Persentase administrasi perkantoran
|
|
- Suparman Hartono
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 NO Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode (1) (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatkan kualitas kelembagaan Meningkatnya sarana dan prasarana kelembagaan Persentase administrasi perkantoran
2 Meningkatkan Kualitas Sarana,prasarana dan kualitas layanan untuk Menjadi Pusat Rujukan Pelayanan kesehatan di Kab lamandau Tersedia/terpenuhin ya sarana dan prasarana LAMANDAU untuk menunjang operasinal Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana
3 Meningkatkan kedisiplinan pegawai Meningkatnya disiplin Aparatur melalui Penyedian pakain dinas dan perlengkapannya Persentase pengadaan Pakaian dinas yang dapat dilaksanak
4 4 Meningkatkan Mutu dan Pengembangan SDM Meningkatnya jumlah Jam pendidikan dan pelatihan srtuktural/fungsiona l perkaryawan pertahun Jumlah jam diklat perkaryawan pertahun Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Manajemen dan Administrasi Tercapainya promosi dan kerjasama investasi di Persentase Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Manajemen dan Administrasi yang terlaksana Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Adanya Standar Pelayanan dan alur pelayanan pada semua unit pelayan Persentase Kegiatan Program Standarisasi Pelayanan kesehata yang terlaksana
5 7 Pelayanan Kesehatan yang terjangkau Meningkatnya jumlah pasien Masyarakat miskin yang terlayani Persentase Masyakat miskin yang terlayani Kesehtannya Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mencapai pelayanan RS rujukan di kab. Tersedianya sarana dan prasana Rumah sakit lamandau untuk menunjang operasionalnya Persentase Pengadaan sarana dan prasarana Rumah sakit yang terlaksana
6
7
8 Kualitas gedung Rumah Sakit terpelihara Berfungsinya dengan baik sarana dan Prasarana Rumah sakit Persentase sarana dan prasarana RS yang terpelihara Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Meningkatnya Pengetahuan Dan Ketrampilan SDM sehingga kandungan limbah sesuai standar Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan Persentase Kegiatan Penyedian Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan yang dapat dilaksanakan dengan jumlah seluruh kegiatan tsb yg harus diaksanakan
9 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penanganan dokter spesialis Meningkatnya Persentase jumlah jumlah tenaga dokter spesialis dokter spesialis yang yang di butuhkan tersedia di dengan jumlah Lamanadau yang tersedia terutama 4 spesialis dasar TOTAL
10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sas Data Indikator Kinerja Capaian Program (Outcome) dan Program dan Kegiatan pada tahun 2014 Kegiatan (Output) awal Target Rp. Target perencana (5) (6) (7) (8) (9) (10) Cakupan pelyanan administrasi perkantoran 100% 100% 6,222,039, % Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan 12 Bulan 5,000, Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air, dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 12 Bulan 250,000, Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 12 Bulan 4,729,930, Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 12 Bulan 250,450, Bulan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 Bulan 12 Bulan 78,315, Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 50,853, Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 12 Bulan 100,000, Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan 12 Bulan 48,676, Bulan
11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan 12 Bulan 450,000, Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 12 Bulan 95,559, Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 12 Bulan 12 Bulan 10,800, Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 12 Bulan 12 Bulan 25,500, Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar Daerah 20 Kali 20 Kali 124,955, Kali Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan kedalam Daerah 5 Kali 5 Kali 2,000,000 5 Kali Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 1,395,461, % Pembangunan Rumah jabatan Terlaksananya pembangunan Rumah jabatan - 1 paket 250,000,000 - Pembangunan rumah Dinas Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas - 1 paket 600,000,
12 Pengadaan Kendaraan Dinas Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas - 1 Paket 242,000,000 1 Paket Pengadaan mebeleur Terlaksananya Pengadaan Mebeleur 1 Paket 1 Paket 31,900,000 1 Paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Peralatan Gedung kantor terpelihara 12 Bulan 12 Bulan 1,000, Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas/operasional terpelihara 12 Bulan 12 Bulan 270,561, Bulan Pengadaan mobil tangki Terlaksananya mobil tangki Paket Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Paket Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Paket Kegiatan BLUD Rumah Sakit Terlaksananya kegiatan BLUD Rumah sakit Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kepatuhan pegawai 100% 100% 104,120, % Pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Terlaksananya Pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 1 Paket 1 Paket 104,120,000 1 Paket
13 Program peningkatan peingkatan kapasitas sumber daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 70% 80% 52,000,000 80% Pendidikann dan pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal 12 kali 12 kali 52,000, kali Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pameran Pembangunan ada ada 11,000,000 ada Penyelenggaran Pameran Tingkat Kabupaten Terlaksanya Pameran pembangunan pada Stan 1 kali 1 kali 11,000,000 1 kali Program Standarisasi Pelayanan kesehatan Cakupan fasilitas dan pelayanan kesehatan tipe D tipe D 15,000,000 tipe D Penyusunan standar pelayanan tersusunnya bagan alur dan SOP per kegiatan/tindakan dan per jenis Penyakit sebesar Paket 1 Paket 10,000,000 1 Paket Prengurusan Izin Keluarnya SK menkes Tipe/kelas (lanjutan) tentang Penetapan kelas D dan akreditasi untuk 5 pelayananpada 1 Paket 1 Paket 5,000,000 1 Paket
14 Program Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin Cakupan pelayanan operasi katarak 100% 100% 30,000, % Pelayanan operasi katarak Terlaksananya Pelayanan operasi katarak 1 paket 1 paket 30,000,000 1 paket Program Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit Kualitas dan kuantitas pengadaan sarana dan prasarana terpenuhi 100% 100% 5,804,511, % Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS 1 paket 1 paket 420,856,400 1 paket Pengadaan obat-obatan RS Terlaksananya Pengadaan Obat-obat RS 1 paket 1 paket 1,463,000,000 1 paket Pengadaan Ambulance Terlaksananya Pengadaan Ambulance RS - 1 paket 450,000,000 - Pengadaan bahan-bahan logistik RS Terlaksananya Pengadaanbahan-bahan logistik RS 12 bulan 12 bulan 240,350, bulan Pembangunan ring pengaman lamandau Terlaksananya Pembangunan ring pengaman - 1 paket 420,000,000 1 paket Pengadaan Bahan habis pakai medis Terlaksananya Pengadaan bahan habis pakai medis 1 paket 1 paket 960,000,000 1 paket Pembangunan saluran Air Bersih Terlaksananya Pembangunan saluran Air Bersih - 1 paket 750,000,000 -
15 Penataan halaman Terlaksananya Penataan Halaman 1 paket 1 Paket 190,000,000 Pengadaan Alat-alat penunjang medis Terlaksananya Pengadaan alat-alat Penunjang medis 1 paket 1 paket 59,205,000 1 Paket Pengadaan Billing (Upgrade Sofware) Terlaksananya Pengadaan Billing - 1 Paket 116,100,000 1 Paket Pengadaan Billing (hard Billing) Terlaksananya Pengadaan Billing (hard Billing) - 1 Paket Pengadaan Pengaman Listrik Terlaksanya Pengadaan Pengaman listrik - 1 paket 80,000,000 - Pembangunan Instalasi air bersih Terlaksananya pembangunan Instalasi air bersih - 1 paket 30,000,000 - Pemasangan Keramik Terlaksananya pemansangan keramik - 1 paket 200,000,000 - Pembangunan Tower air Terlaksananya pembangunan Tower Air - 1 paket 30,000,000 Pembangunan Tandon air Tanam Terlaksananya Pembangunan Tandon air Tanam - 1 paket 100,000,000 Pembangunan MCK / Wudhu Terlaksananya pembangunan MCK / Wudhu - 1 paket 80,000,000 Pembangunan Garasi Terlaksananya pembangunan garasi - 1 Paket 65,000,000 -
16 Pengecoran jalan dilingkungan Terlaksananya Pengecoran jalan dilingkungan - 1 paket 100,000,000 - Pembangunan Bengkel Kendaraan Bermotor Terlaksananya pembangunan bengkel kendaraan bermotor - 1 paket 50,000,000 - Pemasangan Paving Terlaksananya Pemasangan Paving paket Pembangunan Gedung IPRS Terlaksananya pembangunan gedung IPRS - 0 Pembangunan Taman Terlaksananya pembangunan taman paket Pembangunan gedung CSSD Terlaksananya pembangunan gedung CSSD - 0 Pembangunan Selasar Terlaksananya Pembangunan Selasar paket pebangunan Tempat Parkir Terlaksananya Pembangunan tempat parkir - 0 Pembangunan Jalan Terlaksananya Pembangunan Jalan 0 Pengaspalan Jalan Terlaksananya Pengaspalan Jalan - 0 Pembangunan Gedung ICU Terlaksanya pembangunan gedung ICU - 0
17 Pembangunan Gedung Instalasi Gas Medis Terlaksananya pembangunan gas medis paket Pengadaan Instalasi Gas Medik Terlaksananya pengadaan Instalasi gas medis paket Peningkatan Ruang Kebidanan Terlaksananya peningkatan ruang kebidanan - 0 Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah sakit Kualitas dan kuantitas pemeliharaan sarana dan prasarana terpenuhi 100% 100% 144,000, % Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kesehatan rumah Sakit terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kesehatan rumah 2 kali 2 kali 50,000,000 2 kali Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Terlaksananya Pemeliharaan rutin / Gedung rumah Sakit 2 kali 2 kali 86,000,000 2 kali Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan rumah Sakit Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala Peralatann rumah Sakit 2 kali 2 kali 8,000,000 2 kali Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pelaksanaan kemitraan dengan pihak ke tiga sebanyak 2 kali/tahun dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan 2 kali/ tahun 2 kali/ tahun 20,000,000 2 kali/ tahun
18 Kemitraan alih Teknologi kedokteran dan Kesehatan Terlaksananya Kemitraan alih Teknologi kedokteran dan Kesehatan 1 paket 1 paket 18,000,000 1 paket Kemitraan pegolahan limbah RS Terlaksananya Kemitraan pengolahan limbah RS 1 paket 1 paket 2,000,000 1 paket Program Pelayanan Kesehatan spesialistik Jumlah dan jenis dokter spesialis dasar yang tersedia 4 spesialis dasar 5 spesialis dasar 2,009,000,000 5 spesialis dasar Kunjungan Dokter Spesialis Terlaksananya kunjungan dokter spesialis 5 Dokter Spesialis 5 Dokter Spesialis 2,009,000,000 5 Dokter Spesialis 15,807,131,583
19 saran dan Pendanaan Indikatif Kondisi Kin periode Ren Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 6,222,139, % 6,222,149, % 6,222,154, % 6,222,159, % 5,000, Bulan 5,000, Bulan 5,000, Bulan 5,000, bulan 250,000, Bulan 250,000, Bulan 250,000, Bulan 250,000, bulan 4,729,930, Bulan 4,729,930, Bulan 4,729,930, Bulan 4,729,930, bulan 250,450, Bulan 250,460, Bulan 250,465, Bulan 250,470, bulan 78,315, Bulan 78,315, Bulan 78,315, Bulan 78,315, bulan 50,853, Bulan 50,853, Bulan 50,853, Bulan 50,853, bulan 100,000, Bulan 100,000, Bulan 100,000, Bulan 100,000, bulan 48,676, Bulan 48,676, Bulan 48,676, Bulan 48,676, bulan
20 450,000, Bulan 450,000, Bulan 450,000, Bulan 450,000, bulan 95,559, Bulan 95,559, Bulan 95,559, Bulan 95,559, bulan 10,800, Bulan 10,800, Bulan 10,800, Bulan 10,800, bulan 25,500, Bulan 25,500, Bulan 25,500, Bulan 25,500, bulan 124,955, Kali 124,955, Kali 124,955, Kali 124,955, kali 2,100,000 5 Kali 2,100,000 6 Kali 2,100,000 6 Kali 2,100, kali 1,395,422, % 1,395,611, % 1,395,305, % 1,395,721, % 0 1 paket 292,950,000 1 paket 328,104, paket 0 1 paket 672,000, Paket 918,220,000 2 paket
21 277,046, paket 360,160, paket 35,728,000 1 Paket 40,015,360 1 Paket 44,817,203 1 Paket 50,195,268 5 paket 1,120, Bulan 1,254, Bulan 1,404, Bulan 1,573, Bulan 303,028, Bulan 339,391, Bulan 380,118, Bulan 425,732, Bulan 400,000, paket 188,000, paket 190,500, paket 224,700, paket 0 1 Paket 50,000,000 1 Paket 56,000, paket 104,200, % 104,205, % 104,250, % 104,300, % 104,200,000 1 Paket 104,205,000 1 Paket 104,250,000 1 Paket 104,300,000 1 Paket
22 52,000,000 80% 52,000,000 80% 52,000,000 80% 52,000,000 80% 52,000, kali 52,000, kali 52,000, kali 52,000, Kali 11,000,000 ada 11,000,000 ada 11,000,000 ada 11,000,000 ada 11,000,000 1 kali 11,000,000 1 kali 11,000,000 1 kali 11,000,000 5 kali 15,000,000 tipe D 15,000,000 tipe D 15,000,000 tipe D 15,000,000 tipec 10,000,000 1 Paket 10,000,000 1 Paket 10,000,000 1 Paket 10,000,000 5 paket 5,000,000 1 Paket 5,000,000 1 Paket 5,000,000 1 Paket 5,000,000 5 paket
23 30,000, % 30,000, % 30,000, % 30,000, % 30,000,000 1 Paket 30,000,000 1 Paket 30,000,000 1 Paket 30,000,000 5 paket 5,804,302, % 5,804,220, % 5,804,788, % 5,804,210, % 471,359, paket 584,485,368-3 paket 1,638,560,000 1 paket 1,835,187,200 1 paket 2,055,409,664 1 paket 2,302,058,824 5 paket paket 269,192, bulan 301,495, bulan 337,674, bulan 378,195, bulan 470,400,000 1 paket 526,848,000 1 paket 590,069,760 1 paket 660,878,131 5 paket 1,075,200,000 1 paket 1,204,224,000 1 paket 1,348,730,880 1 paket 1,510,578,586 5 paket paket
24 0 0 1 paket 212,800, paket 66,309,600 1 paket 74,266,752 1 paket 83,178, paket 130,032, Paket 60,250, Paket 67,480, Paket Paket 50,000, Paket 0 1 paket 37,200, Paket 0 1 paket 248,000, Paket Paket Paket Paket Paket 75,000,000 2 Paket
25 Paket Paket 300,000, Paket 0 1 Paket 277,000, Paket 165,000, Paket 0 1 Paket 300,000, Paket 158,000, paket 176,960, Paket Paket 100,000, Paket Paket 198,000, Paket Paket 700,000,000 1 Paket 0 1 paket 1,000,000, Paket
26 800,000, Paket 200,000, Paket Paket 177,500,000 1 Paket 144,000, % 144,000, % 144,000, % 144,000, % 50,000,000 2 kali 50,000,000 2 kali 50,000,000 2 kali 50,000, kali 86,000,000 2 kali 86,000,000 2 kali 86,000,000 2 kali 86,000, kali 8,000,000 2 kali 8,000,000 2 kali 8,000,000 2 kali 8,000, kali 20,000,000 2 kali/ tahun 20,000,000 2 kali/ tahun 20,000,000 2 kali/ tahun 20,500,000 2 kali/ tahun
27 18,000,000 1 Paket 18,000,000 1 Paket 18,000,000 1 Paket 18,000,000 1 Paket 2,000,000 1 paket 2,000,000 1 paket 2,000,000 1 paket 2,500,000 1 Paket 2,009,500,000 5 spesialis dasar 2,009,700,000 5 spesialis dasar 2,009,750,000 5 spesialis dasar 2,009,800,000 5 spesialis dasar 2,009,500,000 5 Dokter Spesialis 2,009,700,000 5 Dokter Spesialis 2,009,750,000 5 Dokter Spesialis 2,009,800,000 5 Dokter Spesialis 15,807,564,771 15,807,887,053 15,808,248,768 15,808,692,260
28 nerja pada akhir nstra SKPD (2018) Rp. Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Lokasi (19) (20) (21) 31,110,642,115 25,000,000 1,250,000,000 23,649,651,000 1,252,296, ,575, ,269, ,000, ,380,000
29 2,250,000, ,795,000 54,000, ,500, ,775,000 Luar Daerah 10,400,000 6,977,522, ,054,000 2,190,220,000
30 879,206, ,655,831 6,352,847 1,718,832, ,000, ,000, ,200, ,000, ,075, ,075,000
31 260,000, ,000,000 55,000,000 55,000,000 75,000,000 50,000,000 25,000,000
32 150,000, ,000,000 29,022,034,958 1,476,700,936 9,294,215, ,000,000 1,526,906,863 2,668,195,891 6,098,733, ,000,000
33 402,800, ,960, ,132, ,730, ,000,000 67,200, ,000,000 30,000, ,000,000 80,000, ,000,000
34 100,000,000 50,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,960, ,000, ,000, ,000,000 1,000,000,000
35 800,000, ,000, ,500, ,000, ,000, ,000,000 40,000, ,500,000
36 90,000,000 10,500,000 10,047,750, ,047,750,000 79,039,524,436
Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka
RENCANA KERJA CICALENGKA TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD : CICALENGKA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian
Lebih terperinciREVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015
REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015 NAMA SKPD : CICALENGKA Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja Pagu Indikatif Kode Urusan/Bidang Urusan
Lebih terperinciPEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT LAPORAN SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.02. - KESEHATAN 1.02.0. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Lebih terperinciTABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Kabupaten Lamandau Data Capaian Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka
Lebih terperinciSKPD : RSUD CILEUNGSI
: RSUD CILEUNGSI Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,236,903,000 7,236,903,000 8,684,283,600 Administrasi
Lebih terperinciTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator
Lebih terperinciPROGRAM DAN KEGIATAN RSUD KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2014 Target capaian
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANGGAL : 29 JANUARI 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya
Lebih terperinciTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Umum Daerah Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program
Lebih terperinciTABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANA INDIKATIF KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
TABEL 5.1 RENCANA, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANA INDIKATIF KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Tujuan Sasaran INDIKATOR SASARAN KODE DAN KEGIATAN TAHUN 14 TAHUN 15 TAHUN 16 TAHUN
Lebih terperinciURAIAN sebelum perubahan
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.02. - KESEHATAN : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Halaman : 1 dari 6 Jumlah 1.02.1.02.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.02.1.02.02.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI
Lebih terperinciTABEL XIV (Tabel 5.1)
TABEL XIV (Tabel 5.1) Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Indikator Data Target Kinerja Program
Lebih terperinciREKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2016 FORMULIR RKA-SKPD 2.2 Urusan Pemerintah : 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Organisasi : 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Program / Kegiatan REKAPITULASI
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPRD KAB. BLORA PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Tahun Anggaran 2016 Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kode 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 01 Penyediaan
Lebih terperinciProgram Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380
TABEL VII Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kota Banda Aceh Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Lembar 1 dari 5 Rencana Tahun 2017
Lebih terperinciKANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 257.228.000 265.928.000 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya
Lebih terperinciDAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014
DAFTAR USUL KEGIAT PEMBGUN MUSRENBG KABATEN PEMERINTAH KABATEN BYUWGI TAHUN GGAR 2014 BIDG : KESEHAT Hal 1 / 9 : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 00001 Program Administrasi Peran 1 102020101 Penyediaan jasa surat
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JL. Rumah sakit No.33 Telp Fax
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JL. Rumah sakit No.33 Telp.0265.331683 Fax. 0265.331747 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TASIKMALAYA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RSUD CIBINONG KABUPATEN BOGOR TAHUN
RENCANA,, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK PENAAN INDIKATIF RSUD CIBINONG KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008- TUJUAN INDIKATOR KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL PADA AKHIR PERIODE KERJA RENSTRA SKPD
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta
Lebih terperinciProgram dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode
Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Perhubungan Urusan : Perhubungan Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Indikator Kinerja Program/Sasaran
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN LAMANDAU
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 KABUPATEN LAMANDAU SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB INDIKATOR KINERJA URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN PEMBERDAYAAN
Lebih terperinciTabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 Urusan Wajib kependudukan
Lebih terperinciBAB II RENCANA STRATEGIS
BAB II RENCANA STRATEGIS 2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA Dalam lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor 378/HK/KPTS/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Siak disebutkan bahwa
Lebih terperinciURAIAN sebelum perubahan
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.16. - PENANAMAN MODAL : 1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KODE REKENING 1.16.1.16.01.00.00.4. 1.16.1.16.01.00.00.8. 1.16.1.16.01.00.00.4.1.
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1/2015 28 January 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : 21 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciSKPD : RSUD LEUWILIANG
: RSUD LEUWILIANG Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,685,382,000 7,685,382,000 7,293,915,251
Lebih terperinciefisien dan program/kegiata akuntabel dan partisipatif
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator
Lebih terperinciData Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR SKPD KANTOR KECAMATAN DELANG KABUPATEN LAMANDAU #REF! #REF! #REF! Tujuan Indikator KODE Program dan Indikator Kinerja
Lebih terperinciTUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN VISI : BERKUALITAS DI SEMUA LINI PELAYANAN MISI TUJUAN SASARAN
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN VISI : BERKUALITAS DI SEMUA LINI MISI TUJUAN SASARAN Meningkatan Pengembangan Pelayanan Medis Spesialis Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit Memenuhi Kebutuhan Sarana
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG Visi: MENJADI RUMAH SAKIT UNGGULAN DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN GIGI
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN Dari penetapan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal maka Rumah
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan program-program
Lebih terperinciBAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 214-218) BAB 1 : PENDAHULUAN BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 1.1.
Lebih terperinciKode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan
Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan Prosentase Sisa Anggaran Perubahan Anggaran Penyerapan BELANJA 15,342,978,800.00 7,101,982,142.00
Lebih terperinciRENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET ANGGARAN 1 Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif
Lebih terperinciREKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Kode
Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.0.2.-Kesehatan 1.02.02.- Rumah Sakit Umum Daerah REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Kode Pegawai Barang dan Jasa Modal 1.02.1.02.02.01
Lebih terperinciANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , , ,03 106,09
1.02 UPTD Pusat Pelayanan Gigi dan Mulut Hal 8 5 = - 3 1.02 00 00 PENDAPATAN DAERAH 2.000.000.000,00 2.121.8.52,03 121.8.52,03 10,09 1.02 00 00 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.000.000.000,00 2.121.8.52,03 121.8.52,03
Lebih terperinciRENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) SKPD : Umum Daerah (RSUD) Taman Sasaran Indikator Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Meningkatnya Peningkatan sarana dan pelayanan prasarana rumah administrasi sakit perkantoran
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. Catatan Kode. Target Capaian Program/Kegiatan
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Ciawi Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : RSUD CIAWI Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan
Lebih terperinciPELAKSA PEGAWAI (Rp.) MODAL (Rp.) (RP.) FISIK (%) (Rp.) (Rp.) % 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
PORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN BENJA NGSUNG PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2017 KABUPATEN HAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN keadaan s/d Maret 2017 KODE SATKER DAK PEKSA PEGAWAI MODAL % 1 2 3 4 5 6 7
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN Kondisi Umum Identifikasi Masalah
BAB I PENDAHULUAN A. Kondisi Umum RSUD Pasaman Barat merupakan Rumah sakit Kelas C yang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 pada tanggal 1 April 2005 dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dirancang untuk ditetapkan, maka ada beberapa program dan
Lebih terperinciTabel 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PELALAWAN
Tabel 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PELALAWAN Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Mewujudkan
Lebih terperinciProgram dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017
Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Urusan : Lingkungan Hidup Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Indikator Kinerja
Lebih terperinciEvaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016
( Dalam Juta Rupiah) NO / BIDANG DAN / INDIKATOR (OUTPUT) 1 2 3 4 1 Urusan Wajib 1.17 Bidang Kebudayaan 1. 1.17.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.17.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.17.01.02
Lebih terperinciSasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan
PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Meningkatnya
Lebih terperinciTabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Bappeda Kabupaten Aceh Utara
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Bappeda Kabupaten Aceh Utara No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Rancangan Awal RKPD Lokasi Indikator Kinerja Program
Lebih terperinciPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Program Utama Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal maka ditentukan oleh ketersedian anggaran
Lebih terperinciRencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja
Tabel. 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU KECAMATAN TIMPEH TAHUN 2017 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 (Tahun
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 05 Formulir DPASKPD. Halaman : Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. Kesehatan :.0.0. Rumah Sakit Umum Daerah Rekapitulasi Belanja
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 1 Kajian Rp ,00 APBD ( )
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN : 2015 1 BADAN Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Lamandau Jasa Lainnya 1 Kajian Rp. 209.228.000,00
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1/2015 28 January 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciRENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN : 2014 SASARAN KEGIATAN PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD) TAHUN 2014 SKPD : Inspektorat Kabupaten No Kode Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan Tujuan
Lebih terperinciDAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015
DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABATEN PEMERINTAH KABATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015 BIDANG : GABUNGAN Hal 1 / 5 00001 Program Pelayanan Administrasi Peran 1 120080101 Penyediaan jasa
Lebih terperinciPAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
PAGU 5.2.01 Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.2.01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 5.2.01.06 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG
SKPD Penanggung Jawab: Rumah Umum Daerah () Kode RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian 1 WAJIB 39.673.600.000,00
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.16 - PENANAMAN MODAL 1.16.01 - Dan REKAPITULASI
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAGIAN UMUM SETDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017
PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAGIAN UMUM SETDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017 PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS BAGIAN UMUM 1. Visi Dalam rangka mewujudkan
Lebih terperinciDAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014
DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABATEN PEMERINTAH KABATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014 BIDANG : KESEHATAN Hal 1 / 8 00001 Program Pelayanan Administrasi Peran 1 102030101 Penyediaan jasa
Lebih terperinciRealisasi Kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut :
Realisasi Kegiatan Tahun 0 sebagai berikut : NO. URAIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan yaitu : Penyediaan jasa surat menyurat PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGRAN % SISA PAGU
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 Tahun 2016 3 Februari 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciPENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
MELALUI PENGUMUMAN RENCANA UMUM BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor : 050 / 732 / / Tanggal : 14 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG Alamat : Jalan Pattimura mengumumkan Rencana Umum Pengadaan
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.22 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.22.01
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1/2015 28 January 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciDAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015
DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABATEN PEMERINTAH KABATEN TAHUN ANGGARAN 2015 BIDANG : GABUNGAN H 1 / 6 : SEKRETARIAT 00001 Program Pelayanan Administrasi Peran 1 120040101 Penyediaan jasa
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
PEMERINTAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JL. KH. Wahid Hasyim 52. Telp. ( 0321 ) 865716-863502 Fax. ( 0321 ) 879316 Web Site : www.rsudjombang.com E-mail : rsudjombang@yahoo.com Kode Pos : 61411 RENCANA UMUM
Lebih terperinciRencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun Halaman 12
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 00-05 Halaman. Program Program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Untuk itu program kerja operasional Sekretariat
Lebih terperinciRencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada
Lebih terperinciTABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rancangan Awal RKPD TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 205 KABUPATEN BANDUNG Program Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN
Lebih terperinciRINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 5 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi
Lebih terperinciTabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Lebih terperinciTahun-1 (2011) Tahun-2 (2012)
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskoperindag Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Rp (ribu)
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 11 TAHUN 2015 4 Januari 2016 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Untuk mencapai Visi dan Misi BPBD Kabupaten Bandung, maka perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 05 Tahun 2014 8 Desember 2014 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN SEKRETARIAT DEWAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017
PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN SEKRETARIAT DEWAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017 1 REALISASI ANGGARAN Realisasi Anggaran Dari anggaran yang tersedia untuk Sekretariat DPRD
Lebih terperinciDAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014
DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABATEN PEMERINTAH KABATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014 BIDANG : GABUNGAN Hal 1 / 5 00001 Program Pelayanan 1 120070101 jasa surat menyurat P1 B materai
Lebih terperinciRekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan
Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 0 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.02. KESEHATAN 1.02.01. DINAS KESEHATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 Formulir RKA SKPD 2.2
Lebih terperinciJUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 No. Program/Kegiatan I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran II. III. IV. Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Penyediaan jasa surat menyurat
Lebih terperinciDAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014
DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABATEN PEMERINTAH KABATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014 BIDANG : GABUNGAN H 1 / 5 : SEKRETARIAT 00001 Program Pelayanan Administrasi Peran 1 120040101 Penyediaan
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
LAMPIRAN IV : RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) SKPD : RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal No.DPA : 16 Tahun 2013 Tanggal 6 Februari 2012 Alamat : Jl. Syarif Hidayatullah No.14 Kuala Tungkal, Telp. 0742-322873 Nama dan Alamat
Lebih terperinciEvaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016
( Dalam Juta Rupiah) NO / BIDANG INDIKATOR (OUTPUT) 1 2 3 4 1 Urusan Wajib 1.24 Bidang Kearsipan 1. 1.24.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.24.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.24.01.02 Penyediaan
Lebih terperinciRENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017
RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017 NO SASARAN INDIKATOR SASARAN 1 Terwujudnya Kesesuaian sistem administrasi perencanaan pengadaan barang dengan jasa pelaksanaan
Lebih terperinciTABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015
TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015 Kode 01 01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai dan perangko yang
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 1.07. - PERHUBUNGAN 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi :. 07. 0 Dinas Perhubungan,
Lebih terperinciRUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA PADANG
Instansi : Kecamatan Kuranji RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 05 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 06 KOTA PADANG No Rencana Tahun 05 Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Catatan Perkiraan
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN Dalam rangka mewujudkan manajamen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM KEGIATAN
RENCANA PROGRAM KEGIATAN Peran strategis kecamatan di Kota Bandung menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan,
Lebih terperinciALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2014
ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2014 KODE REKENING/ KEGIATAN U R A I A N JUMLAH ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN (Rp.) Persentase (%) 1 2 3 4 5 5 BELANJA DAERAH 82.723.809.000 79.547.819.863 96,16 5 1
Lebih terperinci