PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016

dokumen-dokumen yang mirip
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

Tabel 2.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Tahun 2016 Kota Bontang

KERANGKA KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

7. SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010) Rp (juta) target. target

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. PA/KPA Ir. Nyoman Genep, MT SiRUP LKPP

REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN III

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran : 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA UMUM PENGADAAN

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan. Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

PERJANJIAN KINERJA (PK) PEJABAT STRUKTURAL ESELON III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (BPLH)

DISAMPAIKAN DALAM AGENDA MUSRENBANG TINGKAT KABUPATEN. DLH Kabupaten Buleleng

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PROGRES PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2014

FORMAT PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN PERUBAHAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PELALAWAN

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P RENJA) TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TABEL 1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN. yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

Pengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra Tahun 2013

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SERTA PENDANAAN INDIKATIF. A. Program dan Kegiatan BPLH Kota Bandung Tahun B

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SECARA BERKALA

METODE NAMA PAKET JENIS PELAKSANAAN PEKERJAAN NO SATUAN KERJA KEGIATAN VOLUME

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

A. Program dan Kegiatan BPLH Kota Bandung Tahun B

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir:

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Umum Pengadaan

RENCANA UMUM PENGADAAN

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi

`BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN TAHUN INI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I PENDAHULUAN. Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan memberikan gambaran tentan g program dan. mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum SKPD.

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 1 paket Rp ,00 APBD awal: akhir: 1 paket Rp ,00 APBD awal: akhir:

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG JALAN KRESNA NOMOR 1 SINGARAJA TELP ( 0362 ) 29554

REKAP KEGIATAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN No Program Kegiatan Dana REALISASI Keterangan Fisik Keuangan

Peningkatan Penghargaan Terhadap Kompetensi Penyediaan jasa kebersihan kantor

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN. Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan. Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12

Transkripsi:

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 1 1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG KEADAAN BULAN : NOPEMBER 2016 Kegiatan Ket No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Masukan : dana Rp 50,760,000 41,560,000 81.88% Terlaksananya jasa surat menyurat Tahun 1 91.67% Terkirimnya surat Tahun 1 91.67% Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 88.40% 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Masukan : listrik dana Rp 54,500,000 42,331,164 77.67% Terbayarnya rekening listrik, air dan Rekening 3 3 91.67% terlpon Tersedianya jasa komunikasi telpon Tahun 1 91.67% listrik dan air Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 87.00% 1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Masukan : Kantor dana Rp 181,800,000 142,773,247 78.53% Kendaraan dinas roda empat Unit 2 2 91.67%

Kegiatan Ket 2 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi - Tersedianya kendaraan dinas roda Unit 1 1 91.67% empat untuk kepala badan - Tersedianya kendaraan dinas roda Unit 1 1 91.67% empat untuk sekretaris Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 88.38% 1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Masukan : Kendaraan Dinas/Operasional dana Rp 3,500,000 1,952,800 55.79% Terpenuhinya perizinan kendaraan Unit 11 11 dinas/operasional Tersedianya STNK kendaraan Unit 11 11 dinas/operasional Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 85.26% 1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan : dana Rp 170,275,000 143,740,800 84.42% Terbayarnya honorarium pegawai bulan 12 11 91.67% Terwujudnya pelayanan administrasi bulan 12 11 91.67% keuangan Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 89.25% 1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : dana Rp 58,600,000 48,750,000 83.19% Alat-alat dan bahan pembersih kantor Jenis 10 10 Tersedianya alat-alat dan bahan jenis 10 10

Kegiatan Ket 3 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi pembersih kantor Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 94.40% 1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : dana Rp 10,000,000 8,549,900 85.50% Alat tulis kantor Jenis 22 22 98.32% Tersedianya alat tulis kantor Jenis 22 22 98.32% Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 94.05% 1.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan : dana Rp 4,395,000 4,395,000 Barang cetakan Jenis 13 13 Tersedianya barang catakan untuk Jenis 13 13 menunjang pelayanan administrasi perkantoran Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Masukan : Bangunan Kantor dana Rp 78,269,700 78,269,700 - Alat-alat komponen listrik/penerangan Jenis 2 2 bangunan kantor - Penambahan daya listrik Paket 1 1 - Pemasangan instalasi listrik Paket 1 1 - Tersedianya alat-alat komponen Jenis 2 2 listrik/penerangan bangunan kantor - Meningkatnya daya listrik kantor Gedung 1 1 Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan

Kegiatan Ket 4 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi 1.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : dana Rp 14,000,000 13,993,000 99.95% Peralatan dan perlengkapan kantor Jenis 2 2 Tersedianya peralatan dan Jenis 2 2 perlengkapan kantor Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 99.98% 1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Masukan : perundang-undangan dana Rp 4,320,000 3,600,000 83.33% Bahan Bacaan koran Jenis 2 2 91.67% Tersedianya bahan bacaan koran Jenis 2 2 91.67% Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 88.89% 1.12 Penyediaan makanan dan minuman Masukan : dana Rp 4,325,000 3,360,200 77.69% - Makanan dan minuman harian Jenis 3 3 92.50% pegawai - Makanan dan minuman rapat Tahun 1 - Tersedianya makanan dan minuman Jenis 3 3 87.50% harian pegawai - Tersedianya makanan dan minuman Tahun 1 93.94% rapat Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 90.33% 1.13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Masukan : daerah/dalam daerah dana Rp 228,075,000 192,729,213 84.50%

Kegiatan Ket 5 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi Bulan 12 11 91.67% dan konsultasi ke luar/dalam daerah Terkoordinasinya kegiatan - kegiatan Bulan 12 11 91.67% di bidang lingkungan hidup Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 89.28% 1.14 Penyediaan jasa administrasi kepegawaian Masukan : dana Rp 73,500,000 60,624,000 82.48% Terlaksananya tertib administrasi Tahun 1 91.67% kepegawaian Tersedianya data kepegawaian Tahun 1 91.67% Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 88.60% 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Masukan : dana Rp 179,733,000 179,733,000 Kendaraan dinas/operasional kantor Jenis 2 2 - Tersedianya kendaraan dinas / Unit 1 1 operasional kantor ( mobil ) - Tersedianya kendaraan dinas / Unit 2 2 operasional kantor ( motor ) Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 2.2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Masukan : dana Rp 64,495,000 64,472,000 99.96%

Kegiatan Ket 6 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi - Tempat parkir Paket 1 1 - Taman telajakan Lokasi 1 1 - Tersedianya tempat parkir Paket 1 1 - Tersedianya taman Lokasi 1 1 Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 99.99% 2.3 Pengadaan Mebeleur Masukan : dana Rp 5,000,000 4,994,000 99.88% Peralatan dan meubeleur kantor Jenis 1 1 Tersedianya peralatan dan meubeleur Jenis 1 1 kantor Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 99.96% 2.4 Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana / Masukan : prasarana upacara dana Rp 16,500,000 13,625,000 82.58% Sarana dan prasarana upacara jenis 5 5 92.86% keagamaan Tersedianya sarana/prasarana tahun 1 92.86% upacara keagamaan Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 89.43% 2.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan : dana Rp 198,500,000 198,500,000

Kegiatan Ket 7 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi Terlaksananya pemeliharaan jenis 3 3 gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor gedung 1 1 Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 2,6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Masukan : Dinas/Operasional dana Rp 15,000,000 9,462,300 63.08% - Peralatan dan bahan pembersih jenis 7 7 - Biaya servis dan penggantian suku unit 11 10 90.91% cadang kendaraan dinas - Tersedianya peralatan kebersihan jenis 7 7 dan bahan pembersih - Tersedianya kendaraan dinas / unit 11 10 90.91% operasional yang layak Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 88.98% 2.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Masukan : dana Rp 500,000 0.00% Pemeliharaan meubelair kantor jenis 1 0.00% Terpeliharanya meubelair kantor jenis 1 0.00% Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00% 2.8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ala-alat Kantor RT Masukan : dana Rp 6,500,000 5,600,000 86.15% Terlaksananya pemeliharaan jenis 5 5 peralatan kantor Terpeliharanya peralatan kantor jenis 5 5

Kegiatan Ket 8 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 95.38% 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta Masukan : perlengkapannya dana Rp 20,400,000 20,400,000 Pakaian dinas harian ( PDH ) PNS setel 34 34 Tersedianya pakaian dinas harian setel 34 34 ( PDH ) PNS Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 3.2 Pembinaan rohani dan budaya aparatur Masukan : dana Rp 8,500,000 8,500,000 Sewa kendaraan ( mobil bus ) unit 1 1 Terlaksananya kegiatan pembinaan kali 1 1 kerohanian Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Masukan : Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dana Rp 36,103,500 31,491,000 87.22% - Dokumen perencanaan jenis 5 5 - Laporan capaian dan realisasi dokumen 1 1 91.67% kinerja SKPD - Tersedianya dokumen perencanaan dokumen 5 5 - Tersedianya laporan hasil capaian dokumen 1 1 91.67%

Kegiatan Ket 9 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini kinerja kegiatan SKPD Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 94.11% 4.2 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Masukan : dana Rp 2,000,000 1,895,000 94.75% Laporan keuangan SKPD yang jenis 1 1 berbasis akrual dokumen Tersedianya laporan keuangan SKPD jenis 1 1 yang berbasis akrual dokumen Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 98.25% 5 Program Perencanaan Anggaran SKPD 5.1 Penyusunan Anggaran SKPD Masukan : dana Rp 37,400,000 27,747,100 74.19% Dokumen pelaksanaan anggaran jenis 5 5 yang disusun Tersedianya dokumen pelaksanaan jenis 5 5 anggaran SKPD Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 91.40% 6 Program Informasi Pembangunan Daerah 6.1 Penyelenggaraan pameran / pawai pembangunan Masukan : dana Rp 10,000,000 10,000,000 Terlaksananya pawai pembangunan kali 1 1 dalam rangka peringakatan Hut RI yang Ke-71 Tersampaikannya informasi kali 1 1 keberhasilan derah berupa penghargaan yang diraih tingkat nasional tahun 2016 dibidang lingkungan hidup Permasalahan solusi

Kegiatan Ket 10 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 7 Program Peningkatan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan 7.1 Penyelenggaraan dan pengembangan aplikasi Masukan : serta jaringan sistem informasi pengelolaan dana Rp 4,990,300 4,990,300 keuangan daerah - Peralatan jaringan jenis 3 3 - Kelengkapan komputer buah 1 1 - Tersedianya peralatan jaringan dalam jenis 3 3 upaya mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan penganggaran SKPD yang berbasis SIPKD - Tersedianya kelengkapan komputer buah 1 1 Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 8 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8.1 Penyediaan prasarana dan sarana Masukan : pengelolaan persampahan dana Rp 1,359,135,151 1,164,409,100 85.67% - Alat biopori unit 50 50 - Mesin pencacah sampah organik unit 5 5 - Mesin pencacah sampah plastik unit 7 7 - Bangunan rumah kompos unit 2 2 - Sepeda motor roda 3 pengangkut unit 4 4 sampah - Mesin pres sampah plastik unit 4 4 - Komposter unit 96 96 - Keranjang sampah buah 600 600 - Karung sampah buah 200 200 - Bak sampah buah 384 384 - Tersedianya alat biopori unit 50 50

Kegiatan Ket 11 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi - Tersedianya mesin pencacah unit 5 5 sampah organik - Tersedianya mesin pencacah unit 7 7 pencacah sampah plastik - Tersedianya bangunan rumah unit 2 2 kompos - Tersedianya sepeda motor roda 3 unit 4 4 pengangkut sampah - Tersedianya mesin pres sampah plastik unit 4 4 - Tersedianya komposter unit 96 96 - Tersedianya keranjang sampah buah 600 600 - Tersedianya karung sampah buah 200 200 - Tersedianya bak sampah buah 384 384 Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 99.32% 9 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 9.1 Koordinasi penilaian kota sehat /adipura Masukan : dana Rp 168,215,800 166,549,800 99.01% Penilaian kota sehat / adipura titik lokasi 19 19 penilaian Terlaksananya penilaian kota sehat/ titik lokasi 19 19 adipura penilaian Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 99.67% 9.2 Pemantauan Kualitas Lingkungan Masukan : dana Rp 83,836,300 5,755,950 6.87% Data hasil pemantauan dan danau 2 2 pengukuran kualitas air dan udara sungai 3 3 lokasi laut 5 5 sumur 5 5 lokasi udara 12 12 Tersedianya data hasil pemantauan dokumen 2 0.00%

Kegiatan Ket 12 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi dan pengukuran kualitas air dan udara Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 72.41% 9.3 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Masukan : lingkungan hidup dana Rp 45,103,300 40,440,257 89.66% Data hasil pengawasan terhadap usaha/ 33 33 perusahaan yang wajib AMDAL, dan UKL kegiatan -UPL Tersedianya laporan hasil pengawasan laporan 1 91.67% perusahaan wajib AMDAL, dan UKL-UPL Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 93.78% 9.4 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Masukan : dana Rp 18,236,800 14,149,000 77.58% Laporan hasil pembinaan limbah B3 usaha/ 60 20 33.33% kegiatan Tersedianya informasi pengelolaan tahun 1 91.67% limbah B3 Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 67.53% 9.5 Pengkajian Dampak Lingkungan Masukan : dana Rp 41,000,000 30,757,883 75.02% Kajian dampak lingkungan terhadap Usaha/ 150 182 121.33% usaha/kegiatan yang wajib memiliki Kegiatan dokumen lingkungan hidup Tersedianya informasi kajian dampak Usaha/ 150 164 109.33% lingkungan Kegiatan

Kegiatan Ket 13 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 101.90% 9.6 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Masukan : dana Rp 50,199,016 46,008,916 91.65% - Penilaian peringkat kinerja usaha/ 3 3 perusahaan kegiatan - Pembinaan dan evaluasi peringkat usaha/ 15 15 kinerja penaatan lingkungan kegiatan - Tersedianya data penilaian peringkat dokumen 1 1 91.67% kinerja perusahaan - Tersedianya data hasil pembinaan dokumen 1 1 91.67% dan evaluasi peringkat kinerja penaatan lingkungan Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 95.00% 9.7 Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih Masukan : dana Rp 24,609,900 22,082,800 89.73% Terlaksananya gerakan kali bersih sepanjang 1 1 91.67% tukad buleleng Terjaganya kebersihan kali/sungai sepanjang 1 1 91.67% tukad buleleng Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 91.02% 9.8 Penyusunan kebijakan pengendalian Masukan : pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dana Rp 74,500,000 27,861,900 37.40% Terlaksananya penyusunan Dokumen Jenis 2 2 Status Lingkungan Hidup Daerah dokumen

Kegiatan Ket 14 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi ( SLHD ) Kabupaten Buleleng Tersedianya Dokumen / Buku Jenis 2 2 Status Lingkungan Hidup Daerah dokumen ( SLHD ) Kabupaten Buleleng Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 79.13% 9.9 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Masukan : pengendalian lingkungan hidup dana Rp 504,463,896 242,805,821 48.13% - Profil Menuju Indonesia Hijau ( MIH ) eks 5 0.00% - Terlaksananya program Adiwiyata sekolah 27 27 - Profil Kalpataru di Kab. Buleleng calon 3 2 66.67% - Terlaksananya lomba menggambar kali 1 1 - Pengadaan sumur resapan unit 7 7 - Pengadaan bangunan rumah jamban unit 8 8 keluarga ( jamban sehat ) - Pengadaan lubang biopori unit 51 51 - Tersedianya dokumen profil eks 5 0.00% Menuju Indonesia Hijau ( MIH ) - Tersedianya buku panduan Adiwiyata eks 100 100 - Tersedianya dokumen profil Kalpataru dokumen 15 10 66.67% - Terselenggaranya Twin Lake Festival kali 1 1 ( lomba menggambar ) - Tersedianya sumur resapan unit 7 5 71.43% - Tersedianya bangunan rumah jamban unit 8 8 keluarga ( jamban sehat ) - Tersedianya lubang biopori unit 51 51 Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 76.86% 9.10 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Masukan : dana Rp 63,895,128 47,647,128 74.57%

Kegiatan Ket 15 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi - Bahan kimia jenis 4 4 - Alat-alat laboratorium jenis 1 1 - Kalibrasi alat-alat laboratorium tahun 1 1 lingkungan - Tersedianya bahan kimia jenis 4 4 - Tersedianya alat-alat laboratorium jenis 1 1 - Terlaksananya kalibrasi alat - alat tahun 1 1 laboratorium lingkungan Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 96.37% 10 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 10.1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Masukan : Kerusakan Sumber-Sumber Air dana Rp 302,351,849 256,653,047 84.89% Terlaksananya kegiatan pembersihan lokasi 1 1 91.67% tumbuhan liar di danau buyan Terjaganya kebersihan danau buyan lokasi 1 1 91.67% Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 89.41% 10.2 Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Masukan : Hayati Flora dan Fauna dana Rp 245,486,963.89 221,622,900 90.28% - Penyediaan bahan makanan burung jenis 3 3 85.19% - Pengadaan bibit tanaman jenis 21 21

Kegiatan Ket 16 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi - Tersedianya bahan makanan burung jenis 3 3 85.19% untuk binatang peliharaan taman kehati - Terlaksananya Gerakan Menanam lokasi 1 1 Pohon Hidup ( GERMAPHI ) Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 92.13% 11 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 11.1 Pengembangan data dan informasi lingkungan Masukan : dana Rp 22,500,000 14,587,725 64.83% Data usaha/kegiatan yang wajib memiliki kec. 2 2 dokumen lingkungan - Tersedianya data usaha/kegiatan kec. 2 2 kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 88.28% 12 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 12.1 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Masukan : dan Laut dana Rp 80,171,500 74,376,600 92.77% - Keikutsrrtaan dalam kegiatan PNLG kali 1 1 ( Pemsea Network Of Local Goverment ) - Data kelompok masyarakat pelestari kec. 2 2 terumbu karang

Kegiatan Ket 17 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi - Tersedianya informasi teraktual bidang kali 1 1 pengelolaan daerah pesisir dan terumbu karang - Tersedianya informasi kelompok kec. 2 2 pelestari terumbu karang Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 98.55% 13 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup 13.1 Penegakan Hukum Lingkungan Masukan : dana Rp 49,708,700 42,524,573 85.55% - Data inventarisasi dan verifikasi kasus 25 5 20.00% kasus - kasus lingkungan - Tersedianya informasi kasus-kasus kasus 25 5 20.00% lingkungan Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 41.85% 13.2 Penyuluhan Masukan : dana Rp 51,490,200 49,109,700 95.38% Sosialisasi PP No. 27 Tahun 2012 kec. 9 9 Meningkatnya kesadaran masyarakat kec. 9 9 terhadap kewajiban untuk memenuhi syarat ijin lingkungan Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 98.46% 14 Program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 14.1 Pengembangan Desa Sadar Lingkungan Masukan : dana Rp 88,131,400 82,178,850 93.25%

Kegiatan Ket 18 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi - Buku panduan Desa Sadar buku 40 40 Lingkungan ( DSL ) - Terlaksananya pembinaan Desa desa 9 9 Desar Lingkungan ( DSL ) pakraman - Meningkatnya kesadaran masyarakat desa 9 9 terhadap pengelolaan lingkungan hidup pakraman yang berlandaskan Tri Hita Karana dokumen 1 1 - Tersedianya laporan pelaksanaan pembinaan Desa Sadar Lingkungan ( DSL ) Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 98.65% 14.2 Monev Masukan : dana Rp 21,300,000 17,022,500 79.92% Laporan monitoring dan evaluasi tahun 1 20.00% kegiatan bidang lingkungan hidup Tersedianya informasi pelaksanaan laporan 1 20.00% kegiatan bidang lingkungan hidup Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 39.97% Jumlah Total Rp 4,836,277,403.89 3,934,583,174 81.36% Singaraja, 30 Nopember 2016 Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, drh. Nyoman Surya Temaja, MP

Kegiatan Ket 19 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi Pembina Utama Muda, IV/C NIP. 19591207 199003 1 001

20 FISIK 91.67% 91.67% 91.67%

21 FISIK 91.67%

22 FISIK 98.32%

23 FISIK 91.67% 96.25%

24 FISIK 91.67% 91.67%

25 FISIK 92.86%

26 FISIK 95.45% 0.00%

27 FISIK 95.83%

28 FISIK

29 FISIK 100%

30 FISIK

31 FISIK 33.33% 121.33%

32 FISIK 91.67%

33 FISIK 80.95%

34 FISIK 91.67% 92.60%

35 FISIK

36 FISIK 20.00%

37 FISIK 20.00%

FISIK 38