000,00 1 02 01 16 53 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota Puskesmas Doplang 20.560.000,00 19.440.000,00 0,00 40.000.000,00 1 02 01 16 54 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyrakat Miskin Non Kuota Puskesmas Gondorio 7.350.000,00 7.650.000,00 0,00 15.000.000,00 1 02 01 16 55 pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota jaminan uptd puskesmas jpah 15.560.000,00 14.440.000,00 0,00 30.000.000,00 1 02 01 16 56 Pelaynann Kesehatan Gratis Masyrakat Miskin Non Kuota Puskesmas Jepon 14.560.000,00 5.440.000,00 0,00 20.000.000,00 1 02 01 16 57 Pelayanan Kesehatan gratis Masyarakat Miskin Non Kuot UPTD Puskesmas Jiken 9.310.000,00 10.690.000,00 0,00 20.000.000,00 1 02 01 16 58 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota Puskesmas Kapuan 6.560.000,00 8.440.000,00 0,00 15.000.000,00 1 02 01 16 59 Pelayanan Kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota UPTD Puskesmas Kedungtuban 9.560.000,00 5.440.000,00 0,00 15.000.000,00 1 02 01 16 60 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota UPTD Puskesmas Ketuwan 10.560.000,00 9.440.000,00 0,00 20.000.000,00 1 02 01 16 61 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota Puskesmas Kunduran 21.240.000,00 28.760.000,00 0,00 50.000.000,00 Hal : 263

1 02 01 16 62 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuata UPTD Puskesmas Kutukan 3.860.000,00 11.140.000,00 0,00 15.000.000,00 1 02 01 16 63 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota Puskesmas Medang 15.560.000,00 9.440.000,00 0,00 25.000.000,00 1 02 01 16 64 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakt Miskin Non Kuota Puskesmas Menden 15.560.000,00 19.440.000,00 0,00 35.000.000,00 1 02 01 16 65 pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota jaminan Puskesmas Ngawen 33.560.000,00 21.440.000,00 0,00 55.000.000,00 1 02 01 16 66 Penyediaan biaya pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota UPTD puskesmas Ngroto 12.560.000,00 7.440.000,00 0,00 20.000.000,00 1 02 01 16 67 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyrakat Miskin Non Kuota Puskesmas Puledagel 5.376.000,00 9.624.000,00 0,00 15.000.000,00 1 02 01 16 68 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota UPTD Puskesmas Randublatung 24.560.000,00 50.440.000,00 0,00 75.000.000,00 1 02 01 16 69 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota UPTD Pusk Randulawang 10.530.000,00 6.470.000,00 0,00 17.000.000,00 1 02 01 16 70 Pelayana Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota UPTD Puskesmas Rowobungku 11.586.000,00 11.414.000,00 0,00 23.000.000,00 1 02 01 16 71 Pelayanan Kesehatan Gratis Maskin non kuota UPTD Puskesmas Sambong 8.060.000,00 6.940.000,00 0,00 15.000.000,00 1 02 01 16 72 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota Puskesmas Sonokidul 5.620.000,00 14.380.000,00 0,00 20.000.000,00 1 02 01 16 73 pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota jaminan puskesmas todanan 14.400.000,00 25.600.000,00 0,00 40.000.000,00 1 02 01 16 74 PELAYANAN KESEHATAN GRATIS MASYARAKAT MISKIN NON KUOTA JAMINAN PUSKESMAS TUNJUNGAN 10.560.000,00 9.440.000,00 0,00 20.000.000,00 1 02 01 16 75 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Banjarejo 1.061.208.000,00 277.986.000,00 426.825.000,00 1.766.019.000,00 1 02 01 16 76 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Blora 577.382.400,00 212.346.600,00 172.575.000,00 962.304.000,00 1 02 01 16 77 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bogorejo 257.298.800,00 14.049.600,00 157.483.600,00 428.832.000,00 1 02 01 16 78 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta JKN di UPTD Puskesmas Cepu 411.220.000,00 123.429.000,00 113.975.000,00 648.624.000,00 1 02 01 16 79 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nsional Puskesmas Doplang 307.341.600,00 102.069.400,00 102.925.000,00 512.336.000,00 1 02 01 16 80 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Gondorio 104.198.000,00 13.216.000,00 47.450.000,00 164.864.000,00 1 02 01 16 81 PENYEDIAAN BIAYA PELAYANAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI UPTD PUSKESMAS JAPAH 262.291.000,00 21.136.000,00 153.725.000,00 437.152.000,00 1 02 01 16 82 Peneyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jepon 342.752.000,00 152.544.000,00 45.280.000,00 540.576.000,00 1 02 01 16 83 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatn Nasional Puskesmas Jiken 299.776.000,00 85.859.000,00 88.325.000,00 473.960.000,00 1 02 01 16 84 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta JKN di UPTD Puskesmas Kapuan 110.785.000,00 26.419.000,00 37.900.000,00 175.104.000,00 1 02 01 16 85 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kedungtuban 633.056.000,00 136.499.000,00 230.525.000,00 1.000.080.000,00 1 02 01 16 86 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN di UPTD Puskesmas Ketuwan 192.281.600,00 37.346.400,00 74.500.000,00 304.128.000,00 1 02 01 16 87 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kunduran 390.159.000,00 98.477.000,00 161.200.000,00 649.836.000,00 1 02 01 16 88 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta JKN UPTD Puskesmas Kutukan 319.556.000,00 42.975.000,00 143.325.000,00 505.856.000,00 1 02 01 16 89 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatn Nasional Puskesmas Medang 205.703.000,00 31.432.000,00 87.225.000,00 324.360.000,00 1 02 01 16 90 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Menden 545.603.000,00 78.274.000,00 285.275.000,00 909.152.000,00 1 02 01 16 91 penyediaan biaya pelayanan peserta jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Ngawen 418.716.000,00 122.484.000,00 155.600.000,00 696.800.000,00 1 02 01 16 92 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN di UPTD puskesmas ngroto 101.130.000,00 24.482.000,00 34.100.000,00 159.712.000,00 Hal : 264

1 02 01 16 93 Penyediaan biaya pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Puledagel 90.394.000,00 17.478.000,00 36.800.000,00 144.672.000,00 1 02 01 16 94 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN UPTD Puskesmas Randublatung 631.900.800,00 140.942.200,00 280.325.000,00 1.053.168.000,00 1 02 01 16 95 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta JKN UPTD Pusk Randulawang 154.354.000,00 36.256.000,00 16.350.000,00 206.960.000,00 1 02 01 16 96 Penyadiaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional UPTD Puskesmas Rowobungkul 142.398.400,00 23.595.600,00 59.350.000,00 225.344.000,00 1 02 01 16 97 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta JKN di UPTD Puskesmas Sambong 255.982.000,00 24.528.000,00 124.450.000,00 404.960.000,00 1 02 01 16 98 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sonokidul 146.740.400,00 17.261.800,00 68.061.800,00 232.064.000,00 1 02 01 16 99 penyediaan biaya pelayanan peserta jkm puskesmas todanan 765.309.000,00 142.986.000,00 302.425.000,00 1.210.720.000,00 1 02 01 17 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 14.058.000,00 69.942.000,00 11.000.000,00 95.000.000,00 1 02 01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 14.058.000,00 55.942.000,00 0,00 70.000.000,00 1 02 01 17 03 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan 0,00 14.000.000,00 11.000.000,00 25.000.000,00 1 02 01 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 66.340.000,00 203.660.000,00 0,00 270.000.000,00 1 02 01 19 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 1 02 01 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 24.790.000,00 75.210.000,00 0,00 100.000.000,00 1 02 01 19 03 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 18.500.000,00 31.500.000,00 0,00 50.000.000,00 1 02 01 19 04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 13.000.000,00 37.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 02 01 19 05 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 10.050.000,00 24.950.000,00 0,00 35.000.000,00 1 02 00 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 138.504.000,00 575.496.000,00 6.000.000,00 720.000.000,00 1 02 00 01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 19.284.000,00 30.716.000,00 0,00 50.000.000,00 1 02 00 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 200.000,00 149.800.000,00 0,00 150.000.000,00 1 02 00 03 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia, gizi buruk, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 100.310.000,00 344.690.000,00 0,00 445.000.000,00 1 02 00 04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 14.230.000,00 45.770.000,00 0,00 60.000.000,00 1 02 00 05 Peningkatan gizi lebih 4.480.000,00 4.520.000,00 6.000.000,00 15.000.000,00 Hal : 265

1 02 01 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 17.550.000,00 152.450.000,00 0,00 170.000.000,00 1 02 01 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 1 02 01 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 02 01 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 17.550.000,00 42.450.000,00 0,00 60.000.000,00 1 02 01 04 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 02 02 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 148.613.000,00 797.787.000,00 108.600.000,00 1.055.000.000,00 1 02 02 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 43.443.000,00 156.557.000,00 0,00 200.000.000,00 1 02 02 02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 100.000,00 74.900.000,00 0,00 75.000.000,00 1 02 02 03 Pengadaan vaksin penyakit menular 360.000,00 87.640.000,00 0,00 88.000.000,00 1 02 02 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 7.800.000,00 92.200.000,00 0,00 100.000.000,00 1 02 02 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 24.875.000,00 100.125.000,00 0,00 125.000.000,00 1 02 02 06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 20.250.000,00 104.750.000,00 0,00 125.000.000,00 1 02 02 08 Peningkatan imunisasi 36.185.000,00 117.215.000,00 108.600.000,00 262.000.000,00 1 02 02 09 Peningkatan survelliance epidemilogi dan penanggulangan wabah 7.800.000,00 42.200.000,00 0,00 50.000.000,00 1 02 02 10 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 02 02 11 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 7.800.000,00 2.200.000,00 0,00 10.000.000,00 1 02 03 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 45.980.000,00 476.035.000,00 22.985.000,00 545.000.000,00 1 02 03 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 27.900.000,00 372.100.000,00 0,00 400.000.000,00 1 02 03 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 02 03 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 5.630.000,00 11.385.000,00 22.985.000,00 40.000.000,00 1 02 03 07 Pelayanan akreditasi dan perijinan 12.450.000,00 42.550.000,00 0,00 55.000.000,00 1 02 04 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 26.275.000,00 53.725.000,00 0,00 80.000.000,00 1 02 04 04 Pelayanan Sunatan Massal 26.275.000,00 53.725.000,00 0,00 80.000.000,00 Hal : 266

1 02 05 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 900.000,00 860.350.000,00 483.750.000,00 1.345.000.000,00 1 02 05 01 Pembangunan puskesmas 0,00 2.375.000,00 347.625.000,00 350.000.000,00 1 02 05 07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 300.000,00 1.000.000,00 28.700.000,00 30.000.000,00 1 02 05 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas perairan 600.000,00 114.400.000,00 0,00 115.000.000,00 1 02 05 17 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap 0,00 2.575.000,00 107.425.000,00 110.000.000,00 1 02 05 22 Pembangunan polikinik kesehatan desa 0,00 740.000.000,00 0,00 740.000.000,00 1 02 08 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 56.100.000,00 2.123.900.000,00 0,00 2.180.000.000,00 1 02 08 07 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 56.100.000,00 2.123.900.000,00 0,00 2.180.000.000,00 1 02 09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 8.250.000,00 46.350.000,00 5.400.000,00 60.000.000,00 1 02 09 01 Penyuluhan kesehatan anak balita 5.830.000,00 38.770.000,00 5.400.000,00 50.000.000,00 1 02 09 07 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 2.420.000,00 7.580.000,00 0,00 10.000.000,00 1 02 01 30 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 02 01 30 05 Pelayanan kesehatan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 02 01 30 06 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 02 01 32 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 50.630.000,00 238.545.000,00 825.000,00 290.000.000,00 1 02 01 32 01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu 12.940.000,00 157.060.000,00 0,00 170.000.000,00 1 02 01 32 02 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 8.080.000,00 31.920.000,00 0,00 40.000.000,00 1 02 01 32 04 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 29.610.000,00 49.565.000,00 825.000,00 80.000.000,00 1 02 01 34 PROGRAM BIDANG KESEHATAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, BESERTA DANA PENDAMPINGNYA 34.355.000,00 3.150.090.000,00 5.107.695.000,00 8.292.140.000,00 1 02 01 34 01 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar kesehatan (DAK) 0,00 434.055.000,00 3.065.945.000,00 3.500.000.000,00 Hal : 267

1 02 01 34 02 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan farmasi (DAK) 24.025.000,00 2.668.115.000,00 0,00 2.692.140.000,00 1 02 01 34 07 Pengadaan Coldchain 2.050.000,00 7.650.000,00 200.300.000,00 210.000.000,00 1 02 01 34 09 Pengadaan Emergency Set 1.960.000,00 6.040.000,00 200.000.000,00 208.000.000,00 1 02 01 34 10 Pengadaan Peralatan Laboratorium Puskesmas 1.470.000,00 3.680.000,00 200.850.000,00 206.000.000,00 1 02 01 34 11 Pengadaan Alat Kebidanan 2.000.000,00 14.000.000,00 1.040.000.000,00 1.056.000.000,00 1 02 01 34 12 Pengadaan HB Tes 350.000,00 9.350.000,00 200.300.000,00 210.000.000,00 1 02 01 34 13 Pengadaan Swingfog 2.500.000,00 7.200.000,00 200.300.000,00 210.000.000,00 1 02 01 35 PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG KESEHATAN 17.910.000,00 487.590.000,00 294.500.000,00 800.000.000,00 1 02 01 35 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan akibat dampak rokok 17.910.000,00 487.590.000,00 294.500.000,00 800.000.000,00 Hal : 268

1 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOETIJONO BLORA 12.877.730.627,00 13.767.489.457,00 9.605.779.916,00 36.251.000.000,00 1 02 02 26 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 0,00 0,00 450.071.916,00 450.071.916,00 1 02 02 26 10 Pengembangan ruang bersalin 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 1 02 02 26 28 Pengadaan instalasi air bersih rumah sakit 0,00 0,00 192.500.000,00 192.500.000,00 1 02 02 26 48 Rehabilitasi sedang/berat pagar/gapuro dan taman 0,00 0,00 82.571.916,00 82.571.916,00 1 02 02 28 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 1.650.000.000,00 2.850.000.000,00 0,00 4.500.000.000,00 1 02 02 28 07 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 1.650.000.000,00 2.850.000.000,00 0,00 4.500.000.000,00 1 02 02 33 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD KESEHATAN 11.227.730.627,00 10.917.489.457,00 3.865.000.000,00 26.010.220.084,00 1 02 02 33 01 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD rumah sakit 11.227.730.627,00 10.917.489.457,00 3.865.000.000,00 26.010.220.084,00 1 02 02 34 PROGRAM BIDANG KESEHATAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, BESERTA DANA PENDAMPINGNYA 0,00 0,00 4.290.708.000,00 4.290.708.000,00 1 02 02 34 03 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rujukan (DAK) 0,00 0,00 1.048.668.000,00 1.048.668.000,00 1 02 02 34 04 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lanjutan (DAK tahun anggaran sebelumnya) 0,00 0,00 85.195.000,00 85.195.000,00 1 02 02 34 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Lanjutan ( Banprov Tahun Anggaran Sebelumnya ) 0,00 0,00 110.845.000,00 110.845.000,00 1 02 02 34 08 Pengadaan alat kesehatan 0,00 0,00 3.046.000.000,00 3.046.000.000,00 1 02 02 35 PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG KESEHATAN 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1 02 02 35 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan akibat dampak rokok 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Hal : 269

1 02 03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU 12.428.500.000,00 13.840.194.187,00 13.620.305.813,00 39.889.000.000,00 1 02 03 26 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 0,00 0,00 700.305.813,00 700.305.813,00 1 02 03 26 18 Pengadaan alat-alat rumah sakit 0,00 0,00 700.305.813,00 700.305.813,00 1 02 03 28 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 1.800.000.000,00 3.700.000.000,00 0,00 5.500.000.000,00 1 02 03 28 07 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 1.800.000.000,00 3.700.000.000,00 0,00 5.500.000.000,00 1 02 03 33 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD KESEHATAN 10.628.500.000,00 10.140.194.187,00 4.500.000.000,00 25.268.694.187,00 1 02 03 33 01 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD rumah sakit 10.628.500.000,00 10.140.194.187,00 4.500.000.000,00 25.268.694.187,00 1 02 03 34 PROGRAM BIDANG KESEHATAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, BESERTA DANA PENDAMPINGNYA 0,00 0,00 7.420.000.000,00 7.420.000.000,00 1 02 03 34 03 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rujukan (DAK) 0,00 0,00 770.000.000,00 770.000.000,00 1 02 03 34 04 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lanjutan (DAK tahun anggaran sebelumnya) 0,00 0,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 1 02 03 34 08 Pengadaan alat kesehatan 0,00 0,00 5.050.000.000,00 5.050.000.000,00 1 02 03 35 PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG KESEHATAN 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1 02 03 35 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan akibat dampak rokok 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Hal : 270

1 03 PEKERJAAN UMUM 1.219.138.500,00 13.340.514.500,00 231.356.512.000,00 245.916.165.000,00 1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.219.138.500,00 13.340.514.500,00 231.356.512.000,00 245.916.165.000,00 1 03 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 203.873.000,00 707.370.000,00 155.150.000,00 1.066.393.000,00 1 03 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 195.720.000,00 0,00 195.720.000,00 1 03 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 60.900.000,00 0,00 60.900.000,00 1 03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 152.348.000,00 0,00 0,00 152.348.000,00 1 03 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 50.400.000,00 13.750.000,00 0,00 64.150.000,00 1 03 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1 03 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 36.600.000,00 0,00 36.600.000,00 1 03 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 1 03 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 21.500.000,00 0,00 21.500.000,00 1 03 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.125.000,00 0,00 155.150.000,00 156.275.000,00 1 03 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 03 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 58.250.000,00 0,00 58.250.000,00 1 03 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 193.150.000,00 0,00 193.150.000,00 1 03 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 1 03 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 16.800.000,00 237.500.000,00 150.000.000,00 404.300.000,00 1 03 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16.800.000,00 24.900.000,00 0,00 41.700.000,00 1 03 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 157.600.000,00 0,00 157.600.000,00 1 03 01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeler 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 03 01 02 31 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 03 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1 03 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 1 03 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 52.500.000,00 0,00 52.500.000,00 1 03 01 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 Hal : 271

1 03 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 61.580.000,00 1.720.000,00 0,00 63.300.000,00 1 03 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 9.760.000,00 540.000,00 0,00 10.300.000,00 1 03 01 06 05 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 9.760.000,00 240.000,00 0,00 10.000.000,00 1 03 01 06 06 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD 34.740.000,00 260.000,00 0,00 35.000.000,00 1 03 01 06 08 Penyusunan dan Evaluasi Standarisasi Harga Indeks 7.320.000,00 680.000,00 0,00 8.000.000,00 1 03 01 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 0,00 0,00 5.815.000.000,00 5.815.000.000,00 1 03 01 15 001 Pembangunan Jalan Makadam Lemah Putih - Semanggi Kec. Jepon 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1 03 01 15 002 Pembangunan Jembatan Ds. Jepangrejo Kec. Blora 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 1 03 01 15 003 Pembangunan Jembatan Ds. Kemiri Kec. Jepon 0,00 0,00 1.925.000.000,00 1.925.000.000,00 1 03 01 15 004 Pembangunan Jembatan RT. 03 RW. 01 dan RT. 03 RW. 03 Desa Jomblang Kec. Jepon 0,00 0,00 480.000.000,00 480.000.000,00 1 03 01 15 005 Pembangunan Jembatan RT. 07 RW. 12 Dk. Boleran Ds. Jiken Kec. Jiken 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 1 03 01 15 006 Pembangunan Jembatan Dk. Singget Ds. Singget Kec. Jati 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1 03 01 15 007 Pembangunan Jembatan Dk. Gapuk Ds. Sendangagung Kec. Ngawen 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 1 03 01 15 008 Pembangunan Jembatan Grenjeng Desa Bedingin Kec. Todanan 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1 03 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 3.050.000,00 11.950.000,00 0,00 15.000.000,00 1 03 01 15 10 Penyusunan Perda Bangunan Gedung ( Operasional Tim Teknis Penyusunan Perda Bangunan Gedung ) 3.050.000,00 11.950.000,00 0,00 15.000.000,00 1 03 01 15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 25.460.000,00 994.540.000,00 350.000.000,00 1.370.000.000,00 1 03 01 15 17 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kec. Cepu (Pusat Kegitan Wilayah) 2.955.000,00 247.045.000,00 0,00 250.000.000,00 1 03 01 15 18 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kec. Randublatung (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) 2.955.000,00 247.045.000,00 0,00 250.000.000,00 1 03 01 15 19 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kec. Kunduran (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) 2.955.000,00 247.045.000,00 0,00 250.000.000,00 1 03 01 15 20 Penyempurnaan Rencana Detail Tata Ruang Kec. Jepon 1.855.000,00 48.145.000,00 0,00 50.000.000,00 1 03 01 15 21 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kec. Blora 2.415.000,00 47.585.000,00 0,00 50.000.000,00 1 03 01 15 22 Peningkatan Taman Aryo Jipang Kec. Cepu (Kompleks Terminal Cepu) 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 Hal : 272

1 03 01 15 23 Koordinasi & Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/Kota 12.325.000,00 157.675.000,00 0,00 170.000.000,00 1 03 01 16 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 37.163.000,00 102.837.000,00 0,00 140.000.000,00 1 03 01 16 07 Sosialisasi kebijakan, norma standar, prosedur, dan manual pemanfaatan ruang 34.053.000,00 65.947.000,00 0,00 100.000.000,00 1 03 01 16 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang 3.110.000,00 36.890.000,00 0,00 40.000.000,00 1 03 01 17 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 1 03 01 17 005 Penanganan Longsoran Jalan Sumurboto - Turirejo Kec. Jepon 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1 03 01 17 006 Pembangunan Talud Sidorejo - Ketuwan Kec. Kedungtuban 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 1 03 01 17 07 Penanganan Longsoran Jembatan Kali Sat Ds. Kedungwungu 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1 03 01 18 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 450.000,00 999.550.000,00 136.560.000.000,00 137.560.000.000,00 1 03 01 18 003 Peningkatan Jalan Gunung Wilis (Lanjutan) Kec. Blora 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 1 03 01 18 004 Peningkatan Jalan Rajawali (Lanjutan) Kec. Blora 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 1 03 01 18 005 Peningkatan Jalan RA. Kartini Kec. Blora 0,00 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 1 03 01 18 006 Pemeliharaan Jalan Nusantara Kec. Blora 0,00 0,00 495.000.000,00 495.000.000,00 1 03 01 18 007 Pemeliharaan Jalan Bangkle - Pakis - Pelem Kec. Blora 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1 03 01 18 008 Pemeliharaan Jalan Ngadipurwo - Plantungan Kec. Blora 0,00 0,00 1.070.000.000,00 1.070.000.000,00 1 03 01 18 009 Pemeliharaan Jalan Plantungan - Ngampel Kec. Blora 0,00 0,00 1.280.000.000,00 1.280.000.000,00 1 03 01 18 010 Pelebaran Jembatan GNI HL. 27 Kec. Blora 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 1 03 01 18 011 Peningkatan Jalan Pelem - Purworejo Kec. Blora 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1 03 01 18 012 Peningkatan Jalan Tambaksari - Belik Kec. Blora 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 1 03 01 18 013 Peningkatan Jalan Patalan - Purwosari - Tempuran Kec. Blora 0,00 0,00 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 1 03 01 18 014 Peningkatan Jalan Tentara Pelajar Kec. Blora 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 1 03 01 18 015 Peningkatan Jalan Mlangsen - Karangnongko Kec. Blora/Banjarejo 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 1 03 01 18 016 Peningkatan Jalan Pelem - Jomblang (Lanjutan) Kec. Blora/Jepon 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 1 03 01 18 017 Peningkatan Jalan Nglawiyan - Balong (Lanjutan) Kec. Blora/Jepon 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1 03 01 18 018 Peningkatan Jalan Tambaksari - Puledagel (Lanjutan) Kec. Blora/Jepon 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 Hal : 273