a. Penyusunan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal;

dokumen-dokumen yang mirip
a. Penyusunan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal;

Kami ucapkan terima kasih kepada pihak pihak yang membantu Rencana Kerja (RENJA) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lamandau Tahun 2011.

Kami ucapkan terima kasih kepada pihak pihak yang membantu Rencana Kerja (RENJA) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lamandau Tahun 2012.

IV A. VISI DAN MISI. Kabupaten Lamandau dalam Investasi dengan Pelayanan Perijinan Prima.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA kerja DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA ) KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA )

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR TAHUN 2015 TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) ( B A P P E D A )

BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

BUPATI SUKAMARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG

USULAN BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2018

URAIAN sebelum perubahan


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

KATA PENGANTAR. Nanga Bulik, 4 April 2014 Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau,

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG.

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

BUPATI SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

DATA PR0FIL KELEMBAGAAN DAN GOOD GOVERNANCE KANTOR KECAMATAN LAMANDAU

Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat

RENCANA KERJA Tahun 2014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BAB I I TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017

BUPATI PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG

BUPATI SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)

TABEL 5.1 MATRIKS RENCANA STRATEGIS PROGRAM DAN KEGIATAN, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BUPATI SUKAMARA PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 03 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN

BUPATI PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

RENCANA KERJA ( RENJA ) KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015

BAB. I PENDAHULUAN. Renstra BPPTP Thn Hal. 1

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

BUPATI SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang 2018

KATA PENGANTAR. Bandung, Januari 2015 KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

BAB III DESKRIPSI INSTANSI

BUPATI PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG

RENCANA KERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN KATINGAN

R E N J A [ R E N C A N A K E R J A ]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI PULANG PISAU,

DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF MATRIKS RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2016

TABEL XIV (Tabel 5.1)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BUPATI SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RENCANA KINERJA TAHUNAN

BUPATI SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 70 TAHUN 2016

BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi 1

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN TERPADU

RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA (RENJA)

SK RENJA 2016 KECAMATAN GALUR.doc SK PERUBAHAN RENJA 2016 KECAMATAN GALUR.doc Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Galur Tahun 2016.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN,

RENCANA KERJA SKPD KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

PENGANTAR. Soreang, Januari 2015 KEPALA BAGIAN UMUM. DIAN WARDIANA, S.IP, M.Si, MP Pembina NIP

A. JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia. Satuan Kerja. Perkiraan Biaya (Rp) Pelaksanaan Pekerjaan

INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

- 1 - BUPATI BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I PENDAHULUAN. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2017

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA

BUPATI SUKAMARA PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 09 TAHUN 2009 TENTANG JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) Kecamatan Mantup

KATA PENGANTAR. Nanga Bulik, Januari 2013 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Kepala Badan,

KATA PENGANTAR. Bandung, 2013 KEPALA BPPT KOTABANDUNG. Drs. H. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si PEMBINA TK. I NIP

BUPATI SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

BUPATI SUKAMARA PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 23 TAHUN 2008 T E N T A N G

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG,

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 01 TAHUN 2009 T E N T A N G RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Lingkup Bagian Pengelolaan Aset Daerah tentang Realisasi Kegiatan yang telah dijalankan

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG

BUPATI SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Transkripsi:

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal I Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 Tanggal 05 Maret 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau dan dalam penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau yang merupakan penggabungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Lamandau dengan Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di Bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan dan Perundangan - undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut : a. Penyusunan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal; b. Melakukan kooordinasi dibidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal; c. Pembinaan dan pengkoordinasian penerapan standar teknis perizinan terpadu; Halaman : 1

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perizinan dan Penanaman Modal secara terpadu; e. Pelaksanaan urusan tata usaha badan. Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau mengacu pada beberapa Peraturan sebagai Landasan Hukum sebagai berikut : a. Undang undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18); b. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; c. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; d. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau; e. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Halaman : 2

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 1. VISI Visi adalah mental model masa depan, yang berarti visi harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh semua anggota ( LAN & BPKP tahun 2002 ). Jadi gambaran masa depan suatu organisasi yang didalamnya terdapat karakteristik organisasi dan unsur realistis dalam pencapainnya merupakan hakekat suatu visi. Berpedoman pada pengertian dan hakekat tersebut dan dalam Rangka Peningkatan Investasi Penanaman Modal untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamandau serta mampu meningkatkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat secara tepat, efisien dan terpadu maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau mempunyai Visi yaitu Prima dan Terpercaya dalam Pelayanan 2. MISI Untuk mewujudkan Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau sebagaimana hal diatas, maka haruslah ditetapkan suatu Misi yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. Misi merupakan tujuan utama kearah mana perencanaan dan program suatu instansi Pemerintah yang ingin dicapai. Adapun Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan Sistem Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang Efektif, Efisien, dan Transparan; 2. Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal; 3. Menciptakan iklim imvestasi yang kondusif dan stabil dalam rangka otonomi daerah dibidang penanaman modal sesuai potensi dan kemampuan daerah Halaman : 3

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Sistematika penyajian Rencana Kerja (RENJA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau sebagai berikut : Uraian singkat masing - masing bab adalah sebagai berikut: Bab I Bab II Pendahuluan; menjelaskan secara ringkas gambaran umum penyusunan rancangan Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau yang meliputi latar belakang, landasan hokum, visi dan misi, serta sistematika penulisan. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPTPM Tahun Lalu; menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja BPPTPM Tahun 2013. Bab III Tujuan dan Sasaran; menyajikan perumusan tujuan dan sasaran serta kebijakan strategis BPPTPM. Bab IV Program dan Kegiatan; menjelaskan faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan BPPTPM. Bab IV Penutup; menjelaskan kesimpulan penyusunan Renja BPPTPM. Halaman : 4

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal II Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (RENJA BPPTPM) Kabupaten Lamandau Tahun 2013 dibentuk berdasarkan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau. Proses Pelayanan Perizinan dimulai sejak Februari 2009 dengan adanya Peraturan Daerah Bupati Lamandau Nomor 07 Tahun 2009 Tanggal 04 Februari 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Lamandau dibidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Lamandau. Pencapaian Renja BPPTPM Tahun 2013 dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan dan melaksanakan Renja tahun berikutnya dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu. Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Target Pelaksanaan Renja Tahun 2014 disampaikan dalam tabel. 1 berikut : Halaman : 5

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Untuk pencapaian kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu di BPPTPM per Agustus 2013 dapat dilihat pada Tabel. 2 berikut : Tabel Pencapaian Pelayanan Perizinan No Jenis Ijin Jumlah 1 IMB 40 2 IUJK 34 3 SITU 105 4 SIDOM 104 5 SPP 202 6 REKLAME 208 7 SIUP 125 8 TDP 98 9 HO 123 Halaman : 5

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal III Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan dengan berpedoman kepada Visi, Misi yang didasarkan pada analisis strategis lingkungan dengan konsisten kepada tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan dan program kegiatan. Dimana tujuan yang ingin dicapai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu : a. Memperjelas arah tujuan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau dengan program program kegiatan yang akan dilaksanakan BPPTPM; b. Memberikan Transparansi kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau; c. Mengadakan Evaluasi Kegiatan; d. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan pengembangan investasi secara simultan; e. Mendorong prakarsa masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan Pembangunan Daerah; f. Meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran pelayanan umum yang dilakukan oleh Aparatur Negara. Sasaran merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti tahunan atau semesteran. Sasaran Halaman : 9

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Strategis yang difokuskan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau untuk mencapai tujuan, yaitu : 1. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui kemudahan, kelancaran, keterbukaan, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pelayanan yang terkait dengan kewenangan instansi teknis. 2. Masyarakat menerima proses pelayanan yang lebih sederhana dan terkoordinasi dalam satu tempat ( one stop service ), dimana penyelenggaraan perizinan dari mulai pendaftaran, penerbitan sampai dengan penandatanganan izin dilakukan pada satu tempat (Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu / PPTSP). 3. Terciptanya wadah pelayanan yang akurat dan terintegrasi serta transparan bagi masyarakat untuk mengurus perizinan. 4. Meningkatkan dan mengembangkan investasi dalam bidang Penanaman Modal Daerah. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tindakan tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penerapan Kebijakan Srategis yang disiapkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam mencapai tujuan dan sasaran, yaitu : a. Mewujudkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau sebagai salah satu salah satu Program Pemerintah sebagai Pintu masuk dan keluarnya perizinan dan pengembangan investasi di bidang penanaman modal; b. Lamanya dan rumitnya proses Peijinan merupakan masalah yang harus diatasi melalui perencaan dan sistem tata laksana yang tepat; c. Terciptanya proses Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Halaman : 10

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal C.1. PROGRAM DAN KEGIATAN Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau telah menyusun Rencana Program Kegiatan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut : No Program No Kegiatan Anggaran 1. Pelayanan Administrasi Perkantorn 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, 148.154.550 sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan 7.000.000 Perlengkapan kantor 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & 18.913.157 Perizinan Kendaraan Dinas / OPerasional 5. Penyediaan Jasa Administrasi 182.452.800 Keuangan 5. Penyediaan Jasa Pembersihan 31.838.400 kantor 6. Penyediaan Jasa Perbaikan 14.880.000 Peralatan kantor 7. Penyediaan alat tulis kantor 41.919.750 8. Penyediaan barang cetak dan penggandaan 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor / P 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 10. Penyediaan peralatan rumah tangga 11. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 12. Penyediaan makanan dan minuman 13. Penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah 14. Penyediaan koordinasi dalam daerah 12.500.000 2.250.000 121.425.000 5.004.000 5.000.000 10.920.000 65.861.900 73.910.000 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1. Pengadaan Mobil Jabatan 324.000.000 2. Pengadaan Kendaraan Dinas 58.500.000 Halaman : 11

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal No Program No Kegiatan Anggaran Aparatur 3. Pembangunan Rumah Penjaga Kantor (Lanjutan) 26.750.000 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 2. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu 7.820.000 7.820.000 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 15.000.000 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 1. Pengembangan potensi unggulan daerah 2. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 3. Penyelenggaraan Pameran dan Promosi didalam dan Luar Negeri 4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS 5. Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten 1. Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 44.124.219 69.956.250 114.022.250 22.860.000 20.000.000 20.000.000 7. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 1. Koordinasi Perizinan dan 32.460.900 Investasi 2. Pendataan Perizinan 16.295.000 3. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3.200.000 C.2. KONDISI UMUM PELAYANAN 1) Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau, Halaman : 12

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal maka Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretaris terdiri dari : a. Kasubbag Keuangan b. Kasubbag Perencanaan & Pengendalian Program c. Kasubbag Umum Kepegawaian dan Perlengkapan c. Bidang terdiri dari : a. Bidang Pengaduan b. Bidang Perizinan Dasar c. Bidang Perizinan Lanjutan dan Strategis d. Bidang Penanaman Modal a.) Kasubbid Pengembangan & Promosi Investasi b.) Kasubbid Pengawasan dan Pengendalian Investasi 2. Aparatur Pendukung, Sarana dan Prasarana dan Jenis Perizinan di KPPT. 1) Aparatur Pendukung Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau memiliki 26 (dua puluh enam) orang staff yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil dan 5 (lima) orang tenaga honorer. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau terdiri dari 12 (dua belas) orang Sarjana (S1), 1 (satu) orang Diploma 3, dan 13 (tiga belas) orang SMA. Berdasarkan Jabatan Struktural Eselon II.b 1 (satu) orang, Eselon III.a 1 (satu) orang, Eselon III.b 3 (tiga) orang dan Eselon IV.a dan 4 (empat) orang eselon IV.b. Halaman : 13

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Tabel 1.1 Status Kepegawaian No Status Jumlah 1 Pegawai Negeri Sipil 21 Orang 2 Calon Pegawai Negeri Sipil - 3 Pegawai Tidak Tetap/Honorer 5 Orang Jumlah Tabel 1.2 Berdasarkan Golongan 26 Orang No Golongan Jumlah Keterangan 1 IV 1 Orang Aktif 2 III 11 Orang Aktif 3 II 9 Orang Aktif 4 I - Tidak Aktif Jumlah 21 Orang Aktif Tabel 1.3 Berdasarkan Jabatan Struktural No Golongan Jumlah Keterangan 1 IV 1 Orang Aktif 2 III 8 Orang Aktif 3 II - - 4 I - - Jumlah 9 Orang Aktif Tabel 1.4 Jumlah PNS Non Jabatan No Uraian Jumlah Keterangan 1 Non Jabatan 12 Orang Aktif Tabel 1.5 Berdasarkan Jenis Kelamin PNS/PTT/Honorer No Jenis Kelamin Jumlah Keterangan Halaman : 14

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 1 Pria 14 Orang Aktif 2 Wanita 12 Orang Aktif Tabel 1.6 Berdasarkan Komposisi Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan 1 Pasca sarjana ( S2 ) - - 2 Sarjana ( SI ) 12 Orang Aktif 3 Sarjana Muda D3/Akademi 1 Orang Aktif 4 SLTA 13 Orang Aktif 5 SLTP - - 6 SD/SR - - Jumlah 26 Orang Aktif Tabel 1.7 Berdasarkan jenis Diklat/Kursus yang diikuti No Jenis Diklat/Kursus Jumlah Keterangan 1 Spamen/Diklat Tk. II - - 2 Sepadya/Spama/Diklat Tk. III 2 Orang Aktif 3 Sepala/Adum/Diklat Tk IV 6 Orang Aktif 4 Khusus Manajemen Proyek - - 5 ANJB - - 6 MKD - - 7 Bendaharawan 2 Orang Aktif 8 Arsiparis - - 2) Sarana dan Prasarana. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau sarana dan prasarana pengadaan BPPTPM untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan Pengadaan komputer, laptop dan aksesorisnya dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebagai sarana dan prasarana penunjang administrasi dan perizinan di Badan Pelayanan Halaman : 15

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau. TABEL 3.8 SARANA DAN PRASARANA No Nama Barang Jumlah Keterangan 1 Gedung Kantor 1 Buah BPPTPM 2 Kendaraan Roda 4 1 Buah BPPTPM 3 Kendaraan Roda 2 5 Buah BPPTPM 4 Komputer 10 Unit BPPTPM 5 Laptop 6 Buah BPPTPM 6 Note Book 2 Unit BPPTPM 7 Mesin Tik 1 Unit BPPTPM 8 Printer 16 Buah BPPTPM 9 Meja Kerja 13 Buah BPPTPM 10 Meja Kerja Kayu 5 Buah BPPTPM 11 Meja Panjang 4 Buah BPPTPM 12 Filling Kabinet 7 Buah BPPTPM 13 Lemari Besi 5 Buah BPPTPM 14 Kursi 26 Buah BPPTPM 15 Lemari Kayu 4 Buah BPPTPM 16 AC 19 Buah BPPTPM 17 Telepon 12 Buah BPPTPM 18 Camera Digital 4 Buah BPPTPM Halaman : 16

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal IV Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau telah menyusun Rencana Program Kegiatan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut : No Program No Kegiatan Anggaran 1. Pelayanan Administrasi Perkantorn 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, 148.154.550 sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan 7.000.000 Perlengkapan kantor 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & 18.913.157 Perizinan Kendaraan Dinas / OPerasional 5. Penyediaan Jasa Administrasi 182.452.800 Keuangan 5. Penyediaan Jasa Pembersihan 31.838.400 kantor 6. Penyediaan Jasa Perbaikan 14.880.000 Peralatan kantor 7. Penyediaan alat tulis kantor 41.919.750 8. Penyediaan barang cetak dan penggandaan 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor / P 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 10. Penyediaan peralatan rumah tangga 11. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 12. Penyediaan makanan dan minuman 13. Penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12.500.000 2.250.000 121.425.000 5.004.000 5.000.000 10.920.000 65.861.900 Halaman : 13

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal No Program No Kegiatan Anggaran 14. Penyediaan koordinasi dalam daerah 73.910.000 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Mobil Jabatan 324.000.000 2. Pengadaan Kendaraan Dinas 58.500.000 3. Pembangunan Rumah Penjaga Kantor (Lanjutan) 26.750.000 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 2. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu 7.820.000 7.820.000 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 15.000.000 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 1. Pengembangan potensi unggulan daerah 2. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 3. Penyelenggaraan Pameran dan Promosi didalam dan Luar Negeri 4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS 5. Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten 1. Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 44.124.219 69.956.250 114.022.250 22.860.000 20.000.000 20.000.000 7. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 1. Koordinasi Perizinan dan 32.460.900 Investasi 2. Pendataan Perizinan 16.295.000 3. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3.200.000 Halaman : 14

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 1) Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau, maka Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretaris terdiri dari : a. Kasubbag Keuangan b. Kasubbag Perencanaan & Pengendalian Program c. Kasubbag Umum Kepegawaian dan Perlengkapan c. Bidang terdiri dari : a. Bidang Pengaduan b. Bidang Perizinan Dasar c. Bidang Perizinan Lanjutan dan Strategis d. Bidang Penanaman Modal a.) Kasubbid Pengembangan & Promosi Investasi b.) Kasubbid Pengawasan dan Pengendalian Investasi 2. Aparatur Pendukung, Sarana dan Prasarana dan Jenis Perizinan di KPPT. 1) Aparatur Pendukung Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau memiliki 26 (dua puluh enam) Halaman : 15

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal orang staff yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil dan 5 (lima) orang tenaga honorer. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau terdiri dari 12 (dua belas) orang Sarjana (S1), 1 (satu) orang Diploma 3, dan 13 (tiga belas) orang SMA. Berdasarkan Jabatan Struktural Eselon II.b 1 (satu) orang, Eselon III.a 1 (satu) orang, Eselon III.b 3 (tiga) orang dan Eselon IV.a dan 4 (empat) orang eselon IV.b. Tabel 1.1 Status Kepegawaian No Status Jumlah 1 Pegawai Negeri Sipil 21 Orang 2 Calon Pegawai Negeri Sipil - 3 Pegawai Tidak Tetap/Honorer 5 Orang Jumlah 26 Orang Tabel 1.2 Berdasarkan Golongan No Golongan Jumlah Keterangan 1 IV 1 Orang Aktif 2 III 11 Orang Aktif 3 II 9 Orang Aktif 4 I - Tidak Aktif Jumlah 21 Orang Aktif Tabel 1.3 Berdasarkan Jabatan Struktural No Golongan Jumlah Keterangan 1 IV 1 Orang Aktif 2 III 8 Orang Aktif 3 II - - 4 I - - Jumlah 9 Orang Aktif Halaman : 16

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Tabel 1.4 Jumlah PNS Non Jabatan No Uraian Jumlah Keterangan 1 Non Jabatan 12 Orang Aktif Tabel 1.5 Berdasarkan Jenis Kelamin PNS/PTT/Honorer No Jenis Kelamin Jumlah Keterangan 1 Pria 14 Orang Aktif 2 Wanita 12 Orang Aktif Tabel 1.6 Berdasarkan Komposisi Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan 1 Pasca sarjana ( S2 ) - - 2 Sarjana ( SI ) 12 Orang Aktif 3 Sarjana Muda D3/Akademi 1 Orang Aktif 4 SLTA 13 Orang Aktif 5 SLTP - - 6 SD/SR - - Jumlah 26 Orang Aktif Tabel 1.7 Berdasarkan jenis Diklat/Kursus yang diikuti No Jenis Diklat/Kursus Jumlah Keterangan 1 Spamen/Diklat Tk. II - - 2 Sepadya/Spama/Diklat Tk. III 2 Orang Aktif 3 Sepala/Adum/Diklat Tk IV 6 Orang Aktif 4 Khusus Manajemen Proyek - - 5 ANJB - - 6 MKD - - 7 Bendaharawan 2 Orang Aktif 8 Arsiparis - - Halaman : 17

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 2) Sarana dan Prasarana. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau sarana dan prasarana pengadaan BPPTPM untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan Pengadaan komputer, laptop dan aksesorisnya dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebagai sarana dan prasarana penunjang administrasi dan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau. TABEL 3.8 SARANA DAN PRASARANA No Nama Barang Jumlah Keterangan 1 Gedung Kantor 1 Buah BPPTPM 2 Kendaraan Roda 4 1 Buah BPPTPM 3 Kendaraan Roda 2 5 Buah BPPTPM 4 Komputer 10 Unit BPPTPM 5 Laptop 6 Buah BPPTPM 6 Note Book 2 Unit BPPTPM 7 Mesin Tik 1 Unit BPPTPM 8 Printer 16 Buah BPPTPM 9 Meja Kerja 13 Buah BPPTPM 10 Meja Kerja Kayu 5 Buah BPPTPM 11 Meja Panjang 4 Buah BPPTPM 12 Filling Kabinet 7 Buah BPPTPM 13 Lemari Besi 5 Buah BPPTPM 14 Kursi 26 Buah BPPTPM 15 Lemari Kayu 4 Buah BPPTPM 16 AC 19 Buah BPPTPM 17 Telepon 12 Buah BPPTPM 18 Camera Digital 4 Buah BPPTPM Halaman : 18

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal IV Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014 sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di bidang Perizinan guna meningkatkan dan mengefektifkan Sistem dan Tata Laksana Pelayanan Perizinan dan Pengembangan Investasi di bidang Penanaman Modal secara cepat dan efisien serta terpadu. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya penambahan dan perubahan yang membangun baik dalam Program Kerja, kegiatan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur Perizinan. Mudah mudahan pada tahun tahun yang akan datang Program Rencana Strategis ini akan lebih sempurna seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan Rencana Kerja. Demikian Rencana Kerja (Renja) ini disampaikan sebagai bahan selanjutnya, atas perhatian dan bantuan berbagai pihak disampaikan terima kasih. Nanga Bulik, September 2013 Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau, Drs. H. ADI KUSUMA PembinaTk. I NIP. 19580717 198606 1 001 Bab IV Halaman 19

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kata Pengantar... Daftar Isi. i ii BAB 1 Pendahuluan. 1 A. Latar Belakang... 1 B. Landasan Hukum. 3 C. Visi dan Misi... 1. Visi... 3 2. Misi... 3 D. Sistematika Penulisan... 4 BAB 2 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPTPM Tahun 2013... 5 BAB 3 Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan... 9 A. Tujuan BPPTPM... 10 B. Sasaran Strategis... 10 B.1 Kebijakan Strategis... 10 C. Rencana Program Kegiatan dan Kondisi Pelayanan BPPTPM Kab. Lamandau 11 C.1 Program dan Kegiatan... 11 C.2 Kondisi Umum Pelayanan... 13 BAB 4 Penutup... 19 LAMPIRAN. Rencana Kerja Tahun 2014. iii

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dapat diselesaikan. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Tahun 2014 merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal secara cepat, efisien dan terpadu. Masukan dan saran sangat terbuka guna menunjang kesempurnaan Renja SKPD BPPTPM ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak pihak yang membantu Rencana Kerja (RENJA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun 2014. Nanga Bulik, September 2013 Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau, Drs. H. ADI KUSUMA Pembina Tk. I NIP. 19580717 198606 1 001 i

RENCANA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN ANGGARAN 2013 No Program / Kegiatan Sasaran Program Lokasi Keg. Target Keg. Input Output Outcome 1 2 3 4 5 6 7 8 Pagu Indikatif 2011 Rp 1.855.112.944 BELANJA TIDAK LANGSUNG Nanga Bulik Rp 537.000.000 BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Peningkatan Pelayanan Kerja 1 Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman Surat, Fax, dll Nanga Bulik 100% Rp 2.700.000 Terkirimnya Surat Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Jasa Listrik, Telepon dan Air Nanga Bulik 100% Rp 41.600.000 Terbayarnya Listrik Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jasa Servis Peralatan Nanga Bulik 100% Rp 5.000.000 Tersedianya Jasa Servis Peralatan Kantor Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas / Ops. Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Ops. Nanga Bulik 100% Rp 17.500.000 Terpeliharanya Kend. Dinas/Ops Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersusunnya Administrasi Keuangan Nanga Bulik 100% Rp 129.052.800 Terbayarnya Honor Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya Kebersihan Kantor Nanga Bulik 100% Rp 31.838.400 Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terjaganya Kesinambungan Fungsi Peralatan Kerja Nanga Bulik 100% Rp 17.030.000 Tersedianya Jasa Perbaikan Perlatan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Nanga Bulik 100% Rp 37.799.750 Terpenuhinya ATK Kantor Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Barang Cetak dan Penggandaan Nanga Bulik 100% Rp 16.788.794 Terpenuhinya Brg Cetak & Penggandaan Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan KantPerlengkapan Kantor Nanga Bulik 100% Rp 2.250.000 Tersedianya Peralatan & perlkp. Kantor Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perlengkapan Rumah Tangga Nanga Bulik 100% Rp 33.000.000 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang-undangan Bacaan Harian, Buletin serta Buku-buku Peraturan Nanga Bulik 100% Rp 5.004.000 Tersedianya Bhn Bacaan & Perundangan Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Makanan & Minuman harian Pegawai & tamu dinas Nanga Bulik 100% Rp 11.000.000 Tersedianya Makan Minum Kantor Meningkatnya Pelayanan Kerja Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Laporan Kegiatan Luar Kab. Lamandau 100% Rp 31.216.000 Terlaksanya Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah Laporan Kegiatan Nanga Bulik 100% Rp 40.000.000 Terlaksanya Rapat Koordinasi Dalam Daerah Meningkatnya Pelayanan Kerja Program Peningkatan Sarana & Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 2 Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Sarana Operasional Nanga Bulik 100% Rp 600.433.200 Terbangunnya Gedung Kantor Meningkatnya Sarana & Prasarana Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Sarana Operasional Nanga Bulik 100% Rp 15.000.000 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya Sarana & Prasarana Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor Nanga Bulik 100% Rp 44.000.000 Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Sarana & Prasarana Pengadaan Teralis Gedung Kantor perlengkapan Gedung Kantor Nanga Bulik 100% Rp 21.500.000 Tersedianya Teralis Gedung kantor Meningkatnya Sarana & Prasarana Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur 3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai KPPT Nanga Bulik 100% Rp 9.000.000 Terlaksananya Pakaian Dinas & Perlkp. Meningkatnya Disipilin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Tersedianya Pakaian Hari - hari Khusus Nanga Bulik 100% Rp 16.400.000 Terlaksananya Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Meningkatnya Disipilin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan SDA 4 Aparatur Pendidikan & Pelatihan Formal Peningkatan SDA Aparatur Nanga Bulik & 100% Rp 20.000.000 Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Meningkatnya SDA Luar Kab. Lamandau

Program / Kegiatan Sasaran Program Lokasi Keg. Target Keg. Input Output Outcome No 2 3 4 5 6 7 8 1 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Peningkatan Pelayanan Perizinan 5 Peningkatan Pelayanan Perizinan Insentif Aparatur Perizinan Nanga Bulik 100% Rp 135.000.000 Terlaksanya Insentif Aparatur Perizinan Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Masyarakat dan Pelaku Usaha Nanga Bulik 100% Rp 15.000.000 Terlaksanya Sosialisasi Perizinan Meningkatnya Pelayanan Perizinan Survey dan Monitoring Perizinan Legalitas Perusahaan yang berdomisili di Kab. LamanNanga Bulik 100% Rp 20.000.000 Terlaksananya Survey Perizinan Meningkatnya Pelayanan Perizinan Rp 1.318.112.944 Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Lamandau, Drs. H. ADI KUSUMA Pembina, IV/a NIP. 19580717 198606 1 001

Sumber Dana 9 APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

Sumber Dana 9 APBD APBD APBD

RENCANA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN ANGGARAN 2012 No Indikator Kinerja Usulan Tahun 2012 Capaian Program Keluaran Program Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target APBD APBD I APBN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif 2012 Rp 1.976.354.000 Rp 1.976.354.000 No Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 775.000.000 BELANJA LANGSUNG Rp 1.201.354.000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Rp 494.204.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas / Ops. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Prioritas Administrasi Perkantoran Prioritas Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Optimalisasi Jasa Surat Menyurat Optimalisasi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Optimalisasi Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor Optimalisasi Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops. Optimalisasi Jasa Administrasi Keuangan Optimalisasi Jasa Kebersihan Kantor Optimalisasi Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terciptanya Jasa Surat Menyurat Terciptanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Terciptanya Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor Terciptanya Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops. Terciptanya Jasa Administrasi Keuangan Terciptanya Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100% Rp 2.000.000 Nanga Bulik KPPT 100% Rp 32.000.000 Nanga Bulik KPPT 100% Rp 10.000.000 Nanga Bulik KPPT 100% Rp 12.500.000 Nanga Bulik KPPT 100% Rp 140.380.000 Nanga Bulik KPPT 100% Rp 31.824.000 Nanga Bulik KPPT 100% Rp 13.500.000 Nanga Bulik KPPT Indikator Kinerja Usulan Tahun 2012 Capaian Program Keluaran Program Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target APBD APBD I APBN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 100% Optimalisasi ATK 100% Tersedianya ATK 100% Rp 35.000.000 Nanga Bulik KPPT Lokasi Lokasi SKPD Penanggun g Jawab SKPD Penanggun g Jawab

2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor / Penambahan Daya Listrik / Ground Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan & Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Papan Nama Kantor Pembuatan Jalan Lingkungan Kantor Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan Tersedianya instalasi listrik dan ground Tersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan & Perundangundangan Tersedianya Makanan & Minuman Kantor Tersedianya Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Tersedianya Koordinasi Dalam Daerah Tersedianya Bangunan Papan Nama Kantor Tersedianya jalan lingkungan kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 unit 1 paket Optimalisasi Barang Cetak & Penggandaan Tersedianya instalasi listrik dan ground Optimalisasi Peralatan & Perlengkapan Kantor Optimalisasi Peralatan Rumah Tangga Optimalisasi Bahan Bacaan & Perundangundangan Optimalisasi Makanan & Minuman Kantor Optimalsasi Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Optimalisasi Koordinasi Dalam Daerah Tersedianya Bangunan Papan Nama Kantor Tersedianya jalan lingkungan kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 unit 1 paket Terciptanya Barang Cetak & Penggandaan Terwujudnya penerangan bangunan kantor dan ground Terciptanya Peralatan & Perlengkapan Kantor Terciptanya Peralatan Rumah Tangga Terciptanya Bahan Bacaan & Perundangundangan Terciptanya Makanan & Minuman Kantor Terciptanya Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Terciptanya Koordinasi Dalam Daerah Tersedianya Bangunan Papan Nama Kantor Tersedianya jalan lingkungan kantor 100% Rp 4.000.000 Nanga Bulik KPPT 100% Rp 50.000.000 Nanga Bulik KPPT 100% Rp 25.000.000 Nanga Bulik KPPT 100% Rp 7.000.000 Nanga Bulik KPPT 100% Rp 11.000.000 Nanga Bulik KPPT 100% Rp 30.000.000 Nanga Bulik KPPT 100% Rp 40.000.000 Dlm & Luar Daerah KPPT 100% Rp 50.000.000 Nanga Bulik KPPT Rp 555.000.000 Nanga Bulik KPPT 1 unit Rp 60.000.000 Nanga Bulik KPPT 1 paket Rp 390.000.000 Nanga Bulik KPPT No Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Usulan Tahun 2012 Capaian Program Keluaran Program Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target APBD APBD I APBN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tersedianya Tersedianya Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor 1 paket Peralatan Gedung Kantor 1 paket Peralatan Gedung Kantor 1 paket Rp 46.000.000 Nanga Bulik KPPT Pengadaan Meubelair Prioritas Tersedianya meubelair 1 paket Tersedianya meubelair 1 paket Tersedianya meubelair Lokasi 1 paket Rp 50.000.000 Nanga Bulik KPPT SKPD Penanggun g Jawab

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya danan pemeliharaan rutin 1 paket / berkala gedung kantor Tersedianya danan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1 paket Tersedianya danan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1 paket Rp 9.000.000 Nanga Bulik KPPT 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 17.150.000 Nanga Bulik KPPT Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas & Perlengapannya Optimalisasi Pakaian Dinas & Perlengkapannya 1 paket Terciptanya Pakaian Dinas & Perlengkapannya 1 paket Rp 7.650.000 Nanga Bulik KPPT Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu 1 paket Optimalisasi Pakaian Khusus hari-hari tertentu 1 paket Terciptanya Pakaian Khusus 1 paket Rp 9.500.000 Nanga Bulik KPPT hari-hari tertentu 4 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Rp 15.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Pendidikan & Pelatihan Formal 1 paket Optimalisasi Pendidikan & Pelatihan Formal 1 paket Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Formal 1 paket Rp 15.000.000 Nanga Bulik & KPPT 5 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Rp 120.000.000 Peningkatan Pelayanan Perizinan Terlaksananya Tersedianya Optimalisasi Insentif Insentif Insentif Pelayanan 1 tahun 1 tahun Pelayanan Perijinan Pelayanan Perijinan Perijinan 1 tahun Rp 120.000.000 Nanga Bulik KPPT JUMLAH KEGIATAN JUMLAH PROGRAM RKPD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN 2012 Nanga Bulik, Maret 2011 Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau, Rp 4 26 1.976.354.000 Drs. H. ADI KUSUMA NIP. 19580717 198606 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT) RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2014 Kode Program / Kegiatan Sasaran Program Target Organisasi Pagu 1 2 3 4 5 6 Pagu Indikatif 2011 Rp 4.195.527.194 BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 900.000.000 120.12.00 Gaji 120.12.00.01 Gaji PNS BELANJA LANGSUNG 120.12.00.01 Program Pelayanan Administrasi Peningkatan Pelayanan Kerja Perkantoran 120.12.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman Surat, Fax, dll 100% Rp 3.500.000 120.12.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Jasa Listrik, Telepon dan Air 100% Rp 60.000.000 120.12.00.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jasa Servis Peralatan 100% Rp 10.000.000 120.12.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas / Ops. Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Ops. 100% Rp 25.000.000 120.12.00.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersusunnya Administrasi Keuangan 100% Rp 150.000.000 120.12.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya Kebersihan Kantor 100% Rp 31.838.400 120.12.00.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terjaganya Kesinambungan Fungsi Peralatan Kerja 100% Rp 25.000.000 120.12.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 100% Rp 50.000.000 120.12.00.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Barang Cetak dan Penggandaan 100% Rp 16.788.794 120.12.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Perlengkapan Kantor 100% Rp 50.000.000 Bangunan Kantor 120.12.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 100% Rp 190.500.000 120.12.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perlengkapan Rumah Tangga 100% Rp 7.500.000 120.12.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang-undangan Bacaan Harian, Buletin serta Buku-buku Peraturan 100% Rp 11.000.000 120.12.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Makanan & Minuman harian Pegawai & tamu dinas 100% Rp 45.000.000 120.12.00.01.18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Laporan Kegiatan 100% Rp 150.000.000 120.12.00.01.19 Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah Laporan Kegiatan 100% Rp 100.000.000

Kode Program / Kegiatan Sasaran Program Target Organisasi Pagu 1 2 3 4 5 6 120.120.02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 120.120.02.64 Pembangunan Pagar Kantor Sarana Operasional 100% Rp 300.000.000 120.120.02.66 Penataan Halaman Kantor Sarana Operasional 100% Rp 53.500.000 120.120.02.121 Pembangunan Rumah Penjaga Kantor Sarana Operasional 100% Rp 85.600.000 Pengadaan Mobil Dinas dan Operasional Sarana Operasional 100% Rp 775.000.000 Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair 100% Rp 75.000.000 Renovasi Kantor Renovasi Kantor 100% Rp 50.000.000 120.12.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur 120.12.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai KPPT 100% Rp 13.500.000 120.12.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Tersedianya Pakaian Hari - hari Khusus 100% Rp 24.000.000 120.12.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan SDA 120.12.05.01 Pendidikan & Pelatihan Formal Peningkatan SDA Aparatur 100% Rp 20.000.000 120.12.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 120.12.15.02 Pengembangan Potensi Unggulan daerah 100% Rp 66.500.000 120.12.15.08 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan 100% Rp 75.000.000 Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal 100% Rp 120.000.000 120.12.15.14 Penyelenggaraan Pameran dan promosi didalam dan di luar Negeri 120.12.15.15 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS 100% Rp 25.000.000 120.12.15.16 Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten 100% Rp 20.000.000 120.12.15.19 Pembangunan sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan 100% Rp 280.000.000 Investasi Secara Elektronik 120.12.30 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 120.12.30.03 Penyelengaraan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong 100% Rp 10.000.000 Masyarakat

Kode Program / Kegiatan Sasaran Program Target Organisasi Pagu 1 2 3 4 5 6 120.12.49 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Peningkatan Pelayanan Perizinan Peningkatan Pelayanan Perizinan Insentif Aparatur Perizinan 100% Rp 139.500.000 120.12.49.01 Sosialisasi Pelayanan Perizinan Masyarakat dan Pelaku Usaha 100% Rp 24.000.000 120.12.49.03 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Masyarakat dan Pelaku Usaha 100% Rp 3.200.000 120.12.49.04 Pembuatan Sistem Informasi Perlayanan Perizinan 100% Rp 209.600.000 Daerah Rp 3.295.527.194 Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Lamandau, Drs. H. ADI KUSUMA Pembina Tk. I NIP. 19580717 198606 1 001

RENCANA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN ANGGARAN 2011 No Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Usulan Tahun 2011 Capaian Program Keluaran Program Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target APBD APBD I APBN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pagu Indikatif 2011 Rp 1.811.661.440 Rp 1.811.661.440 BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 537.000.000 BELANJA LANGSUNG Rp 1.274.661.440 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Rp 378.328.240 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas / Ops. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Prioritas Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa 1 tahun Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, 1 tahun Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Peralatan & 1 tahun Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perijinan 1 tahun Kendaraan Dinas / Ops. Tersedianya Jasa Administrasi 1 tahun Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Optimalisasi Jasa Surat Menyurat Optimalisasi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Optimalisasi Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor Optimalisasi Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops. Optimalisasi Jasa Administrasi Keuangan Optimalisasi Jasa Kebersihan Kantor Optimalisasi Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Optimalisasi Alat Tulis Kantor 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Optimalisasi Barang Cetak & Penggandaan 1 tahun Lokasi Terciptanya Jasa Surat Menyurat 1 tahun Rp 6.000.000 Nanga Bulik KPPT Terciptanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 1 tahun Rp 15.000.000 Nanga Bulik KPPT & Listrik Terciptanya Jasa Peralatan & Perlengkapan 1 tahun Rp 10.000.000 Nanga Bulik KPPT Kantor Terciptanya Jasa Pemeliharaan & Perijinan 1 tahun Rp 10.000.000 Nanga Bulik KPPT Kendaraan Dinas / Ops. Terciptanya Jasa Administrasi 1 tahun Rp 52.800.000 Nanga Bulik KPPT Keuangan Terciptanya Jasa Kebersihan 1 tahun Rp 39.000.000 Nanga Bulik KPPT Kantor Terciptanya Jasa Perbaikan 1 tahun Rp 19.000.000 Nanga Bulik KPPT Peralatan Kerja Terciptanya Alat Tulis Kantor 1 tahun Rp 42.868.620 Nanga Bulik KPPT Terciptanya Barang Cetak & 1 tahun Rp 11.000.000 Nanga Bulik KPPT Penggandaan SKPD Penanggun g Jawab

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan & Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah Tersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan & Perundangundangan Tersedianya Makanan & Minuman Kantor Tersedianya Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Tersedianya Koordinasi Dalam Daerah 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Optimalisasi Peralatan & Perlengkapan Kantor Optimalisasi Peralatan Rumah Tangga Optimalisasi Bahan Bacaan & Perundangundangan Optimalisasi Makanan & Minuman Kantor Optimalsasi Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Optimalisasi Koordinasi Dalam Daerah 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Terciptanya Peralatan & Perlengkapan Kantor Terciptanya Peralatan Rumah Tangga Terciptanya Bahan Bacaan & Perundangundangan Terciptanya Makanan & Minuman Kantor Terciptanya Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah 1 tahun Rp 18.343.760 Nanga Bulik KPPT 1 tahun Rp 7.266.000 Nanga Bulik KPPT 1 tahun Rp 13.833.860 Nanga Bulik KPPT 1 tahun Rp 33.216.000 Nanga Bulik KPPT 1 tahun Rp 60.000.000 Dlm & Luar Daerah Terciptanya Koordinasi Dalam 1 tahun Rp 40.000.000 Nanga Bulik KPPT Daerah KPPT 2 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Teralis Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor Tersedianya Kendaraan Dinas / Ops Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Teralis Gedung Kantor 1 unit 1 paket 1 paket 1 paket Optimalisasi Gedung Kantor Optimalisasi Kendaraan Dinas / Ops. Optimalisasi Peralatan Gedung Kantor Optimalisasi Teralis Gedung Kantor 1 unit 1 paket 1 paket 1 paket Terbangunnya Gedung Kantor Terciptanya Kendaraan Dinas / Ops. Terciptanya Peralatan Gedung Kantor Terciptanya Teralis Gedung Kantor Rp 680.933.200 Nanga Bulik KPPT 1 unit Rp 600.433.200 Nanga Bulik KPPT 1 paket Rp 15.000.000 Nanga Bulik KPPT 1 paket Rp 44.000.000 Nanga Bulik KPPT 1 paket Rp 21.500.000 Nanga Bulik KPPT 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 25.400.000 Nanga Bulik KPPT Tersedianya Optimalisasi Pakaian Terciptanya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Pakaian Dinas & 1 paket Dinas & 1 paket Pakaian Dinas & Perlengkapannya Perlengapannya Perlengkapannya Perlengkapannya 1 paket Rp 9.000.000 Nanga Bulik KPPT Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu 1 paket Optimalisasi Pakaian Khusus hari-hari tertentu 1 paket Terciptanya Pakaian Khusus 1 paket Rp 16.400.000 Nanga Bulik KPPT hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber 4 Daya Aparatur Rp 20.000.000 Nanga Bulik KPPT

Pendidikan & Pelatihan Formal Tersedianya Pendidikan & Pelatihan Formal 1 paket Optimalisasi Pendidikan & Pelatihan Formal 1 paket Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Formal 1 paket Rp 20.000.000 Luar Daerah 5 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Rp 170.000.000 Peningkatan Pelayanan Perizinan Terlaksananya Tersedianya Optimalisasi Insentif Insentif Insentif Pelayanan 1 tahun 1 tahun Pelayanan Perijinan Pelayanan Perijinan Perijinan 1 tahun Rp 135.000.000 Nanga Bulik KPPT Sosialisasi Pelayanan Perizinan Survey dan Monitoring Perizinan Tersedianya Sosialisasi Pelayanan Perijinan Tersedianya Survey & Monitoring Perijinan Optimalisasi 8 Sosialisasi Pelayanan kecamatan Perijinan 8 8 Optimalisasi Survey & kecamata kecamatan Monitoring Perijinan n Terlaksananya 8 Sosialisasi kecamata Pelayanan n Perijinan Terlaksananya Survey & Monitoring Perijinan 8 kecamata n 8 kecamata n Nanga Bulik & KPPT Rp 15.000.000 Nanga Bulik KPPT Rp 20.000.000 Nanga Bulik KPPT JUMLAH KEGIATAN JUMLAH PROGRAM RKPD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN 2011 Rp 5 23 1.811.661.440 Nanga Bulik, Maret 2010 Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau, Drs. H. ADI KUSUMA Pembina, IV/a NIP. 19580717 198606 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU KANTOR BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL Alamat : Batu Batanggui No. 39 Nanga Bulik KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 503.1/ /VII/BPPTPM - 2013 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2014 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan BPPTPM Kabupaten Lamandau Tahun 2014, perlu disusun Rencana Kerja BPPTPM Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2014; b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. Mengingat : 1. Undang undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180); 2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);