RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran : 2015 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi : 1. 02 : 1. 02. 01 : 1. 02. 01. 01 Urusan Wajib Dinas Dinas REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE URAIAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Tahun n Belanja Pegawai Barang & Jasa 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 JUMLAH Modal Jumlah Tahun n + 1 9 1.02. 1.02.1. 01 Program Administrasi Perkantoran 236,825,00 749,498,816.00 20,000,00 1,006,323,816.00 1.02. 1.02.1. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02. 1.02.1. 01. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02. 1.02.1. 01. 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.02. 1.02.1. 01. 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02. 1.02.1. 01. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02. 1.02.1. 01. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.02. 1.02.1. 01. 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.02. 1.02.1. 01. 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02. 1.02.1. 01. 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 1.02. 1.02.1. 01. 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.02. 1.02.1. 01. 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 13 Unit Kerja 19,420,00 19,420,00 133 unit Kerja 364,977,338.00 364,977,338.00 226,200,00 226,200,00 52,535, 52,535,,625,00 65,318,75 75,943,75 78,270,40 78,270,40 12 bulan 14,659,228.00 14,659,228.00 1 Unit Kerja, 20,000,00 20,000,00 1,200,00 1,200,00 12 unit, 12 bulan 5,000,00 5,000,00 148,8,00 148,8,00 1.02. 1.02.1. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02. 1.02.1. 02. 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.02. 1.02.1. 02. 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.02. 1.02.1. 02. 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 1.02. 1.02.1. 02. 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 2 Unit 393,031,00 393,031,00 221 m2 26,741,00 26,741,00 295,000,00 295,000,00 3 Unit Kerja, 32,790,00 32,790,00 38,500,00 38,500,00 1.02. 1.02.1. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02. 1.02.1. 05. 04 Peningkatan Aparatur Pemerintah Sumber Daya Manusia ( 4 Peningkatan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya 70 Tenaga 75,800,00 239,450,00 315,250,00 75,800,00 224,200,00 300,000,00
1.02. 1.02.1. 05. 05 Pemberian Penghargaan bagi PNS berprestasi (, 40 Tenaga 15,250,00 15,250,00 1.02. 1.02.1. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02. 1.02.1. 06. 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Timur) 12 2,940,00 2,940,00 Tersusunnya LAKIP Dinas Tahun 2015 12 Dokumen 2,940,00 2,940,00 1.02. 1.02.1. 15 Program Obat dan Perbekalan Peningkatan Pemerataan Mutu Farmasi di Fasilitas Dasar 1.02. 1.02.1. 15. 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan 1.02. 1.02.1. 15. 07 Pengadaan Peralatan Penunjang Sistem Penyimpanan Obat ( 7,200,00 83,433,40 88,859,00 179,492,40 Pemerintah 143 Orang 7,200,00 83,433,40 90,633,40 Unit 88,859,00 88,859,00 1.02. 1.02.1. 16 Program Upaya Masyarakat 1,469,426,95 7,742,536,06 807,259,68,019,222,69 1.02. 1.02.1. 16. 01 Penduduk Miskin Di 83173 136,783,20 6,966,2,12 7,259,68 7,2,145,00 Jaringannya ( Penduduk 1.02. 1.02.1. 16. 16 Upaya Pengawasan Mutu Dasar 3,393,75 27,270,25 30,664,00 dan Pembantu 1.02. 1.02.1. 16. 20 Peningkatan 1,203,150,00 1,203,150,00 1.02. 1.02.1. 16. 25 Pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) 30 % 126,0,00 749,163,69 700,000,00 1,575,263,69 1.02. 1.02.1. 19 Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02. 1.02.1. 19. 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (5 1.02. 1.02.1. 19. 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Ds. Linggi dan Ds Air Dingin Kecamatan Ti 173 Siswa/i 4,000,00 31,400,00 35,400,00 Sekolah, Santriwan/Sa ntriwati 30 Siswa/i 800,00 16,960,00 17,760,00 143 Santriwan/Sa ntriwati 3,200,00 14,440,00 17,640,00 1.02. 1.02.1. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 20 Kasus 499,999,00 499,999,00 1.02. 1.02.1. 20. 07 Pencegahan dan Gizi Buruk 20 Kasus Gizi 49,999,00 49,999,00 ( Buruk 1.02. 1.02.1. 20. 08 Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Kurang 194 kasus 450,000,00 450,000,00
1.02. 1.02.1. 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 60 DAMIU 18,025,00 0,364,00 8,389,00 1.02. 1.02.1. 21. 01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat ( 1.02. 1.02.1. 21. 02 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat ( 1.02. 1.02.1. 21. Sosialisasi dan Inspeksi Sanitasi ke Tempat-Tempat Umum (TTU) 1.02. 1.02.1. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.02. 1.02.1. 22. 09 Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 1.02. 1.02.1. 22. Peningkatam Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1.02. 1.02.1. 22. 12 Pencegahan dan Penanggulangan TB-PARU ( 1.02. 1.02.1. 23 Program Standarisasi 0 Tersedianya Data Dasar Standar 1.02. 1.02.1. 23. 02 Evaluasi dan Pengembangan Standar 1.02. 1.02.1. 23. 03 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar (8 1.02. 1.02.1. 22. 06 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik ( ( RSUD) ( ( 48 DAMIU 1,600,00 16,357,00 17,957,00 46 Desa 13,725,00 65,055,00 78,780,00 58 Tempat- Tempat Umum 2,700,00 18,952,00 21,652,00 70 8,0,00 1,302,837,486.00 2,000,00 1,621,937,486.00 Tercapainya Penemuan dan Pengobatan Kasus TB dan Kusta di 9300 Orang 300,000,00 300,000,00 1,200,00 98,800,00 0,000,00 138 Desa 64,000,00 136,000,00 200,000,00 Kecamatan 42,900,00 379,037,486.00 421,937,486.00 RSUD) 1.02. 1.02.1. 22. 13 Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko 5 Kecamatan 0,000,00 0,000,00 Penularan Malaria (4 20 Desa) 1.02. 1.02.1. 22. 14 Kegiatan Penunjang Pengentasan Malaria 1 Paket 289,000,00 2,000,00 500,000,00 4,725,00 52,007,00 56,732,00 4,125,00 27,554,80 31,679,80,232,00,232,00
1.02. 1.02.1. 23. 09 Mini Loka Karya Program Kegiatan Tahunan 600,00 13,220,20 13,820,20 1.02. 1.02.1. 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana /Puskemas Pembantu dan Jaringannya 12 97,140,00 1,837,499,034.00 12,648,860,098.00 14,583,499,132.00 1.02. 1.02.1. 25. 02 Pembangunan Pembantu Kec. 1 Unit 461,250,00 461,250,00 Timur Ds. Blangpadang 1.02. 1.02.1. 25. 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana 50,000,00 50,000,00 1.02. 1.02.1. 25. 20 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembantu Ds. Luan 970,213,75 970,213,75 Sorip, Ds. Pustu/Poskes La'ayon, Ds. des Suak Buluh, Ds. S 1.02. 1.02.1. 25. 22 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 Dokumen 44,190,00 48,300,034.00 92,490,034.00 1.02. 1.02.1. 25. 23 Pengadaan Sarana dan Prasarana (DAK) Ds. Kuala Makmur, Ds. Suka Karya, Ds. Sanggiran 1.02. 1.02.1. 25. 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ds. Kp Aie, Ds. Malasin, Ds. Labuhan Bajau, Ds. Na 52,950,00 1,739,199,00 5,966,286,60 7,758,435,60 5,251,9,748.00 5,251,9,748.00 1.02. 1.02.1. 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu 0 423,696,00 423,696,00 Melahirkan dan Anak Peningkatan KB dan Menurunkan AKI di SImeulue 1.02. 1.02.1. 32. 08 Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) Provinsi Aceh 47 Bidan 423,696,00 423,696,00 1.02. 1.02.1. 99 Program Lanjutan 3 Unit 226,528,081.00 1,946,164,887.00 2,172,692,968.00 1.02. 1.02.1. 99. 02 Pengadaan Sarana dan Prasarana (DAK) Ds. Ganting, Ds. Awe Kecil, Ds. Suka Karya 1.02. 1.02.1. 99. 03 Pengadaan Sarana dan Prasarana (OTSUS) 4 Paket (1 Unit Unit Rumah Dinas, 1 Paket Obat, 1 Paket Alat ) 9 Unit 3 Paket (2 226,528,081.00 288,026,012.00 514,554,093.00 Unit Pustu, dan 1 Paket Obat dan Perbekalan ) Ds. Sanggiran 1,658,138,875.00 1,658,138,875.00 Jumlah 2,021,241,95 13,685,219,877.00 15,722,143,665.00 31,428,605,492.00 SINABANG, 26 June 2015 Pengguna Anggaran dr. ARMIDIN NIP. 19681229 2002 1 001
Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 6