PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PROVINSI JAWA TIMUR

dokumen-dokumen yang mirip
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PROVINSI JAWA TIMUR

: GUBERNUR JAWA TIMUR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PROVINSI JAWA TIMUR

: GUBERNUR JAWA TIMUR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PROVINSI JAWA TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PROVINSI JAWA TIMUR

PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016

PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015

Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur,

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

DAFTAR ISI PENGANTAR

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

PROVINSI BANTEN TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015

Dalam rangka. akuntabel serta. Nama. Jabatan BARAT. lampiran. perjanjiann. ini, tanggungg. jawab kami. Pontianak, Maret 2016 P O N T I A N A K

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

S A L I N A N LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 21 TAHUN 2016

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

2.1 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA. 2.1 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Surakarta 2021 A. 1

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN VISI : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Transkripsi:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PROVINSI JAWA TIMUR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Dr. H. SOEKARWO : GUBERNUR JAWA TIMUR Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Surabaya, 30 Januari 2015 Menyetujui

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PROVINSI JAWA TIMUR NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya partisipasi 1 Persentase penduduk yang 95,78 angkatan kerja dan bekerja penyerapan tenaga kerja 2 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,11 2 Meningkatnya hubungan 3 Persentase penurunan kasus 17,00 industrial yang harmonis perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan hubungan industrial 3 Meningkatnya akses 4 Angka rata-rata lama sekolah 8,70 pendidikan dasar dan menengah yang 5 Angka Partisipasi Murni (APM) 97,93 berkualitas SD/MI/Paket A 6 Angka Partisipasi Murni (APM) 86,58 SMP/MTs/Paket B 7 Angka Partisipasi Murni (APM) 61,30 SMA/SMK/MA/Paket C 8 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 112,79 4 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) 5 Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan 9 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 10 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ Paket C 11 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 12 Persentase kualifikasi guru menurut ijazah Sarjana/ Pasca Sarjana 102,40 80,05 79,54 83,39 6 Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga 7 Meningkatnya ketersediaan tenaga medis dan secara merata di Jawa Timur 13 Persentase pemuda berprestasi yang dibina 14 Persentase atlet berprestasi yang dibina 15 Rasio tenaga medis per 100.000 satuan penduduk 50,00 43,47 17,00

(1) (2) (3) (4) 8 Menurunnya angka 16 Angka Kematian Ibu per 97,29 kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan 17 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup 26,48 9 Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal 18 Angka Harapan Hidup (AHH) 70,70 10 Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan 19 Persentase masyarakat miskin peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 30,00 11 Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB) 12 Menurunnya persentase penduduk miskin 13 Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 14 Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan 15 Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan koperasi 16 Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB) 17 Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan 18 Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan) 20 Persentase cakupan peserta KB 64,00 aktif 21 Persentase penduduk miskin 12,21 22 Persentase penurunan PMKS 1,41 23 Persentase partisipasi 20,00 perempuan di lembaga pemerintah 24 Indeks Pembangunan Gender 68,39 (IPG) 25 Indeks Pemberdayaan Gender 70,42 26 Rasio PDRB UKM terhadap total 54,76 PDRB (%) 27 Prosentase koperasi aktif 79,83 28 Pertumbuhan Wirausaha Baru 9,00 (%) 29 Rasio perputaran modal Kopwan 2,1 30 Pertumbuhan sub-sektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB (%) 31 Pertumbuhan sub-sektor tanaman perkebunan terhadap PDRB (%) 32 Pertumbuhan sub-sektor peternakan terhadap PDRB (%) 1,90 1,60 4,26

(1) (2) (3) (4) 33 Pertumbuhan sub-sektor 6.80 kehutanan terhadap PDRB (%) 19 Meningkatnya ketersediaan masyarakat avaibility) pangan (food 20 Meningkatnya penyerapan pangan (food utilization) 21 Meningkatnya akses pangan (food access) 22 Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri 23 Meningkatnya kontribusi sektor industri 24 Meningkatnya kunjungan wisata 25 Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal 26 Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah 34 Pertumbuhan sub-sektor 4,70 perikanan terhadap PDRB (%) 35 Ketersediaan pangan (ton) - Beras 7.741.873 - Jagung 6.378.543 - Kedelai 480.800 - Daging 354.011 - Telur 341.957 - Susu 406.178 - Ikan 1.389.298 - Gula 1.302.113 36 Skor Pola Pangan Harapan 83,30 (PPH) 37 Tingkat konsumsi beras 86,10 penduduk Jawa Timur (kg/kap/th) 38 Tingkat keamanan pangan (%) 80,00 39 Stabilisasi harga beras di tingkat 8,00 konsumen (coefisien variasi/cv) (%) 40 Pertumbuhan sub sektor 9,54 perdagangan terhadap PDRB (%) 41 Pertumbuhan sub-sektor industri 5,70 pengolahan terhadap PDRB (%) 42 Jumlah kunjungan wisatawan 344.511 mancanegara 43 Jumlah kunjungan wisatawan 43.230.237 nusantara 44 Jumlah fasilitasi pergelaran, 195 festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman 45 Indeks Kepuasan terhadap 75 penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur 46 Jumlah minat investasi PMA 57,83 berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah) 47 Jumlah minat investasi PMDN 47,03 berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah) 48 Jumlah nilai realisasi investasi 39,43 PMA berdasarkan LKPM (trilyun rupiah)

(1) (2) (3) (4) 49 Jumlah nilai realisasi investasi 40,88 PMDN berdasarkan LKPM (trilyun rupiah) 50 Jumlah nilai realisasi PMDN non fasilitas (trilyun rupiah) 89,79 27 Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut dan udara 28 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi 29 Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air 51 Persentase jalan provinsi dalam 86,90 kondisi mantap fungsional (%) 52 Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan (%) 56,87 53 Persentase penyelesaian 44,50 pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan 54 Persentase penyelesaian 43,69 pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan 55 Prosentase kabupaten/ kota 55,00 berpredikat Wahana Tata Nugraha 56 Indeks Kepuasan Masyarakat 80,00 terhadap pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang 57 Persentase tingkat pelayanan air 62,96 bersih (%) 58 Persentase Tingkat Pelayanan 64,97 Air Limbah (%) 59 Persentase pelayanan drainase 81,97 perkotaan (%) 60 Persentase capaian layanan 84,58 persampahan perkotaan (%) 61 Persentase rusun terbangun 44,27 62 Luas areal layanan irigasi (ha) 2.055.362 63 Rasio/ kinerja jaringan irigasi 68,20 64 Rasio ketersediaan dan 87,22 kebutuhan air baku 65 Persentase Penurunan luas 77,61 daerah genangan banjir

(1) (2) (3) (4) 30 Meningkatnya infrastruktur 66 Rasio ketersediaan listrik 72,03 dan ketersediaan energi 67 Persentase rumah tangga 99,60 pengguna listrik 31 Meningkatnya kawasan 68 Luas konservasi kawasan hutan 10.000,00 hutan yang dikonservasi (ha) 32 Meningkatnya sumber 69 Jumlah titik sumber mata air 5,00 mata air terkonservasi yang terkonservasi 33 Meningkatnya kualitas 70 Persentase titik pantau dengan 32,00 lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas air upaya pengendalian sumber-sumber pencemaran terutama sumber daya air, DAS dan wilayah pesisir serta laut 34 Menurunnya emisi Gas 71 Penurunan emisi Gas Rumah 4,00 Rumah Kaca (GRK) Kaca (juta ton eq CO 2 ) 35 Terwujudnya perumusan 72 Prosentase RTR Kawasan 58,97 dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang 73 Strategis Provinsi yang tersusun Jumlah rencana rinci tata ruang Kabupaten/ Kota 7,00 74 Prosentase ketersediaan 10,00 petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang 75 Prosentase kasus mediasi 75,00 pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang 36 Meningkatnya kualitas 76 Jumlah SKPD provinsi yang 25,00 kelembagaan dan melakasanakan Sistem kapabilitas penyelenggaraan Pengendalian Internal pemerintah daerah Pemerintah (SPIP) dalam upaya meningkatkan pelayanan publik 37 Meningkatnya transparansi 77 Hasil EKPPD ST dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah 38 Meningkatnya kualitas 78 Penilaian SAKIP A perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan 39 Meningkatnya peran 79 Jumlah raperda inisiatif dewan 3,00 DPRD sesuai dengan fungsinya

(1) (2) (3) (4) 40 Meningkatnya kualitas 80 Opini BPK WTP pengelolaan keuangan dan aset daerah 41 Meningkatnya pengelolaan 81 Persentase SKPD yang 25,00 arsip pemerintah daerah menerapkan standarisasi yang tertib, rapi dan handal pengelolaan arsip sesuai serta ketersediaan ketentuan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas 42 Mewujudkan sistem 82 Tertangani korban bencana 100,00 penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran untuk meningkatkan (%) ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana 43 Meningkatnya fasilitas 83 Rasio tempat ibadah per satuan 4,425 layanan keagamaan penduduk 44 Meningkatnya komunikasi antar-umat beragama 84 Persentase kerusuhan bermotif SARA yang ditangani 100,00 45 Terciptanya situasi kondisi 85 Persentase Penanganan 100,00 masyarakat yang aman, Gangguan Ketertiban Umum tenteram, nyaman dan Dan Ketentraman Masyarakat tertib 46 Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial 86 Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 100,00 47 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM 48 Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum 87 Persentase kejadian HAM yang ditindaklanjuti 88 Jumlah ormas/ LSM yang terdaftar 100,00 983,00

Program A. Belanja Langsung (ex. Rutin) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan B. Belanja Langsung (ex. Pembangunan) 1. Urusan Wajib a) Pendidikan 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilah Tahun 3) Program Pendidikan Menengah 4) Program Pendidikan Non Formal 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6) Program Pendidikan Tinggi 7) Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) b) Kesehatan 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4) Program Pengembangan Lingkungan Sehat 5) Program Upaya Kesehatan Perorangan 6) Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 7) Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan 8) Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan 9) Program Pengendalian Penyakit 10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 11) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) c) Pekerjaan Umum 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3) Program Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Anggaran (Rupiah) 468.830.887.824 314.980.659.927 155.715.527.535 85.122.642.112 24.305.395.250 75.540.395.250 120.478.690.500 20.561.395.250 82.605.395.250 2.545.495.250 12.655.395.250 20.268.764.069 4.540.000.000 3.250.000.000 2.300.000.000 2.230.000.000 1.448.000.000 7.907.640.000 2.500.772.500 6.955.317.500 208.300.000.000 1.366.845.607.045 686.000.000 635.496.000.000 18.950.000.000

4) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan 5) Program Konservasi Sumber Daya Air 6) Program Pendayagunaan Sumber Daya Air 7) Program Pengendalian Daya Rusak Air 8) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi 9) Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum d) Perumahan 1) Program Pengembangan Perumahan e) Penataan Ruang 1) Program Perencanaan Tata Ruang 2) Program Pemanfaatan Ruang 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang f) Perencanaan Pembangunan 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3) Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan 4) Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah 5) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah 6) Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan 7) Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional 8) Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan g) Perhubungan 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 5) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 6) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian 7) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 500.000.000.000 9.750.000.000 143.800.000.000 17.800.000.000 2.300.100.000 6.207.179.000 41.692.721.000 4.100.000.000 2.100.000.000 800.000.000 5.769.650.000 5.550.000.000 9.638.850.000 8.740.000.000 6.475.000.000 5.500.000.000 7.070.500.000 4.500.000.000 61.250.000.000 11.950.000.000 15.750.000.000 19.650.000.000 1.750.000.000 20.000.000.000 21.300.000.000

8) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut 9) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Udara 10) Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi h) Lingkungan Hidup 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 3) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 4) Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim i) Kependudukan dan Catatan Sipil 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan j) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan k) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1) Program Pelayanan Kontrasepsi 2) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 3) Program Pengembangan Model Operasional BKB- Posyandu-PADU 4) Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera l) Sosial 1) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 2) Program Pemberdayaan Sosial 3) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 4) Program Bantuan dan Perlindungan Sosial 5) Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat 6) Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial 7) Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial 31.000.000.000 15.500.000.000 11.000.000.000 7.270.120.000 5.768.870.000 1.011.010.000 1.000.000.000 2.744.670.500 800.000.000 1.370.000.000 3.250.000.000 1.250.000.000 450.000.000 900.000.000 1.000.000.000 900.000.000 1.600.000.000 3.300.000.000 4.580.000.000 1.270.000.000 3.255.000.000 1.750.000.000 46.495.000.000

m) Ketenagakerjaan 1) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 3) Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja 4) Program Perluasan dan Penempatan Kerja n) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 5) Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro 6) Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi o) Penanaman Modal 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah 4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 5) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu p) Kebudayaan 1) Program Pengembangan Nilai Budaya 2) Program Penggelolaan Kekayaan Budaya 3) Program Penggelolaan Keragaman Budaya q) Kepemudaan dan Olah Raga 1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga r) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 3) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 4) Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi 3.101.377.500 45.551.357.843 7.162.667.000 7.988.363.000 5.750.000.000 28.250.000.000 31.736.000.000 38.012.000.000 8.300.000.000 17.152.000.000 12.870.000.000 5.100.000.000 1.015.000.000 8.500.000.000 17.500.000.000 2.000.000.000 9.750.000.000 17.500.000.000 8.121.300.000 9.064.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 2.073.081.000

5) Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 6) Program Perbaikan Proses Politik 7) Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama 8) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 9) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 10) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 11) Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 12) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 13) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 14) Program Penyusunan Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana s) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1) Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 2) Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi 3) Program Peningkatan Kerjasama 4) Program Pembentukan Produk Hukum 5) Program Profesionalisme bagi Aparat Hukum 6) Program Peningkatan Informasi dan Kesadaran Hukum 7) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian 8) Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan 9) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang SDA 10) Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat 11) Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan 12) Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi 13) Program Peningkatan Kualitas Media dan Dokumentasi 14) Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan 15) Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 16) Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 900.000.000 600.000.000 800.000.000 1.198.100.000 2.012.900.000 759.000.000 2.398.000.000 2.295.333.333 2.126.666.667 360.800.000 6.100.000.000 1.800.000.000 11.247.500.000 2.663.877.332 1.209.285.333 2.336.837.335 28.410.000.000 12.100.000.000 22.000.000.000 7.260.000.000 13.600.000.000 2.500.000.000 9.340.000.000 8.760.000.000 2.653.530.000 2.073.500.000

17) Program Penyusunan Standar Komposisi Aparatur 18) Program Penataan Ketalaksanaan dan Pelayanan Publik 19) Program Dukungan Pelayanan Umum 20) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 21) Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 22) Program Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Serta Kajian 23) Program Pendampingan SIDA Kab/Kota di Jawa Timur 24) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 25) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 26) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 27) Program Pencegahan Korupsi 28) Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja 29) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 30) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 31) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 32) Program Dukungan Layanan Kantor Perwakilan 33) Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah 34) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 35) Program pengembangan Data Informasi 36) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 37) Program Penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur 38) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 39) Program Penilaian dan sertifikasi Aparatur 40) Program Pembinaan anggota KORPRI dan kelembagaan unit KORPRI t) Ketahanan Pangan 1) Program Peningkatan Ketahanan pangan 2) Program pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan 3) Program Peningkatan Diversifikasi Pangan 1.408.180.000 2.539.790.000 1.235.000.000 93.682.653.234 7.589.500.000 990.000.000 450.000.000 650.000.000 1.350.000.000 375.000.000 803.215.000 12.815.000.000 42.932.863.160 31.681.519.000 5.273.222.000 1.150.000.000 4.000.000.000 12.494.476.193 4.155.801.062 8.225.000.000 8.039.418.200 9.989.919.440 875.000.000 8.204.790.000 35.550.000.000 10.000.000.000 22.402.070.000

u) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pemanfaatan TTG dan Pendayagunaan SDA 3) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan v) Kearsipan 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah 3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan w) Komunikasi dan Informatika 1) Program Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 2) Program Pengembangan Teknologi Informatika 3) Program Pemeliharaan dan Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK) 4) Program Pos dan Telekomunikasi 5) Program Peningkatan Desiminasi dan Informasi 6) Program Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi 7) Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi 8) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Media Penyiaran 9) Program Fasilitasi KPID x) Perpustakaan 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 8.948.036.516 9.976.222.484 13.983.329.161 10.173.876.470 1.850.000.000 2.500.000.000 1.400.000.000 2.916.375.000 1.183.375.000 1.583.375.000 1.006.750.000 3.453.375.000 3.100.000.000 1.953.375.000 920.000.000 2.105.000.000 7.661.000.000 2. Urusan Pilihan a. Pertanian 1) Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan 2) Program Pengembangan Agribisnis Pertanian 3) Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian 4) Program peningkatan Produksi Perkebunan 5) Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan 6) Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Perkebunan 82.058.399.270 58.908.338.300 15.250.000.000 92.500.000.000 20.000.000.000 5.000.000.000

7) Program peningkatan Produksi Peternakan 8) Program Pengembangan Agribisnis Peternakan 9) Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan b. Kehutanan 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 3) Program Rehabilitasi Sumber Daya Hutan c. Energi dan Sumberdaya Mineral 1) Program Inventarisasi, Pemanfatan dan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan 2) Program Inventarisasi, Pemanfaatan dan Konservasi, serta Pengawasan Pertambangan Umum/SD Mineral dan Migas. 3) Program Pengelolaan Air Tanah. 4) Program Pengembangan Sumber daya Geologi dan Bencana Geologi. d. Pariwisata 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3) Program Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan e. Kelautan dan Perikanan 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap 3) Program peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Perikanan 4) Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulaupulau Kecil dan Pengawasan 5) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaranan Hasil Perikanan 6) Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat f. Perdagangan 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3) Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor g. Industri 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2) Program Penataan Struktur Industri 97.472.500.000 2.050.000.000 30.000.000.000 22.179.500.000 12.200.000.000 1.270.000.000 6.325.000.000 3.000.000.000 3.300.000.000 3.050.000.000 6.460.000.000 7.300.000.000 4.500.000.000 65.761.615.160 100.734.795.900 13.000.000.000 11.000.000.000 20.000.000.000 2.000.000.000 46.000.000.000 20.000.000.000 19.800.000.000 21.200.000.000 500.000.000

3) Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri 4) Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5) Program Peningkatan Standarisasi Industri 6) Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam h. Ketransmigrasian 1) Program Ketransmigrasian JUMLAH 31.500.000.000 10.000.000.000 14.000.000.000 34.200.000.000 4.835.002.800 6.454.863.785.705 Surabaya, 30 Januari 2015