DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi :. 02. 0. 0 DINAS KESEHATAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.0. 0.02..02.0. 0. 0.02..02.0. 0. 02.02..02.0. 0. 06.02..02.0. 0. 07.02..02.0. 0. 08.02..02.0. 0. 0.02..02.0. 0..02..02.0. 0. 2.02..02.0. 0..02..02.0. 0. 7 Program Pelayanan Administrasi 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 62.47.00,00 47.77.00,00 32.47.00,00 47.77.00,00 90.270.000,00 Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 4 jenis.00.000,00 0,00.00.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2 bulan 08 unit 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.07.000,00 8.07.000,00 8.07.000,00 8.07.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 24 orang 4.37.000,00 46.2.000,00 4.37.000,00 46.2.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor paket.967.00,00.967.00,00.967.00,00.967.00,00 Penyediaan alat tulis kantor tahun 9.70.000,00 0,00 9.70.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan tahun 8 Jenis.000.000,00 0,00.000.000,00 0,00 2.000.000,00.000.000,00.000.000,00.000.000,00 perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 27.000.000,00 32.300.000,00 83.000.000,00 47.870.000,00 9.00.000,00 0.000.000,00.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.0. 0. 8.02..02.0. 0. 9.02..02.0. 02.02..02.0. 02. 07.02..02.0. 02. 09.02..02.0. 02. 0.02..02.0. 02..02..02.0. 02. 22.02..02.0. 02. 24.02..02.0. 02. 28.02..02.0. 02. 42.02..02.0. 02. 4.02..02.0. 02. 46.02..02.0. 0.02..02.0. 0. 0.02..02.0. 06.02..02.0. 06. 0.02..02.0. 06. 0.02..02.0. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Penilaian Jabatan Fungsional Program Peningkatan Sarana dan 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Tim 23.70.000,00 8.70.000,00 8.70.000,00 8.70.000,00 0,00 33.800.000,00 0,00 33.800.000,00 Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor 34 unit 20.60.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 67.600.000,00 329.86.000,00 803.02.000,00 38.83.000,00 38.83.000,00.20.47.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 3 unit 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur jenis 33.380.000,00 0,00 0,00 0,00 Lanjutan Pembangunan Klinik Pariwisata unit 0,00 202.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor unit 0.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 2 unit 4 jenis 36.33.000,00 36.33.000,00 36.33.000,00 36.33.000,00 2.00.000,00 2.00.000,00 2.00.000,00 2.00.000,00 gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor unit 0,00 24.23.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Taman, Pagar dan Fasilitas Parkir Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas puskesmas Program Peningkatan Kapasitas unit unit 0,00 200.04.000,00 0,00 0,00 0,00 47.0.000,00 0,00 0,00 Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 7.00.000,00 7.00.000,00 7.00.000,00 7.00.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan dokumen 20.60.000,00 27.000.000,00 33.380.000,00 202.000.000,00 0.000.000,00 4.340.000,00 0.000.000,00 24.23.000,00 200.04.000,00 47.0.000,00 7.00.000,00 7.00.000,00 7.00.000,00 7.00.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00.470.000,00 22.030.000,00 3.70.000,00 3.70.000,00 3.000.000,00.720.000,00 8.280.000,00 0,00 0,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD Monitoring dan Evaluasi Program SKPD 3.70.000,00 3.70.000,00 3.70.000,00 3.70.000,00 20.000.000,00.000.000,00 Program Obat dan Perbekalan 0,00 6.840.000,00.000.000.000,00.000.000.000,00 2.6.840.000,00.02..02.0.. 2 Pertemuan Peningkatan Obat Rasional 7 puskesmas, 0,00 8.800.000,00 0,00 0,00 angkatan 8.800.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.02..02.0.. 3 Dengan Metode CBIA (Cara belajar insan aktif) DAK Bidang Pelayanan Kefarmasian 0,00 93.040.000,00.000.000.000,00.000.000.000,00 2.93.040.000,00 2.0..02.0. 6 2.0..02.0. 6. 38.02..02.0. 6.02..02.0. 6. 09.02..02.0. 6. 2.02..02.0. 6. 7.02..02.0. 6. 8.02..02.0. 6. 23.02..02.0. 6. 24.02..02.0. 6. 2.02..02.0. 6. 26.02..02.0. 6. 27.02..02.0. 7.02..02.0. 7. 0.02..02.0. 7. 02.02..02.0. 7. 06.02..02.0. 9.02..02.0. 9. 0.02..02.0. 9. 02 Program Peningkatan Ketahan Pangan 0,00 28.80.000,00 0,00 0,00 28.80.000,00 (pertanian/perkebunan) Penyuluhan keamanan pangan 60 orang 0,00 28.80.000,00 0,00 0,00 pengelola IRTP/ 2 angkatan 28.80.000,00 Program Upaya Masyarakat 20.43.70,00 30..70,00 9.679.70,00 20.2.70,00 827.62.000,00 Peningkatan masyarakat 90 % 9.78.70,00 20.78.70,00 2.8.70,00 8.78.70,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan tahun.00.000,00 2.00.000,00 3.000.000,00.60.000,00 masalah Akreditasi Puskesmas 7 Puskesmas 64.000.000,00 64.90.000,00 9.00.000,00 0,00 Pelayanan Calon Jemaah Haji Daerah kloter 2.00.000,00 24.246.000,00 20.03.000,00.200.000,00 Insentif Dokter Spesialis 3 spesialis 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Pelayanan Dasar dan Rujukan 7 puskesmas 20.660.000,00 38.980.000,00 2.00.000,00.02.000,00 Pengembangan Pelayanan Kerja 9.700.000,00 44.800.000,00 33.429.000,00.200.000,00 Peningkatan status Puskesmas Padusunan menjadi RSUD Type D Perawatan Masyarakat (PERKEMAS) Desa Percontohan.27.000,00 2..000,00 4.6.000,00.003.000,00.00.000,00 20.60.000,00 8.900.000,00 6.76.000,00 80.3.000,00 79.20.000,00 38.000.000,00 7.77.000,00 80.000.000,00 63.6.000,00 09.29.000,00 62.000.000,00 7.726.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 2.790.000,00 27.00.000,00 47.00.000,00.000.000,00 4.940.000,00 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya Monitoring dan evaluasi Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 20 orang 4 paket sampel 2 bulan Tahun 46.490.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 24.00.000,00 40.00.000,00 3.000.000,00 3.00.000,00 3.000.000,00 6.90.000,00 2.000.000,00 46.490.000,00 80.000.000,00.40.000,00 88.47.000,00 233.788.000,00 28.62.000,00 6.20.000,00 7.03.000,00.00.000,00 30.000.000,00 7.960.000,00 0,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 00 orang.200.000,00 47.600.000,00.200.000,00 0,00 89.460.000,00 0.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.0. 9. 6.02..02.0. 9. 9.02..02.0. 9. 20.02..02.0. 9. 2.02..02.0. 20.02..02.0. 20. 02.02..02.0. 20. 03.02..02.0. 20. 04.02..02.0. 20. 06.02..02.0. 20. 2.02..02.0. 2.02..02.0. 2. 0.02..02.0. 2. 07.02..02.0. 2. 08.02..02.0. 2. 2.02..02.0. 2. 4.02..02.0. 22.02..02.0. 22. 0.02..02.0. 22. 0.02..02.0. 22. 08.02..02.0. 22. 09 Penilaian Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Teladan Pengembangan Siswa Dalam Rangka Pencapaian Sekolah Sehat melalui Saka Bakti 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 28 orang orang 32.97.000,00 4.02.000,00 2.000.000,00 0,00 2.800.000,00 4.63.000,00 70.82.000,00 2.400.000,00 Husada (SBH) Hari Nasional (HKN) paket 0,00.00.000,00 3.090.000,00 3.80.000,00 Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 0,00.00.000,00.00.000,00 0,00 80.000.000,00 230.7.000,00 0.000.000,00 7.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat.30.000,00 260.442.000,00 6.89.000,00 96.870.000,00 62.737.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 0 baduta.30.000,00 96.290.000,00 99.040.000,00 90.430.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk 000 org 3 Akt 0,00 39.340.000,00 0,00 0,00 0,00 6.790.000,00 30.8.000,00 0,00 pencapaian keluarga sadar gizi Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7 puskesmas (40 0,00 8.022.000,00 0,00 6.440.000,00 orang) Peningkatan Pemberian ASI Eklusif melalui 2 Hr 0,00 0,00 27.270.000,00 0,00 IMD Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 4 kecamatan 00.000,00.900.000,00 6.200.000,00 0,00 Pengawasan Lingkungan Pemukiman, Tempat-tempat Umum dan Tempat Pengolahan Makanan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Puskemas Rawatan Studi Environmental Health Risk Assesment (EHRA) Program Pencegahan dan 80 sampel air 4 SD Dokumen 4 kec 397.290.000,00 39.340.000,00 47.37.000,00 4.462.000,00 27.270.000,00 77.997.000,00 32.907.000,00 4.98.000,00 4.30.000,00 440.82.000,00 0.700.000,00 88.330.000,00 9.242.000,00.30.000,00 6.600.000,00 8.396.000,00 20.6.000,00 3.000.000,00 2.739.000,00 72.26.000,00 0,00 0,00 7.48.000,00 88.020.000,00 0,00 0,00 Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 60 fokus 26.720.000,00 4.430.000,00.920.000,00 0.20.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 2 kali 60 orang 2.600.000,00 9.622.000,00 88.2.000,00 7.000.000,00 4.478.000,00 438.637.000,00 437.947.000,00 69.234.000,00 42.980.000,00.088.798.000,00 6.763.000,00 80.02.000,00 29.48.000,00 23.700.000,00 penyakit menular Peningkatan imuniasasi 2 KL 8.94.000,00 6..000,00 74.786.000,00 2.8.000,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah th 0.900.000,00 48.000.000,00 49.768.000,00 6.97.000,00 90.90.000,00 20.000.000,00 27.440.000,00.643.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.02..02.0. 22. 3.02..02.0. 22. 7 Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 36 orang 2.300.000,00 0.90.000,00 3.27.000,00 0,00 Pengadaan Alat dan Bahan Screening PTM DINAS 20 Desa 0,00 0.000.000,00 0,00 0,00 KESEHATAN 07.2.000,00 0.000.000,00.02..02.0. 2.02..02.0. 2. 07.02..02.0. 2. 08.02..02.0. 2. 2.02..02.0. 2. 2.02..02.0. 2. 34.02..02.0. 2. 3.02..02.0. 2. 36.02..02.0. 2. 37.02..02.0. 2. 38.02..02.0. 2. 39.02..02.0. 2. 4.02..02.0. 2. 42.02..02.0. 28.02..02.0. 28. 0.02..02.0. 29 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 2.40.000,00 7.347.080.000,00.32.740.000,00 46.30.000,00 8.740.620.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana unit 3 0,00 0,00 24.00.000,00 0,00 24.00.000,00 puskesmas Pengadaan sarana dan prasarana 4 Jenis 0,00 249.270.000,00 0,00 3.70.000,00 23.020.000,00 puskesmas pembantu Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 0 gedung 0,00.04.600.000,00 0,00 0,00.04.600.000,00 pembantu Pembangunan Instalasi Pengolahan Air unit 4 0,00 0,00 230.800.000,00 0,00 230.800.000,00 Limbah (IPAL) Operasional Sistem Informasi Aplikasi 2.40.000,00 96.80.000,00 2.40.000,00 2.40.000,00 6.60.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 0,00 607.30.000,00 0,00.0.000,00 68.460.000,00 Puskesmas (DAK ) Rehabilitasi sedang/berat Bangunan HC. 2 unit 0,00 206.90.000,00 0,00 0,00 206.90.000,00 Puskesmas, HC Air Santok, dan HC Kp. Baru Pdsn Pengadaan Mobeleur untuk PUSTU dan 6 jenis 0,00 373.400.000,00 00.4.000,00 0,00 873.8.000,00 POSKESDES Pembuatan Nama Puskesmas, PUSTU, 22 unit 0,00 78.00.000,00 0,00 0,00 78.00.000,00 Poskesdes dan Polindes Lanjutan Pembangunan Selasar Puskesmas keg 0,00 0,00 338.7.000,00 0,00 338.7.000,00 Kp. Baru Paadusunan (DAU) Pengadaan Alat Penunjang Usaha Tahun 0,00 3.296.000.000,00 0.000.000,00.000.000,00 3.3.000.000,00 Primer (UKP) di Pukesmas ( DAK 206) Pengadaan Alat Penunjang Usaha Tahun 0,00.28.000.000,00 0.000.000,00.000.000,00.300.000.000,00 Masyarakat (UKM) di Pukesmas (DAK 206) Program kemitraan peningkatan.49.700.000,00 2.07.33.000,00.33.00.000,00 2.827.64.000,00 7.98.77.000,00 pelayanan Kemitraan asuransi masyarakat 92 jiwa.49.700.000,00 2.07.33.000,00.33.00.000,00 2.827.64.000,00 7.98.77.000,00 Program peningkatan pelayanan 224.74.000,00 20.83.000,00 28.47.000,00 2.07.000,00 466.26.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.02..02.0. 29. 07.02..02.0. 29. 08.02..02.0. 29. 2.02..02.0. 29. 3 anak balita Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.37.000,00 22.07.000,00 8.47.000,00 2.07.000,00 Lomba BSI 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Kelangsungan dan Kualitas 20 orang 0.90.000,00 63.760.000,00 20.000.000,00 0,00 Hidup Anak Peningkatan Perlindungan Anak 20 org 7.776.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 234.30.000,00 7.776.000,00.02..02.0. 30.02..02.0. 30. 08 Program peningkatan pelayanan lansia 47.900.000,00 4.670.000,00.800.000,00 0,00 9.370.000,00 Penyuluhan Lansia orang 47.900.000,00 4.670.000,00.800.000,00 0,00 9.370.000,00.02..02.0. 32 Program peningkatan keselamatan ibu 244.264.000,00 89.400.000,00 0,00 0,00 333.664.000,00 melahirkan dan anak.02..02.0. 32. 08 Peningkatan Kualitas Ibu Bersalin 0 orang 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 dan Nifas.02..02.0. 32. 09 Pencegahan dan Penangganan Komplikasi 6 orang 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Obstetri melalui Pelatihan PONED.02..02.0. 32. 0 Peningkatan kualitas Ibu Hamil 40 orang 4.264.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 22.664.000,00 melalui ANC terpadu.02..02.0. 33 Program Pencegahan Dini dan.300.000,00 83.600.000,00.200.000,00 87.000,00 86.97.000,00 Penanggulangan Krisis Akibat Bencana.02..02.0. 33. 0 Peningkatan Kemampuan SDM dalam 30 orang.300.000,00 83.600.000,00.200.000,00 87.000,00 86.97.000,00 pelayanan dan penanggulangan krisis akibat bencana 3.69.490.20,00 3.46.47.20,00 4.90.236.20,00 4.370.89.20,00 2.996.463.000,00 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PARIAMAN, Januari 206 Pengguna Anggaran Nofrida, S. Sos NIP. 9929803 2 00 Bakhtiar, SKM NIP. 96223 98603 6 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Yunaidi, S.Sos, MM 972068 99403 00 TAPD 2 Lia Lestari, ST 97607 200003 2 002 TAPD 3 Willy Firmadian, SE 979002 2000 004 TAPD Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 7