SKPD : DINAS KESEHATAN

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

KERTAS KERJA RENSTRA OPD

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang


PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR (10) (11) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

D. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Petugas P2 Diare (Program Pemberantasan Diare) Puskesmas Payolansek

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Ambon. Rencana Tahun 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

Rencana Umum Pengadaan

MINILOKAKARYA PUSKESMAS SELOMERTO

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2012 JL. SAPTA MARGA NO. 196 CURUP Telp.

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun 2015

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Gizi dan PSM 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan KB 3. Seksi Promosi Kesehatan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

Tabel Target dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun No Indikator Target 2015

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

PERKIRAAN BIAYA ( MELALUI PENYEDIA ) SWAKELOLA (Rp.) Penunjukan / Pengadaan Langsung. Pembelian Secara Elektronik.

FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 800 /56/ Dinkes/1/ 2014 TANGGAL : Desember 2013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN BULANAN / KHUSUS

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH)

BUPATI PURWOREJO PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR : 84 TAHUN 2013 TENTANG

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. 1 Paket Rp ,00 APBD ( ) awal: akhir:

VISI DAN MISI BUPATI MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING

WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016

SKPD : RSUD LEUWILIANG

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015

Tabel II.5 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung. Rencana Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

B A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Transkripsi:

SKPD : DINAS KESEHATAN KODE / PAGU / PAGU 1 1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi 1 02 01 01 20 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kegiatan administrasi perkantoran 12 Bulan a. Terkirimnya 2.750 surat, 1.015 lbr meterai, belanja alat tulis selama 12 bulan, belanja alat kebersihan, biaya alat listrik dan elektronika selama 12 bulan, pengadaan barang cetak dan 156.200 lb.foto copy selama 12 bulan. 100% 1,384,275,000 100% 1,453,488,750 1,384,275,000 DAU Dipertimbangkan a. Terkirimnya 2.750 surat, 1.015 lbr meterai, belanja alat tulis selama 12 bulan, belanja alat kebersihan, biaya alat listrik dan elektronika selama 12 bulan, pengadaan barang cetak dan 156.200 lb.foto copy selama 12 bulan. 1,453,488,750 b Terbayarnya tagihan surat kabar, listrik, air, telepon/speedy Dinkes selama 12 bulan, tercukupinya kebutuhan makan minum rapat dan tamu Dinkes selama 12 bulan c. Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi 1 org eselon II, 5 orang eselon III, 15 eselon IV, dan staf selama 12 bulan b Terbayarnya tagihan surat kabar, listrik, air, telepon/speedy Dinkes selama 12 bulan, tercukupinya kebutuhan makan minum rapat dan tamu Dinkes selama 12 bulan c. Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi 1 org eselon II, 5 orang eselon III, 15 eselon IV, dan staf selama 12 bulan 1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur d.tersedianya biaya pemeliharaan alat-alat kantor selama 12 bulan d.tersedianya biaya pemeliharaan alat-alat kantor selama 12 bulan 100% 1,758,595,000 100% 1,846,524,750

1 02 01 02 45 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 02 01 05 05 Sosialisasi Perundangundangan 1 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 02 01 05 07 Penilaian Angka Kredit bagi tenaga fungsional Puskesmas kegiatan peningkatan sarana prasarana aparatur Terselenggaran ya sosialisasi peraturan penilaian angka kredit 12 Bulan a. Tersedianya biaya pemeliharaan 2 unit mobil dinas Kadin dan Sekretaris, 12 unit mobil dinas operasional/ ambulance,terbayarnya HR 7org tenaga pengamanan kantor selama 12 bulan, pemeliharaan Gedung kantor dan gudang farmasi dinkes selama 12 bulan b. Tersediaanya Mobil Ambulance operasional untuk Puskesmas, mebelair, komputer dan laptop untuk dinkes dan pengadaan AC ruang sebanyak 4 unit / PAGU 1,758,595,000 DAU Dipertimbangkan a. Tersedianya biaya pemeliharaan 2 unit mobil dinas Kadin dan Sekretaris, 12 unit mobil dinas operasional/ ambulance,terbayarnya HR 7org tenaga pengamanan kantor selama 12 bulan, pemeliharaan Gedung kantor dan gudang farmasi dinkes selama 12 bulan b. Tersediaanya Mobil Ambulance operasional untuk Puskesmas, mebelair, komputer dan laptop untuk dinkes dan pengadaan AC ruang sebanyak 4 unit / PAGU 1,846,524,750 100% 45,000,000 100% 47,250,000 2 kali 125 Orang 45,000,000 DAU Dipertimbangkan 125 Orang 47,250,000 100% 35,000,000 100% 36,750,000 2 kali 540 Orang 35,000,000 DAU Dipertimbangkan 540 Orang 36,750,000 Masyarakat 100% 793,521,500 100% 833,197,575 1 02 01 16 23 Peningkatan pelayanan Puskesmas (Bantuan Keuangan Propinsi) Meningkatnya pelayanan bagi 12 Bulan 56 Orang 793,521,500 BK Prop. Jatim Dipertimbangkan 56 Orang 833,197,575 Masyarakat 100% 5,075,000,000 100% 9,000,000,000

1 02 01 16 22 Jaminan Daerah Masyarakat 1 02 01 16 30 Jaminan Nasional / BPJS 1 02 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 02 01 22 01 Penanggulangan Demam Berdarah (DBD) Terjaminnya pelayanan bagimasyaraka t misikin yang belum masuk JKN Terwujudnya pemeliharaan dan pelayanan bagi peserta JKN Menurunnya angka kesakitan dan kematian Demam Berdarah (DBD) 1 Tahun a. Terbayarnya klaim pelayanan peserta Jamkesda / SPM di Puskesmas, RS Kabupaten dan Provinsi sebanyak 5.374 peserta b. Jamkesda 24 PKM c. Serta terbayarnya premi PBID 1 Tahun a. Terbayarnya jasa pelayanan, rawat jalan rawat inap, rujukan dan persalinan di PKM bagi peserta JKN sebanyak 415.890 peserta b. pengadaan obat, alkes, AMHP dan dukungan operasional lainnya bagi pelayanan peserta JKN c. monev JKN pada PKM d. pemantauan bagi peserta JKN 24 Puskesmas 1 Tahun Jumlah kasus DBD <55/100.000 pdduk (angka kematian < 1%) 1. Fogging 70 fokus 2. Pengadaan bahan habis pakai 3. Gema pramantik 4. Belanja cetak buku pramantik, kartu jentik, KD UPK 5. Pertemuan monev DBD, PSN sekolah 6. Belanja suku cadang mesin fogging 7. Perjalanan dinas 8. Belanja pakaian kerja petugas fogging 9. / PAGU 5,075,000,000 DAU Penting a. Terbayarnya klaim pelayanan peserta Jamkesda / SPM di Puskesmas, RS Kabupaten dan Provinsi sebanyak 5.800 peserta b. Jamkesda 24 PKM c. Serta terbayarnya premi PBID / PAGU 9,000,000,000 100% 33,100,000,000 100% 35,000,000,000 33,100,000,000 DAU Penting a. Terbayarnya jasa pelayanan, rawat jalan rawat inap, rujukan dan persalinan di PKM bagi peserta JKN sebanyak 450.000 peserta b. pengadaan obat, alkes, AMHP dan dukungan operasional lainnya bagi pelayanan peserta JKN c. monev JKN pada PKM d. pemantauan bagi peserta JKN 35,000,000,000 100% 618,690,000 100% 618,690,000 618,690,000 DAU Penting Jumlah kasus DBD <55/100.000 pdduk (angka kematian < 1%) 1. Fogging 70 fokus 2. Pengadaan bahan habis pakai 3. Gema pramantik 4. Belanja cetak buku pramantik, kartu jentik, KD UPK 5. Pertemuan monev DBD, PSN sekolah 6. Belanja suku cadang mesin fogging 7. Perjalanan dinas 8. Belanja pakaian kerja petugas fogging 9. Gerakan PSN 3M+ 618,690,000

1 02 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 02 01 22 05 Pelayanan Pencegahan, dan Penanggulangan Penyakit Menular Masyarakat 1 02 01 16 26 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatnya hasil kegiatan P2TB, HIV, Kusta, Diare, ISPA Terbentuknya SDM yang berkualitas 24 Puskesmas 1 Tahun CDR > 70% CR >85%, meningkatnya harapan hidup ODHA, Filariasis 100% diobati, Kusta CDR naik, tk cacat < 5%, diare: ditemukan 95%, ISPA: ditemukan 90%, Malaria: API < 1% 1 Tahun 1. Pelatihan PONED sebanyak 12 orang 2. Pelatihan manajemen asphixia sebanyak 60 orang 3. Pelatihan konselor HIV sebanyak 50 orang 4. Pengiriman nakes teladan 5. Peningkatan kapasitas SDM sebanyak 100 orang 6. Binwas nakes 7. Terselenggaranya perizinan nakes 8. Pengiriman diklat jabfung sebanyak 7 orang / PAGU / PAGU 100% 314,236,625 100% 327,706,625 314,236,625 DAU Penting CDR > 70% CR >85%, meningkatnya harapan hidup ODHA, Filariasis 100% diobati, Kusta CDR naik, tk cacat < 5%, diare: ditemukan 95%, ISPA: ditemukan 90%, Malaria: API < 1% 327,706,625 100% 679,894,500 100% 612,910,000 679,894,500 DAU Penting 1 02 01 16 26 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Terbentuknya SDM yang berkualitas 1 Tahun DAU Penting 1. Peningkatan kapasitas SDM sebanyak 100 orang 2. Pelatihan BTLS sebanyak 40 orang 3. Pelatihan penanganan penyakit kusta sebanyak 60 orang 4. Pelatihan pemantauan pertumbuhan balita (gizi) sebanyak 60 orang 5. Binwas nakes 6. Terselenggaranya perizinan nakes 7. Pengiriman diklat jabfung sebanyak 7 orang 612,910,000

/ PAGU / PAGU Masyarakat 100% 16,649,900 100% 18,314,900 1 02 01 16 16 Penyelenggaraan Perijinan, Rekomendasi Sarana Tenaga Masyarakat 1 02 01 16 18 Peningkatan Pelayanan Khusus dan Penunjang Terselenggaran ya pembinaan perijinan dan rekomendasi saran Tercapainya pelayanan 1 02 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 02 01 22 08 Peningkatan Imunisasai Tercapainya UCI Desa, T5 dosis WUS dan BIAS 22 Kecamatan 2 kali 60 orang 16,649,900 DAU Dipertimbangkan 60 orang 18,314,900 100% 19,371,500 100% 21,308,650 24 Puskesmas 7 kali 210 orang 19,371,500 DAU Dipertimbangkan 210 orang 21,308,650 24 Puskesmas 1 Tahun 100% UCI Desa, 95% BIAS, 85% WUS T5 dosis, Mengadakan pertemuan petugas imunisasi puskesmas tiap 3 bulan sekali, Mengadakan supervisi supportif 1 bulan sekali ke posyandu dan puskesmas, mengadakan validasi kohort tiap 3 bulan sekali 100% 50,000,000 100% 50,000,000 50,000,000 DAU Penting 100% UCI Desa, 95% BIAS, 85% WUS T5 dosis, Mengadakan pertemuan petugas imunisasi puskesmas tiap 3 bulan sekali, Mengadakan supervisi supportif 1 bulan sekali ke posyandu dan puskesmas, mengadakan validasi kohort tiap 3 bulan sekali 50,000,000 1 02 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 02 01 22 09 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Masyarakat Tertanggulangi nya KLB deteksi dini PTM, pelayanan CJH serta tertanggulangi 24 Puskesmas 1 Tahun Setiap KLB tertangani dalam 24 jam pertama, terbentuknya posbindu di 24 puskesmas, semua CJH terlayani nya, setiap ada bencana tertanggulangi 100% 60,000,000 100% 60,000,000 60,000,000 DAU Penting Setiap KLB tertangani dalam 24 jam pertama, terbentuknya posbindu di 24 puskesmas, semua CJH terlayani nya, setiap ada bencana tertanggulangi 60,000,000 100% 368,750,000 100% 375,000,000

1 02 01 16 09 Peningkatan Masyarakat Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di 24 puskesmas, Terakreditasiny a 4 puskesmas terpilih di kabupaten Blitar 12 Bulan Terlaksanannya pertemuan dengan peserta berjumlah 290 orang, Mendapat ATK 290 buah, Sepanduk 4, Foto copy 3773 lembar, Makmin 282 dos, perjalanan dinas dalam dan luar daerah 4x, Terlaksanannya Akreditasi 4 puskesmas terpilih di kabupaten Blitar. / PAGU 368,750,000 DAU Dipertimbangkan Terlaksanannya pertemuan dengan peserta berjumlah 290 orang, Mendapat ATK 290 buah, Sepanduk 4, Foto copy 3773 lembar, Makmin 282 dos, perjalanan dinas dalam dan luar daerah 4x, Terlaksanannya Akreditasi 4 puskesmas terpilih di kabupaten Blitar. / PAGU 375,000,000 Masyarakat 1 02 01 16 09 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Masyarakat 1 02 01 16 09 Peningkatan Pelayanan Remaja 1 02 01 30 Program Peningkatan Pelayanan Terpenuhinya operasional Puskesmas Terfasilitasi dan terlayaninya remaja 24 Puskesmas 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas, diantaranya: Pembelian ATK, Foto Copy, Makmin, Tabung Gas, Bahan Pembersih, Oksigen, Cetak. Pembayaran untuk teknis K2 dan non K2. Pembayaran listrik, air, telepon. Biaya perdin untuk 24 Puskesmas. 24 Puskesmas dan 1 Tahun 7x pertemuan/rapat evaluasi program, 6x pemantauan pasca skreening, 6x pemantauan Puskesmas PKPR, terlaksananya pengadaan cetak buku KARA ( Anak dan remaja Awal) dan Kesrem ( Remaja) 100% 1,600,000,000 100% 1,650,000,000 1,600,000,000 DAU Dipertimbangkan Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas, diantaranya: Pembelian ATK, Foto Copy, Makmin, Tabung Gas, Bahan Pembersih, Oksigen, Cetak. Pembayaran untuk teknis K2 dan non K2. Pembayaran listrik, air, telepon. Biaya perdin untuk 24 Puskesmas. 1,650,000,000 100% 55,000,000 100% 60,500,000 55,000,000 DAU Dipertimbangkan 8x pertemuan/rapat evaluasi program, 6x pemantauan pasca skreening, 6x pemantauan Puskesmas PKPR, terlaksananya pengadaan cetak buku KARA ( Anak dan remaja Awal) dan Kesrem ( Remaja) 60,500,000 100% 55,000,000 100% 60,500,000

1 02 01 30 01 Peningkatan Pelayanan Remaja Terfasilitasi dan terlayaninya lansia 24 Puskesmas dan 1 Tahun 5x pertemuan, 1x lomba posyandu lansia sehat, 12x pembinaan posyandu lansia, dan terlaksananya pengadaaan cetak KMS lansia / PAGU 55,000,000 DAU Dipertimbangkan 6x pertemuan, 1x lomba posyandu lansia sehat, 12x pembinaan posyandu lansia, dan terlaksananya pengadaaan cetak KMS lansia / PAGU 60,500,000 Masyarakat 1 02 01 16 19 Peningkatan Kualitas Pelayanan Ibu, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah Masyarakat 1 02 01 16 20 Peningkatan Mutu Reproduksi dan Keluarga Berencana Terfasilitasi dan terlayaninya ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah Terfasilitasi dan terlayaninya reproduksi dan KB bagi PUS 24 Puskesmas dan 1 Tahun 8x pertemuan program ibu, bayi dan anak balita dengan makmin, ATK dan foto copy serta pengadaan buku KIA sebanyak 19900 buku dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi di 24 puskesmas 24 Puskesmas 1 Tahun 4x pertemuan program reproduksi dan KB, pembinaan program KB kespro di 24 puskesmas 100% 300,120,000 100% 475,000,000 300,120,000 DAU Dipertimbangkan Terfasilitasinya kebutuhan program ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah di 24 puskesmas 475,000,000 100% 22,000,000 100% 25,000,000 22,000,000 DAU Dipertimbangkan 4x pertemuan program reproduksi dan KB, pembinaan program KB kespro di 24 puskesmas Masyarakat 100% 3,509,777,860 100% 3,509,777,860 25,000,000 1 02 01 16 14 Penyelengaraan Penyehatan Lingkungan penyelenggara an penyehatan lingkungan 24 Puskesmas 1 Tahun a. Terawasinya tempattempat umum (TTU) di wilayah Kabupaten Blitar sebanyak 60 TTU antara lain terminal, setasiun, tempat ibadah, pasar, sekolah b. Terlatihnya kader kesling di semua wilayah Puskesmas sebanyak 248 kader 8,605,000 DAU Penting a. Terawasinya tempattempat umum (TTU) di wilayah Kabupaten Blitar sebanyak 60 TTU antara lain terminal, setasiun, tempat ibadah, pasar, sekolah 138,192,500 DAU Penting b. Terlatihnya kader kesling di semua wilayah Puskesmas sebanyak 248 kader 8,605,000 138,192,500

/ PAGU / PAGU c. Terpantaunya 60 depot air minum yang memenuhi syarat di wilayah Kabupaten Blitar 8,605,000 DAU Penting c. Terpantaunya 60 depot air minum yang memenuhi syarat di wilayah Kabupaten Blitar 8,605,000 d. kegiatan pemicuan di wilayah Kabupaten Blitar di 32 Komunitas e. study EHRA di wilayah Kabupaten Blitar sebanyak 248 desa masing-masing desa 40 responden 35,657,600 DAU Penting c. kegiatan pemicuan di wilayah Kabupaten Blitar di 32 Komunitas 318,717,760 DAU Penting e. study EHRA di wilayah Kabupaten Blitar sebanyak 248 desa masing-masing desa 40 responden 35,657,600 318,717,760 1 02 01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1 02 01 17 02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 1 02 01 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan 1 02 01 31 01 Pengawasan Keamanan dan Makanan Hasil Industri Terawasinya keamanan pangan dan bahan berbahaya Terawasinya keamanan dan makanan hasil industri f. jambanisasi untuk KK miskin di 450 wilayah Kabupaten Blitar 24 Puskesmas 1 Tahun Terawasinya 150 toko, grosir, swalayan, pasar, yang menjual makanan dan obat di wilayah Kabupaten Blitar 24 Puskesmas 1 Tahun a. Terbinanya 25 produsen krupuk di wilayah Kabupaten Blitar 3,000,000,000 DAU Penting f. jambanisasi untuk KK miskin di 450 wilayah Kabupaten Blitar 3,000,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 150,000,000 DAU Penting Terawasinya 150 toko, grosir, swalayan, pasar, yang menjual makanan dan obat di wilayah Kabupaten Blitar 150,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 6,477,500 DAU Penting a. Terbinanya 25 produsen krupuk di wilayah Kabupaten Blitar 6,477,500 b. Terbinanya 70 industri rumah tangga terdaftar di Kabupaten Blitar 804,975,000 DAU Penting b. Terbinanya 70 industri rumah tangga terdaftar di Kabupaten Blitar 804,975,000 1 02 01 19 Program Promosi dan Pemberdayaan c. Terbinanya 24 kantin sekolah di Kabupaten Blitar 13,025,000 DAU Penting c. Terbinanya 24 kantin sekolah di Kabupaten Blitar 13,025,000 100% 700,997,000 100% 700,997,000

1 02 01 19 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Perubahan perilaku/pola hidup sehat 1 Tahun a. Tersedianya ATK untuk pertemuan kegiatan SBH, PHBS, Pemilihan pangkalan SBH, Pelatihan kader posyandu, Kegiatan kantor dan Foto copy / PAGU 700,997,000 DAU Dipertimbangkan a. Tersedianya ATK untuk pertemuan kegiatan SBH, PHBS, Pemilihan pangkalan SBH, Pelatihan kader posyandu, Kegiatan kantor dan Foto copy / PAGU 700,997,000 b. Pengadaan bingkai poster, umbul-umbul, roll benner dan sepanduk, cetak poster dan leaflet c. Tersedianya makmin rapat, tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah, tersedianya hadiah lomba, tersedianya transport pertemuan b. Pengadaan bingkai poster, umbul-umbul, roll benner dan sepanduk, cetak poster dan leaflet c. Tersedianya makmin rapat, tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah, tersedianya hadiah lomba, tersedianya transport pertemuan 1 02 01 19 Program Promosi dan Pemberdayaan 1 02 01 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Perubahan perilaku/pola hidup bersih dan sehat 1 Tahun a. Tersedianya ATK untuk pertemuan Promkes, Pemilihan kader pendamping ibu hamil, Pendamping TP, materai dan foto copy 100% 4,435,272,000 100% 4,435,272,000 4,435,272,000 DAU Dipertimbangkan a. Tersedianya ATK untuk pertemuan Promkes, Pemilihan kader pendamping ibu hamil, Pendamping TP, materai dan foto copy 4,435,272,000 b. Tersedianya biaya instruktur, sewa kendaraan dan pakaian olahraga, dan sewa kostum untuk kader c. Tercukupinya kebutuhan makmin rapat b. Tersedianya biaya instruktur, sewa kendaraan dan pakaian olahraga, dan sewa kostum untuk kader c. Tercukupinya kebutuhan makmin rapat d. Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah, tersedianya hadiah lomba, dan tersedianya transport kader posyandu, bumil, seleksi kader, taman posyandu d. Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah, tersedianya hadiah lomba, dan tersedianya transport kader posyandu, bumil, seleksi kader, taman posyandu

1 02 01 19 Program Promosi 1 02 01 19 09 dan Pemberdayaan Lomba Posyandu Tercapainya perilaku masyarakat hidup sehat 1 02 01 19 Program Promosi 1 02 01 19 10 dan Pemberdayaan Lomba Taman Posyandu Terpadunya kegiatan di taman posyandu 1 Tahun a. Tersedianya ATK dan foto copy, Tersedianya biaya perjalanan dinas, Tersedianya biaya sewa kendaraan, Tersedianya hadiah lomba 1 Tahun a. Terselenggaranya pengadaan alat permainan edukatif (APE) dan foto copy, Tersedianya makmin pertemuan, Tersedianya biaya perjalanan dinas, Terbayarnya transport / PAGU / PAGU 100% 41,202,000 100% 41,202,000 41,202,000 DAU Dipertimbangkan a. Tersedianya ATK dan foto copy, Tersedianya biaya perjalanan dinas, Tersedianya biaya sewa kendaraan, Tersedianya hadiah lomba 41,202,000 100% 61,605,000 100% 61,605,000 61,605,000 DAU Dipertimbangkan a. Terselenggaranya pengadaan alat permainan edukatif (APE) dan foto copy, Tersedianya makmin pertemuan, Tersedianya biaya perjalanan dinas, Terbayarnya transport 61,605,000 1 02 01 19 Program Promosi dan 1 02 01 19 11 Pengembangan Taman Posyandu (BK) 1 02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terselenggaran ya pemantapan kegiatan di taman posyandu 1 Tahun a. Tersedianya biaya ATK dan pendukung TP, Linsek Linpro pendamping TP, Refresing kader 100% 176,373,000 100% 176,373,000 b. Tersedianya dana untuk pengadaan papan nama, leaflet, lembar balik dan banner, pengadaan buku juknis TP c. Tersedianya dana makmin dan sewa gedung, Tersedianya biaya perjalanan dinas, Tersedianya biaya transport pertemuan 176,373,000 DAU Dipertimbangkan a. Tersedianya biaya ATK dan pendukung TP, Linsek Linpro pendamping TP, Refresing kader b. Tersedianya dana untuk pengadaan papan nama, leaflet, lembar balik dan banner, pengadaan buku juknis TP c. Tersedianya dana makmin dan sewa gedung, Tersedianya biaya perjalanan dinas, Tersedianya biaya transport pertemuan 176,373,000 100% 50,000,000 100% 60,000,000

1 02 01 06 07 Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan Terselenggaran ya monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Tahun Terhimpunnya buku profil, Laporan SPM secara berkala tiga bulanan, Buku sasaran penduduk, Buku RKA, Buku DPA, Buku RKAP / PAGU 50,000,000 Terhimpunnya buku profil, Laporan SPM secara berkala tiga bulanan, Buku sasaran penduduk, Buku RKA, Buku DPA, Buku RKAP / PAGU 60,000,000 1 02 01 23 Program Standarisasi Pelayanan 100% 50,000,000 100% 55,000,000 1 02 01 23 03 Kegiatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Terselenggaran ya pembangunan dan pemutakhiran 1 Tahun Terbangunnya jaringan LAN di puskesmas pengembangan dan terselenggarakannya monev jaringan online 50,000,000 Terbangunnya jaringan LAN di puskesmas pengembangan dan terselenggarakannya monev jaringan online 1 02 01 23 Program Standarisasi Pelayanan 100% 350,000,000 100% 360,000,000 1 02 01 23 11 Kegiatan Publikasi Program Kegiatan Bidang Media Terpublikasiny a program kegiatan bidang 1 Tahun Terpublikasinya program kegiatan bidang di media masa baik cetak (surat kabra), dan elektronik (televisi dan radio) 350,000,000 Terpublikasinya program kegiatan bidang di media masa baik cetak (surat kabra), dan elektronik (televisi dan radio) 55,000,000 360,000,000 1 02 01 23 Program Standarisasi Pelayanan 100% 300,000,000 100% 330,000,000 1 02 01 23 12 Pertemuan Koordinasi Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KIIS) Program Daerah 1 02 01 23 Program Standarisasi Pelayanan 1 02 01 23 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pertemuan koordinasi (KIIS) lintas sektor, pemangku kebijakan dari eksekutif dan legislatif a. monitoring pelaksanaan 1 Tahun Tersusunnya rumusan rencana program dan kegiatan bidang Tahun 2016 yang bersifat sinergitas dan terintegrasi antara pemangku kepentingan (Puskesmas) dan pemangku kebijakan ( ) dan terkait bersama DPRD 300,000,000 DAU Prioritas Tersusunnya rumusan rencana program dan kegiatan bidang Tahun 2017 yang bersifat sinergitas dan terintegrasi antara pemangku kepentingan (Puskesmas) dan pemangku kebijakan ( ) dan terkait bersama DPRD 330,000,000 100% 62,391,000 100% 70,000,000 1 Tahun a. 72 kunjungan 62,391,000 DAU Dipertimbangkan a. 72 kunjungan 70,000,000

/ PAGU / PAGU b. Adanya evaluasi kinerja pada dan 24 puskesmas b. 72 kunjungan b. 72 kunjungan 1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan 1 02 01 15 01 Pengadaan obat dan Perbekalan c. Adanya perencanaan program berupa RPJMD, d. Adanya laporan penilaian kinerja dan pertanggungja waban e. Terselenggaran Tersedianya obat dan perbekalan dalam jumlah dan jenis yang mencukupi, bermutu dan terjangkau c. 30 buku c. 30 buku d. 20 buku d. 20 buku b. 72 pertemuan b. 72 pertemuan 1 Tahun Tersedianya reagen laboratorium di Puskesmas yang berupa reagen alat hematology analyzer yaitu Poch D, Poch L, Cell Clean, Quality Control, Diluent dan Lyse untuk 15 Puskesmas. Ketersediaan reagen untuk tes HIV I, HIV II, dan HIV III untuk 10.000 orang. Ketersediaan alat pemeriksaan kadar Hb untuk ibu hamil berupa Cuvet Hb sejumlah 74.400 orang. 100% 3,118,582,250 100% 3,118,582,250 3,000,000,000 DAK & DAU Penting Tersedianya reagen laboratorium di Puskesmas yang berupa reagen alat hematology analyzer yaitu Poch D, Poch L, Cell Clean, Quality Control, Diluent dan Lyse untuk 15 Puskesmas. Ketersediaan reagen untuk tes HIV I, HIV II, dan HIV III untuk 10.000 orang. Ketersediaan alat pemeriksaan kadar Hb untuk ibu hamil berupa Cuvet Hb sejumlah 74.400 orang. 3,000,000,000 1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan 100% 19,883,500 100% 19,883,500

1 02 01 15 04 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit Terselenggaran ya Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit 1 Tahun Monev Penggunaan Obat dan Perbekalannya terdiri dari 24 Puskesmas dan Jaringannya yang diadakan 2 kali dalam setahun. Repacking Obat yang tujuannya menjaga mutu dan kualitas obat dalam pendistribusian ke Puskesmas serta meningkatkan kualitas Pelayanan Masyarakat dalam bidang kebutuhan obat / PAGU 19,883,500 DAU Penting Monev Penggunaan Obat dan Perbekalannya terdiri dari 24 Puskesmas dan Jaringannya yang diadakan 2 kali dalam setahun. Repacking Obat yang tujuannya menjaga mutu dan kualitas obat dalam pendistribusian ke Puskesmas serta meningkatkan kualitas Pelayanan Masyarakat dalam bidang kebutuhan obat / PAGU 19,883,500 1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan 1 02 01 15 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan (DAK dan Pendamping DAK) Tersedianya bahan pakai habis dan reagen laborat dalam jumlah dan jenis yang mencukupi 1 Tahun Tersedianya sarana pengolahan data pengelolaan obat. Tersedianya sarana penyimpanan obat. Tersedianya sarana keamanan instalasi farmasi (alarm kebakaran) 1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan 100% 1,391,446,000 100% 98,698,750 100% 98,698,750 98,698,750 DAU Penting Tersedianya sarana pengolahan data pengelolaan obat. Tersedianya sarana penyimpanan obat. Tersedianya sarana keamanan instalasi farmasi (alarm kebakaran) 98,698,750 1 02 01 15 07 Pengadaan Obat dan Perbekalannya Tersedianya obat, obat bahan gigi, reagendan perbekalan 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai di Puskesmas dan jaringannya serta meningkatkan derajat masyarakat 1,391,446,000 DAU Masyarakat 100% 2,537,900,000 100% 2,550,000,000

1 02 01 16 07 Pelayanan Kefarmasian dan Alat 1. Terbinanya fasilitas pemerintah dan swasta (apotik, toko jamu, toko obat) 2. Terpeliharanya alat di Puskesmas 1 Tahun Terselenggaranya pembinaan untuk 70 pengelola apotek yang diadakan dua kali dalam setahun. Terselenggaranya pembinaan untuk 24 pengelola obat puskesmas yang diadakan sekali dalam setahun. Terselenggaranya pembinaan untuk 24 pengelola toko jamu yang diadakan sekali dalam setahun. Terselenggaranya kegiatan penanggulangan masalah narkoba serta monitoring dan evaluasi nya yang diadakan tujuh kali dalam setahun. Terselenggaranya kegiatan perbaikan maupun kalibrasi alat yang dipergunakan di puskesmas dan jaringannya. Terpenuhinya kebutuhan alat di 24 puskesmas dan jaringannya. / PAGU 2,537,900,000 DAU Penting Terselenggaranya pembinaan untuk 70 pengelola apotek yang diadakan dua kali dalam setahun. Terselenggaranya pembinaan untuk 24 pengelola obat puskesmas yang diadakan sekali dalam setahun. Terselenggaranya pembinaan untuk 24 pengelola toko jamu yang diadakan sekali dalam setahun. Terselenggaranya kegiatan penanggulangan masalah narkoba serta monitoring dan evaluasi nya yang diadakan tujuh kali dalam setahun. Terselenggaranya kegiatan perbaikan maupun kalibrasi alat yang dipergunakan di puskesmas dan jaringannya. Terpenuhinya kebutuhan alat di 24 puskesmas dan jaringannya. / PAGU 2,550,000,000 Masyarakat 100% 85,500,000 100% 95,500,000 1 02 01 16 55 Pelayanan Laboratorium kegiatan pelayanan laboratorium Labkesda 12 bulan a. Terkirimnya 700 surat, 50 br, meterai, belanja alat tulis selama 12 bulan, belanja alat kebersihan, belanja alat listrik dan elektronik, belanja cetak dan fotocopy (3000 lb), HVS 70 gram 20 rim 85,500,000 DAU Dipertimbangkan a. Terkirimnya 800 surat, 50 br, meterai, belanja alat tulis selama 12 bulan, belanja alat kebersihan, belanja alat listrik dan elektronik, belanja cetak dan fotocopy (3000 lb), HVS 70 gram 25 rim 95,500,000

b. Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi 2 eselon IV dan staf selama 12 bulan c. Tersedianya biaya pemeliharaan alat-alat kantor selama 12 bulan / PAGU DAU Dipertimbangkan b. Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi 2 eselon IV dan staf selama 12 bulan DAU Dipertimbangkan c. Tersedianya biaya pemeliharaan alat-alat kantor selama 12 bulan / PAGU Masyarakat 100% 1,150,000,000 100% 150,000,000 1 02 01 16 55 Pelayanan Laboratorium Masyarakat 1 02 01 16 55 Pelayanan Laboratorium kegiatan pelayanan laboratorium kegiatan pelayanan laboratorium Labkesda 12 bulan a. Tersedianya biaya pengadaan lahan perkantoran labkesda ± 486 m2 dengan lokasi di Kecamatan Kanigoro b. Pengadaan mebelair perkantoran, 3 meja kerja, 3 kursi kerja, 2 kursi tunggu (kursi bandara), 1 sofa, 4 rak sample, 4 rak reagen c. Pengadaan kendaraan operasional lapangan Labkesda Labkesda 12 bulan a. Pengadaan reagen laboratorium, reagen mikrobiologi, reagen kimia, reagen makmin, reagen kimia klinik b. Pengadaan alkes laboratorium hematologi analiser, Cholinesterase testing sistem, Microbiologi food detection kit, food security kit 850,000,000 DAU Dipertimbangkan 100,000,000 DAU Dipertimbangkan a. Pengadaan mebelair perkantoran, 3 meja kerja, 3 kursi kerja, 2 kursi tunggu (kursi bandara), 1 sofa, 4 rak sample, 4 rak reagen 200,000,000 DAU Penting 150,000,000 100% 600,000,000 100% 630,000,000 50,000,000 DAU Penting a. Pengadaan reagen laboratorium, reagen mikrobiologi, reagen kimia, reagen makmin, reagen kimia klinik 550,000,000 DAU Penting b. Pengadaan alkes laboratorium Cholinesterase testing sistem, Microbiologi food detection kit, food security kit 80,000,000 550,000,000 1 02 01 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu 100% 4,200,000,000 100% 4,200,000,000

1 02 01 25 01 Pembangunan dan Rehab Puskesmas, Pustu, poskesdes dan Jaringannya 1 02 01 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu 1 02 01 25 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusling 1 02 01 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu 1 02 01 25 14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas 1 02 01 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu pembangunan dan rehab Puskesmas / Pustu dan Jaringannya Terpenuhinya sarana operasional rujukan / Pusling pada Terwujudnya lingkungan puskesmas yang bersih dan nyaman 1 Tahun Rehab IRNA PKM Binangun, Pembangunan pustu Plumbangan Doko, Pustu Bendosewu Talun, Pustu Resapombo Doko, Pembangunan Rumdin PKM Margomulyo, Rehab Rumdin dokter dan paramedis PKM Boro, Rehab PKM Bacem, Rehab Rumdin dokter gigi PKM Wlingi 3 bulan Terpenuhinya sarana operasional rujukan / Pusling pada PKM Garum dan Kanigoro 1 Tahun pemeliharaan rutin puskesmas (pembenahan dan pengecatan) pada Puskesmas Wonodadi, Udanawu, Kesamben / PAGU 4,200,000,000 DAK Prioritas pembangunan: 1 unit puskesmas, 3 unit pustu, 1 unit Rumdin puskesmas. rehab sedang / berat: 1 IRNA puskesmas, 2 Rumdin dokter puskesmas, 1 unit puskesmas / PAGU 4,200,000,000 100% 1,200,000,000 100% 1,200,000,000 1,200,000,000 DAK Prioritas Terpenuhinya sarana operasional rujukan / Pusling pada 2 puskesmas non perawatan 1,200,000,000 100% 450,000,000 100% 450,000,000 450,000,000 DAU Prioritas pemeliharaan rutin puskesmas (pembenahan dan pengecatan) pada 2 unit puskesmas dan 2 unit Rumah dinas 450,000,000 100% 5,404,000,000 100% 6,000,000,000

1 02 01 25 26 Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas, Pustu dan Jaringannya 1 02 01 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu 1 02 01 25 29 Pembangunan Puskesmas, Pustu dan Jaringannya Terwujudnya puskesmas / pustu yang layak dan sesuai standart Terwujudnya Puskesmas / Pustu / Poskesdes dan jaringannya yang layak dan sesuai standart 1 Tahun rehab gedung pelayanan PKM Gandusari, Ruang Pelayanan / UGD PKM Sanankulon, Rehab Pustu Kedungwungu Binangun, Rehab Pustu Kendalrejo Talun, Rehab Pustu Salam Wonodadi, Rehab Pustu Kaulon Sutojayan, Rehab Pustu Slorok Garum, Rehab Pustu Jiwut Nglegok, Rehab Pustu Ngeni Wonotirto, Rehab Rumdin dokter PKM Sutojayan 1 Tahun Pembangunan PKM Talun, Pustu Serang Panggungrejo, Pohgajih Selorejo, Sukoreno Gandusari, Pembangunan Pagar PKM Gandusari, PKM Binangun, Pustu Sumber Sanankulon, Pembangunan R. Pertemuan PKM Wates, PKM Doko, Pembangunan Pagar dan Paving PKM Srengat, Pembangunan Poskesdes Dandong Srengat / PAGU 5,404,000,000 DAU Prioritas rehab gedung pelayanan PKM Gandusari, Ruang Pelayanan / UGD PKM Sanankulon, Rehab Pustu Kedungwungu Binangun, Rehab Pustu Kendalrejo Talun, Rehab Pustu Salam Wonodadi, Rehab Pustu Kaulon Sutojayan, Rehab Pustu Slorok Garum, Rehab Pustu Jiwut Nglegok, Rehab Pustu Ngeni Wonotirto, Rehab Rumdin dokter PKM Sutojayan / PAGU 6,000,000,000 100% 8,145,000,000 100% 7,000,000,000 7,525,000,000 DAU Prioritas Pembangunan: 1 unit puskesmas, 3 unit pustu, 2 pagar puskesmas, 1 pagar pustu, 2 ruang pertemuan puskesmas, 1 pagar dan paving puskesmas, 1 unit poskesdes 7,000,000,000 1 02 01 25 29 Pembangunan Labkesda Tersedianya bangunan labkesda 1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 12 bulan Pembangunan labkesda 620,000,000 DAU Penting 100% 4,831,650,000 100% 5,657,547,800

1 02 01 20 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan zat Gizi Mikro lainnya kegiatan perbaikan gizi di masyarakat 1 Tahun a. Balita gizi buruk sebanyak 117 kasus memperoleh PMT-P, Balita 6-11 bulan gakin sebanyak 1325 kasus memperoleh MP-ASI, Balita 12-24 bulan gakin sebanyak 2248 kasus memperoleh MP- ASI, Ibu hamil KEK sebanyak 145 kasus memperoleh PMT-P / PAGU 4,831,650,000 DAU Prioritas a. Balita gizi buruk sebanyak 117 kasus memperoleh PMT-P, Balita 6-11 bulan gakin sebanyak 1325 kasus memperoleh MP-ASI, Balita 12-24 bulan gakin sebanyak 2248 kasus memperoleh MP-ASI, Ibu hamil KEK sebanyak 145 kasus memperoleh PMT-P / PAGU 5,657,547,800 89,571,382,385 93,792,580,410