KODE : Manual Prosedur Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Dan Perancangan RENSTRA

dokumen-dokumen yang mirip
Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Tindakan Pencegahan dan Korektif

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROCEDURE. Tindakan Korektif dan Pencegahan

DOKUMEN TIDAK TERKONTROL

MANUAL PROSEDUR UJM TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur. Tindakan Korektif dan Pencegahan. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR Kode : Tindakan Korektif Dan Pencegahan

JURUSAN : : : : Tanggal Diajukan Oleh. Disetujui Oleh

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif

MANUAL PROSEDUR PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

Manual Prosedur Audit Internal. Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN GUGUS JAMINAN MUTU

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU

Manual Prosedur PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MIPA

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur. Audit Internal

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Audit Internal. Jurusan Bahasa dan Sastra

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. PROGRAM PASCASARJANA Universitas Brawijaya Malang

Kode Dokumen Revisi 2 Tanggal 02 Nop Manual Prosedur Tindakan Koreksi Dan Pencegahan

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur. Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif Dan Pencegahan

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

DOKUMEN TIDAK TERKONTROL

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal

Manual Prosedur. Audit Internal

Manual Prosedur. Audit Internal

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan. Laboratorium Farmakologi

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MIPA

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu Program Pascasarjana

KODE : MANUAL PROSEDUR PEMINJAMAN ALAT LABORATORIUM OLEH DOSEN/KARYAWAN

Borang Laporan AIM, Daftar Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan (Corrective Action Requirement CAR)

Manual Prosedur PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR. Kode : Pelaksanaan Audit Internal

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Standard Operating Procedure Audit Mutu Internal Jurusan

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

Manual Prosedur Audit Internal

PROSEDUR MUTU TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN (PM-STT )

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

KODE : MANUAL PROSEDUR PEMINJAMAN ALAT LABORATORIUM OLEH MAHASISWA

Transkripsi:

KODE : 00604 07040 Manual Prosedur Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Dan Perancangan RENSTRA Jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya Malang 2013

Manual Prosedur Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Dan Perancangan RENSTRA Jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00604 07040 Revisi : 1 Tanggal : 16 Juli 2013 Disiapkan oleh : Ketua UJM Jurusan Teknik Elektro Ttd Ir. Sigit Kusmaryanto, M.T. Dikaji oleh : Sekretaris Jurusan Teknik Elektro Ttd M. Aziz Muslim, S.T., M.T., Ph.D. Disetujui oleh : Ketua Jurusan Teknik Elektro Ttd Dr. Ir. Sholeh Hadi Pramono, M.S. 1

Daftar Isi Tujuan... 3 Ruang Lingkup... 3 Definisi... 3 Rujukan... 3 Garis Besar Prosedur... 3 Bagan Alir... 5 1. Prosedur Monitoring dan Tinjauan Manajemen... 5 2. Prosedur Analisis Ketidaksesuaian Capaian Target... 5 3. Prosedur Perancangan Tindakan Perbaiakan... 6 4. Prosedur Perancangan RENSTRA... 7 Lampiran... 8 1. Borang Capaian Target Kinerja Jurusan (0060410000 10)... 8 2. Borang Akar Masalah dan Tindakan perbaikan (0060410000 11)... 9 3. Borang Komponen Biaya Pendukung Tindakan perbaikan (0060410000 12)... 9 4. Borang Draft RENSTRA (0060410000 13)... 9 2

Tujuan Tinjauan manajemen bertujuan memonitoring, menganalisis dan merancang tindakan korektif dan preventif proses yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses dalam rangka mempertahankan konsistensi pengendalian produk, yang kemudian tidakan korektif ini kemudian dituangkan dalam Program Kerja maupun RENSTRA jurusan. Ruang Lingkup Tinjauan manajemen ini diterapkan pada setiap tahap proses baik dalam periode pendek (setiap rapat pleno) maupun periode panjang (setiap semester, setiap tahun maupun periode 4 tahunan). Definisi 1. Manual Mutu (MM) adalah pedoman pendokumentasian sistem mutu Organisasi UJM TEUB untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku. 2. Instruksi Kerja (IK) adalah urut-urutan instruksi yang dilakukan untuk suatu pekerjaan tertentu untuk menjamin pekerjaan berjalan sesuai standar. 3. Rencana Mutu (Quality Plan) adalah pedoman yang menjadi acuan target pencapaian rencana strategis TEUB 2009-2013 dan sasaran mutu TEUB. 4. Dokumen Mutu adalah dokumen yang melengkapi dokumen akademik, digunakan sebagai alat (sarana) untuk menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dokumen Mutu untuk jurusan/program studi adalah Manual Prosedur, Dokumen Pendukung, Instruksi Kerja dan Borang. Semua dokumen harus memenuhi standar sistem mutu. Rujukan 1. Manual Mutu TEUB (00604 05000) 2. Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman TEUB (00604 07001) 3. Manual Prosedur Tindakan Korektiv dan Pencegahan (00604 07004) 4. Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) Persyaratan ISO 9001:2008, Badan Standardisasi Nasional Garis Besar Prosedur 1. Prosedur Tinjauan Manajemen jangka pedek: a. Menampilkan capaian indikator kinerja dari proses yang telah dilaksanakan. b. Memverifikasi capaian yang tidak sesuai dengan target kepada PIC yang bersangkutan. c. Menganalisis proses, operasi kerja, rekaman mutu, keluhan pelanggan, dan sebagaianya untuk menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan. 2. Prosedur Tinjauan Manajemen jangka panjang: a. Menampilkan capaian indikator kinerja dari proses yang telah dilaksanakan. b. Menganalisis proses, operasi kerja, rekaman mutu, keluhan pelanggan, dan sebagaianya untuk menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan. 3

c. Memilih tindakan perbaikan yang paling mungkin untuk dilaksanakan pada semester/tahun berikutnya. d. Menentukan kegiatan dan sub-kegiatan perbaiakan untuk mendukung tindakan perbaiakan yang dipilih. e. Menentukan komponen biaya dari semua sub-kegiatan. 3. Prosedur analisis ketidaksesuaian capaian target: a. Rekam data capaian indikator kinerja b. Bandingkan dengan target capaian dalam standar mutu, program kerja ataupun RENSTRA. c. Tinjau kembali kegiatan dan subkegiatan yang mendukung proses yang terkait dengan capaian indikator kinerja yang tidak sesuai dengan target. d. Tentukan akar masalah yang paling sesuai dengan poin c. 4. Prosedur penentuan tindakan perbaikan a. Dari akar masalah yang telah ditentukan pada poin 3.c dilakukan analisis SWOT untuk menentukan tindakan perbaikan yang mampu menyelesaikan beberapa akar masalah sekaligus. b. Tindakan perbaikan kemudian dibagi menjadi beberapa kegiatan dan subkegiatan. c. Penentuan indikator kinerja yang ingin dicapai d. Penentuan besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaiakan kegiatan perbaiakan. 5. Perancangan Program Kerja jurusan a. Tentukan pagu anggaran yang disediakan b. Tentukan jenis-jenis pembiayaan yang diizinkan c. Tentukan tahap pembiayaan kegiatan berdasarkan anggaran yang dibutuhkan dan anggaran yang ada. d. Tentukan model evaluasi terhadap keberhasilan pencapaian target indicator kinerja dan target pembiayaan. e. Tentukan metode untuk menjaga keberlangsungan tindakan perbaikan. 4

Bagan Alir 1. Prosedur Tinjauan Manajemen Mulai Bandingkan capaian indicator kinerja dengan target yang ditentukan Memverifikasi ketidaksesuaian capaian Menganalisis ketidaksesuaian untuk mencari akarmasalah Borang Daftar Ketidaksesuaian 00604 10000 04 Menentukan tindakan perbaikan yang berisi beberapa kegiatan dan subkegiatan. Pelayanan Umum Menentukan pembiayan dan metode monitoring Selesai 2. Prosedur Analisis Ketidaksesuaian Capaian Indkator Kinerja Mulai Bandingkan capaian indicator kinerja dengan target yang ditentukan Meninjaua kembali kegiatan dan subkegiatan yang mendukung indicator kinerja Tentukan akar masalah pada kegiatan dan subkegiatan tersebut Selesai 5

3. Prosedur Penentuan Kegiatan dan Subkegiatan Mulai Analsis SWOT akar masalah untuk menentukan jenis solusi Borang Daftar Ketidaksesuaian 00604 10000 04 Penentuan kegiatan dan subkegiatan perbaikan Borang Klarifikasi Tindakan Korektif dan Preventif 00604 10000 05 Sekretaris UJM Penentuan target indicator kinerja Penentuan biaya kegiatan Selesai 6

4. Prosedur Perancangan RENSTRA Mulai terkait Tentukan anggaran yang tersedia. Pelayanan Umum Tentukan jenis pembiayaan yang diizinkan Sekretaris UJM Tentukan tahap pembiayaan. Pelayanan Umum Tentukan metode monitoring pencapaian indicator kinerja Ketua UJM Tentukan metode untuk menjamin keberlanjutan kegiatan Selesai 7

Lampiran 1. Borang Daftar Ketidaksesuaian atau Corrective Action Requirement CAR (0060410000 04) Tindakan Korektif/Preventif ke- : Bulan : No Temuan Tanggal Temuan Kategori Temuan Status Temuan Auditor Teraudit Bidang/Dokumen yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan Target Waktu Selesai Verifikasi Status Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Tanda tangan MR... (1) Nomer temuan (2) Tanggal temuan (3) Kategori temuan: KTS, Observasi (4) Status: New, open, closed (5) Nama Auditor (6) Personil /unit kerja yang diaudit (7) Bidang yang diaudit (8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (9) Tindakan perbaikan yang dilakukan (10) Tanggal waktu penyelesaian (11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki(12) Status Akhir: open, closed 8

2. Borang Klarifikasi Tindakan Korektif dan Preventif (0060410000 05) Bidang /Jenis yang dikoreksi: Koreksike- : Tgl Koreksi : No. CAR/Koreksi : Uraian Temuan: Kategori: 1. KTS 2. Observasi Penyebab/Akar Masalah: Tanda tangan /MR Rencana perbaikan/preventif yang dilakukan Auditee: Target Waktu Selesai Verifikasi: Status CAR Tanda tangan Ketua UJM 1. OPEN 2. CLOSED 9