REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 1 TAHUN 2014 Kode 1 URUSAN WAJIB 75.686.162.177,00 155.559.012.069,00 342.265.950.754,00 573.511.125.000,00 1 01 PENDIDIKAN 14.456.851.400,00 24.149.029.300,00 40.171.748.300,00 78.777.629.000,00 1 01 01 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 14.456.851.400,00 24.149.029.300,00 40.171.748.300,00 78.777.629.000,00 1 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 330.000.000,00 1.203.955.500,00 346.444.500,00 1.880.400.000,00 1 01 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1 01 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 362.000.000,00 0,00 362.000.000,00 1 01 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 1 01 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 330.000.000,00 0,00 0,00 330.000.000,00 1 01 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 1 01 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 1 01 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 1 01 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 1 01 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 2.500.500,00 337.899.500,00 340.400.000,00 1 01 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 6.955.000,00 7.045.000,00 14.000.000,00 1 01 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 43.500.000,00 1.500.000,00 45.000.000,00 1 01 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 1 01 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 1 01 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 1 01 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 183.500.000,00 1.474.785.000,00 1.658.285.000,00 Hal : 254
1 01 01 02 03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 642.750.000,00 642.750.000,00 1 01 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 163.000.000,00 163.000.000,00 1 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 1 01 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 53.500.000,00 0,00 53.500.000,00 1 01 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 669.035.000,00 669.035.000,00 1 01 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 1 01 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 1 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 148.264.000,00 128.216.000,00 0,00 276.480.000,00 1 01 01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD 4.510.000,00 490.000,00 0,00 5.000.000,00 1 01 01 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 12.190.000,00 810.000,00 0,00 13.000.000,00 1 01 01 06 05 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 2.560.000,00 2.440.000,00 0,00 5.000.000,00 1 01 01 06 06 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD 129.004.000,00 124.476.000,00 0,00 253.480.000,00 1 01 01 09 PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM 410.400.000,00 89.600.000,00 0,00 500.000.000,00 1 01 01 09 03 Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya 410.400.000,00 89.600.000,00 0,00 500.000.000,00 1 01 01 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 593.280.000,00 170.220.000,00 28.000.000,00 791.500.000,00 1 01 01 15 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 1.320.000,00 7.680.000,00 28.000.000,00 37.000.000,00 1 01 01 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 5.550.000,00 34.450.000,00 0,00 40.000.000,00 1 01 01 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini 10.030.000,00 24.970.000,00 0,00 35.000.000,00 1 01 01 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 542.800.000,00 17.200.000,00 0,00 560.000.000,00 1 01 01 15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 2.480.000,00 22.520.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01 01 15 64 Perencanaan dan penyusunan program pendidikan anak usia dini 15.100.000,00 9.900.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01 01 15 65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 13.000.000,00 22.000.000,00 0,00 35.000.000,00 1 01 01 15 66 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 3.000.000,00 31.500.000,00 0,00 34.500.000,00 Hal : 255
1 01 01 16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 2.459.484.400,00 2.364.652.600,00 3.127.220.000,00 7.951.357.000,00 1 01 01 16 01 Pembangunan gedung sekolah 0,00 0,00 711.000.000,00 711.000.000,00 1 01 01 16 09 Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir 0,00 0,00 1.284.000.000,00 1.284.000.000,00 1 01 01 16 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, dan penjaga sekolah 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1 01 01 16 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 0,00 0,00 698.000.000,00 698.000.000,00 1 01 01 16 49 Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1 01 01 16 51 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir 0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 1 01 01 16 56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 1 01 01 16 63 1 01 01 16 69 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara SD/SMP Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar 2.205.008.400,00 1.491.848.600,00 0,00 3.696.857.000,00 96.240.000,00 70.260.000,00 0,00 166.500.000,00 1 01 01 16 70 Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa 15.715.000,00 395.065.000,00 4.220.000,00 415.000.000,00 1 01 01 16 72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 7.610.000,00 17.390.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01 01 16 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01 01 16 79 Penyelenggaraan ujian sekolah tingkat SD dan SMP 133.011.000,00 351.989.000,00 0,00 485.000.000,00 1 01 01 16 81 Penataan kelembagaan sekolah 1.900.000,00 18.100.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01 01 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 101.600.000,00 223.400.000,00 0,00 325.000.000,00 1 01 01 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 21.275.000,00 33.725.000,00 0,00 55.000.000,00 1 01 01 16 02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 80.325.000,00 189.675.000,00 0,00 270.000.000,00 1 01 01 17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 243.325.000,00 2.060.050.000,00 3.114.817.000,00 5.418.192.000,00 1 01 01 17 01 Pembangunan gedung sekolah 0,00 45.183.000,00 2.384.817.000,00 2.430.000.000,00 1 01 01 17 05 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 0,00 0,00 730.000.000,00 730.000.000,00 1 01 01 17 61 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen mutu (BOMM) 3.250.000,00 767.942.000,00 0,00 771.192.000,00 1 01 01 17 62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga kurang mampu dan berprestasi 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 1 01 01 17 63 Penyelenggaraan Paket C setara SMA 240.000,00 19.760.000,00 0,00 20.000.000,00 Hal : 256
1 01 01 17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 65.875.000,00 241.125.000,00 0,00 307.000.000,00 1 01 01 17 68 Penyelenggaraan Akreditasi SMA/SMK 960.000,00 29.040.000,00 0,00 30.000.000,00 1 01 01 17 69 Evaluasi, monitoring, dan pelaporan 1.350.000,00 28.650.000,00 0,00 30.000.000,00 1 01 01 17 70 Pembinaan minat bakat dan prestasi siswa 112.975.000,00 387.025.000,00 0,00 500.000.000,00 1 01 01 17 71 Penyediaan dana Ujian sekolah SMA/SMK 58.675.000,00 241.325.000,00 0,00 300.000.000,00 1 01 01 17 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA 30.100.000,00 49.400.000,00 50.500.000,00 130.000.000,00 1 01 01 17 02 Pelatihan keterampilan bagi pemuda 8.375.000,00 21.625.000,00 0,00 30.000.000,00 1 01 01 17 03 Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) 21.725.000,00 27.775.000,00 50.500.000,00 100.000.000,00 1 01 01 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 42.747.000,00 175.053.000,00 0,00 217.800.000,00 1 01 01 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 1 01 01 18 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 4.930.000,00 15.070.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01 01 18 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 7.250.000,00 32.750.000,00 0,00 40.000.000,00 1 01 01 18 07 pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 19.417.000,00 5.583.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01 01 18 08 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 8.070.000,00 16.930.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01 01 18 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 1.760.000,00 26.040.000,00 0,00 27.800.000,00 1 01 01 18 13 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 1.320.000,00 18.680.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01 00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 5.884.471.000,00 1.407.329.000,00 0,00 7.291.800.000,00 1 01 00 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 11.700.000,00 88.300.000,00 0,00 100.000.000,00 1 01 00 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 71.071.000,00 568.929.000,00 0,00 640.000.000,00 1 01 00 03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 38.600.000,00 171.400.000,00 0,00 210.000.000,00 1 01 00 04 Pembinaan kelompok kerja guru ( KKG) 4.370.000,00 95.630.000,00 0,00 100.000.000,00 1 01 00 07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 1.680.000,00 73.320.000,00 0,00 75.000.000,00 1 01 00 08 Peningkatan mutu dan kualitas program pendidik dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 7.890.000,00 97.110.000,00 0,00 105.000.000,00 1 01 00 10 Pengembangan sistem perlindungan dan penghargaan terhadap profesi pendidik 1.470.000,00 23.530.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01 00 11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan 8.460.000,00 138.340.000,00 0,00 146.800.000,00 Hal : 257
1 01 00 13 Peningkatan kesejahteraan GTT dan PTT 5.654.874.000,00 45.126.000,00 0,00 5.700.000.000,00 1 01 00 14 Evaluasi kinerja kepala sekolah dan pengawas sekolah 84.356.000,00 105.644.000,00 0,00 190.000.000,00 1 01 00 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA 388.775.000,00 587.625.000,00 3.600.000,00 980.000.000,00 1 01 00 03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 31.550.000,00 103.450.000,00 0,00 135.000.000,00 1 01 00 04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 51.350.000,00 145.050.000,00 3.600.000,00 200.000.000,00 1 01 00 06 Penyelenggaraan kompetisi olah raga 266.500.000,00 253.500.000,00 0,00 520.000.000,00 1 01 00 07 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat 30.225.000,00 44.775.000,00 0,00 75.000.000,00 1 01 00 11 Pengembangan olahraga rekreasi 9.150.000,00 30.850.000,00 0,00 40.000.000,00 1 01 00 13 Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olah raga 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 01 01 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 88.990.000,00 1.100.510.000,00 56.000.000,00 1.245.500.000,00 1 01 01 02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 64.665.000,00 885.835.000,00 0,00 950.500.000,00 1 01 01 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 22.125.000,00 166.875.000,00 56.000.000,00 245.000.000,00 1 01 01 09 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 2.200.000,00 47.800.000,00 0,00 50.000.000,00 1 01 01 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA 870.000,00 228.789.000,00 770.341.000,00 1.000.000.000,00 1 01 01 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 0,00 659.000,00 499.341.000,00 500.000.000,00 1 01 01 06 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 870.000,00 228.130.000,00 271.000.000,00 500.000.000,00 1 01 02 PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN BERSUMBER DARI DANA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA 3.734.545.000,00 14.131.729.200,00 31.200.040.800,00 49.066.315.000,00 1 01 02 01 Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana SD/SMP (DAK Tahun sebelumnya) 0,00 0,00 6.835.165.000,00 6.835.165.000,00 1 01 02 02 Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana SD/SMP (DAK Tahun 2011) 0,00 0,00 171.000.000,00 171.000.000,00 1 01 02 03 Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana SD (DAK Tahun 2014) 0,00 1.074.724.200,00 10.405.680.800,00 11.480.405.000,00 1 01 02 04 Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana SMP (DAK SMP) 2014 0,00 1.139.000.000,00 4.879.225.000,00 6.018.225.000,00 1 01 02 05 Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA (DAK Tahun 2014) 0,00 1.017.870.000,00 2.382.130.000,00 3.400.000.000,00 1 01 02 06 Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK (DAK Tahun 2014) 0,00 7.241.625.000,00 4.188.375.000,00 11.430.000.000,00 Hal : 258
1 01 02 09 Pengadaan APE PAUD IT Harapan Mulia Kec. Ngawen Kab. Blora 1.560.000,00 7.540.000,00 12.900.000,00 22.000.000,00 1 01 02 10 Bantuan Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan ( Bantuan Keuangan Provinsi ) 0,00 16.500.000,00 143.500.000,00 160.000.000,00 1 01 02 11 Bantuan Pengembangan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 365.000.000,00 365.000.000,00 1 01 02 12 Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD ( Bantuan Keuangan Provinsi ) 6.330.000,00 11.170.000,00 0,00 17.500.000,00 1 01 02 13 Bantuan Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi) 1.760.000,00 23.290.000,00 0,00 25.050.000,00 1 01 02 14 Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 1 01 02 15 Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 87.000.000,00 0,00 87.000.000,00 1 01 02 19 Bantuan pengadaan alat lab IPA SMP (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 77.250.000,00 77.250.000,00 1 01 02 20 Bantuan Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/ SDLB dan SMP/ SMPLB ( Bantuan Keuangan Provinsi ) 2.100.000,00 13.350.000,00 0,00 15.450.000,00 1 01 02 22 Bantuan pengadaan meubelair pengganti SMP (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 18.250.000,00 2.750.000,00 21.000.000,00 1 01 02 26 Bantuan pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Bantuan Keuangan Provinsi) 1.111.980.000,00 1.121.980.000,00 0,00 2.233.960.000,00 1 01 02 27 Bantuan Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs(Bantuan Keuangan Provinsi) 662.425.000,00 672.425.000,00 0,00 1.334.850.000,00 1 01 02 35 Bantuan Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Bantuan Keuangan Provinsi) 1.155.000,00 52.045.000,00 0,00 53.200.000,00 1 01 02 37 Bantuan Pembangunan RKB SMA/SMK (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 495.000.000,00 495.000.000,00 1 01 02 50 Bantuan Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) (Bantuan Keuangan Provinsi) 1.580.000,00 8.020.000,00 10.400.000,00 20.000.000,00 1 01 02 51 Bantuan Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (Bantuan Keuangan Provinsi) 36.235.000,00 80.515.000,00 3.250.000,00 120.000.000,00 1 01 02 53 Bantuan Beasiswa Siswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 362.000.000,00 0,00 362.000.000,00 1 01 02 54 Bantuan Fasilitasi hari aksara internasional (HAI) dinas pendidikan kab/kota (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 1 01 02 55 Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Bantuan Keuangan Provinsi) 912.370.000,00 7.630.000,00 0,00 920.000.000,00 1 01 02 56 Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD ( Bantuan Keuangan Provinsi ) 588.690.000,00 3.260.000,00 0,00 591.950.000,00 1 01 02 57 Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal (Bantuan Keuangan Provinsi) 1.180.000,00 313.320.000,00 0,00 314.500.000,00 1 01 02 58 Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi) 2.260.000,00 219.740.000,00 0,00 222.000.000,00 1 01 02 61 Bantuan fasilitas Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui jalur Pendidikan ( Bantuan Keuangan Provinsi ) 36.625.000,00 73.375.000,00 0,00 110.000.000,00 1 01 02 63 Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan Keuangan Provinsi) 107.000.000,00 231.000.000,00 0,00 338.000.000,00 1 01 02 64 Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi) 93.320.000,00 55.180.000,00 0,00 148.500.000,00 1 01 02 65 Bantuan Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi) 15.600.000,00 37.400.000,00 0,00 53.000.000,00 1 01 02 67 Bantuan pengarusutamaan gender (Bantuan Keuangan Provinsi) 22.990.000,00 32.010.000,00 0,00 55.000.000,00 1 01 02 89 Bantuan Pengadaan Alat Bengkel SMK (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 51.000.000,00 51.000.000,00 1 01 02 90 Bantuan Pengembangan Mutu SMA (Bantuan Keuangan Provinsi) 29.535.000,00 20.465.000,00 0,00 50.000.000,00 1 01 02 91 Bantuan Pengembangan Mutu SMK (Bantuan Keuangan Provinsi) 41.225.000,00 58.775.000,00 0,00 100.000.000,00 Hal : 259
1 01 02 92 Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMA (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 51.000.000,00 51.000.000,00 1 01 02 93 Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMK (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 102.000.000,00 102.000.000,00 1 01 02 94 Bantuan Fasilitasi Carier Center SMK (Bantuan Keuangan Provinsi) 33.300.000,00 66.700.000,00 0,00 100.000.000,00 1 01 02 95 Bantuan Fasilitasi Program Kelas Industri SMK (Bantuan Keuangan Provinsi) 16.325.000,00 38.070.000,00 95.605.000,00 150.000.000,00 1 01 02 96 Bantuan Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK (Bantuan Keuangan Provinsi) 9.000.000,00 16.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01 02 97 Bantuan Fasilitasi Sanitasi Sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 1 01 02 98 Bantuan Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB ( Bantuan Keuangan Provinsi ) 0,00 0,00 117.810.000,00 117.810.000,00 1 01 02 99 Bantuan Pengadaan Alat Lab IPA SMP (Bantuan Keuangan Provinsi Luncuran 2013) 0,00 0,00 607.000.000,00 607.000.000,00 Hal : 260
1 02 KESEHATAN 41.354.194.277,00 45.640.741.744,00 37.704.694.979,00 124.699.631.000,00 1 02 01 DINAS KESEHATAN 16.047.963.650,00 18.033.058.100,00 14.478.609.250,00 48.559.631.000,00 1 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 270.300.000,00 514.200.000,00 218.182.000,00 1.002.682.000,00 1 02 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 1 02 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 1 02 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 240.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00 1 02 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 30.300.000,00 4.700.000,00 0,00 35.000.000,00 1 02 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 1 02 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 1 02 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 02 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 218.182.000,00 218.182.000,00 1 02 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 02 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 02 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 1 02 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 1 02 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 9.170.000,00 108.455.000,00 222.375.000,00 340.000.000,00 1 02 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9.170.000,00 18.455.000,00 222.375.000,00 250.000.000,00 1 02 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 1 02 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 02 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 61.860.000,00 173.140.000,00 0,00 235.000.000,00 1 02 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 51.110.000,00 148.890.000,00 0,00 200.000.000,00 1 02 01 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 10.750.000,00 24.250.000,00 0,00 35.000.000,00 1 02 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 39.350.000,00 30.650.000,00 0,00 70.000.000,00 Hal : 261
1 02 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12.650.000,00 12.350.000,00 0,00 25.000.000,00 1 02 01 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 11.350.000,00 8.650.000,00 0,00 20.000.000,00 1 02 01 06 05 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 15.350.000,00 9.650.000,00 0,00 25.000.000,00 1 02 01 15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 342.500,00 49.657.500,00 0,00 50.000.000,00 1 02 01 15 01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 342.500,00 49.657.500,00 0,00 50.000.000,00 1 02 01 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 15.041.476.150,00 7.896.035.600,00 7.997.297.250,00 30.934.809.000,00 1 02 01 16 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya 73.950.000,00 26.050.000,00 0,00 100.000.000,00 1 02 01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 8.590.000,00 21.410.000,00 0,00 30.000.000,00 1 02 01 16 03 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 0,00 600.000.000,00 2.786.912.000,00 3.386.912.000,00 1 02 01 16 100 PENYEDIAAN BIAYA PELAYANAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS TUNJUNGAN 405.256.000,00 98.389.000,00 105.955.000,00 609.600.000,00 1 02 01 16 11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 11.215.000,00 14.785.000,00 0,00 26.000.000,00 1 02 01 16 12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1.040.220.000,00 55.351.000,00 0,00 1.095.571.000,00 1 02 01 16 13 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 725.000,00 199.275.000,00 0,00 200.000.000,00 1 02 01 16 14 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 7.695.000,00 22.305.000,00 0,00 30.000.000,00 1 02 01 16 15 Penyusunan profil kesehatan 14.040.000,00 5.960.000,00 0,00 20.000.000,00 1 02 01 16 16 Percepatan program pembangunan sanitasi pemukiman 2.150.000,00 22.850.000,00 0,00 25.000.000,00 1 02 01 16 17 Pelayanan Kesehatan gratis di puskesmas 115.605.000,00 64.395.000,00 0,00 180.000.000,00 1 02 01 16 21 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Banjarejo 429.577.000,00 435.175.000,00 188.775.000,00 1.053.527.000,00 1 02 01 16 22 Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Blora 208.079.000,00 309.029.000,00 99.400.000,00 616.508.000,00 1 02 01 16 23 Operassional dan Pemeliharaan Puskesmas Bogorejo 127.680.000,00 89.647.000,00 78.800.000,00 296.127.000,00 1 02 01 16 24 Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Cepu 195.782.000,00 205.865.000,00 62.625.000,00 464.272.000,00 1 02 01 16 25 Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Doplang 190.945.000,00 153.308.300,00 55.798.700,00 400.052.000,00 1 02 01 16 26 Operasiaonal dan Pemeliharaan Puskesmas Gondorio 53.270.000,00 52.003.000,00 13.700.000,00 118.973.000,00 1 02 01 16 27 Operasional Dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Japah 185.434.700,00 147.152.300,00 34.700.000,00 367.287.000,00 1 02 01 16 28 Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Jepon 118.840.000,00 146.652.000,00 80.700.000,00 346.192.000,00 1 02 01 16 29 Penyediaan biaya operasional UPTD PuskesmasJiken 95.727.050,00 136.691.000,00 79.873.950,00 312.292.000,00 1 02 01 16 30 Operasional dan pemeliharaan UPTD Puskesmas Kapuan 65.412.000,00 65.614.000,00 7.376.000,00 138.402.000,00 Hal : 262
1 02 01 16 31 Operasional dan pemeliharaan UPTD Puskesmas Kedungtuban 208.218.000,00 228.415.000,00 111.480.000,00 548.113.000,00 1 02 01 16 32 oprasional dan pemeliharaan uptd puskesmas ketuwan 83.449.000,00 75.115.000,00 33.650.000,00 192.214.000,00 1 02 01 16 33 Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kunduran 318.531.000,00 254.460.000,00 52.025.000,00 625.016.000,00 1 02 01 16 34 Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Kutukan 104.222.000,00 133.390.000,00 55.050.000,00 292.662.000,00 1 02 01 16 35 Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Medang 86.211.000,00 98.570.000,00 41.388.000,00 226.169.000,00 1 02 01 16 36 Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Menden 249.820.000,00 280.581.000,00 112.950.000,00 643.351.000,00 1 02 01 16 37 operasional dan pemeliharaan Puskesmas Ngawen 218.035.000,00 252.784.000,00 80.290.000,00 551.109.000,00 1 02 01 16 38 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan UPTD Puskesmas Ngroto 49.385.500,00 55.077.500,00 23.120.000,00 127.583.000,00 1 02 01 16 39 Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Puledagel 34.996.000,00 56.508.000,00 21.260.000,00 112.764.000,00 1 02 01 16 40 Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Randublatung 432.363.400,00 296.711.600,00 123.270.000,00 852.345.000,00 1 02 01 16 41 Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Randulawang 57.991.000,00 66.512.000,00 28.200.000,00 152.703.000,00 1 02 01 16 42 Operasional dan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Rowobungkul 90.678.000,00 73.904.000,00 36.300.000,00 200.882.000,00 1 02 01 16 43 operasional dan pemeliharaan uptd puskesmas sambong 102.154.000,00 119.266.000,00 41.310.000,00 262.730.000,00 1 02 01 16 44 Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sonokdul 44.659.000,00 76.196.800,00 28.638.200,00 149.494.000,00 1 02 01 16 45 operasional dan pemeliharaan puskesmas todanan 386.436.000,00 310.834.000,00 115.575.000,00 812.845.000,00 1 02 01 16 46 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL PUSKESMAS TUNJUNGAN 109.813.000,00 154.218.000,00 73.500.000,00 337.531.000,00 1 02 01 16 47 Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium Kesehatan 20.040.000,00 42.960.000,00 0,00 63.000.000,00 1 02 01 16 48 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN GUDANG FARMASI 11.250.000,00 70.050.000,00 18.700.000,00 100.000.000,00 1 02 01 16 49 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyrakat Miskin Non Kuota Puskesmas Banjarejo 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 02 01 16 50 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota Puskesmas Blora 24.688.000,00 25.312.000,00 0,00 50.000.000,00 1 02 01 16 51 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota Jaminan Puskesmas Bogorejo 10.160.000,00 9.840.000,00 0,00 20.000.000,00 1 02 01 16 52 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota Puskesmas Cepu 18.595.500,00 11.404.500,00 0,00 30.000.000,00 1 02 01 16 53 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota Puskesmas Doplang 20.560.000,00 19.440.000,00 0,00 40.000.000,00 1 02 01 16 54 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyrakat Miskin Non Kuota Puskesmas Gondorio 7.350.000,00 7.650.000,00 0,00 15.000.000,00 1 02 01 16 55 pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota jaminan uptd puskesmas jpah 15.560.000,00 14.440.000,00 0,00 30.000.000,00 1 02 01 16 56 Pelaynann Kesehatan Gratis Masyrakat Miskin Non Kuota Puskesmas Jepon 14.560.000,00 5.440.000,00 0,00 20.000.000,00 1 02 01 16 57 Pelayanan Kesehatan gratis Masyarakat Miskin Non Kuot UPTD Puskesmas Jiken 9.310.000,00 10.690.000,00 0,00 20.000.000,00 1 02 01 16 58 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota Puskesmas Kapuan 6.560.000,00 8.440.000,00 0,00 15.000.000,00 1 02 01 16 59 Pelayanan Kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota UPTD Puskesmas Kedungtuban 9.560.000,00 5.440.000,00 0,00 15.000.000,00 1 02 01 16 60 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota UPTD Puskesmas Ketuwan 10.560.000,00 9.440.000,00 0,00 20.000.000,00 1 02 01 16 61 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota Puskesmas Kunduran 21.240.000,00 28.760.000,00 0,00 50.000.000,00 Hal : 263
1 02 01 16 62 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuata UPTD Puskesmas Kutukan 3.860.000,00 11.140.000,00 0,00 15.000.000,00 1 02 01 16 63 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota Puskesmas Medang 15.560.000,00 9.440.000,00 0,00 25.000.000,00 1 02 01 16 64 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakt Miskin Non Kuota Puskesmas Menden 15.560.000,00 19.440.000,00 0,00 35.000.000,00 1 02 01 16 65 pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota jaminan Puskesmas Ngawen 33.560.000,00 21.440.000,00 0,00 55.000.000,00 1 02 01 16 66 Penyediaan biaya pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota UPTD puskesmas Ngroto 12.560.000,00 7.440.000,00 0,00 20.000.000,00 1 02 01 16 67 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyrakat Miskin Non Kuota Puskesmas Puledagel 5.376.000,00 9.624.000,00 0,00 15.000.000,00 1 02 01 16 68 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota UPTD Puskesmas Randublatung 24.560.000,00 50.440.000,00 0,00 75.000.000,00 1 02 01 16 69 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota UPTD Pusk Randulawang 10.530.000,00 6.470.000,00 0,00 17.000.000,00 1 02 01 16 70 Pelayana Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota UPTD Puskesmas Rowobungku 11.586.000,00 11.414.000,00 0,00 23.000.000,00 1 02 01 16 71 Pelayanan Kesehatan Gratis Maskin non kuota UPTD Puskesmas Sambong 8.060.000,00 6.940.000,00 0,00 15.000.000,00 1 02 01 16 72 Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin Non Kuota Puskesmas Sonokidul 5.620.000,00 14.380.000,00 0,00 20.000.000,00 1 02 01 16 73 pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota jaminan puskesmas todanan 14.400.000,00 25.600.000,00 0,00 40.000.000,00 1 02 01 16 74 PELAYANAN KESEHATAN GRATIS MASYARAKAT MISKIN NON KUOTA JAMINAN PUSKESMAS TUNJUNGAN 10.560.000,00 9.440.000,00 0,00 20.000.000,00 1 02 01 16 75 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Banjarejo 1.061.208.000,00 277.986.000,00 426.825.000,00 1.766.019.000,00 1 02 01 16 76 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Blora 577.382.400,00 212.346.600,00 172.575.000,00 962.304.000,00 1 02 01 16 77 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bogorejo 257.298.800,00 14.049.600,00 157.483.600,00 428.832.000,00 1 02 01 16 78 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta JKN di UPTD Puskesmas Cepu 411.220.000,00 123.429.000,00 113.975.000,00 648.624.000,00 1 02 01 16 79 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nsional Puskesmas Doplang 307.341.600,00 102.069.400,00 102.925.000,00 512.336.000,00 1 02 01 16 80 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Gondorio 104.198.000,00 13.216.000,00 47.450.000,00 164.864.000,00 1 02 01 16 81 PENYEDIAAN BIAYA PELAYANAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI UPTD PUSKESMAS JAPAH 262.291.000,00 21.136.000,00 153.725.000,00 437.152.000,00 1 02 01 16 82 Peneyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jepon 342.752.000,00 152.544.000,00 45.280.000,00 540.576.000,00 1 02 01 16 83 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatn Nasional Puskesmas Jiken 299.776.000,00 85.859.000,00 88.325.000,00 473.960.000,00 1 02 01 16 84 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta JKN di UPTD Puskesmas Kapuan 110.785.000,00 26.419.000,00 37.900.000,00 175.104.000,00 1 02 01 16 85 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kedungtuban 633.056.000,00 136.499.000,00 230.525.000,00 1.000.080.000,00 1 02 01 16 86 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN di UPTD Puskesmas Ketuwan 192.281.600,00 37.346.400,00 74.500.000,00 304.128.000,00 1 02 01 16 87 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kunduran 390.159.000,00 98.477.000,00 161.200.000,00 649.836.000,00 1 02 01 16 88 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta JKN UPTD Puskesmas Kutukan 319.556.000,00 42.975.000,00 143.325.000,00 505.856.000,00 1 02 01 16 89 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatn Nasional Puskesmas Medang 205.703.000,00 31.432.000,00 87.225.000,00 324.360.000,00 1 02 01 16 90 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Menden 545.603.000,00 78.274.000,00 285.275.000,00 909.152.000,00 1 02 01 16 91 penyediaan biaya pelayanan peserta jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Ngawen 418.716.000,00 122.484.000,00 155.600.000,00 696.800.000,00 1 02 01 16 92 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN di UPTD puskesmas ngroto 101.130.000,00 24.482.000,00 34.100.000,00 159.712.000,00 Hal : 264
1 02 01 16 93 Penyediaan biaya pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Puledagel 90.394.000,00 17.478.000,00 36.800.000,00 144.672.000,00 1 02 01 16 94 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN UPTD Puskesmas Randublatung 631.900.800,00 140.942.200,00 280.325.000,00 1.053.168.000,00 1 02 01 16 95 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta JKN UPTD Pusk Randulawang 154.354.000,00 36.256.000,00 16.350.000,00 206.960.000,00 1 02 01 16 96 Penyadiaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional UPTD Puskesmas Rowobungkul 142.398.400,00 23.595.600,00 59.350.000,00 225.344.000,00 1 02 01 16 97 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta JKN di UPTD Puskesmas Sambong 255.982.000,00 24.528.000,00 124.450.000,00 404.960.000,00 1 02 01 16 98 Penyediaan Biaya Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sonokidul 146.740.400,00 17.261.800,00 68.061.800,00 232.064.000,00 1 02 01 16 99 penyediaan biaya pelayanan peserta jkm puskesmas todanan 765.309.000,00 142.986.000,00 302.425.000,00 1.210.720.000,00 1 02 01 17 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 14.058.000,00 69.942.000,00 11.000.000,00 95.000.000,00 1 02 01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 14.058.000,00 55.942.000,00 0,00 70.000.000,00 1 02 01 17 03 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan 0,00 14.000.000,00 11.000.000,00 25.000.000,00 1 02 01 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 66.340.000,00 203.660.000,00 0,00 270.000.000,00 1 02 01 19 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 1 02 01 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 24.790.000,00 75.210.000,00 0,00 100.000.000,00 1 02 01 19 03 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 18.500.000,00 31.500.000,00 0,00 50.000.000,00 1 02 01 19 04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 13.000.000,00 37.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 02 01 19 05 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 10.050.000,00 24.950.000,00 0,00 35.000.000,00 1 02 00 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 138.504.000,00 575.496.000,00 6.000.000,00 720.000.000,00 1 02 00 01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 19.284.000,00 30.716.000,00 0,00 50.000.000,00 1 02 00 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 200.000,00 149.800.000,00 0,00 150.000.000,00 1 02 00 03 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia, gizi buruk, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 100.310.000,00 344.690.000,00 0,00 445.000.000,00 1 02 00 04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 14.230.000,00 45.770.000,00 0,00 60.000.000,00 1 02 00 05 Peningkatan gizi lebih 4.480.000,00 4.520.000,00 6.000.000,00 15.000.000,00 Hal : 265
1 02 01 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 17.550.000,00 152.450.000,00 0,00 170.000.000,00 1 02 01 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 1 02 01 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 02 01 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 17.550.000,00 42.450.000,00 0,00 60.000.000,00 1 02 01 04 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 02 02 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 148.613.000,00 797.787.000,00 108.600.000,00 1.055.000.000,00 1 02 02 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 43.443.000,00 156.557.000,00 0,00 200.000.000,00 1 02 02 02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 100.000,00 74.900.000,00 0,00 75.000.000,00 1 02 02 03 Pengadaan vaksin penyakit menular 360.000,00 87.640.000,00 0,00 88.000.000,00 1 02 02 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 7.800.000,00 92.200.000,00 0,00 100.000.000,00 1 02 02 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 24.875.000,00 100.125.000,00 0,00 125.000.000,00 1 02 02 06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 20.250.000,00 104.750.000,00 0,00 125.000.000,00 1 02 02 08 Peningkatan imunisasi 36.185.000,00 117.215.000,00 108.600.000,00 262.000.000,00 1 02 02 09 Peningkatan survelliance epidemilogi dan penanggulangan wabah 7.800.000,00 42.200.000,00 0,00 50.000.000,00 1 02 02 10 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 02 02 11 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 7.800.000,00 2.200.000,00 0,00 10.000.000,00 1 02 03 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 45.980.000,00 476.035.000,00 22.985.000,00 545.000.000,00 1 02 03 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 27.900.000,00 372.100.000,00 0,00 400.000.000,00 1 02 03 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 02 03 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 5.630.000,00 11.385.000,00 22.985.000,00 40.000.000,00 1 02 03 07 Pelayanan akreditasi dan perijinan 12.450.000,00 42.550.000,00 0,00 55.000.000,00 1 02 04 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 26.275.000,00 53.725.000,00 0,00 80.000.000,00 1 02 04 04 Pelayanan Sunatan Massal 26.275.000,00 53.725.000,00 0,00 80.000.000,00 Hal : 266
1 02 05 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 900.000,00 860.350.000,00 483.750.000,00 1.345.000.000,00 1 02 05 01 Pembangunan puskesmas 0,00 2.375.000,00 347.625.000,00 350.000.000,00 1 02 05 07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 300.000,00 1.000.000,00 28.700.000,00 30.000.000,00 1 02 05 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas perairan 600.000,00 114.400.000,00 0,00 115.000.000,00 1 02 05 17 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap 0,00 2.575.000,00 107.425.000,00 110.000.000,00 1 02 05 22 Pembangunan polikinik kesehatan desa 0,00 740.000.000,00 0,00 740.000.000,00 1 02 08 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 56.100.000,00 2.123.900.000,00 0,00 2.180.000.000,00 1 02 08 07 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 56.100.000,00 2.123.900.000,00 0,00 2.180.000.000,00 1 02 09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 8.250.000,00 46.350.000,00 5.400.000,00 60.000.000,00 1 02 09 01 Penyuluhan kesehatan anak balita 5.830.000,00 38.770.000,00 5.400.000,00 50.000.000,00 1 02 09 07 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 2.420.000,00 7.580.000,00 0,00 10.000.000,00 1 02 01 30 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 02 01 30 05 Pelayanan kesehatan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 02 01 30 06 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 02 01 32 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 50.630.000,00 238.545.000,00 825.000,00 290.000.000,00 1 02 01 32 01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu 12.940.000,00 157.060.000,00 0,00 170.000.000,00 1 02 01 32 02 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 8.080.000,00 31.920.000,00 0,00 40.000.000,00 1 02 01 32 04 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 29.610.000,00 49.565.000,00 825.000,00 80.000.000,00 1 02 01 34 PROGRAM BIDANG KESEHATAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, BESERTA DANA PENDAMPINGNYA 34.355.000,00 3.150.090.000,00 5.107.695.000,00 8.292.140.000,00 1 02 01 34 01 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar kesehatan (DAK) 0,00 434.055.000,00 3.065.945.000,00 3.500.000.000,00 Hal : 267
1 02 01 34 02 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan farmasi (DAK) 24.025.000,00 2.668.115.000,00 0,00 2.692.140.000,00 1 02 01 34 07 Pengadaan Coldchain 2.050.000,00 7.650.000,00 200.300.000,00 210.000.000,00 1 02 01 34 09 Pengadaan Emergency Set 1.960.000,00 6.040.000,00 200.000.000,00 208.000.000,00 1 02 01 34 10 Pengadaan Peralatan Laboratorium Puskesmas 1.470.000,00 3.680.000,00 200.850.000,00 206.000.000,00 1 02 01 34 11 Pengadaan Alat Kebidanan 2.000.000,00 14.000.000,00 1.040.000.000,00 1.056.000.000,00 1 02 01 34 12 Pengadaan HB Tes 350.000,00 9.350.000,00 200.300.000,00 210.000.000,00 1 02 01 34 13 Pengadaan Swingfog 2.500.000,00 7.200.000,00 200.300.000,00 210.000.000,00 1 02 01 35 PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG KESEHATAN 17.910.000,00 487.590.000,00 294.500.000,00 800.000.000,00 1 02 01 35 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan akibat dampak rokok 17.910.000,00 487.590.000,00 294.500.000,00 800.000.000,00 Hal : 268
1 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOETIJONO BLORA 12.877.730.627,00 13.767.489.457,00 9.605.779.916,00 36.251.000.000,00 1 02 02 26 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 0,00 0,00 450.071.916,00 450.071.916,00 1 02 02 26 10 Pengembangan ruang bersalin 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 1 02 02 26 28 Pengadaan instalasi air bersih rumah sakit 0,00 0,00 192.500.000,00 192.500.000,00 1 02 02 26 48 Rehabilitasi sedang/berat pagar/gapuro dan taman 0,00 0,00 82.571.916,00 82.571.916,00 1 02 02 28 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 1.650.000.000,00 2.850.000.000,00 0,00 4.500.000.000,00 1 02 02 28 07 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 1.650.000.000,00 2.850.000.000,00 0,00 4.500.000.000,00 1 02 02 33 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD KESEHATAN 11.227.730.627,00 10.917.489.457,00 3.865.000.000,00 26.010.220.084,00 1 02 02 33 01 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD rumah sakit 11.227.730.627,00 10.917.489.457,00 3.865.000.000,00 26.010.220.084,00 1 02 02 34 PROGRAM BIDANG KESEHATAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, BESERTA DANA PENDAMPINGNYA 0,00 0,00 4.290.708.000,00 4.290.708.000,00 1 02 02 34 03 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rujukan (DAK) 0,00 0,00 1.048.668.000,00 1.048.668.000,00 1 02 02 34 04 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lanjutan (DAK tahun anggaran sebelumnya) 0,00 0,00 85.195.000,00 85.195.000,00 1 02 02 34 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Lanjutan ( Banprov Tahun Anggaran Sebelumnya ) 0,00 0,00 110.845.000,00 110.845.000,00 1 02 02 34 08 Pengadaan alat kesehatan 0,00 0,00 3.046.000.000,00 3.046.000.000,00 1 02 02 35 PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG KESEHATAN 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1 02 02 35 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan akibat dampak rokok 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Hal : 269
1 02 03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU 12.428.500.000,00 13.840.194.187,00 13.620.305.813,00 39.889.000.000,00 1 02 03 26 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 0,00 0,00 700.305.813,00 700.305.813,00 1 02 03 26 18 Pengadaan alat-alat rumah sakit 0,00 0,00 700.305.813,00 700.305.813,00 1 02 03 28 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 1.800.000.000,00 3.700.000.000,00 0,00 5.500.000.000,00 1 02 03 28 07 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 1.800.000.000,00 3.700.000.000,00 0,00 5.500.000.000,00 1 02 03 33 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD KESEHATAN 10.628.500.000,00 10.140.194.187,00 4.500.000.000,00 25.268.694.187,00 1 02 03 33 01 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD rumah sakit 10.628.500.000,00 10.140.194.187,00 4.500.000.000,00 25.268.694.187,00 1 02 03 34 PROGRAM BIDANG KESEHATAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, BESERTA DANA PENDAMPINGNYA 0,00 0,00 7.420.000.000,00 7.420.000.000,00 1 02 03 34 03 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rujukan (DAK) 0,00 0,00 770.000.000,00 770.000.000,00 1 02 03 34 04 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lanjutan (DAK tahun anggaran sebelumnya) 0,00 0,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 1 02 03 34 08 Pengadaan alat kesehatan 0,00 0,00 5.050.000.000,00 5.050.000.000,00 1 02 03 35 PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG KESEHATAN 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1 02 03 35 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan akibat dampak rokok 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Hal : 270
1 03 PEKERJAAN UMUM 1.219.138.500,00 13.340.514.500,00 231.356.512.000,00 245.916.165.000,00 1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.219.138.500,00 13.340.514.500,00 231.356.512.000,00 245.916.165.000,00 1 03 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 203.873.000,00 707.370.000,00 155.150.000,00 1.066.393.000,00 1 03 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 195.720.000,00 0,00 195.720.000,00 1 03 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 60.900.000,00 0,00 60.900.000,00 1 03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 152.348.000,00 0,00 0,00 152.348.000,00 1 03 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 50.400.000,00 13.750.000,00 0,00 64.150.000,00 1 03 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1 03 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 36.600.000,00 0,00 36.600.000,00 1 03 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 1 03 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 21.500.000,00 0,00 21.500.000,00 1 03 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.125.000,00 0,00 155.150.000,00 156.275.000,00 1 03 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 03 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 58.250.000,00 0,00 58.250.000,00 1 03 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 193.150.000,00 0,00 193.150.000,00 1 03 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 1 03 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 16.800.000,00 237.500.000,00 150.000.000,00 404.300.000,00 1 03 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16.800.000,00 24.900.000,00 0,00 41.700.000,00 1 03 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 157.600.000,00 0,00 157.600.000,00 1 03 01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeler 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 03 01 02 31 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 03 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1 03 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 1 03 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 52.500.000,00 0,00 52.500.000,00 1 03 01 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 Hal : 271
1 03 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 61.580.000,00 1.720.000,00 0,00 63.300.000,00 1 03 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 9.760.000,00 540.000,00 0,00 10.300.000,00 1 03 01 06 05 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 9.760.000,00 240.000,00 0,00 10.000.000,00 1 03 01 06 06 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD 34.740.000,00 260.000,00 0,00 35.000.000,00 1 03 01 06 08 Penyusunan dan Evaluasi Standarisasi Harga Indeks 7.320.000,00 680.000,00 0,00 8.000.000,00 1 03 01 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 0,00 0,00 5.815.000.000,00 5.815.000.000,00 1 03 01 15 001 Pembangunan Jalan Makadam Lemah Putih - Semanggi Kec. Jepon 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1 03 01 15 002 Pembangunan Jembatan Ds. Jepangrejo Kec. Blora 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 1 03 01 15 003 Pembangunan Jembatan Ds. Kemiri Kec. Jepon 0,00 0,00 1.925.000.000,00 1.925.000.000,00 1 03 01 15 004 Pembangunan Jembatan RT. 03 RW. 01 dan RT. 03 RW. 03 Desa Jomblang Kec. Jepon 0,00 0,00 480.000.000,00 480.000.000,00 1 03 01 15 005 Pembangunan Jembatan RT. 07 RW. 12 Dk. Boleran Ds. Jiken Kec. Jiken 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 1 03 01 15 006 Pembangunan Jembatan Dk. Singget Ds. Singget Kec. Jati 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1 03 01 15 007 Pembangunan Jembatan Dk. Gapuk Ds. Sendangagung Kec. Ngawen 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 1 03 01 15 008 Pembangunan Jembatan Grenjeng Desa Bedingin Kec. Todanan 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1 03 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 3.050.000,00 11.950.000,00 0,00 15.000.000,00 1 03 01 15 10 Penyusunan Perda Bangunan Gedung ( Operasional Tim Teknis Penyusunan Perda Bangunan Gedung ) 3.050.000,00 11.950.000,00 0,00 15.000.000,00 1 03 01 15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 25.460.000,00 994.540.000,00 350.000.000,00 1.370.000.000,00 1 03 01 15 17 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kec. Cepu (Pusat Kegitan Wilayah) 2.955.000,00 247.045.000,00 0,00 250.000.000,00 1 03 01 15 18 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kec. Randublatung (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) 2.955.000,00 247.045.000,00 0,00 250.000.000,00 1 03 01 15 19 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kec. Kunduran (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) 2.955.000,00 247.045.000,00 0,00 250.000.000,00 1 03 01 15 20 Penyempurnaan Rencana Detail Tata Ruang Kec. Jepon 1.855.000,00 48.145.000,00 0,00 50.000.000,00 1 03 01 15 21 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kec. Blora 2.415.000,00 47.585.000,00 0,00 50.000.000,00 1 03 01 15 22 Peningkatan Taman Aryo Jipang Kec. Cepu (Kompleks Terminal Cepu) 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 Hal : 272
1 03 01 15 23 Koordinasi & Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/Kota 12.325.000,00 157.675.000,00 0,00 170.000.000,00 1 03 01 16 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 37.163.000,00 102.837.000,00 0,00 140.000.000,00 1 03 01 16 07 Sosialisasi kebijakan, norma standar, prosedur, dan manual pemanfaatan ruang 34.053.000,00 65.947.000,00 0,00 100.000.000,00 1 03 01 16 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang 3.110.000,00 36.890.000,00 0,00 40.000.000,00 1 03 01 17 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 1 03 01 17 005 Penanganan Longsoran Jalan Sumurboto - Turirejo Kec. Jepon 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1 03 01 17 006 Pembangunan Talud Sidorejo - Ketuwan Kec. Kedungtuban 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 1 03 01 17 07 Penanganan Longsoran Jembatan Kali Sat Ds. Kedungwungu 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1 03 01 18 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 450.000,00 999.550.000,00 136.560.000.000,00 137.560.000.000,00 1 03 01 18 003 Peningkatan Jalan Gunung Wilis (Lanjutan) Kec. Blora 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 1 03 01 18 004 Peningkatan Jalan Rajawali (Lanjutan) Kec. Blora 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 1 03 01 18 005 Peningkatan Jalan RA. Kartini Kec. Blora 0,00 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 1 03 01 18 006 Pemeliharaan Jalan Nusantara Kec. Blora 0,00 0,00 495.000.000,00 495.000.000,00 1 03 01 18 007 Pemeliharaan Jalan Bangkle - Pakis - Pelem Kec. Blora 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1 03 01 18 008 Pemeliharaan Jalan Ngadipurwo - Plantungan Kec. Blora 0,00 0,00 1.070.000.000,00 1.070.000.000,00 1 03 01 18 009 Pemeliharaan Jalan Plantungan - Ngampel Kec. Blora 0,00 0,00 1.280.000.000,00 1.280.000.000,00 1 03 01 18 010 Pelebaran Jembatan GNI HL. 27 Kec. Blora 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 1 03 01 18 011 Peningkatan Jalan Pelem - Purworejo Kec. Blora 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1 03 01 18 012 Peningkatan Jalan Tambaksari - Belik Kec. Blora 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 1 03 01 18 013 Peningkatan Jalan Patalan - Purwosari - Tempuran Kec. Blora 0,00 0,00 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 1 03 01 18 014 Peningkatan Jalan Tentara Pelajar Kec. Blora 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 1 03 01 18 015 Peningkatan Jalan Mlangsen - Karangnongko Kec. Blora/Banjarejo 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 1 03 01 18 016 Peningkatan Jalan Pelem - Jomblang (Lanjutan) Kec. Blora/Jepon 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 1 03 01 18 017 Peningkatan Jalan Nglawiyan - Balong (Lanjutan) Kec. Blora/Jepon 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1 03 01 18 018 Peningkatan Jalan Tambaksari - Puledagel (Lanjutan) Kec. Blora/Jepon 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 Hal : 273