Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam

dokumen-dokumen yang mirip
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , , ,03 106,09

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Kode

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2013

Rencana Kerja RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2015 PENDAHULUAN. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah merupakan dokumen rencana kerja untuk

BAB I PENDAHULUAN Kondisi Umum Identifikasi Masalah

SKPD : RSUD CILEUNGSI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RSUD CIBINONG KABUPATEN BOGOR TAHUN

BAB II RENCANA STRATEGIS

URAIAN sebelum perubahan

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Pelaksanaan Pekerjaan. Dana 09/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2014

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH (LKPJ) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN TAHUN 2013

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)

Persentase administrasi perkantoran

IKHTISAR EKSEKUTIF. Page iv. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Dr. Soegiri Lamongan Tahun 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Dokumen RUP KLDI Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Satuan Kerja RSUD dr. H. Soewondo PA/KPA dr. HARIS TIYANTO, Sp. B

SKPD : RSUD LEUWILIANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. Catatan Kode. Target Capaian Program/Kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI RIAU RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

1. Persentase peningkatan pasien rawat inap : BOR LOS TOI BTO Penunjang Medis : Laboratorium Radiologi Fisioterapi 68,20 3,31 1,57 74,07

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

URAIAN sebelum perubahan

Dokumen RUP KLDI Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Satuan Kerja RSUD dr. H. Soewondo PA/KPA dr. HARIS TIYANTO, Sp. B

KANTOR KETAHANAN PANGAN

Rencana Umum Pengadaan

URAIAN sebelum perubahan

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DATA KEGIATAN YANG AKAN DILELANG TAHUN 2013

BAB I PENDAHULUAN. Sedangkan Luas Bangunan Rumah Sakit terdiri dari 2 Lantai Gedung, yaitu : Lantai Bawah : 5.721,71 m 2 Lantai Atas : 813,84 m 2

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal RSUD dr. H. Soewondo. PA/KPA dr. Haris Tiyanto, Sp. B

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I PENDAHULUAN. diolah sebagai bahan pembuat laporan pelayanan rumah sakit. Rumah sakit

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR : 87 TAHUN : 2008 SERI : C PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR : 6 TAHUN 2008

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENETAPAN KINERJA RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JL. Rumah sakit No.33 Telp Fax

KATA PENGANTAR. Cileungsi, 28 Juni 2013 DIREKTUR RSUD CILEUNGSI. Drg. Hesti Iswandari, M.Kes Pembina NIP

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

URAIAN sebelum perubahan

BAB II PROFIL PERUSAHAAN. A.Sejarah Singkat Perkembangan Rumah Sakit Dr. H. Kumpulan Pane Kota

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

1 02 DINAS KESEHATAN

RENJA RUMAH SAKIT UMUM NEGARA RUMAH SAKIT UMUM NEGARA TAHUN 2014

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN VISI : BERKUALITAS DI SEMUA LINI PELAYANAN MISI TUJUAN SASARAN

BAB 6 MASTER PLAN & RENCANA PENTAHAPAN

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

CONTOH TAMPILAN SYSTEM DAN LAPORAN KEUANGAN RSUD BLUD YANG DIHASILKAN OLEH SYNCORE PRO. 2.1 Daftar Akun

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)

Lampiran 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

BAB III TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN. masyarakat. RSUD kota Bandung beralamat di Jl. Rumah Sakit No. 22 Ujung

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur

KATA PENGANTAR. Banda Aceh, 18 Maret 2014 Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin. Dr. dr. Syahrul, Sp.S(K) Pembina Utama Muda Nip:

, ,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, ,00. Ahli/Instruktur/Narasumber

BAB I PENDAHULUAN. kebutuhan-kebutuhan baru sebagai kebutuhan dasar mutu layanan. Salah satu

BAB I BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 800 /56/ Dinkes/1/ 2014 TANGGAL : Desember 2013

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Jumlah

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 2 TAHUN 2012 T E N T A N G POLA TARIF BLUD RSUD PROF.DR.M.A HANAFIAH SM BATUSANGKAR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 2 TAHUN 2007 TANGGAL 1 PEBRUARI 2007

BUPATI BOYOLALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

Rencana Umum Pengadaan

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2017 BELANJA LANGSUNG

Transkripsi:

SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRIORITAS UTAMA (P1) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun Kabupaten Agam Kode Indikator Program / Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah P1 15,762,335,519 17,186,269,071 Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm RSUD 1 Tahun 4,510,868,319 4,961,955,151 Perkantoran perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Terlaksananya pembayaran rekening listrik, RSUD 1 Tahun 427,130,000 1 paket 469,843,000 telepon, PDAM Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya rapat koordinasi dan RSUD 1 Tahun 72,000,000 1 paket 79,200,000 keluar daerah konsultasi Penyediaan ATK Tersedianya ATK Tiap Tahunnya RSUD 1 Tahun 80,000,000 1 paket 88,000,000 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Tersedianya operarasional adm perkantoran RSUD 1 Tahun 375,462,450 1 paket 413,008,695 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Tersedianya operarasional jasa perkantoran RSUD 1 Tahun 2,437,545,000 1 paket 2,681,299,500 Sarana dan Prasarana Kantor Pembangunan gedung kantor Program Obat dan Perbekalan kesehatan Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana & Prasarana Kantor Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan di RS Pengadaan obat dan pebekalan kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan di Program Upaya Kesehatan Masyarakat Terpenuhinya makan minum pasien, tenaga medis, para medis dan non medis RSUD 1 paket 1,118,730,869 1 paket 1,230,603,956 RSUD 1 paket 1,453,673,500 1,599,040,850 RSUD 1 paket 1,453,673,500 1 paket 1,599,040,850 RSUD 1 Tahun 935,000,500 1 Tahun 1,028,500,550 1

Indikator Program / Kegiatan Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terselenggaranya penyediaan makan dan RSUD 1 Tahun 935,000,500 1 Tahun 1,028,500,550 minum pasien dan petugas di RS Program Promosi Kesehatan dan Terpenuhinya kebutuhan pengembangan RSUD 1 Tahun 189,651,000 1 Tahun 208,616,100 Pemberdayaan Masyarakat media promosi dan informasi RSUD Koordinasi Kerjaama pembangunan antar daerah Pengembangaan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Jumlah petugas yang sudah mendapatkan pelatihan teknik medis dan manajemen Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Jenis pelayanan yang diberikan sesuai standar Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RS jiwa/rs paru-paru/rs mata Pengembangan ruang poliklinik rumah sakit Pengembangan ruang VIP dan kelas 1 Pengembangan rumah Dokter Spesialis Terlaksananya kerjasama antar daerah Terlaksananya pengembangan media promosi dan informasi di lingkungan RSUD Terlaksananya pelatihan teknik medis dan manajemen pelayanan dalam peningkatan kualitas dokter dan pramedis Terpenuhinya evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Terlaksananya evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan di RSUD Terpenuhinya berbagai jenis pelayanan sesuai standar di RS Terpenuhinya kebutuhan Pembangunan dan pengembangan rumah sakit Terlaksananya pembangunan pengembangan ruang poliklinik RS Terlaksananya pengembangan ruang VIP dan Kelas 1 Terlaksananya pengembangan rumah dokter spesialis RSUD 1 Tahun 11,000,000 1 Tahun 12,100,000 RSUD 1 Tahun 178,651,000 1 Tahun 196,516,100 RSUD 1 Tahun 116,220,500 630,842,550 RSUD 1 Tahun 116,220,500 1 paket 127,842,550 RSUD 1 Tahun - 1 paket 503,000,000 RSUD 1 Tahun 5,258,000,000 5,128,500,000 RSUD 1 Tahun 83,000,000 1 Unit - RSUD 1 Tahun 2,500,000,000 1 Unit - RSUD 1 Tahun 1,000,000,000 1 Tahun 2,000,000,000 2

Indikator Program / Kegiatan Pembangunan bangunan loundry dan Terlaksananya pembangunan loundry dan RSUD 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun - Pembangunan gudang obat RS dan medical record Pembangunan kamar jenazah Pengembangan bangunan instalasi gizi Pengembangan bangunan instalasi laboratorium Pengembangan kamar operasi Tersedianya area parkir dan pagar pengaman RS Terlaksananya pembangunan gudang obat RS dan Medical Record Terlaksananya pembangunan Kamar Jenazah Terlaksananya pengembangan bangunan instalasi gizi Terlaksananya pengembangan bangunan instalasi laboratorium Terlaksananya pengembangan Kamar Operasi Terlaksananya pembangunan area parkir dan pengaman RS RSUD 1 Tahun 1,250,000,000 1 Tahun - RSUD 1 Tahun - 1 Tahun 800,000,000 RSUD 1 Tahun 175,000,000 1 Tahun - RSUD 1 Tahun - 1 Tahun 750,000,000 RSUD 1 Tahun - 1 Tahun 1,500,000,000 RSUD 1 Tahun - 1 Tahun 75,000,000 Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS jiwa/rs paru-paru/rs mata Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana RS RSUD 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun 275,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala RSUD 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun 275,000,000 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Tersedianya dana kemitraan asuransi kesehatan masyarakat kurang mampu (jamkesmas) RSUD 1 Tahun 1,197,746,000 1 Tahun 1,317,520,600 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Terlaksananya kegiatan kemitraan asuransi RSUD 1 Tahun 39,066,500 1 Tahun 42,973,150 3

Indikator Program / Kegiatan Biaya Operasional Klaim Jamkesmas Tersedianya biaya operasional Jamkesmas RSUD 1 Tahun 1,158,679,500 1 Tahun 1,274,547,450 Program DAK Bidang Kesehatan Peningkatan fasilitas Rumah Sakit (DAK) Koordinasi Perencanaan dan pengebangan penanaman modal Tersedianya dana untuk pembangunan lanjutan gedung IGD PONEK dan sarana untuk peningkatan pelayanan kesehatan Terlaksananya upaya peningkatan fasilitas rumah sakit Terlaksananya Koordinasi pengembangan penanaman modal RSUD 1 Tahun 1,851,175,700 1 Tahun 2,036,293,270 RSUD 1 Tahun 1,851,175,700 1 Tahun 2,036,293,270 4

Indikator Program / Kegiatan PRIORITAS KEDUA (P2) Kode 1 Rumah Sakit Umum Daerah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RS jiwa/rs paru-paru/rs mata Pengembangan ruang poliklinik rumah sakit Pengembangan ruang VIP dan kelas 1 Pembangunan bangsal kulit dan THT Pengembangan rumah Dokter Spesialis Pembangunan bangunan loundry dan Indikator Program / Kegiatan 2 3 4 5 6 8 9 P2 Terpenuhinya kebutuhan Pembangunan dan pengembangan rumah sakit Terlaksananya pembangunan pengembangan ruang poliklinik RS Terlaksananya pengembangan ruang VIP dan Kelas 1 Terlaksananya pembangunan bangsal kulit dan THT Terlaksananya pengembangan rumah dokter spesialis Terlaksananya pembangunan loundry dan 9,008,000,000-5,403,500,000 RSUD 1 Tahun 8,758,000,000 5,128,500,000 RSUD 1 Tahun 83,000,000 1 Unit - RSUD 1 Tahun 2,500,000,000 1 Unit - RSUD 1 Tahun 3,500,000,000 1 Unit - RSUD 1 Tahun 1,000,000,000 1 Tahun 2,000,000,000 RSUD 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun - Pembangunan gudang obat RS dan medical record Pembangunan kamar jenazah Pengembangan bangunan instalasi gizi Terlaksananya pembangunan gudang obat RS dan Medical Record Terlaksananya pembangunan Kamar Jenazah Terlaksananya pengembangan bangunan instalasi gizi RSUD 1 Tahun 1,250,000,000 1 Tahun - RSUD 1 Tahun - 1 Tahun 800,000,000 RSUD 1 Tahun 175,000,000 1 Tahun - 5

Indikator Program / Kegiatan Pengembangan bangunan instalasi Terlaksananya pengembangan bangunan RSUD 1 Tahun - 1 Tahun 750,000,000 laboratorium instalasi laboratorium Pengembangan kamar operasi Tersedianya area parkir dan pagar pengaman RS Terlaksananya pengembangan Kamar Operasi Terlaksananya pembangunan area parkir dan pengaman RS RSUD 1 Tahun - 1 Tahun 1,500,000,000 RSUD 1 Tahun - 1 Tahun 75,000,000 Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS jiwa/rs paru-paru/rs mata Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana RS RSUD 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun 275,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala RSUD 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun 275,000,000 6