PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 1 1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG KEADAAN BULAN : NOPEMBER 2016 Kegiatan Ket No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Masukan : dana Rp 50,760,000 41,560,000 81.88% Terlaksananya jasa surat menyurat Tahun 1 91.67% Terkirimnya surat Tahun 1 91.67% Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 88.40% 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Masukan : listrik dana Rp 54,500,000 42,331,164 77.67% Terbayarnya rekening listrik, air dan Rekening 3 3 91.67% terlpon Tersedianya jasa komunikasi telpon Tahun 1 91.67% listrik dan air Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 87.00% 1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Masukan : Kantor dana Rp 181,800,000 142,773,247 78.53% Kendaraan dinas roda empat Unit 2 2 91.67%
Kegiatan Ket 2 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi - Tersedianya kendaraan dinas roda Unit 1 1 91.67% empat untuk kepala badan - Tersedianya kendaraan dinas roda Unit 1 1 91.67% empat untuk sekretaris Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 88.38% 1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Masukan : Kendaraan Dinas/Operasional dana Rp 3,500,000 1,952,800 55.79% Terpenuhinya perizinan kendaraan Unit 11 11 dinas/operasional Tersedianya STNK kendaraan Unit 11 11 dinas/operasional Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 85.26% 1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan : dana Rp 170,275,000 143,740,800 84.42% Terbayarnya honorarium pegawai bulan 12 11 91.67% Terwujudnya pelayanan administrasi bulan 12 11 91.67% keuangan Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 89.25% 1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : dana Rp 58,600,000 48,750,000 83.19% Alat-alat dan bahan pembersih kantor Jenis 10 10 Tersedianya alat-alat dan bahan jenis 10 10
Kegiatan Ket 3 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi pembersih kantor Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 94.40% 1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : dana Rp 10,000,000 8,549,900 85.50% Alat tulis kantor Jenis 22 22 98.32% Tersedianya alat tulis kantor Jenis 22 22 98.32% Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 94.05% 1.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan : dana Rp 4,395,000 4,395,000 Barang cetakan Jenis 13 13 Tersedianya barang catakan untuk Jenis 13 13 menunjang pelayanan administrasi perkantoran Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Masukan : Bangunan Kantor dana Rp 78,269,700 78,269,700 - Alat-alat komponen listrik/penerangan Jenis 2 2 bangunan kantor - Penambahan daya listrik Paket 1 1 - Pemasangan instalasi listrik Paket 1 1 - Tersedianya alat-alat komponen Jenis 2 2 listrik/penerangan bangunan kantor - Meningkatnya daya listrik kantor Gedung 1 1 Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan
Kegiatan Ket 4 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi 1.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : dana Rp 14,000,000 13,993,000 99.95% Peralatan dan perlengkapan kantor Jenis 2 2 Tersedianya peralatan dan Jenis 2 2 perlengkapan kantor Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 99.98% 1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Masukan : perundang-undangan dana Rp 4,320,000 3,600,000 83.33% Bahan Bacaan koran Jenis 2 2 91.67% Tersedianya bahan bacaan koran Jenis 2 2 91.67% Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 88.89% 1.12 Penyediaan makanan dan minuman Masukan : dana Rp 4,325,000 3,360,200 77.69% - Makanan dan minuman harian Jenis 3 3 92.50% pegawai - Makanan dan minuman rapat Tahun 1 - Tersedianya makanan dan minuman Jenis 3 3 87.50% harian pegawai - Tersedianya makanan dan minuman Tahun 1 93.94% rapat Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 90.33% 1.13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Masukan : daerah/dalam daerah dana Rp 228,075,000 192,729,213 84.50%
Kegiatan Ket 5 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi Bulan 12 11 91.67% dan konsultasi ke luar/dalam daerah Terkoordinasinya kegiatan - kegiatan Bulan 12 11 91.67% di bidang lingkungan hidup Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 89.28% 1.14 Penyediaan jasa administrasi kepegawaian Masukan : dana Rp 73,500,000 60,624,000 82.48% Terlaksananya tertib administrasi Tahun 1 91.67% kepegawaian Tersedianya data kepegawaian Tahun 1 91.67% Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 88.60% 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Masukan : dana Rp 179,733,000 179,733,000 Kendaraan dinas/operasional kantor Jenis 2 2 - Tersedianya kendaraan dinas / Unit 1 1 operasional kantor ( mobil ) - Tersedianya kendaraan dinas / Unit 2 2 operasional kantor ( motor ) Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 2.2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Masukan : dana Rp 64,495,000 64,472,000 99.96%
Kegiatan Ket 6 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi - Tempat parkir Paket 1 1 - Taman telajakan Lokasi 1 1 - Tersedianya tempat parkir Paket 1 1 - Tersedianya taman Lokasi 1 1 Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 99.99% 2.3 Pengadaan Mebeleur Masukan : dana Rp 5,000,000 4,994,000 99.88% Peralatan dan meubeleur kantor Jenis 1 1 Tersedianya peralatan dan meubeleur Jenis 1 1 kantor Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 99.96% 2.4 Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana / Masukan : prasarana upacara dana Rp 16,500,000 13,625,000 82.58% Sarana dan prasarana upacara jenis 5 5 92.86% keagamaan Tersedianya sarana/prasarana tahun 1 92.86% upacara keagamaan Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 89.43% 2.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan : dana Rp 198,500,000 198,500,000
Kegiatan Ket 7 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi Terlaksananya pemeliharaan jenis 3 3 gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor gedung 1 1 Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 2,6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Masukan : Dinas/Operasional dana Rp 15,000,000 9,462,300 63.08% - Peralatan dan bahan pembersih jenis 7 7 - Biaya servis dan penggantian suku unit 11 10 90.91% cadang kendaraan dinas - Tersedianya peralatan kebersihan jenis 7 7 dan bahan pembersih - Tersedianya kendaraan dinas / unit 11 10 90.91% operasional yang layak Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 88.98% 2.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Masukan : dana Rp 500,000 0.00% Pemeliharaan meubelair kantor jenis 1 0.00% Terpeliharanya meubelair kantor jenis 1 0.00% Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 0.00% 2.8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ala-alat Kantor RT Masukan : dana Rp 6,500,000 5,600,000 86.15% Terlaksananya pemeliharaan jenis 5 5 peralatan kantor Terpeliharanya peralatan kantor jenis 5 5
Kegiatan Ket 8 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 95.38% 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta Masukan : perlengkapannya dana Rp 20,400,000 20,400,000 Pakaian dinas harian ( PDH ) PNS setel 34 34 Tersedianya pakaian dinas harian setel 34 34 ( PDH ) PNS Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 3.2 Pembinaan rohani dan budaya aparatur Masukan : dana Rp 8,500,000 8,500,000 Sewa kendaraan ( mobil bus ) unit 1 1 Terlaksananya kegiatan pembinaan kali 1 1 kerohanian Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Masukan : Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dana Rp 36,103,500 31,491,000 87.22% - Dokumen perencanaan jenis 5 5 - Laporan capaian dan realisasi dokumen 1 1 91.67% kinerja SKPD - Tersedianya dokumen perencanaan dokumen 5 5 - Tersedianya laporan hasil capaian dokumen 1 1 91.67%
Kegiatan Ket 9 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini kinerja kegiatan SKPD Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 94.11% 4.2 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Masukan : dana Rp 2,000,000 1,895,000 94.75% Laporan keuangan SKPD yang jenis 1 1 berbasis akrual dokumen Tersedianya laporan keuangan SKPD jenis 1 1 yang berbasis akrual dokumen Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 98.25% 5 Program Perencanaan Anggaran SKPD 5.1 Penyusunan Anggaran SKPD Masukan : dana Rp 37,400,000 27,747,100 74.19% Dokumen pelaksanaan anggaran jenis 5 5 yang disusun Tersedianya dokumen pelaksanaan jenis 5 5 anggaran SKPD Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 91.40% 6 Program Informasi Pembangunan Daerah 6.1 Penyelenggaraan pameran / pawai pembangunan Masukan : dana Rp 10,000,000 10,000,000 Terlaksananya pawai pembangunan kali 1 1 dalam rangka peringakatan Hut RI yang Ke-71 Tersampaikannya informasi kali 1 1 keberhasilan derah berupa penghargaan yang diraih tingkat nasional tahun 2016 dibidang lingkungan hidup Permasalahan solusi
Kegiatan Ket 10 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 7 Program Peningkatan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan 7.1 Penyelenggaraan dan pengembangan aplikasi Masukan : serta jaringan sistem informasi pengelolaan dana Rp 4,990,300 4,990,300 keuangan daerah - Peralatan jaringan jenis 3 3 - Kelengkapan komputer buah 1 1 - Tersedianya peralatan jaringan dalam jenis 3 3 upaya mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan penganggaran SKPD yang berbasis SIPKD - Tersedianya kelengkapan komputer buah 1 1 Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 8 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8.1 Penyediaan prasarana dan sarana Masukan : pengelolaan persampahan dana Rp 1,359,135,151 1,164,409,100 85.67% - Alat biopori unit 50 50 - Mesin pencacah sampah organik unit 5 5 - Mesin pencacah sampah plastik unit 7 7 - Bangunan rumah kompos unit 2 2 - Sepeda motor roda 3 pengangkut unit 4 4 sampah - Mesin pres sampah plastik unit 4 4 - Komposter unit 96 96 - Keranjang sampah buah 600 600 - Karung sampah buah 200 200 - Bak sampah buah 384 384 - Tersedianya alat biopori unit 50 50
Kegiatan Ket 11 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi - Tersedianya mesin pencacah unit 5 5 sampah organik - Tersedianya mesin pencacah unit 7 7 pencacah sampah plastik - Tersedianya bangunan rumah unit 2 2 kompos - Tersedianya sepeda motor roda 3 unit 4 4 pengangkut sampah - Tersedianya mesin pres sampah plastik unit 4 4 - Tersedianya komposter unit 96 96 - Tersedianya keranjang sampah buah 600 600 - Tersedianya karung sampah buah 200 200 - Tersedianya bak sampah buah 384 384 Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 99.32% 9 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 9.1 Koordinasi penilaian kota sehat /adipura Masukan : dana Rp 168,215,800 166,549,800 99.01% Penilaian kota sehat / adipura titik lokasi 19 19 penilaian Terlaksananya penilaian kota sehat/ titik lokasi 19 19 adipura penilaian Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 99.67% 9.2 Pemantauan Kualitas Lingkungan Masukan : dana Rp 83,836,300 5,755,950 6.87% Data hasil pemantauan dan danau 2 2 pengukuran kualitas air dan udara sungai 3 3 lokasi laut 5 5 sumur 5 5 lokasi udara 12 12 Tersedianya data hasil pemantauan dokumen 2 0.00%
Kegiatan Ket 12 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi dan pengukuran kualitas air dan udara Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 72.41% 9.3 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Masukan : lingkungan hidup dana Rp 45,103,300 40,440,257 89.66% Data hasil pengawasan terhadap usaha/ 33 33 perusahaan yang wajib AMDAL, dan UKL kegiatan -UPL Tersedianya laporan hasil pengawasan laporan 1 91.67% perusahaan wajib AMDAL, dan UKL-UPL Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 93.78% 9.4 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Masukan : dana Rp 18,236,800 14,149,000 77.58% Laporan hasil pembinaan limbah B3 usaha/ 60 20 33.33% kegiatan Tersedianya informasi pengelolaan tahun 1 91.67% limbah B3 Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 67.53% 9.5 Pengkajian Dampak Lingkungan Masukan : dana Rp 41,000,000 30,757,883 75.02% Kajian dampak lingkungan terhadap Usaha/ 150 182 121.33% usaha/kegiatan yang wajib memiliki Kegiatan dokumen lingkungan hidup Tersedianya informasi kajian dampak Usaha/ 150 164 109.33% lingkungan Kegiatan
Kegiatan Ket 13 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 101.90% 9.6 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Masukan : dana Rp 50,199,016 46,008,916 91.65% - Penilaian peringkat kinerja usaha/ 3 3 perusahaan kegiatan - Pembinaan dan evaluasi peringkat usaha/ 15 15 kinerja penaatan lingkungan kegiatan - Tersedianya data penilaian peringkat dokumen 1 1 91.67% kinerja perusahaan - Tersedianya data hasil pembinaan dokumen 1 1 91.67% dan evaluasi peringkat kinerja penaatan lingkungan Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 95.00% 9.7 Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih Masukan : dana Rp 24,609,900 22,082,800 89.73% Terlaksananya gerakan kali bersih sepanjang 1 1 91.67% tukad buleleng Terjaganya kebersihan kali/sungai sepanjang 1 1 91.67% tukad buleleng Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 91.02% 9.8 Penyusunan kebijakan pengendalian Masukan : pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dana Rp 74,500,000 27,861,900 37.40% Terlaksananya penyusunan Dokumen Jenis 2 2 Status Lingkungan Hidup Daerah dokumen
Kegiatan Ket 14 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi ( SLHD ) Kabupaten Buleleng Tersedianya Dokumen / Buku Jenis 2 2 Status Lingkungan Hidup Daerah dokumen ( SLHD ) Kabupaten Buleleng Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 79.13% 9.9 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Masukan : pengendalian lingkungan hidup dana Rp 504,463,896 242,805,821 48.13% - Profil Menuju Indonesia Hijau ( MIH ) eks 5 0.00% - Terlaksananya program Adiwiyata sekolah 27 27 - Profil Kalpataru di Kab. Buleleng calon 3 2 66.67% - Terlaksananya lomba menggambar kali 1 1 - Pengadaan sumur resapan unit 7 7 - Pengadaan bangunan rumah jamban unit 8 8 keluarga ( jamban sehat ) - Pengadaan lubang biopori unit 51 51 - Tersedianya dokumen profil eks 5 0.00% Menuju Indonesia Hijau ( MIH ) - Tersedianya buku panduan Adiwiyata eks 100 100 - Tersedianya dokumen profil Kalpataru dokumen 15 10 66.67% - Terselenggaranya Twin Lake Festival kali 1 1 ( lomba menggambar ) - Tersedianya sumur resapan unit 7 5 71.43% - Tersedianya bangunan rumah jamban unit 8 8 keluarga ( jamban sehat ) - Tersedianya lubang biopori unit 51 51 Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 76.86% 9.10 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Masukan : dana Rp 63,895,128 47,647,128 74.57%
Kegiatan Ket 15 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi - Bahan kimia jenis 4 4 - Alat-alat laboratorium jenis 1 1 - Kalibrasi alat-alat laboratorium tahun 1 1 lingkungan - Tersedianya bahan kimia jenis 4 4 - Tersedianya alat-alat laboratorium jenis 1 1 - Terlaksananya kalibrasi alat - alat tahun 1 1 laboratorium lingkungan Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 96.37% 10 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 10.1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Masukan : Kerusakan Sumber-Sumber Air dana Rp 302,351,849 256,653,047 84.89% Terlaksananya kegiatan pembersihan lokasi 1 1 91.67% tumbuhan liar di danau buyan Terjaganya kebersihan danau buyan lokasi 1 1 91.67% Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 89.41% 10.2 Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Masukan : Hayati Flora dan Fauna dana Rp 245,486,963.89 221,622,900 90.28% - Penyediaan bahan makanan burung jenis 3 3 85.19% - Pengadaan bibit tanaman jenis 21 21
Kegiatan Ket 16 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi - Tersedianya bahan makanan burung jenis 3 3 85.19% untuk binatang peliharaan taman kehati - Terlaksananya Gerakan Menanam lokasi 1 1 Pohon Hidup ( GERMAPHI ) Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 92.13% 11 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 11.1 Pengembangan data dan informasi lingkungan Masukan : dana Rp 22,500,000 14,587,725 64.83% Data usaha/kegiatan yang wajib memiliki kec. 2 2 dokumen lingkungan - Tersedianya data usaha/kegiatan kec. 2 2 kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 88.28% 12 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 12.1 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Masukan : dan Laut dana Rp 80,171,500 74,376,600 92.77% - Keikutsrrtaan dalam kegiatan PNLG kali 1 1 ( Pemsea Network Of Local Goverment ) - Data kelompok masyarakat pelestari kec. 2 2 terumbu karang
Kegiatan Ket 17 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi - Tersedianya informasi teraktual bidang kali 1 1 pengelolaan daerah pesisir dan terumbu karang - Tersedianya informasi kelompok kec. 2 2 pelestari terumbu karang Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 98.55% 13 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup 13.1 Penegakan Hukum Lingkungan Masukan : dana Rp 49,708,700 42,524,573 85.55% - Data inventarisasi dan verifikasi kasus 25 5 20.00% kasus - kasus lingkungan - Tersedianya informasi kasus-kasus kasus 25 5 20.00% lingkungan Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 41.85% 13.2 Penyuluhan Masukan : dana Rp 51,490,200 49,109,700 95.38% Sosialisasi PP No. 27 Tahun 2012 kec. 9 9 Meningkatnya kesadaran masyarakat kec. 9 9 terhadap kewajiban untuk memenuhi syarat ijin lingkungan Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 98.46% 14 Program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 14.1 Pengembangan Desa Sadar Lingkungan Masukan : dana Rp 88,131,400 82,178,850 93.25%
Kegiatan Ket 18 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi - Buku panduan Desa Sadar buku 40 40 Lingkungan ( DSL ) - Terlaksananya pembinaan Desa desa 9 9 Desar Lingkungan ( DSL ) pakraman - Meningkatnya kesadaran masyarakat desa 9 9 terhadap pengelolaan lingkungan hidup pakraman yang berlandaskan Tri Hita Karana dokumen 1 1 - Tersedianya laporan pelaksanaan pembinaan Desa Sadar Lingkungan ( DSL ) Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 98.65% 14.2 Monev Masukan : dana Rp 21,300,000 17,022,500 79.92% Laporan monitoring dan evaluasi tahun 1 20.00% kegiatan bidang lingkungan hidup Tersedianya informasi pelaksanaan laporan 1 20.00% kegiatan bidang lingkungan hidup Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 39.97% Jumlah Total Rp 4,836,277,403.89 3,934,583,174 81.36% Singaraja, 30 Nopember 2016 Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, drh. Nyoman Surya Temaja, MP
Kegiatan Ket 19 No Program Indikator Kinerja Satuan Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Capaian s/d bulan ini Permasalahan solusi Pembina Utama Muda, IV/C NIP. 19591207 199003 1 001
20 FISIK 91.67% 91.67% 91.67%
21 FISIK 91.67%
22 FISIK 98.32%
23 FISIK 91.67% 96.25%
24 FISIK 91.67% 91.67%
25 FISIK 92.86%
26 FISIK 95.45% 0.00%
27 FISIK 95.83%
28 FISIK
29 FISIK 100%
30 FISIK
31 FISIK 33.33% 121.33%
32 FISIK 91.67%
33 FISIK 80.95%
34 FISIK 91.67% 92.60%
35 FISIK
36 FISIK 20.00%
37 FISIK 20.00%
FISIK 38