PEMERINTAH KABUPATEN SERANG RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

dokumen-dokumen yang mirip
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Peningkatan Penghargaan Terhadap Kompetensi Penyediaan jasa kebersihan kantor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

Rincian Realisasi Pelaksanaan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

Jumlah Anggaran , , , ,00 BELANJA BARANG DAN JASA

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Jumlah

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN sebelum perubahan

ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2015 DINAS ESDM PROVINSI JAWA TENGAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

TABEL. 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Kota Bima

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

: ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ORGANISASI : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Halaman. 362.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2016 DINAS ESDM PROVINSI JAWA TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

RINGKASAN INFORMASI TENTANG KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BLITAR TAHUN 2010

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , , ,03 106,09

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tenaga

Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2015

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

Transkripsi:

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2. 05 Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 2. 05. 01 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Sub Unit Organisasi : 2. 05. 01. 01 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Nomor :. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Lampiran I.2 DRAFT_PP_APBD Tanggal : 12 June 2013 JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN 1 2 3 4 5 = 4-3 6 2.05. 2.05.01. 01. 00. 00. 4 PENDAPATAN 93,563,000.00 85,863,920.00 (7,699,080.00) 91.77 2.05. 2.05.01. 01. 00. 00. 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 93,563,000.00 85,863,920.00 (7,699,080.00) 91.77 2.05. 2.05.01. 01. 00. 00. 4. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 93,563,000.00 85,863,920.00 (7,699,080.00) 91.77 2.05. 2.05.01. 01. 00. 00. 5 BELANJA 33,036,004,516.00 30,121,189,551.00 (2,914,814,965.00) 91.18 2.05. 2.05.01. 01. 00. 00. 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,032,849,000.00 4,779,106,049.00 (253,742,951.00) 94.96 2.05. 2.05.01. 01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 5,032,849,000.00 4,779,106,049.00 (253,742,951.00) 94.96 2.05. 2.05.01. 01. 01. 01. 5. 2 BELANJA LANGSUNG 28,003,155,516.00 25,342,083,502.00 (2,661,072,014.00) 90.50 2.05. 2.05.01. 01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 631,286,900.00 576,893,307.00 (54,393,593.00) 91.38 2.05. 2.05.01. 01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 3,020,000.00 3,018,000.00 (2,000.00) 99.93 2.05. 2.05.01. 01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3,020,000.00 3,018,000.00 (2,000.00) 99.93 2.05. 2.05.01. 01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 89,220,000.00 39,696,607.00 2.05. 2.05.01. 01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 89,220,000.00 39,696,607.00 (49,523,393.00) 44.49 2.05. 2.05.01. 01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 46,088,000.00 46,088,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 46,088,000.00 46,088,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12,000,000.00 12,000,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 01. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12,000,000.00 12,000,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 39,571,150.00 38,877,950.00 (693,200.00) 98.25 2.05. 2.05.01. 01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 39,571,150.00 38,877,950.00 (693,200.00) 98.25 2.05. 2.05.01. 01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 33,470,250.00 33,470,250.00 2.05. 2.05.01. 01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 33,470,250.00 33,470,250.00 2.05. 2.05.01. 01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3,280,000.00 3,255,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3,280,000.00 3,255,000.00 (25,000.00) 99.24 2.05. 2.05.01. 01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 77,000,000.00 72,850,000.00 (4,150,000.00) 94.61 2.05. 2.05.01. 01. 01. 13. 5. 2. 3 Belanja Modal 77,000,000.00 72,850,000.00 (4,150,000.00) 94.61 2.05. 2.05.01. 01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 1,500,000.00 1,500,000.00 BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) (49,523,393.00) 44.49 (25,000.00) 99.24 2.05. 2.05.01. 01. 01. 15. 5. 2. 3 Belanja Modal 1,500,000.00 1,500,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 50,700,000.00 50,700,000.00 DASAR HUKUM 7 PP NO.15 TAHUN 2012 SK BUPATI NO.841/Kep.06- Huk/2012

2.05. 2.05.01. 01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50,700,000.00 50,700,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 177,460,000.00 177,460,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 01. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3,660,000.00 3,660,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 173,800,000.00 173,800,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 01. 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 97,977,500.00 97,977,500.00 2.05. 2.05.01. 01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 97,977,500.00 97,977,500.00 2.05. 2.05.01. 01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 980,340,703.00 955,833,386.00 2.05. 2.05.01. 01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2,480,000.00 1,765,000.00 (715,000.00) 71.17 2.05. 2.05.01. 01. 02. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1,980,000.00 1,265,000.00 (715,000.00) 63.89 2.05. 2.05.01. 01. 02. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 500,000.00 500,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 197,228,603.00 196,587,000.00 (641,603.00) 99.67 2.05. 2.05.01. 01. 02. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1,587,000.00 1,587,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 195,641,603.00 195,000,000.00 (641,603.00) 99.67 2.05. 2.05.01. 01. 02. 11 Pengadaan peralatan gedung kantor (DAK-Kelautan 78,737,000.00 78,364,818.00 2.05. 2.05.01. 01. 02. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 48,000,000.00 47,980,818.00 (19,182.00) 99.96 2.05. 2.05.01. 01. 02. 11. 5. 2. 3 Belanja Modal 30,737,000.00 30,384,000.00 (353,000.00) 98.85 2.05. 2.05.01. 01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 116,105,000.00 114,517,768.00 (1,587,232.00) 98.63 2.05. 2.05.01. 01. 02. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3,105,000.00 3,105,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 113,000,000.00 111,412,768.00 (1,587,232.00) 98.60 2.05. 2.05.01. 01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 351,956,100.00 341,691,300.00 2.05. 2.05.01. 01. 02. 24. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17,940,000.00 17,940,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 02. 24. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 334,016,100.00 323,751,300.00 (10,264,800.00) 96.93 2.05. 2.05.01. 01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 39,850,000.00 39,237,500.00 2.05. 2.05.01. 01. 02. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 39,850,000.00 39,237,500.00 (612,500.00) 98.46 2.05. 2.05.01. 01. 02. 39 pengadaan Kendaraan dinas/operasional (DAK- Kelautan 55,000,000.00 45,000,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 02. 39. 5. 2. 3 Belanja Modal 55,000,000.00 45,000,000.00 (10,000,000.00) 81.82 2.05. 2.05.01. 01. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 138,984,000.00 138,670,000.00 (314,000.00) 99.77 2.05. 2.05.01. 01. 02. 42. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 138,984,000.00 138,670,000.00 (314,000.00) 99.77 2.05. 2.05.01. 01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 28,100,000.00 27,500,000.00 (600,000.00) 97.86 2.05. 2.05.01. 01. 03. 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1,600,000.00 1,600,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 03. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1,600,000.00 1,600,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 26,500,000.00 25,900,000.00 (600,000.00) 97.74 2.05. 2.05.01. 01. 03. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26,500,000.00 25,900,000.00 (600,000.00) 97.74 2.05. 2.05.01. 01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 83,900,000.00 40,890,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 83,900,000.00 40,890,000.00 (43,010,000.00) 48.74 2.05. 2.05.01. 01. 05. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25,000,000.00 7,600,000.00 (17,400,000.00) 30.40 2.05. 2.05.01. 01. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 58,900,000.00 33,290,000.00 (25,610,000.00) 56.52 2.05. 2.05.01. 01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.05. 2.05.01. 01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 60,754,074.00 60,754,074.00 49,054,074.00 49,054,074.00 (24,507,317.00) 97.50 (372,182.00) 99.53 (10,264,800.00) 97.08 (612,500.00) 98.46 (10,000,000.00) 81.82 (43,010,000.00) 48.74 2.05. 2.05.01. 01. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13,350,000.00 13,350,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35,704,074.00 35,704,074.00 2.05. 2.05.01. 01. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2,750,000.00 2,750,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 06. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1,500,000.00 1,500,000.00

2.05. 2.05.01. 01. 06. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1,250,000.00 1,250,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 06. 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 3,400,000.00 3,400,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 06. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1,500,000.00 1,500,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 06. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1,900,000.00 1,900,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5,550,000.00 5,550,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 06. 04. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3,450,000.00 3,450,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 06. 04. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 2.03. 2.05.01. 01. 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 2.03. 2.05.01. 01. 15. 03 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C 458,067,000.00 438,370,080.00 267,269,000.00 255,612,000.00 2.03. 2.05.01. 01. 15. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 81,570,000.00 80,815,000.00 (755,000.00) 99.07 2.03. 2.05.01. 01. 15. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 92,699,000.00 82,522,000.00 (10,177,000.00) 89.02 2.03. 2.05.01. 01. 15. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 93,000,000.00 92,275,000.00 (725,000.00) 99.22 2.03. 2.05.01. 01. 15. 04 Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan 24,130,000.00 17,515,000.00 2.03. 2.05.01. 01. 15. 04. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 24,130,000.00 17,515,000.00 (6,615,000.00) 72.59 2.03. 2.05.01. 01. 15. 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50,848,000.00 49,888,000.00 (960,000.00) 98.11 2.03. 2.05.01. 01. 15. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2,745,000.00 2,745,000.00 2.03. 2.05.01. 01. 15. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 48,103,000.00 47,143,000.00 (960,000.00) 98.00 2.03. 2.05.01. 01. 15. 10 Pembinaan, Pengawasan Usaha dan Hasil Pertambangan 115,820,000.00 115,355,080.00 2.03. 2.05.01. 01. 15. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1,300,000.00 1,300,000.00 2.03. 2.05.01. 01. 15. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 114,520,000.00 114,055,080.00 (464,920.00) 99.59 2.03. 2.05.01. 01. 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 6,189,316,660.00 6,058,348,319.00 2.03. 2.05.01. 01. 17. 03 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan 6,089,316,660.00 5,960,117,569.00 (129,199,091.00) 97.88 2.03. 2.05.01. 01. 17. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 48,270,000.00 40,065,000.00 (8,205,000.00) 83.00 2.03. 2.05.01. 01. 17. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1,790,888,425.00 1,768,524,486.00 (22,363,939.00) 98.75 2.03. 2.05.01. 01. 17. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 4,250,158,235.00 4,151,528,083.00 (98,630,152.00) 97.68 2.03. 2.05.01. 01. 17. 05 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan Non PLN 100,000,000.00 98,230,750.00 2.03. 2.05.01. 01. 17. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15,380,000.00 15,380,000.00 2.03. 2.05.01. 01. 17. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 84,620,000.00 82,850,750.00 (1,769,250.00) 97.91 2.05. 2.05.01. 01. 17 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 2.05. 2.05.01. 01. 17. 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Keluatan dan Perikanan (DAK-Kelautan 200,059,000.00 197,836,400.00 150,000,000.00 148,200,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 17. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00 98,700,000.00 (1,300,000.00) 98.70 2.05. 2.05.01. 01. 17. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 50,000,000.00 49,500,000.00 (500,000.00) 99.00 2.05. 2.05.01. 01. 17. 03 Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 46,714,000.00 46,291,400.00 2.05. 2.05.01. 01. 17. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11,395,000.00 10,995,000.00 (400,000.00) 96.49 2.05. 2.05.01. 01. 17. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35,319,000.00 35,296,400.00 (22,600.00) 99.94 2.05. 2.05.01. 01. 17. 04 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Keluatan dan Perikanan 3,345,000.00 3,345,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 17. 04. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3,345,000.00 3,345,000.00 2.03. 2.05.01. 01. 18 Program Pembinaan dan Pengawasan dan Pengendalian Air Bawah Tanah 256,676,665.00 213,718,995.00 (19,696,920.00) 95.70 (11,657,000.00) 95.64 (6,615,000.00) 72.59 (464,920.00) 99.60 (130,968,341.00) 97.88 (1,769,250.00) 98.23 (2,222,600.00) 98.89 (1,800,000.00) 98.80 (422,600.00) 99.10 (42,957,670.00) 83.26 2.03. 2.05.01. 01. 18. 01 Pemetaan Potensi Air Bawah Tanah 54,435,000.00 42,515,000.00 (11,920,000.00) 78.10 2.03. 2.05.01. 01. 18. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1,620,000.00 630,000.00 (990,000.00) 38.89 2.03. 2.05.01. 01. 18. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 51,715,000.00 40,785,000.00 (10,930,000.00) 78.86 2.03. 2.05.01. 01. 18. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 1,100,000.00 1,100,000.00

2.03. 2.05.01. 01. 18. 03 Optimalisasi Perijinan Air Bawah Tanah 78,442,215.00 47,439,545.00 (31,002,670.00) 60.48 2.03. 2.05.01. 01. 18. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7,250,000.00 0.00 (7,250,000.00) 0.00 2.03. 2.05.01. 01. 18. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 71,192,215.00 47,439,545.00 (23,752,670.00) 66.64 2.03. 2.05.01. 01. 18. 04 Intensifikasi Pemanfaatan Air Bawah Tanah 123,799,450.00 123,764,450.00 (35,000.00) 99.97 2.03. 2.05.01. 01. 18. 04. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1,620,000.00 1,620,000.00 2.03. 2.05.01. 01. 18. 04. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 122,179,450.00 122,144,450.00 (35,000.00) 99.97 2.05. 2.05.01. 01. 18 Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 2.05. 2.05.01. 01. 18. 02 Pemeliharaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat 1,215,416,000.00 1,165,887,000.00 130,416,000.00 130,366,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 18. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22,410,000.00 22,410,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 18. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13,706,000.00 13,706,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 18. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 94,300,000.00 94,250,000.00 (50,000.00) 99.95 2.05. 2.05.01. 01. 18. 03 Pemeliharaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat (DAK-Kelautan 1,085,000,000.00 1,035,521,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 18. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 1,085,000,000.00 1,035,521,000.00 (49,479,000.00) 95.44 2.03. 2.05.01. 01. 19 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak dan Gas 2.03. 2.05.01. 01. 19. 01 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Minyak dan Gas 100,820,550.00 94,805,500.00 100,820,550.00 94,805,500.00 2.03. 2.05.01. 01. 19. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3,750,000.00 3,750,000.00 2.03. 2.05.01. 01. 19. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 86,520,550.00 80,505,500.00 (6,015,050.00) 93.05 2.03. 2.05.01. 01. 19. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 10,550,000.00 10,550,000.00 2.03. 2.05.01. 01. 20 Pemanfaatan dan Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan 2.03. 2.05.01. 01. 20. 01 Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan 145,000,000.00 136,348,490.00 145,000,000.00 136,348,490.00 2.03. 2.05.01. 01. 20. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2,670,000.00 2,670,000.00 2.03. 2.05.01. 01. 20. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 78,210,000.00 76,638,490.00 (1,571,510.00) 97.99 2.03. 2.05.01. 01. 20. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 64,120,000.00 57,040,000.00 (7,080,000.00) 88.96 2.05. 2.05.01. 01. 20 Program pengembangan budidaya perikanan 3,394,734,250.00 3,370,995,799.00 (23,738,451.00) 99.30 2.05. 2.05.01. 01. 20. 01 Pengembangan bibit ikan unggul 116,270,000.00 116,270,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 20. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11,670,000.00 11,670,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 20. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 104,600,000.00 104,600,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 20. 02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 122,390,000.00 122,090,000.00 (300,000.00) 99.75 2.05. 2.05.01. 01. 20. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15,110,000.00 14,810,000.00 (300,000.00) 98.01 2.05. 2.05.01. 01. 20. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 99,780,000.00 99,780,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 20. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 7,500,000.00 7,500,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 20. 04 Pengembangan Budidaya Laut 143,300,000.00 140,615,000.00 (2,685,000.00) 98.13 2.05. 2.05.01. 01. 20. 04. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16,010,000.00 13,765,000.00 (2,245,000.00) 85.98 2.05. 2.05.01. 01. 20. 04. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 127,290,000.00 126,850,000.00 (440,000.00) 99.65 2.05. 2.05.01. 01. 20. 05 Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau 343,248,000.00 342,430,000.00 (818,000.00) 99.76 2.05. 2.05.01. 01. 20. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18,180,000.00 18,180,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 20. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 260,768,000.00 260,618,000.00 (150,000.00) 99.94 2.05. 2.05.01. 01. 20. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 64,300,000.00 63,632,000.00 (668,000.00) 98.96 2.05. 2.05.01. 01. 20. 06 Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar 251,634,250.00 250,156,479.00 (1,477,771.00) 99.41 2.05. 2.05.01. 01. 20. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12,215,000.00 12,070,000.00 (145,000.00) 98.81 2.05. 2.05.01. 01. 20. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 178,858,000.00 177,890,000.00 (968,000.00) 99.46 2.05. 2.05.01. 01. 20. 06. 5. 2. 3 Belanja Modal 60,561,250.00 60,196,479.00 (364,771.00) 99.40 2.05. 2.05.01. 01. 20. 10 Pengembangan bibit ikan unggul (DAK-Kelautan dan Perikanan) 260,000,000.00 259,310,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 20. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 260,000,000.00 259,310,000.00 (690,000.00) 99.73 2.05. 2.05.01. 01. 20. 11 Pengembangan Budidaya Laut (DAK-Kelautan dan Perikanan) 310,000,000.00 309,212,930.00 (49,529,000.00) 95.92 (50,000.00) 99.96 (49,479,000.00) 95.44 (6,015,050.00) 94.03 (6,015,050.00) 94.03 (8,651,510.00) 94.03 (8,651,510.00) 94.03 (690,000.00) 99.73 (787,070.00) 99.75

Perikanan) 2.05. 2.05.01. 01. 20. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 310,000,000.00 309,212,930.00 (787,070.00) 99.75 2.05. 2.05.01. 01. 20. 12 Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau (DAK- Kelautan 650,000,000.00 640,934,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 20. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 200,000,000.00 199,525,000.00 (475,000.00) 99.76 2.05. 2.05.01. 01. 20. 12. 5. 2. 3 Belanja Modal 450,000,000.00 441,409,000.00 (8,591,000.00) 98.09 2.05. 2.05.01. 01. 20. 13 Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar (BANGUB) 404,100,000.00 400,474,328.00 2.05. 2.05.01. 01. 20. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 117,000,000.00 116,501,328.00 (498,672.00) 99.57 2.05. 2.05.01. 01. 20. 13. 5. 2. 3 Belanja Modal 287,100,000.00 283,973,000.00 (3,127,000.00) 98.91 2.05. 2.05.01. 01. 20. 14 Pengembangan Budidaya Laut (BANGUB) 793,792,000.00 789,503,062.00 (4,288,938.00) 99.46 2.05. 2.05.01. 01. 20. 14. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 793,792,000.00 789,503,062.00 (4,288,938.00) 99.46 2.05. 2.05.01. 01. 21 Program pengembangan perikanan tangkap 1,085,062,500.00 1,083,109,500.00 (1,953,000.00) 99.82 2.05. 2.05.01. 01. 21. 01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 279,305,000.00 279,215,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 21. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17,889,000.00 17,889,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 21. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 248,041,000.00 247,951,000.00 (90,000.00) 99.96 2.05. 2.05.01. 01. 21. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 13,375,000.00 13,375,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 21. 03 Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan 80,000,000.00 79,940,000.00 (60,000.00) 99.93 2.05. 2.05.01. 01. 21. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1,590,000.00 1,590,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 21. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 75,410,000.00 75,350,000.00 (60,000.00) 99.92 2.05. 2.05.01. 01. 21. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 3,000,000.00 3,000,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 21. 04 Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan 162,086,500.00 162,081,500.00 (5,000.00) 100.00 2.05. 2.05.01. 01. 21. 04. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11,880,000.00 11,880,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 21. 04. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23,661,500.00 23,661,500.00 2.05. 2.05.01. 01. 21. 04. 5. 2. 3 Belanja Modal 126,545,000.00 126,540,000.00 (5,000.00) 100.00 2.05. 2.05.01. 01. 21. 05 Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap 40,671,000.00 40,176,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 21. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7,740,000.00 7,245,000.00 (495,000.00) 93.60 2.05. 2.05.01. 01. 21. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29,931,000.00 29,931,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 21. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 3,000,000.00 3,000,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 21. 07 Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan (DAK-Kelautan 350,000,000.00 349,050,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 21. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 350,000,000.00 349,050,000.00 (950,000.00) 99.73 2.05. 2.05.01. 01. 21. 08 Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan (BANGUB) 173,000,000.00 172,647,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 21. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00 49,940,000.00 (60,000.00) 99.88 2.05. 2.05.01. 01. 21. 08. 5. 2. 3 Belanja Modal 123,000,000.00 122,707,000.00 (293,000.00) 99.76 2.05. 2.05.01. 01. 22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 2.05. 2.05.01. 01. 22. 02 Penyediaan Jasa Pelayanan Teknis Perikanan, TPi dan Balai Benih Ikan 179,074,000.00 164,505,800.00 138,120,000.00 138,120,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 22. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13,320,000.00 13,320,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 22. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 124,800,000.00 124,800,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 22. 03 Peningkatan penyuluhan perikanan 40,954,000.00 26,385,800.00 (14,568,200.00) 64.43 2.05. 2.05.01. 01. 22. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 40,954,000.00 26,385,800.00 (14,568,200.00) 64.43 2.05. 2.05.01. 01. 25 Program Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan 2.05. 2.05.01. 01. 25. 02 Pemantauan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya 1,227,952,397.00 1,192,180,797.00 31,625,000.00 31,625,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 25. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6,120,000.00 6,120,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 25. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25,505,000.00 25,505,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 25. 04 Pemeliharaan Keberlanjutan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan serta Ekosistem Pesisir, Lautan dan Perairan Tawar 73,000,000.00 73,000,000.00 (9,066,000.00) 98.61 (3,625,672.00) 99.10 (90,000.00) 99.97 (495,000.00) 98.78 (950,000.00) 99.73 (353,000.00) 99.80 (14,568,200.00) 91.86 (35,771,600.00) 97.09

2.05. 2.05.01. 01. 25. 04. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6,050,000.00 6,050,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 25. 04. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66,950,000.00 66,950,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 25. 05 Peningkatan Pengelolaan Perijinan Usaha Perikanan Kelautan 96,881,000.00 90,646,500.00 2.05. 2.05.01. 01. 25. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 25. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 95,081,000.00 88,846,500.00 (6,234,500.00) 93.44 2.05. 2.05.01. 01. 25. 06 Pemantauan Pemasaran dan Pengelolaan Produk Perikanan dan kelautan 360,198,000.00 351,941,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 25. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11,700,000.00 9,800,000.00 (1,900,000.00) 83.76 2.05. 2.05.01. 01. 25. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 348,498,000.00 342,141,000.00 (6,357,000.00) 98.18 2.05. 2.05.01. 01. 25. 07 Peningkatan mutu produksi perikanan 34,053,397.00 31,728,397.00 (2,325,000.00) 93.17 2.05. 2.05.01. 01. 25. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2,550,000.00 2,550,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 25. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29,178,397.00 29,178,397.00 2.05. 2.05.01. 01. 25. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 2,325,000.00 0.00 (2,325,000.00) 0.00 2.05. 2.05.01. 01. 25. 10 Stocking dan Restocking Sumberdaya ikan di Perairan Umum (BANGUB) 100,000,000.00 84,319,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 25. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11,785,000.00 6,440,000.00 (5,345,000.00) 54.65 2.05. 2.05.01. 01. 25. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 88,215,000.00 77,879,000.00 (10,336,000.00) 88.28 2.05. 2.05.01. 01. 25. 11 Pemantauan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya (DAK-Kelautan 97,195,000.00 96,600,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 25. 11. 5. 2. 3 Belanja Modal 97,195,000.00 96,600,000.00 (595,000.00) 99.39 2.05. 2.05.01. 01. 25. 12 Peningkatan mutu produksi perikanan (DAK-Kelautan 435,000,000.00 432,320,900.00 2.05. 2.05.01. 01. 25. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 435,000,000.00 432,320,900.00 (2,679,100.00) 99.38 2.05. 2.05.01. 01. 25. 12. 5. 2. 3 Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 2.05. 2.05.01. 01. 26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan 9,876,536,097.00 7,674,508,125.00 2.05. 2.05.01. 01. 26. 01 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kolam Balai Benih Ikan 81,500,000.00 80,073,000.00 (1,427,000.00) 98.25 2.05. 2.05.01. 01. 26. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 4,500,000.00 3,150,000.00 (1,350,000.00) 70.00 2.05. 2.05.01. 01. 26. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 77,000,000.00 76,923,000.00 (77,000.00) 99.90 2.05. 2.05.01. 01. 26. 03 Peningkatan sarana Pelelangan Ikan 480,000,000.00 480,000,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 26. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 480,000,000.00 480,000,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 26. 05 Pengembangan BBI 67,808,000.00 66,488,000.00 (1,320,000.00) 98.05 2.05. 2.05.01. 01. 26. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8,040,000.00 8,040,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 26. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2,668,000.00 2,668,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 26. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 57,100,000.00 55,780,000.00 (1,320,000.00) 97.69 2.05. 2.05.01. 01. 26. 06 Peningkatan usaha perikanan tangkap 193,401,000.00 193,081,000.00 (320,000.00) 99.83 2.05. 2.05.01. 01. 26. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19,765,000.00 19,765,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 26. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 173,636,000.00 173,316,000.00 (320,000.00) 99.82 2.05. 2.05.01. 01. 26. 07 Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 444,343,000.00 420,017,000.00 (24,326,000.00) 94.53 2.05. 2.05.01. 01. 26. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 107,110,000.00 107,110,000.00 2.05. 2.05.01. 01. 26. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 337,233,000.00 312,907,000.00 (24,326,000.00) 92.79 2.05. 2.05.01. 01. 26. 08 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan/Kelautan 6,658,376,097.00 4,502,739,125.00 2.05. 2.05.01. 01. 26. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 37,855,000.00 36,390,000.00 (1,465,000.00) 96.13 2.05. 2.05.01. 01. 26. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 111,138,877.00 26,065,000.00 (85,073,877.00) 23.45 2.05. 2.05.01. 01. 26. 08. 5. 2. 3 Belanja Modal 6,509,382,220.00 4,440,284,125.00 (2,069,098,095.00) 68.21 2.05. 2.05.01. 01. 26. 09 Peningkatan usaha perikanan tangkap (DAK-Kelautan 922,000,000.00 907,785,000.00 (6,234,500.00) 93.56 (8,257,000.00) 97.71 (15,681,000.00) 84.32 (595,000.00) 99.39 (2,679,100.00) 99.38 (2,202,027,972.00) 77.70 (2,155,636,972.00) 67.63 (14,215,000.00) 98.46 2.05. 2.05.01. 01. 26. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 922,000,000.00 907,785,000.00 (14,215,000.00) 98.46 2.05. 2.05.01. 01. 26. 10 Pengembangan BBI (DAK-Kelautan 500,000,000.00 496,169,000.00 (3,831,000.00) 99.23 2.05. 2.05.01. 01. 26. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 500,000,000.00 496,169,000.00 (3,831,000.00) 99.23 2.05. 2.05.01. 01. 26. 12 Pengembangan BBI (BANGUB) 529,108,000.00 528,156,000.00 (952,000.00) 99.82

2.05. 2.05.01. 01. 26. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 129,108,000.00 128,920,000.00 (188,000.00) 99.85 2.05. 2.05.01. 01. 26. 12. 5. 2. 3 Belanja Modal 400,000,000.00 399,236,000.00 (764,000.00) 99.81 1.03. 2.05.01. 01. 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1,890,058,720.00 1,889,597,930.00 (460,790.00) 99.98 1.03. 2.05.01. 01. 29. 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 1,890,058,720.00 1,889,597,930.00 (460,790.00) 99.98 1.03. 2.05.01. 01. 29. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18,705,000.00 18,705,000.00 1.03. 2.05.01. 01. 29. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1,854,923,720.00 1,854,462,930.00 (460,790.00) 99.98 1.03. 2.05.01. 01. 29. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 16,430,000.00 16,430,000.00 SURPLUS / (DEFISIT) (32,942,441,516.00) (30,035,325,631.00) 2,907,115,885.00 91.18 SERANG, 12 June 2013 BUPATI SERANG, H. A. TAUFIK NURIMAN LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10