RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS BINA MENTAL SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2007 SASARAN KEGIATAN PROGRAM KET URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1. Meningkatkan potensi mental spiritual masyarakat dan penyelenggara pemerintah daerah Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi individu, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara pemerintahan daerah Meningkatnya kualitas penyuluh, pembimbing, tokoh dan pemuka agama dalam pembinaan kehidupan beragama 20% 1. Peningkatan kualitas kerukunan hidup beragama 1. Pembinaan kehidupan beragama Dana Rp. 2.323.000.000,- Terlaksananya peningkatan orang 65 kerukunan umat beragama tingkat provinsi Terlaksananya peningkatan orang 175 kualitas remaja umat beragama dan remaja masjid tingkat provinsi Terlaksananya peningkatan orang 60 tilawah braille tingkat provinsi Terlaksananya penyelenggaraan pameran Seleksi Tilawatil Qur an (STQ Terlaksananya silaturahmi Ramadhan tingkat provinsi Terlaksananya supervisi kegiatan pembinaan mental spiritual dan lembaga keagamaan 1
Terlaksananya supervisi kegiatan pembinaan mental spiritual dan keagamaan Terlaksananya pembinaan orang 85 potensi mualaf Terlaksananya peningkatan SDM pengurus pondok pesantren Terlaksananya peningkatan pemahaman keagamaan melalui media cetak dan elektronik Meningkatnya kerukunan % 10 hidup beragama 2. Pembinaan potensi dan Dana Rp. 827.800.000,- bimbingan Terlaksananya mental spiritual masyarakat pemberdayaan potensi pengurus Majelis Ta lim tingkat provinsi Terlaksananya pembinaan Spiritual Question pengurus lembaga keagamaan Terlaksananya sarasehan orang 125 organisasi keagamaan, ulama, dan umaro Terlaksananya Bimbingan dan latihan Da wah Bil Qolam orang 85 2
Terlaksananya pembinaan manajemen pengurus tempat-tempat ibadah Peningkatan kualitas Guru orang 65 TPA/TPQ/TKA/RA/MD tingkat provinsi Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat terhadap Tuhan YME 2. Meningkatkan peran dan fungsi serta sarana prasarana lembaga keagamaan dan tempat ibadah Meningkatnya kualitas lembagalembaga sosial keagamaan Meningkatkan peranan lembagalembaga keagamaan Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan keagamaan 20% 2. Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan 3. Pembinaan dan kemitraan lembaga keagamaan Dana Rp. 26.644.261.610,- Terlaksananya koordinasi lembaga keagamaan Terlaksananya penilaian Majelis Ta lim tingkat provinsi Terlaksananya pembinaan manajemen dan usaha ekonomi Pondok Pesantren Terlaksananya pembinaan peran da wah Yayasan Islam Terlaksananya penyusunan Buku Daftar Nama Tokoh- Tokoh Agama Di DKI Jakarta Terlaksananya pembuatan peta penyebaran tempat ibadah 3
Terlaksananya festival lembaga keagamaan dan remaja masjid Jakarta Terlaksananya advokasi peraturan tentang pembangunan tempat ibadah Terlaksananya pemberian bantuan bagi lembaga keagamaan Lembaga keagama an 202 Meningkatnya peran aktif lembaga keagamaan dalam pembinaan mental spiritual masyarakat % 30 4. Peningkatan sarana prasarana sosial keagamaan Dana Rp. 23.377.555.328,- Terlaksananya pelayanan Badan Pertimbangan Pembangunan Tempat Ibadah tingkat provinsi Terlaksananya pengadaan sarana tempat ibadah tingkat provinsi Terlaksananya cetak dan penggandaan buku-buku keagamaan / leaflet Terlaksananya penguatan fasilitas keagamaan 4
3. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial terhadap penduduk usia lanjut, penyandang cacat dan anak terlantar Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap anak balita terlantar, anak jalanan, korban narkotika, korban tindak kekerasan dan tuna sosial 20% 3. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial 5. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bintal dan Kesos Terlaksananya kegiatan insidentil keagamaan Terlaksananya kegiatan Takbir Akbar Terlaksananya pemberian fasilitas keagamaan Terlaksananya pembeiran bantuan keuangan bagi tempat ibadah Meningkatnya sarana prasarana keagamaan dan tempat ibadah Tempat ibadah 174 Dana Rp. 2.883.385.910,- Terlaksananya pemutakhiran data identifikasi PMKS, potensi sosial dan keagamaan Terlaksananya maping/pemetaan populasi PMKS, PSKS, dan Potensi Keagamaan Terlaksananya evaluasi, bulan 12 pengendalian, monitoring dan pelaporan kegiatan kesos dan keagamaan Terlaksananya penyajian data dan informasi kegiatan dinas bintal dan kesos kegiatan 2 5
Terlaksananya pemantauan bulan 12 sistem administrasi pantipanti sosial dan sistem data PMKS, PSKS kecamatan Terlaksananya evaluasi program kerja / renstra SKPD 2002-2007 Terlaksananya penyusunan data perawatan panti sosial, LBK/sasana Tersedianya hasil evaluasi, data dan informasi yang akurat tentang kegiatan Dinas Bintal dan Kesos sebagai bahan pengambilan kebijakan 6. Pembinaan Kesejahteraan Anak, Remaja, Keluarga, dan lanjut usia Dana Rp. 19.923.408.050,- Terlaksananya bimbingan orang 800 penguatan kemandirian anak, remaja, keluarga dan lanjut usia Terlaksananya penyelenggaraan orang 2.050 Bhakti Sosial dalam HAN, Harganas, HLUN, dan HLUIN tingkat provinsi Terlaksananya koordinasi penerbitan izin pengangkatan anak, pendirian PSAA/NPSAA dan Pusaka kegiatan 3 6
Terlaksananya koordinasi kegiatan 4 lintas sektor pembinaan kesos anak, remaja, keluarga dan lansia Terlaksananya pelayanan, kegiatan 2 perlindungan sosial dan penyaluran anak terlantar dan lansia Terlaksananya bhaki sosial dan bimbingan sosial remaja di daerah rawan konflik Terlaksananya peningkatan orang 250 ketahanan sosial keluarga miskin tingkat provinsi Terlaksananya penguatan orang 500 kemandirian penerima Santunan Langsung Tunai Rumah Tangga Miskin (SLT RTM) Terlaksananya operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Terlaksananya bimbingan orang 300 peningkatan kinerja pengelola dan pendamping KUBE/UEP (anak, remaja, keluarga dan lansia) Terlaksananya bimbingan pengawasan dan pengendalian pelayanan kesos anak, remaja, keluarga, lansia, dan UPT. kegiatan 4 7
Terlaksananya peningkatan orang 100 kemampuan diri bagi remaja bermasalah (out bound) Terlaksananya operasional Satker Program Keluarga Harapan Provinsi DKI Jakarta Terlaksananya sosialisasi LKKK Terlaksananya sosialisasi jaminan sosial lansia Terlaksananya pemberian lembaga 14 bantuan keuangan bagi lembaga kesos yang memberikan pelayanan kepada anak, remaja, keluarga, dan lansia kesos Meningkatnya pelayanan kesos kepada anak, remaja, keluarga, dan lanjut usia 7. Pelayanan Sosial Penyandang Cacat Dana Rp. 2.331.413.000,- Terlaksananya peningkatan kinerja Panti Pijat Tuna Netra (Papitun) tingkat provinsi 8
Terlaksananya bimlat orang 121 penguatan penyandang cacat (tubuh, netra, indera, psikotik, waria) Terlaksananya penyelenggaraan orang 289 bhakti sosial dalam rangka Hari Penyandang Cacat tingkat provinsi Terlaksananya supervisi orang 50 pelayanan, perawatan anak cacat ganda asal DKI Jakarta di Yayasan Bhakti Luhur Malang Terlaksananya supervisi orang 30 pelayanan, perawatan anak cacat ganda asal DKI Jakarta di Yayasan Sinar Jati Lampung Terlaksananya apresiasi kompetisi penyandang cacat tingkat provinsi Terlaksananya pengendalian kegiatan 4 dan pengawasan pelaksanaan pelayanan sosial penyandang cacat (tubuh, netra, indera, mental dan UPT) Terlaksananya pembinaan organisasi penyandang cacat (tubuh, netra, indera, mental) kegiatan 3 9
Terlaksananya pemberian lembaga 8 bantuan keuangan bagi lembaga kesos penyandang cacat kesos Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang cacat 8. Pelayanan Resosialisasi Tuna Susila Dana Rp. 3.465.531.000,- Terlaksananya penjangkauan orang 16.000 dan pengendalian sosial tuna sosial (WTS, Waria, Gepeng) Terlaksananya koordinasi kegiatan 3 lintas sektor/batas/antar daerah dan penyaluran (WTS, gepeng, PMKS jalanan) Terlaksananya bimbingan orang 100 penguatan kemandirian tuna sosial (bekas hukuman) Terlaksananya bimlat penguatan komunikasi rawan sosial orang 100 10
Terlaksananya pelatihan orang 50 kader penanganan bekas hukuman Berkurangnya masalah tuna sosial (WTS, gepeng, waria dan PMKS jalanan lainnya) di DKI Jakarta 9. Perlindungan dan pelayanan bagi korban bencana dan musibah sosial lainnya orang terlantar dan korban tindak kekerasan Dana Rp. 11.610.000.000,- Terlaksananya koordinasi orang 50 lintas sektoral dan PB tingkat provinsi Terlaksananya kesiapsiagaan penanggulangan bencana Terlaksananya pelayanan sosial penanggulangan korban bencana tingkat provinsi Terlaksananya bimlat terampil penanggulangan bencana Terlakasananya pelayanan sosial orang terlantar dan korban tindak tindak kekerasan Terlaksananya pembinaan dan perlindungan korban tindak kekerasan 11
Terlaksananya pelayanan jaminana sosial PMKS Terlaksananya pengadaan sarana penanggulangan bencana Meningkatnya pelayanan sosial terhadap korban bencana dan musibah lainnya, orang terlantar dan KTK 10. Pembangunan rehabilitasi Dana Rp. 14.201.349.212,- dan sarana/ prasarana sosial Terlaksananya rehab berat unit 1 PSBL HS 1 Cengkareng Terlaksananya rehab pagar unit 1 komplek PS Cipayung Terlaksananya rehab PSBL unit 1 HS 3 Ceger Terlaksananya rehab LBK unit 1 Jagakarsa Terlaksananya rehab LBK unit 1 Lagoa Terlaksananya rehab unit 1 Sasana Bina Karya Daan Mogot Terlaksananya unit 1 pembangunan STP Panti Sosial Terlaksananya rehab gedung Riyanto unit 1 12
Terlaksananya rehab PSTW unit 1 Budi Mulia Cipayung Terlaksananya pengadaan unit 1 sarana dan prasarana LBK Malaka Terlaksananya pengadaan unit 1 sarana & prasarana LBK Koja Terlaksananya pengadaan unit 1 sarana dan prasarana LBK Meruya Terlaksananya pengadaan unit 1 sarana dan prasarana LBK Kelapa Dua Terlaksananya pengadaan unit 1 sarana dan prasarana LBK Jagakarsa Terlaksananya pengadaan unit 1 sarana dan prasarana LBK Duren Sawit Terlaksananya pengadaan unit 1 sarana dan prasarana LBK Kemayoran Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana LBK Dukuh III unit 1 13
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana LBK Ciracas unit 1 Meningkatnya sarana, prasarana, dan gedung panti sosial, sasana, dan LBK 11. Penatausahaan dan Peningkatan SDM Dana Rp. 1.840.000.000,- Terlaksananya peningkatan kegiatan 2 wawasan SDM organik/non organik Terlaksananya bulan 12 Penatalaksanaan arsip Terlaksananya pengamanan bulan 12 kantor dinas Terlaksananya achievment, motivation and training Dinas Bintal dan Kesos Meningkatnya kemampuan SDM serta terpenuhinya kebutuhan kantor 14
12. Perencanaan Program Kegiatan Dana Rp. 1.147.769.800,- Terlaksananya penyusunan kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2008 Terlaksananya penyusunan rencana strategis unit 2002-2007 Terlaksananya koordinasi perencanaan lintas sektor/antar daerah/kota Terlaksananya rencana kerja pembangunan/rehab sarana prasarana kesos Biaya operasional peningkatan kemandirian Tersusunya program kegiatan Dinas Bintal dan Kesos tahun 2008 13. Penelitian, pengembangan kebijakan teknis Dana Rp. 1.827.333.750,- Terlaksananya pengembangan pelayanan kesos melalui asistensi panti sosial bina laras Terlaksananya penyusunan peraturan pelayanan kesos 15
Terlaksananya penyusunan pedoman teknis Buku Bimlat Penderita Cacat Indera Terlaksananya penyusunan petunjuk teknis pembinaan remaja masjid Terlaksananya penyusunan petunjuk teknis pembinaan TPA/TPQ/TKA/MD Terlaksananya penyusunan revisi Keputusan Gubernur tentang pembangunan tempat ibadah Terlaksananya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terlaksananya Standar Operasional Prosedur UPT Dinas Bintal dan Kesos Tersusunnya pedoman / kebijakan teknis pelayanan kesos 14. Peningkatan Sarana dan Dana Rp. 529.258.000,- Prasarana Kantor Terlaksananya pengadaan barang panti 16
Terlaksananya pengadaan lemari arsip serbaguna Meningkatnya sarana dan prasarana panti sosial dan kantor Dinas Bintal dan Kesos 4. Meningkatkan Meningkatnya 15% 4. Peningkatan 15. Partisipasi kualitas dan jumlah pekerja Peranserta Sosial sosial masyarakat Dana Rp. 11.583.500.000,- kuantitas pilarpilar sosial Terlaksananya bimbingan sosial dan TKSM Masyarakat dan dunia usaha terdidik dan terlatih yang masyarakat didayagunakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dalam penyelenggaraan UGB dan PUB pelayanan sosial Berkurangnya Terlaksananya penguatan jejaring UKS pemerintah, proporsi peran masyarakat, dan stake pemerintah holder dibanding Terlaksananya kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan orsos, Pokja Kesuma, pelayanan sosial BKKKS dan Karang Taruna dan Pilar-pilar Sosial Terlaksananya bhakti sosial Karang Taruna tingkat provinsi Terlaksananya pelatihan manajemen dan UKS Pokja Kesuma, dan orsos berprestasi tingkat penguatan 17
Terlaksananya penilaian PSM, Karang Taruna, Pokja Kesuma, dan orsos berprestasi Terlaksananya pemberian orsos/ 67 bantuan orsos/yayasan dan lembaga kesos lainnya yayasan Meningkatnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan UKS 16. Promosi sosial Dana Rp. 2.788.856.200,- Terlaksananya penyebaran informasi kesos melalui media cetak dan elektronik Terlaksananya pameran dan karnaval pembangunan bidang kesos Terlaksananya pembuatan leaflet, poster, majalah billboard, bender, balihu, dan sticker Terlaksananya pembuatan dan publikasi film seni dokumenter tentang panti jompo dan balita Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang usaha kesejahteraan sosial 18
17. Pemberdayaan Tenaga Dana Rp. 400.000.000,- Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terlaksananya pelatihan (TKSM) PSM tingkat penguatan Terlaksananya koordinasi FK PSM tingkat provinsi 18. Kesetiakawanan Sosial Meningkatnya kemampuan TKSM dalam memberikan pelayanan kesos kepada masyarakat Dana Rp. 4.913.344.000,- Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi PK/JPK dan keluarga pahlawan Terlaksananya peningkatan aktivitas masyarakat terhadap HKSN Terlaksananya silaturahmi Gubernur dengan pahlawan Perintis 19
Penjangkauan Penjangk auan Lampiran 3 : Form RKT Terlaksanya pemberian lembaga/ 8 bantuan kepada lembaga/organisasi sosial yang memberikan pelayanan kepada PK/JPK dan para pejuang lainnya organisas sosial Meningkatnya kepedulian dan pelayanan kesos kepada perintis kemerdekaan dan pejuang lainnya 20