DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

dokumen-dokumen yang mirip
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB I PENDAHULUAN. Tersusunnya laporan penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2015 Bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 36 TAHUN 2012 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BELITUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

URAIAN sebelum perubahan

KATA PENGANTAR. Soreang, Februari 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

1 02 DINAS KESEHATAN

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 800 /56/ Dinkes/1/ 2014 TANGGAL : Desember 2013

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat.

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

B A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

B. MATRIKS RENCANA STRATEGIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI TAHUN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 862 TAHUN 2011 TENTANG

REKAPITULASI LAPORAN TRI WULAN 1 s.d 4 TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2012 JL. SAPTA MARGA NO. 196 CURUP Telp.

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

KEPUTUSAN. Nomor : 449.1/KEP-III/003 / 03/ 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA DI UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUSUKAN

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

penduduk 1 : dari target 1:2.637, Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 92,11 % dari target 82,00 %, Cakupan penemuan dan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 741/MENKES/PER/VII/2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PERAWATAN RATU AGUNG NOMOR :800/ /PRA/I/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA

KATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3

Tabel IV.B.2.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2010

IKHTISAR EKSEKUTIF RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2017

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Transkripsi:

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD DINAS KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 Dinas Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tidak dipungkiri dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya terjadi perubahan perubahan yang tidak diperkirakan sebelumnya, bisa jadi terjadi karena perubahan kondisi masyarakat ataupun karena perubahan kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Dalam mengikuti dinamika tersebut perlu dilakukan penyesuaian perencanaan pembangunan yang telah disusun sebelumnya. Hal serupa juga terjadi pada SKPD Dinas. Terkait hal tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Tahun 2015.. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja SKPD Dinas Tahun 2015 adalah : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025; 8. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Dinas ; 18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 2025; 19. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas ; P e r u b a h a n R E N J A S K P D T a h u n 2 0 1 5 2

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Renja SKPD Dinas tahun 2015 dimaksudkan untuk : 1. Mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi serta Renstra Dinas dalam rangka pencapaian derajat masyarakat yang optimal. 2. Mendukung upaya pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun RPJPD. 3. Meningkatkan sinergi, sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor dan antar tingkat pemerintah, utamanya menyangkut pembangunan bidang. 4. Menyesuaikan kinerja Dinas dengan dinamika pembangunan yang terjadi di masyarakat 1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Memuat penjelasan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan anggaran. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TRIBULAN II Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014 (tahun n-1) sampai dengan Tribulan II tahun 2015 (tahun n). BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. BAB IV PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIBULAN II Untuk tahun anggaran 2015, jumlah Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas beserta jajarannya sebanyak 19 Program dan 67 Kegiatan. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sampai dengan 31 Mei 2015 adalah sebagai berikut : No Program/Kegiatan 1 Program Pelayanan administrasi perkantoran 2 Penyediaan jasa surat menyurat 3 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4 Penyediaan jasa pemeliharaan PNS 5 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 6 Penyediaan jasa administrasi keuangan 7 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9 Penyediaan alat tulis kantor Indikator Target Realisasi Pagu Realisasi Terselenggaranya administrasi perkantoran Terselesaikannya pekerjaan tambahan, SPJ biaya jasa sumber daya air dan listrik biaya jasa pemeliharaan PNS Terawatnya sarana mobilitas dinas/ operasional honor pengelola keuangan dan pelaksana di Dinkes dan Puskesmas Terpeliharanya kebersihan gedung kantor Dinas, Puskesmas dan Gudang Farmasi Terpeliharanya alat - alat kantor Dinas kebutuhan ATK, materai, perangko dan buku cek di Dinas Indikator Kinerja Anggaran 12 bulan 5 bulan 20,000,000-12 bulan 5 bulan 500,000,000 173,831,788 12 bulan 5 bulan 15,600,000 5,200,000 12 bulan 5 bulan 465,980,000 51,560,742 12 bulan 5 bulan 181,200,000 49,200,000 12 bulan 5 bulan 308,700,000 98,795,500 12 bulan 5 bulan 22,000,000 4,425,000 12 bulan 5 bulan 22,000,000 7,455,000 P e r u b a h a n R E N J A S K P D T a h u n 2 0 1 5 4

No Program/Kegiatan 10 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Indikator Target Realisasi Pagu Realisasi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan di Dinas kebutuhan komponen listrik di Dinas kebutuhan akan informasi, baik itu informasi dari masyarakat maupun menginformasikan program ke masyarakat Indikator Kinerja Anggaran 12 bulan 5 bulan 42,500,000 9,136,000 12 bulan 5 bulan 11,000,000 3,328,500 12 bulan 5 bulan 12,300,000 3,325,000 13 Penyediaan bahan logistik kantor Terpeliharanya kebersihan, keindahan, kerapian dan kantor Dinas 12 bulan 5 bulan 33,000,000 8,039,000 14 Penyediaan makanan dan minuman kebutuhan konsumsi untuk rapat koordinasi maupun untuk menjamu tamu 12 bulan 5 bulan 13,000,000 4,220,000 15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah pembiayaan perjalanan dinas luar daerah pembiayaan perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 5 bulan 30,324,000 15,600,000 12 bulan 5 bulan 6,000,000 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17 Pembangunan Gedung Kantor 18 Pengadaan perlengkapan gedung kantor sarana prasarana penunjang pekerjaan aparatur Terlaksananya pembangunan gedung kantor Dinas yang lebih representatif sarana perlengkapan gedung kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan 1 gedung 0 1,350,000,000 808,600 100% 0 79,850,000 -

No Program/Kegiatan 19 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Indikator Target Realisasi Pagu Realisasi peralatan kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan Indikator Kinerja Anggaran 100% 0 199,550,000-20 Pengadaan Meubelair 21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair 23 Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/ Gedung Kantor sarana meubelair untuk menunjang kelancaran kegiatan Terpeliharanya sarana fisik kantor Terpeliharanya barangbarang meubelair untuk menunjang kelancaran kegiatan Terpeliharanya keamanan aset gedung kantor dan lingkungan di Dinas, Puskesmas dan Gudang Farmasi 100% 0 43,700,000-12 bulan 5 bulan 217,750,000 68,503,000 12 bulan 0 7,000,000-12 bulan 5 bulan 612,700,000 199,609,250 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan 25 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM Tersosialisasikannya aturan-aturan baru dalam pelaksanaan anggaran Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM di sarana, sehingga lebih terampil dan profesional 1 tahun 0 10,000,000 3,287,500 100% 0 36,156,000 10,808,500 Program Obat dan Perbekalan 26 Pengadaan Obat dan Perbekalan 27 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan Jumlah puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan yang mencukupi 28 Peningkatan Mutu Cakupan penggunaan Penggunaan Obat obat rasional (POR) dan Perbekalan 100% 0 2,687,825,000-5 puskesmas 0 120,000,000 17,997,450 95% 0 77,980,000 19,913,400 P e r u b a h a n R E N J A S K P D T a h u n 2 0 1 5 6

No Program/Kegiatan Program Upaya Masyarakat 29 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah Indikator Target Realisasi Pagu Realisasi Terlaksananya upaya masyarakat di puskesmas Cakupan penemuan penderita AFP per 100.000 penduduk usia < 15 tahun Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif Cakupan penemuan dan penanganan DBD Indikator Kinerja 2 0 151,529,550 29,814,800 90% 15.26% 75% 35.07% 100% 100% Anggaran Cakupan penanganan penderita diare 30 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 Masalah Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga yang memiliki kompetensi Cakupan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan anak balita Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB Aktif 31 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan kepada masyarakat 100% 33.36% 92% 18.87% 660,221,300 103,940,000 100% 32.97% 95% 21.78% 95% 20.55% 90% 23.13% 90% 23.68% 90% 20.44% 100% 0 70% 63.38% 5 puskesmas 5 puskesmas 6,364,601,150 278,403,758

No Program/Kegiatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Indikator Target Realisasi Pagu Realisasi Terinspeksinya makanan, minuman dan obat-obatan yang beredar di masyarakat Indikator Kinerja Anggaran 32 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan 33 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Terjaminnya keamanan mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat Terinspeksinya makanan, minuman dan obat-obatan yang beredar di masyarakat 100% 0 43,440,000 37,648,000 70% 0 35,500,000 - Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 34 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 35 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 36 Peningkatan Pemanfaatan Sarana 37 Peningkatan Pendidikan Penyuluh Cakupan kelurahan siaga aktif Cakupan rumah tangga ber-phbs Cakupan rumah tangga ber-phbs Cakupan kelurahan siaga aktif Cakupan posyandu aktif Cakupan kelurahan siaga aktif 65% 53.40% 57,800,000-65% 53.40% 190,800,000 18,824,000 80% 100% 90% 90.24% 75,000,000-80% 100% 267,773,000 18,515,000 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 38 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi 39 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Prevalensi balita gizi buruk Prevalensi balita gizi buruk Ketersediaan PMT bagi balita gizi kurang, gizi buruk dan ibu hamil KEK 0.90% 0.02% 30,808,000 7,149,000 100% 0 373,924,000 - P e r u b a h a n R E N J A S K P D T a h u n 2 0 1 5 8

No 40 Program/Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Lainnya Indikator Target Realisasi Pagu Realisasi Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Indikator Kinerja 100% 100% 100% 100% Anggaran 61,532,850 24,357,500 41 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Terbentuknya kelurahan sehat Cakupan rumah 85% 0 sehat Cakupan TTU sehat 85% 0 551,695,000 9,939,200 Cakupan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) sehat 65% 0 Cakupan akses air bersih 85% 0 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 42 Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk 43 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan- bahan Fogging 44 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Angka kesakitan DBD 20 3.98 per 100.000 penduduk CFR 0% 0% Pemenuhan kebutuhan alat dan bahan untuk fogging Cakupan penemuan penderita AFP per 100.000 penduduk usia < 15 tahun Cakupan penemuan & penanganan penderita Pneumonia balita Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif Cakupan penemuan dan penanganan DBD Cakupan penanganan penderita diare Prevalensi kasus HIV/AIDS 100% 0 53,450,000 - >2 0% 90% 15.26% 75% 35.07% 100% 100% 100% 33.36% <5% - 144,305,000 57,575,000 295,193,000 39,378,000

No Program/Kegiatan Indikator Target Realisasi Pagu Realisasi 45 Pencegahan Penularan Angka bebas jentik 90% 98.71% 2,563,361,000 444,223,500 Penyakit Endemik/ Epidemik 46 Peningkatan Imunisasi Cakupan desa/ kelurahan UCI 90% 77.78% 131,291,000 16,453,750 47 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Cakupan KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Indikator Kinerja Anggaran 100% 100% 27,725,000 6,460,000 Program Standarisasi Pelayanan 48 Penyusunan Standar Pelayanan 49 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Jml pusk yang menerapkan sistem manajemen mutu yankes berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan Jumlah dokumen standar operasional prosedur pelaksanaan yang tersusun Jumlah puskesmas terakuntabilisasi BLUD 1 dokumen 0 175,600,000 10,412,500 1 puskesmas 0 449,760,000 37,594,400 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 50 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 51 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu yang bermutu Pemenuhan kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu yang bermutu 100% 0% 8,637,659,000 147,950,000 100% 30% 110,000,000 13,530,000 P e r u b a h a n R E N J A S K P D T a h u n 2 0 1 5 10

No Program/Kegiatan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan 52 Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Indikator Target Realisasi Pagu Realisasi Terlaksananya kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas tenaga untuk mengatasi permasalahanpermasalahan Terlaksananya transfer knowledge antar tenaga dalam rangka upaya mengatasi masalahmasalah Indikator Kinerja Anggaran 1 tahun - 108,315,000-53 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Termonitoringnya kualitas dokter dan paramedis melalui pembinaan, pengawasan serta pelatihan 1 tahun - 131,639,000 46,937,500 Program Peningkatan Pelayanan Lansia 54 Pelayanan Pemeliharaan Cakupan pada lansia Cakupan pada lansia 70% - 64,017,150 36,216,000 Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan Persentase industri rumah tangga yang bersertifikat 55 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga 56 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Makanan Restaurant Terjaminnya keamanan pangan industri rumah tangga Persentase restoran/ rumah makan/depot dan kantin sekolah yang aman dan sehat 70% - 51,990,000 5,965,000 70% - 33,840,000 - Program Upaya Perorangan Terlaksananya pemberian perorangan secara bermutu, terjangkau dan paripurna

No Program/Kegiatan 57 Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium 58 Peningkatan Pelayanan Laboratorium 59 Peningkatan Pelayanan Dasar Puskesmas Indikator Target Realisasi Pagu Realisasi Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium yang Terwujudnya laboratorium yang bermutu Terlaksananya pemeriksaan Indikator Kinerja Anggaran 1 tahun ½ tahun 404,250,000 10,000,000 1 tahun ½ tahun 451,150,000 71,419,000 1 tahun 0 235,517,000 20,350,000 Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan 60 Pengembangan Sistem Informasi 61 Pengembangan Manajemen Perencanaan Dalam Bidang 62 Pengembangan Kajian/ Penelitian Program Peningkatan kualitas melalui dukungan sistem manajemen dan pengolahan data Terpeliharanya jaringan SIK di Dinas, Puskesmas dan Puskesmas Terwujudnya perencanaan yang berbasis kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan hasil capaian kinerja tahun sebelumnya Tersedianya dokumen kajian pengembangan 1 tahun ½ tahun 211,400,000 13,916,000 1 tahun ½ tahun 74,240,000 16,099,000 1 dokumen 0 47,150,000-63 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Termonitoringnya pelaksanaan pembangunan sebagai bahan perbaikan kualitas kinerja 1 tahun ½ tahun 46,180,000 3,894,850 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Jumlah penduduk yang dapat mengakses layanan gratis (Total Coverage) 64 Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Jumlah penduduk yang dapat mengakses layanan gratis (Total Coverage) 80.000 jiwa - 11,712,000,000 2,971,187,473 P e r u b a h a n R E N J A S K P D T a h u n 2 0 1 5 12

No Program/Kegiatan 65 Pengelolaan Manajemen Penyelenggaraan Jaminan Indikator Target Realisasi Pagu Realisasi Cakupan dasar masyarakat miskin Cakupan rujukan masyarakat miskin Indikator Kinerja 100% - 100% - Anggaran 504,540,000 150,491,200 Program Peningkatan Ibu dan Anak 66 Pemeliharaan dan Pemulihan 67 Peningkatan Masyarakat Penurunan Angka Kematian Ibu per 100.000 KH Penurunan Angka Kematian Bayi per 1.000 KH Penurunan Angka Kematian Ibu per 100.000 KH Penurunan Angka Kematian Bayi per 1.000 KH Jumlah Puskesmas PKPR 100-329,790,000 135,271,200 12-2 puskesmas - 178,468,000 54,315,000 Secara lebih detail, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan TB II dapat dilihat pada lampiran tabel 1.H.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD Dalam Perubahan Renja SKPD Dinas Tahun 2015, terdapat penambahan 1 rekening kegiatan baru yang sebelumnya tidak ada dalam Renja Dinas Tahun 2015. Selain itu terdapat pula 6 rekening kegiatan yang mengalami pergeseran kegiatan, 8 rekening kegiatan mengalami penambahan pagu, serta 3 kegiatan mengalami pengurangan pagu anggaran. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut antara lain : A. Perubahan karena penambahan kegiatan baru 1. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (Kode Rek. 02.42) Alasan : Kegiatan ini muncul dalam rangka mengakomodir kebutuhan perbaikan gedung Dinas yang rusak berat karena faktor usia bangunan. Anggaran yang direncanakan di tahun 2015 hanya dipergunakan untuk pengadaan jasa konsultansi perencanaan saja, sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik dilaksanakan di tahun 2016. B. Perubahan karena pergeseran kegiatan (perubahan rekening belanja dalam satu rekening kegiatan yang sama) 1. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme (Rek. 05.10) Alasan : Pergeseran kegiatan dilakukan dalam rangka merubah nama pekerjaan Administrasi Dokter Spesialis Puskesmas PLUS di Dinkes, diganti menjadi Administrasi Kunjungan Dokter Umum di Puskesmas Ranap PLUS dan Ranap Standar, sebagai akibat dari perubahan kebijakan anggaran Bantuan Keuangan (BK) Bidang Propinsi Jawa Timur. 2. Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh (Rek. 19.04) Alasan : Pergeseran kegiatan dilakukan untuk menyesuaikan akun belanja sub kegiatan Pengembangan Taman Posyandu (Dana BK Propinsi Jawa TImur) sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Bidang Propinsi Jawa Timur. P e r u b a h a n R E N J A S K P D T a h u n 2 0 1 5 14

3. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat (Rek. 21.01) Alasan : Pergeseran kegiatan dilakukan untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan Sehat. 4. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan (Rek. 23.02) Alasan : Pergeseran kegiatan dilakukan dalam rangka mengakomodir kebutuhan pelaksanaan Penilaian BLUD Puskesmas. 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Rek. 25.07) Alasan : Pergeseran kegiatan dilakukan dalam rangka pengadaan Brankas di masing-masing Puskesmas (tindak lanjut rekomendasi Inspektorat). 6. Pelayanan Pemeliharaan (Rek. 30.01) Alasan : Pergeseran kegiatan dilakukan untuk melaksanakan kegiatan Lansia yang lebih urgent. C. Perubahan karena penambahan pagu indikatif 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Rek. 01.02) Alasan : Biaya penggunaan listrik di Dinas dan UPT rata-rata per bulan sekitar Rp. 40.000.000,- dengan sisa anggaran yang masih tersedia saat ini dan adanya rencana penambahan daya listrik untuk menunjang puskesmas, maka diperkirakan anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran penggunaan listrik. 2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Rek. 01.18) Alasan : Anggaran perjalanan dinas yang tersisa diperkirakan habis pada bulan Juli 2015, sehingga dibutuhkan penambahan anggaran. 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Rek. 02.22) Alasan : Dalam rangka persiapan akreditasi puskesmas dan BLUD, diperlukan adanya beberapa perbaikan, pemeliharaan serta penambahan aset untuk menunjang pemenuhan persyaratan

penilaian puskesmas, termasuk juga untuk penambahan daya listrik di beberapa puskesmas dan puskesmas pembantu. Anggaran yang tersedia saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut. 4. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Rek. 16.13) Alasan : Penambahan pagu anggaran kegiatan ini cukup besar bersumber dari perkiraan pendapatan JKN yang akan diterima puskesmas di tahun 2015 dan sisa kapitasi JKN tahun 2014 yang belum terserap. 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium (Rek. 33.01) Alasan : Penambahan pagu anggaran kegiatan ini diperuntukan bagi pembayaran sisa pekerjaan pembangunan gedung Labkesda yang mengalami putus kontrak. Sebagian anggaran juga dialihkan ke rekening kegiatan Peningkatan Pelayanan Laboratorium untuk pekerjaan kalibrasi dan pemeliharaan alat-alat laboratorium. 6. Peningkatan Pelayanan Laboratorium (Rek. 33.02) Alasan : Penambahan pagu anggaran diperlukan dalam rangka mendukung proses pelaksanaan akreditasi Labkesda, berupa kalibrasi dan pemeliharaan alat-alat Labkesda. 7. Peningkatan Pelayanan Dasar Puskesmas (Rek. 33.05) Alasan : Penambahan pagu anggaran menyesuaikan dengan proporsi penerimaan Dinas bersumber anggaran Jaminan (JKN/Jamkesda/Jamkesmasda). 8. Pengembangan Kajian/Penelitian Program (Rek. 34.03) Alasan : Penambahan pagu anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan Survey Kepuasan Masyarakat, yang rencananya akan diperluas jangkauannya hingga di Pustu (tidak hanya puskesmas induk saja). P e r u b a h a n R E N J A S K P D T a h u n 2 0 1 5 16

D. Perubahan karena pengurangan pagu indikatif 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional (Rek. 01.06) Alasan : Pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 230.000.000,- dilakukan karena sampai dengan TB II kebutuhan pembelian BBM, pembayaran pajak dan perijinan kendaraan lainnya tidak terlalu banyak, sehingga diperkirakan sampai dengan akhir tahun anggaran masih tersisa cukup banyak. 2. Pembangunan Gedung Kantor (Rek. 02.01) Alasan : Pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dilakukan karena adanya perubahan kebijakan untuk tidak melaksanakan pembangunan baru gedung kantor, namun hanya melaksanakan rehabilitasi berat, sehingga anggaran tersebut dialihkan ke rekening kegiatan yang baru, yaitu Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, yang direncanakan untuk pengadaan jasa konsultansi perencanaan dengan nominal anggaran disesuaikan dengan pagu indikatif tahun 2016 untuk rehabilitasi gedung kantor. 3. Pengembangan Manajemen Perencanaan Dalam Bidang Alasan : Pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- disebabkan karena adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan di hotel/sewa gedung pertemuan. Anggaran tersebut dialihkan untuk penambahan pagu anggaran kegiatan Pengembangan Kajian/Penelitian Program. Adapun total pengajuan anggaran perubahan Renja SKPD Dinas tahun 2015 adalah sebesar Rp. 45.513.673.600,- dari pagu semula sebesar Rp. 43.165.570.000,-. dengan demikian direncanakan pagu anggaran Dinas akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.350.103.600,- dengan sumber anggaran : APBD : Rp. 647.156.450,- Dana Lain-lain (JKN) : Rp. 1.702.947.150,- Secara detail dapat dilihat pada Lampiran Format I.I.

BAB IV PENUTUP Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Tahun 2015 ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan di. Dengan adanya Perubahan Renja ini diharapkan agar Dinas berserta seluruh unsur yang ada di dalamnya dapat melaksanakan tugas secara lebih optimal, dengan tetap menjalin koordinasi yang baik dengan instansi terkait, utamanya menyangkut pemberian terhadap masyarakat yang bersifat cepat, akurat, transparan, adil dan merata. Pada akhirnya, disadari masih banyak hal yang masih harus dilakukan dan diperbaiki menyangkut pelaksanaan terhadap masyarakat secara optimal. Semoga Perubahan Renja ini dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan dan juga dapat menjadi bahan evaluasi nantinya untuk perencanaan program dan kegiatan di waktu yang akan datang., Juni 2015 KEPALA DINAS KOTA MOJOKERTO ttd Dra. CHRISTIANA INDAH WW, Apt MSi Pembina Utama Muda NIP. 19601113 198903 2 002 P e r u b a h a n R E N J A S K P D T a h u n 2 0 1 5 18

Nama SKPD : Dinas FORMAT I.H EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015 KOTA MOJOKERTO Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1 1 Urusan Wajib 1 02 Bidang Urusan 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran Realisasi Kinerja Renja Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%) Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%) 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9=5+7 10=9/4 Terselenggaranya administrasi perkantoran 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terselesaikannya pekerjaan tambahan, SPJ 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Ouput) biaya jasa sumber daya air dan listrik Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019 (Tahun Akhir Periode Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014 (Tahun n-1) Target Kinerja Renja Tahun 2015 (Tahun n) Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 (Tahun n) Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2015 (tahun n) 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan PNS 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja biaya jasa pemeliharaan PNS Terawatnya sarana mobilitas dinas/ operasional honor pengelola keuangan dan pelaksana di Dinkes dan Puskesmas Terpeliharanya kebersihan gedung kantor Dinas, Puskesmas dan Gudang Farmasi Terpeliharanya alat - alat kantor Dinas 60 bulan 60 bulan 12 bulan 0 0.00% 0 bulan 0.00% 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33%

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9=5+7 10=9/4 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% kebutuhan ATK, materai, perangko dan buku cek di Dinas 01 11 Penyediaan barang cetakan dan 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% penggandaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan di Dinas 01 12 Penyediaan komponen instalasi 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% listrik/penerangan bangunan kantor kebutuhan komponen listrik di Dinas 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan kebutuhan akan informasi, baik itu informasi dari masyarakat maupun menginformasikan program ke masyarakat 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terpeliharanya kebersihan, keindahan, kerapian dan kantor Dinas 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah kebutuhan konsumsi untuk rapat koordinasi maupun untuk menjamu tamu pembiayaan perjalanan dinas luar daerah pembiayaan 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sarana prasarana penunjang pekerjaan aparatur 02. 01. Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor Dinas yang lebih representatif 02. 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor sarana perlengkapan gedung kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan 1 gedung 0 1 gedung 0 0.00% 0 0.00% 100% 100% 100% 0 0% 0 0%

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9=5+7 10=9/4 02. 09. Pengadaan Peralatan Gedung 100% 100% 100% 0 0% 0 0% Kantor peralatan kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan 02. 10. Pengadaan Meubelair sarana meubelair untuk menunjang kelancaran kegiatan 100% 100% 100% 0 0% 0 0% 02. 22. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 02. 29. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair 02. 33. Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/ Gedung Kantor Terpeliharanya sarana fisik kantor Terpeliharanya barang-barang meubelair untuk menunjang Terpeliharanya keamanan aset gedung kantor dan lingkungan di Dinas, Puskesmas dan Gudang Farmasi 60 bulan 60 bulan 12 bulan 0 0% 0 0% 60 bulan 60 bulan 12 bulan 0 0% 0 0% 60 bulan 60 bulan 12 bulan 5 bulan 41.67% 5 bulan 8.33% 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05. 02. Sosialisasi Peraturan Perundangundangan 05. 04. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme 15 Program Obat dan Perbekalan 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan 15 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan 15 03 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM Tersosialisasikannya aturan-aturan baru dalam pelaksanaan anggaran Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM di sarana, sehingga lebih terampil dan profesional Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan Jumlah puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan yang mencukupi Cakupan penggunaan obat rasional (POR) 5 tahun 0 1 tahun 0 0% 0 0% 100% 100% 100% 0 0 0 0 100% 100% 100% 0 0% 0 0% 5 puskesmas 5 puskesmas 5 puskesmas 0 0% 0 0% 95% 87.76% 95% 0 0% 0 0%

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9=5+7 10=9/4 16 Program Upaya Masyarakat 16 04 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah Terlaksananya upaya masyarakat di puskesmas Cakupan penemuan penderita AFP per 100.000 penduduk usia < 15 tahun Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif Cakupan penemuan dan penanganan DBD Cakupan penanganan penderita diare 16 12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga yang memiliki kompetensi Cakupan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan anak balita Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB Aktif 2 0 2 0 0% 0 0.00% 90% 68.45% 90% 15.26% 16.96% 15.26% 16.96% 90% 96.27% 75% 35.07% 46.76% 35.07% 38.97% 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100% 182.10% 100% 33.36% 33.36% 33.36% 33.36% 95% 94.04% 92% 18.87% 20.51% 18.87% 19.86% 100% 108.04% 100% 32.97% 32.97% 32.97% 32.97% 100% 101% 95% 21.78% 22.93% 21.78% 21.78% 100% 99.18% 95% 20.55% 21.63% 20.55% 20.55% 100% 98.06% 90% 23.13% 25.70% 23.13% 23.13% 95% 107.57% 90% 23.68% 26.31% 23.68% 24.93% 95% 92.17% 90% 20.44% 22.71% 20.44% 21.52% 100% 100% 100% 0 0.00% 0 0% 70% 72.59% 70% 63.38% 90.54% 63.38% 90.54%

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9=5+7 10=9/4 16 13 Penyediaan Biaya Operasional Jumlah puskesmas 5 puskesmas 5 puskesmas 5 puskesmas 5 puskesmas 100% 5 puskesmas 100% dan Pemeliharaan yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan kepada masyarakat 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 17 01 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan 17 02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Terinspeksinya makanan, minuman dan obat-obatan yang beredar di masyarakat Terjaminnya keamanan mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat Terinspeksinya makanan, minuman dan obatobatan yang beredar di masyarakat 100% 100% 100% 0 0% 0 0% 100% 100% 70% 0 0% 0 0% 19 Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 19 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Cakupan kelurahan siaga aktif Cakupan rumah tangga ber-phbs 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Cakupan rumah tangga ber-phbs Cakupan kelurahan siaga aktif 19 03 Peningkatan Pemanfaatan Cakupan posyandu Sarana aktif 19 04 Peningkatan Pendidikan Cakupan kelurahan Penyuluh siaga aktif 75% 53.40% 65% 53.40% 82.15% 53.40% 71.20% 75% 53.40% 65% 53.40% 82.15% 53.40% 71.20% 90% 100% 80% 100% 125% 100% 111.11% 90% 90.24% 90% 90.24% 100.27% 90.24% 100.27% 90% 100% 80% 100% 125% 100% 111.11% 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 20 01 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi 20 02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Prevalensi balita gizi buruk Prevalensi balita gizi buruk Ketersediaan PMT bagi balita gizi kurang, gizi buruk dan ibu hamil KEK 0.50% 0.15% 0.90% 0.02% 197.89% 0.02% 196.20% 100% 100% 100% 0 0% 0 0%

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9=5+7 10=9/4 20 03 Penanggulangan Kurang Energi Cakupan balita gizi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, buruk mendapat Gangguan Akibat Kurang perawatan Yodium (GAKY), Kurang Vitamin Cakupan pemberian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% A dan Kekurangan Zat Gizi Lainnya makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Terbentuknya kelurahan sehat 21 01 Pengkajian Pengembangan Cakupan rumah 90% 85.29% 85% 0 0% 0 0% Lingkungan Sehat Cakupan TTU sehat 90% 82.70% 85% 0 0% 0 0% Cakupan Tempat 75% 80.06% 65% 0 0% 0 0% Pengolahan Makanan (TPM) sehat Cakupan akses air bersih 90% 89.33% 85% 0 0% 0 0% 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 22 01 Penyemprotan/ Fogging Sarang Angka kesakitan DBD 20 7.20% 20 3.98 180.1% 3.98 180.1% Nyamuk per 100.000 penduduk CFR 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 22 02 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan- bahan Fogging Pemenuhan kebutuhan alat dan bahan untuk fogging 100% 100% 100% 0 0 0 0 22 05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 22 06 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Cakupan penemuan >2 100% >2 0% 0% 0% 0% penderita AFP per 100.000 penduduk usia < 15 tahun Cakupan penemuan 90% 92.60% 90% 15.26% 16.96% 15.26% 16.96% dan penanganan penderita Pneumonia balita Cakupan penemuan 90% 3.58% 75% 35.07% 46.76% 35.07% 38.97% dan penanganan pasien baru TB BTA positif Cakupan penemuan 100% 68.45% 100% 100% 100% 100% 100% dan penanganan DBD Cakupan 100% 182.01% 100% 33.36% 33.36% 33.36% 33.36% penanganan Prevalensi kasus HIV/AIDS <5% 0.37% <5% - - - - Angka bebas jentik 95% 98.68% 90% 98.71% 109.68% 98.71% 103.91%

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9=5+7 10=9/4 22 08 Peningkatan Imunisasi Cakupan desa/ 90% 100% 90% 77.78% 86.42% 77.78% 86.42% kelurahan UCI 22 09 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Cakupan KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 23 Program Standarisasi Pelayanan 23 01 Penyusunan Standar Pelayanan 23 02 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 25. 07. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 25. 14. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Jumlah puskesmas yang menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan Jumlah dokumen standar operasional prosedur pelaksanaan yang tersusun Jumlah puskesmas terakuntabilisasi BLUD Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu yang bermutu Pemenuhan kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu yang bermutu Terlaksananya kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas tenaga untuk 5 dokumen 0 1 dokumen 0 0% 0 0% 5 puskesmas 0 1 puskesmas 0 0% 0 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 30% 30% 30% 30%

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9=5+7 10=9/4 28 04 Kemitraan Alih Teknologi Terlaksananya 5 tahun 5 tahun 1 tahun - - - - Kedokteran dan transfer knowledge antar tenaga 28 05 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Termonitoringnya kualitas dokter dan paramedis melalui pembinaan, pengawasan serta pelatihan 5 tahun 5 tahun 1 tahun - - - - 30 Program Peningkatan Pelayanan Lansia 30 01 Pelayanan Pemeliharaan Cakupan pada lansia Cakupan pada lansia 90% 101.56% 70% - - - - 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan 31 02 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga 31 03 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Makanan Restaurant Persentase industri rumah tangga yang bersertifikat Terjaminnya keamanan pangan industri rumah tangga Persentase restoran/ rumah makan/depot dan kantin sekolah yang aman dan sehat 80% 100% 70% - - - - 80% 100% 70% - - - - 33 Program Upaya Perorangan 33 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium 33 02 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Terlaksananya pemberian perorangan secara bermutu, terjangkau dan paripurna Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu Terwujudnya laboratorium yang bermutu 5 tahun 1 tahun 1 tahun ½ tahun 50% ½ tahun 10% 5 tahun 1 tahun 1 tahun ½ tahun 50% ½ tahun 10%

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9=5+7 10=9/4 33 05 Peningkatan Pelayanan Terlaksananya 5 tahun 1 tahun 1 tahun 0 0% 0 0% Dasar Puskesmas pemeriksaan perorangan 34 Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan 34 01 Pengembangan Sistem Informasi 34 02 Pengembangan Manajemen Perencanaan Dalam Bidang 34 03 Pengembangan Kajian/ Penelitian Program 34 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan kualitas melalui dukungan sistem manajemen dan pengolahan data Terpeliharanya jaringan SIK di Dinas, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Terwujudnya perencanaan yang berbasis kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan hasil capaian kinerja tahun sebelumnya Tersedianya dokumen kajian pengembangan Termonitoringnya pelaksanaan pembangunan sebagai bahan perbaikan kualitas kinerja 5 tahun 5 tahun 1 tahun ½ tahun 50% ½ tahun 10% 5 tahun 5 tahun 1 tahun ½ tahun 50% ½ tahun 10% 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 0% 0 0% 5 tahun 5 tahun 1 tahun ½ tahun 50% ½ tahun 10% 35 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan 35 01 Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Jumlah penduduk yang dapat mengakses layanan gratis (Total Coverage) Jumlah penduduk yang dapat mengakses layanan gratis 80.000 jiwa - 80.000 jiwa - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9=5+7 10=9/4 35 02 Pengelolaan Manajemen Cakupan 100% - 100% - - - - Penyelenggaraan Jaminan dasar masyarakat miskin Cakupan 100% - 100% - - - - rujukan masyarakat miskin 36 Program Peningkatan Ibu dan Anak 36 01 Pemeliharaan dan Pemulihan 36 02 Peningkatan Masyarakat Penurunan Angka Kematian Ibu per 100.000 KH Penurunan Angka Kematian Bayi per 1.000 KH Penurunan Angka Kematian Ibu per Penurunan Angka Kematian Bayi per 1.000 KH Jumlah Puskesmas PKPR < 100 45.08 100 - - - - <10 14.87 12 - - - - 5 puskesmas 0 2 puskesmas - - - -

SKPD : DINAS Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2016 SKPD Jenis Keg Penanggungjawab Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Kinerja a/b/c 1/2/2003 Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12-11 14 15 16 17 18 19 1 URUSAN WAJIB 1 2 1020101 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan PNS 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor service 9 Penyediaan Jasa Terpeliharanya alatalat kantor penyediaan jasa Jumlah bulan Perbaikan Peralatan Kerja perbaikan peralatan kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan informasi kebutuhan media publik 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Kinerja Program / Kegiatan Meningkatnya penatausahaan perkantoran Terselesaikannya pekerjaan tambahan, SPJ biaya jasa pemeliharaan PNS Terawatnya sarana mobilitas dinas/operasional kendaraan dinas honor Jumlah bulan pengelola keuangan penyediaan honor dan pelaksana pengelola keuangan Terpeliharanya kebersihan gedung kantor kebutuhan ATK, materai, perangko dan buku cek kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kebutuhan komponen listrik Jumlah bulan pelaksanaan pekerjaan pengelolaan SPJ terpenuhinya biaya terpenuhinya biaya jasa sumber daya air jasa sumber daya air dan listrik dan listrik Jumlah bulan penyediaan tunjangan bahaya bagi petugas laboratorium Jumlah bulan penyediaan biaya BBM, pemeliharaan dan perijinan Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga kebersihan/cleaning Jumlah bulan penyediaan ATK, materai, perangko dan buku cek Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan alat-alat dan komponen listrik Jumlah bulan penyediaan biaya langganan koran dan pemasangan iklan/profil Terpeliharanya Jumlah bulan kebersihan, penyediaan biaya keindahan, kerapian pembelian bahan dan dan alat kebersihan gedung kantor kantor Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 1.683.604.000 1.508.604.000 APBD : 1.683.604.000 APBD : 1.508.604.000 12 bulan 100% 20.000.000 20.000.000 0 APBD : 20.000.000 APBD : 20.000.000 100% 25.000.000 Baru DINAS 12 bulan 12 bulan 500.000.000 525.000.000 25.000.000 APBD : 500.000.000 APBD : 525.000.000 100% 550.000.000 Baru DINAS 12 bulan 100% 15.600.000 15.600.000 0 APBD : 15.600.000 APBD : 15.600.000 100% 15.600.000 Baru DINAS 12 bulan 100% 465.980.000 235.980.000 -.230.000.000 APBD : 465.980.000 APBD : 235.980.000 100% 465.980.000 Baru DINAS 12 bulan 100% 181.200.000 181.200.000 0 APBD : 181.200.000 APBD : 181.200.000 100% 98.160.000 Baru DINAS 12 bulan 100% 308.700.000 308.700.000 0 APBD : 308.700.000 APBD : 308.700.000 100% 474.000.000 Baru DINAS 12 bulan 100% 22.000.000 22.000.000 0 APBD : 22.000.000 APBD : 22.000.000 100% 23.100.000 Baru DINAS 12 bulan 100% 22.000.000 22.000.000 0 APBD : 22.000.000 APBD : 22.000.000 100% 24.200.000 Baru DINAS 12 bulan 100% 42.500.000 42.500.000 0 APBD : 42.500.000 APBD : 42.500.000 100% 44.500.000 Baru DINAS 12 bulan 100% 11.000.000 11.000.000 0 APBD : 11.000.000 APBD : 11.000.000 100% 12.000.000 Baru DINAS 12 bulan 100% 12.300.000 12.300.000 0 APBD : 12.300.000 APBD : 12.300.000 100% 12.500.000 Baru DINAS 12 bulan 100% 33.000.000 33.000.000 0 APBD : 33.000.000 APBD : 33.000.000 100% 36.000.000 Baru DINAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12-11 14 15 16 17 18 19 17 Penyediaan Makanan dan Jumlah bulan 12 bulan 100% 13.000.000 13.000.000 0 APBD : 13.000.000 APBD : 13.000.000 100% 14.500.000 Baru DINAS Minuman kebutuhan penyediaan konsumsi untuk makanan dan rapat koordinasi minuman rapat 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 1 2 1020101 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pembangunan Gedung Kantor 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10 Pengadaan Meubelair sarana meubelair 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 33 Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 2 1020101 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan maupun untuk pembiayaan perjalanan dinas luar daerah pembiayaan perjalanan dinas dalam daerah Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang optimal Terlaksananya pembangunan gedung kantor Dinkes sarana perlengkapan gedung kantor Jumlah paket peralatan kantor pengadaan untuk menunjang peralatan kantor kelancaran kegiatan untuk menunjang Terpeliharanya sarana fisik gedung kantor Terpeliharanya barang-barang meubelair Terpeliharanya keamanan aset gedung kantor Jumlah paket pengadaan jasa konsultasi perencanaan rehabilitasi gedung Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Tersosialisasikannya aturan-aturab baru terkait pelaksanaan anggaran dan kegiatan koordinasi dan tamu pembiayaan perjalanan dinas luar daerah Jumlah bulan penyediaan biaya perjalanan dinas dalam daerah Terlaksananya pembangunan gedung kantor Dinkes Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor kelancaran kegiatan Jumlah paket pengadaan meubelair kantor Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor Jumlah bulan penyediaan biaya perbaikan meubelair Jumlah bulan penyediaan biaya jasa tenaga penjaga gedung kantor Jumlah paket pengadaan jasa konsultasi perencanaan rehabilitasi gedung sosialisasi aturanaturan tentang pelaksanaan anggaran - 12 bulan 12 bulan 30.324.000 60.324.000 30.000.000 APBD : 30.324.000 APBD : 60.324.000 100% 12 bulan 100% 6.000.000 6.000.000 0 APBD : 6.000.000 APBD : 6.000.000 100% 11.000.000 2.510.550.000 2.330.550.000 APBD : 2.510.550.000 APBD : 2.330.550.000 1 Gedung 1 Gedung 1.350.000.000 850.000.000 -.500.000.000 APBD : 1.350.000.000 APBD : 850.000.000 100% 0 Baru DINAS 100% 100% 79.850.000 79.850.000 0 APBD : 79.850.000 APBD : 79.850.000 100% 88.300.000 Baru DINAS 100% 100% 199.550.000 199.550.000 0 APBD : 199.550.000 APBD : 199.550.000 100% 188.250.000 Baru DINAS 100% 100% 43.700.000 43.700.000 0 APBD : 43.700.000 APBD : 43.700.000 100% 48.000.000 Baru DINAS 12 bulan 100% 217.750.000 437.750.000 220.000.000 APBD : 217.750.000 APBD : 437.750.000 100% 334.000.000 Baru DINAS 12 bulan 100% 7.000.000 7.000.000 0 APBD : 7.000.000 APBD : 7.000.000 100% 8.000.000 Baru DINAS 12 bulan 100% 612.700.000 612.700.000 0 APBD : 612.700.000 APBD : 612.700.000 100% 823.000.000 Baru DINAS 0% 100% 0 100.000.000 100.000.000 APBD : 0 APBD : 100.000.000 1 Gedung 2.500.000.000 Baru DINAS 46.156.000 46.156.000 APBD : 46.156.000 APBD : 46.156.000 1 Tahun 100% 10.000.000 10.000.000 0 APBD : 10.000.000 APBD : 10.000.000 100% 142.000.000 Baru DINAS Baru DINAS 11.000.000 Baru DINAS

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12-11 14 15 16 17 18 19 10 Peningkatan Ketrampilan 100% 100% 36.156.000 36.156.000 0 APBD : 36.156.000 APBD : 36.156.000 100% 115.000.000 Baru DINAS dan Profesionalisme dalam rangka dalam rangka peningkatan peningkatan kapasitas dan kapasitas dan keterampilan serta keterampilan serta 1 2 1020101 15 Program Obat dan Perbekalan 1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan 2 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan 5 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan 1 2 1020101 16 Program Upaya Masyarakat Tercukupinya persedian obat dan perbekalan Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan Jumlah puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan yang mencukupi dalam rangka peningkatan mutu dan pengawasan penggunaan obat Meningkatnya masyarakat Jumlah paket pengadaan obatobatan dan perbekalan perencanaan kebutuhan dan pendistribusian obat dalam rangka dalam rangka peningkatan mutu dan pengawasan penggunaan obat 100% 100% 5 Unit Pelayanan 2.885.805.000 2.885.805.000 APBD : 2.123.665.000 APBD : 2.123.665.000 APBN : 762.140.000 APBN : 762.140.000 2.687.825.000 2.687.825.000 0 APBD : 1.925.685.000 APBD : 1.925.685.000 100% 3.329.000.000 Baru 100% 120.000.000 APBN : 762.140.000 APBN : 762.140.000 APBD : 120.000.000 APBD : 120.000.000 APBD : 77.980.000 APBD : 77.980.000 7.176.352.000 9.214.217.050 100% 100% 77.980.000 77.980.000 0 95% APBD : 4.146.352.000 APBD : 4.481.269.900 DINAS 120.000.000 0 5 Puskesmas 125.000.000 Baru DINAS 82.500.000 Baru DINAS 4 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah 12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah 13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 1 2 1020101 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 2 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 1 2 1020101 19 Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan pencegahan dan Meningkatnya kuantitas pengawasan obat dan makanan 1 Peningkatan Terjaminnya pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan pemberantasan penyakit Jumlah puskesmas Jumlah puskesmas yang melaksanakan yang melaksanakan kegiatan kegiatan dan penanggulangan dan penanggulangan masalah masalah Jumlah puskesmas Jumlah puskesmas yang mendapatkan yang mendapatkan biaya operasional biaya operasional dan pemeliharaan dan pemeliharaan untuk mendukung untuk mendukung keamanan mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat Terinspeksinya makanan, minuman dan obatobatan yag beredar di masyarakat Meningkatnya derajat masyarakat Jumlah puskesmas yang melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan Jumlah pertemuan yang diadakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat tentang Frekuensi pelaksanaan sidak makanan, minuman dan obat yang dijual di pasaran 5 Unit Pelayanan 5 Unit Pelayanan 5 Unit Pelayanan Dana Lain : 3.030.000.000 Dana Lain : 4.732.947.150 18 Indikator 151.529.550 151.529.550 0 APBD : 151.529.550 APBD : 151.529.550 165.000.000 Baru 18 Indikator 660.221.300 660.221.300 0 APBD : 660.221.300 APBD : 660.221.300 12 Indikator 725.000.000 Baru DINAS 18 Indikator 6.364.601.150 8.402.466.200 2.037.865.050 APBD : 3.334.601.150 APBD : 3.669.519.050 100% Dana Lain : 3.030.000.000 Dana Lain : 4.732.947.150 78.940.000 78.940.000 APBD : 78.940.000 APBD : 78.940.000 100% 70% 43.440.000 43.440.000 0 APBD : 43.440.000 APBD : 43.440.000 100% 51.100.000 Baru DINAS 70% 70% 35.500.000 35.500.000 0 APBD : 35.500.000 APBD : 35.500.000 70% 37.000.000 Baru DINAS 591.373.000 591.373.000 APBD : 591.373.000 APBD : 591.373.000 DINAS 833.300.000 Baru DINAS