PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan : H SETYO WIBOWO,S.Sos,M.Si : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : Dra. SRI ARDININGSIH,MM Jabatan : Pj. Bupati Boyolali Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi Boyolali, Januari 2016 Pihak Kedua Pihak Pertama Dra. SRI ARDININGSIH,MM H SETYO WIBOWO,S.Sos,M.Si Pembina Utama Muda NIP19640911 198503 1 011
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 UNIT KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 2 3 5 Jumlah Organisasi P3A/GP3A 1 GP3A 1 Terpeliharanya pasokan air untuk pertanian dan semakin memadainya infrastruktur (fisik dan non fisik) di sektor pertanian Jumlah dokumen P3A/GP3A Jumlah dokumen Perbup terkait tentang kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan Jumlah dokumen penyusunan RTBL sebagai lanjutan Rencana Aksi Kota Pusaka(RAKP) kawasan wisata pengging Jumlah paket terwujudnya penyelenggaraan tata ruang yang baik 1 paket 2 Meningkatnya pengendalian tata ruang Jumlah dokumen PK Perda RTRW Jumlah proposal terlaksananya koordinasi insfrastruktur terpadu yang mendukung pengentasan kemiskinan,ekonomi,sosial,lingkungan. 15 proposal Jumlah dokumen terminal Boyolalidan terpetakan wilayah rawan bencana gerakan tanah di Kec.Simo,Sambi Jumlah dokumen terkait studi pertambangan (Kec.Musuk dan Kec.Cepogo) 3 Meningkatnya Prasarana dan Permukiman yang memadai Prosentase terkoordinasinya kegiatan PPIP 100%/12 bln 4 Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan Jumlah Dokumen Kelayakan Kawasan industri Jumlah personil meningkatnya kapasitas SDM unsur pelaksana Bappeda Jumlah dokumen perencanaan jangka menengah sesuai regulasi Jumlah dokumen perencanaan tahunan sesuai dengan regulasi 15 orang Jumlah dokumen Laporan evaluasi 20 dok
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA pembangunan, Laporan evaluasi RPJMD 2015, Pemeliharaan aplikasi pelaporan, Aplikasi evaluasi RKPD, Aplikasi evaluasi RPJMD, Laporan bulanan dan truwulanan, Laporan Monev, Buku sebaran alokasi kegiatan. Jumlah dokumen rentra dan renja SKPD Jumlah SKPD yang terfasilitasi renstra Jumlah dokumen KUA dan PPAS perubahan 2016 dan 2017 Jumlah dokumen RKA SKPD dengan KUA PPAS Terkoordinasikannya pelaksanaan kegiatan pamsimas/sanitasi Jumlah dokumen Buku Indeks Pembangunan Manusia Jumlah paket aplikasi SIPD online Jumlah dokumen Nilai Tukar Petani 3 dok 49 SKPD 4 dok 49 SKPD 1 paket Jumlah dokumen data profil daerah (SIPD) Kab. Boyolali dan data profil sebaran kecamatan Jumlah dokumen buku BDA dan KDA Kab. Boyolali tahun 2015 Jumlah dokumen informasi PDRB Kab. Boyolali Jumlah dokumen tentang informasi perubahan harga kebutuhan pokok Tersusunnya, terkelolanya dan terapdatenya web Bappeda 4 dok 5 Semakin meningkatnya kerjasama kemitraan antara Kabupaten Boyolali dengan Pemerintah Pusat / Provinsi / Kota / Kabupaten lainnya maupun dengan institusi lain seperti Perguruan Tinggi dan LSM Jumlah paket meningkatnya pemahaman/ketrampilan peserta Workshop/pelatihan. Prosentase terkoordinasinya sistem perencanaan di 2 paket Jumlah dokumen Indikator Ekonomi dan Statistik industri daerah Kabupaten boyolali 6 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan per kapita serta Meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang disertai dengan terciptanya lapangan kerja produktif Terkoordinasikannya dan tersinergitasnya pembangunan ekonomi daerah. Terkoordinasikannya forum pengembangan ekonomi wilayah Subosukawonosraten dan Fedep. Terfasilitasinya hibah program pengembangan wilayah terpadu berkelanjutan dari SNV Nederlad 1 tahun
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Terkoordinasinya kegiatan pendampingan program pemberdayaan masyarakat Jumlah penanganan lahan kritis berbasis pemberdayaan Masyarakat 3 kec.36 Ha 7 Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat serta Meningkatnya perluasan akses pendidikan dalam masyarakat 8 Meningkatnya ketersediaan, hasil guna, dan daya guna sumber daya iptek, serta terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas 9 Menurunnya dan terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan hidup Jumlah dokumen terkoordinasikannya pelaksanaan pendidikan untuk semua (PUS) pada masing-masing satuan kerja Terkoordinasikannya kegiatan perencanaan bidang sosial budaya dan peningkatan kinerja kelembagaan TKPK dalam rangka penanggulangan kemiskinan Jumlah dokumen laporan pengawasan kinerja tim Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) Terwujudnya koordinasi pengarusutamaan gender Jumlah dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Inventor pemenang lomba krenova Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 2 inventor NO PROGRAM ANGGARAN(Rp) KET 1 Program pelayanan atministrasi : 784.850.000 perkantoran 2 Program peningkatan sarana dan : 61.060.000 prasarana aparatur 3 Program peningkatan pengembangan : 18.400.000 sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4 Program pengembangan data /informasi : 286.994.000 5 Program pengembangan data /informasi : 155.502.000 /statistik daerah 6 Program Perencanaan Tata Ruang : 426.900.000 7 Program kerja sama pembangunan : 174.139.000 8 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup : 62.772.000
9 Program penguatan kelembagaan : 54.800.000 pengarusutamaan gender dan anak 10 Program Rehabilitasi hutan dan lahan : 85.000.000 11 Program Pengendalian Pemanfaatan : 100.640.000 Ruang 12 Program Peningkatan dan Pengembangan : 27.110.000 Pengelolaan Keuangan Daerah 13 Program Pembinaan dan Fasilitasi : 113.680.000 Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 14 Program Perencanaan Pengembangan : 78.850.000 Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 15 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar : 158.800.000 Program Peningkatan Kapasitas : 96.225.000 16 Kelembagaan perencanaan Pembangunan Daerah 17 Program Perbaikan Gizi Masyarakat : 40.000.000 18 Program Perencanaan Pembangunan : 970.538.000 Daerah 19 Program Perencanaan Pembangunan : 246.000.000 Ekonomi 20 Program Optimalisasi Pemanfaatan : 84.910.000 Teknologi Informasi 21 Program perencanaan Sosial Budaya : 342.000.000 22 Program Pengembangan dan Pengelolaan : 42.000.000 Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 23 Program Pengembangan Kinerja : 59.840.000 Pengelolaan Air minum dan Air limbah 24 Program Pengembangan Wilayah Strategis : 114.290.000 dan Cepat Tumbuh 25 Program Pembangunan Insfrastruktur : 40.200.000 Perdesaan 26 Program Pembangunan Daerah Terpadu : 210.000.000 : Boyolali, Januari 2016 Pj.BUPATI BOYOLALI KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOYOLALI Dra. SRI ARDININGSIH,MM H SETYO WIBOWO,S.Sos,M.Si Pembina Utama Muda NIP19640911 198503 1 011