DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

dokumen-dokumen yang mirip
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

URAIAN sebelum perubahan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015


DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Gizi dan PSM 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan KB 3. Seksi Promosi Kesehatan

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1 02 DINAS KESEHATAN

RENCANA UMUM PENGADAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 800 /56/ Dinkes/1/ 2014 TANGGAL : Desember 2013

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

IKHTISAR EKSEKUTIF RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2017

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Dana. Jasa Lainnya 1 Paket Rp ,00 APBD awal: akhir:

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Uraian. Kode Jumlah. Target Kinerja Brg & Jasa

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

RENCANA KINERJA TAHUNAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

LOKASI KEGIATAN PENGADAAN PEKERJAAN. NILAI (Rp) VOLUME LAINNYA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan

RENCANA AKSI TAHUN 2017

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2011 NOMOR : 01/PPBJ-DISKES/2011

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH)

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

Transkripsi:

Urusan Pemerintahan Organisasi DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 201 1.02 Kesehatan 1.02.01 Dinas Kesehatan FORMULIR DPA - SKPD 2.2 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH JUMLAH 1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0.00 7,23,18,045.00 200,000.00 7,23,38,045.00 1.02.01.01 Penyediaan jasa surat 0.00 5,390,000.00 0.00 5,390,000.00 menyurat 1.02.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0.00 5,390,000.00 0.00 5,390,000.00 1.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, 0.00 207,000,000.00 0.00 207,000,000.00 sumber daya air dan listrik 1.02.01.02.001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 207,000,000.00 0.00 207,000,000.00 1.02.01.0 0.00 31,200,000.00 0.00 31,200,000.00 1.02.01.0.001 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 31,200,000.00 0.00 31,200,000.00 1.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan 0.00 48,025,545.00 0.00 48,025,545.00 kantor 1.02.01.08.001 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 48,025,545.00 0.00 48,025,545.00 1.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 119,18,300.00 0.00 119,18,300.00 1.02.01.10.001 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 5,231,500.00 0.00 5,231,500.00 1.02.01.10.002 Penyediaan alat tulis kantor (Pelayanan) 0.00 3,38,800.00 0.00 3,38,800.00 1.02.01.11 Penyediaan barang cetakan 0.00 19,802,500.00 0.00 19,802,500.00 dan penggandaan 1.02.01.11.001 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 19,802,500.00 0.00 19,802,500.00 1.02.01.12 0.00 5,032,500.00 0.00 5,032,500.00 1.02.01.12.001 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 5,032,500.00 0.00 5,032,500.00 1.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan 0.00,540,000.00 200,000.00,740,000.00 dan peraturan perundangundangan 1.02.01.15.001 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 0.00,540,000.00 200,000.00,740,000.00 1.02.01.17 Penyediaan makanan dan 0.00 18,200,000.00 0.00 18,200,000.00 minuman 1.02.01.17.001 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 18,200,000.00 0.00 18,200,000.00 1.02.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan 0.00 352,55,000.00 0.00 352,55,000.00 konsultasi ke luar daerah 1.02.01.18.001 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 0.00 352,55,000.00 0.00 352,55,000.00 1.02.01.19 0.00,230,844,000.00 0.00,230,844,000.00 1.02.01.19.001 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 0.00,230,844,000.00 0.00,230,844,000.00 1.02.01.22 Peringatan Hari Besar 0.00 28,450,000.00 0.00 28,450,000.00 Nasional 1.02.01.22.001 Peringatan Hari Besar Nasional 0.00 28,450,000.00 0.00 28,450,000.00 1.02.01.28 Pameran Pembangunan 0.00 23,11,400.00 0.00 23,11,400.00 1.02.01.28.001 Pameran Pembangunan 0.00 23,11,400.00 0.00 23,11,400.00 1.02.01.31 Rapat Koordinasi dan 0.00 238,917,000.00 0.00 238,917,000.00 Pembinaan ke Dalam Daerah 1.02.01.31.001 Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah Honorarium Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan 0.00 238,917,000.00 0.00 238,917,000.00 1.02.01.42 0.00 110,899,800.00 0.00 110,899,800.00 1.02.01.42.001 Honorarium Tim Penilai Jabatan Fungsional 0.00 110,899,800.00 0.00 110,899,800.00

Kesehatan 1.02.01.54 Penyediaan Jasa Tenaga Honorer 1.02.01.54.001-1.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0.00 585,790,15.00 17,299,03,530.00 17,885,393,8.00 1.02.02.02 Pembangunan rumah dinas 1,413,110,000.00 1,413,110,000.00 1.02.02.02.001 Pembangunan rumah dinas 1,413,110,000.00 1,413,110,000.00 1.02.02.03 Pembangunan gedung kantor 0.00 11,050,000.00 1,213,950,000.00 1,225,000,000.00 1.02.02.03.001 Pembangunan gedung kantor 0.00 11,050,000.00 1,213,950,000.00 1,225,000,000.00 1.02.02.05 Pengadaan kendaraan 1,770,329,100.00 1,770,329,100.00 dinas/operasional 1.02.02.05.001 1.02.02.05.002 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan kendaraan dinas/operasional (DAK) 1,022,073,100.00 1,022,073,100.00 748,25,000.00 748,25,000.00 1.02.02.07 Pengadaan perlengkapan 805,000,000.00 805,000,000.00 gedung kantor 1.02.02.07.001 1.02.02.07.002 1.02.02.07.003 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor (DAK) Pengadaan perlengkapan gedung kantor (DAU Silpa) 25,000,000.00 25,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 580,000,000.00 580,000,000.00 1.02.02.10 Pengadaan mebeleur 598,003,200.00 598,003,200.00 1.02.02.10.001 1.02.02.10.002 1.02.02.10.003 Pengadaan mebeleur (DAK) Pengadaan mebeleur (Aula) - 198,003,200.00 198,003,200.00 0.00 400,000,000.00 1.02.02.11 Pengadaan Peralatan dan 0.00 24,180,000.00 1,849,327,29.00 1,873,507,29.00 Perlengkapan Kantor 1.02.02.11.001 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DAK) 0.00 24,180,000.00 1,849,327,29.00 1,873,507,29.00 1.02.02.15 Kegiatan Pembangunan 0.00 400,000,000.00 Fasilitas Kantor 1.02.02.15.001 Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kantor 0.00 400,000,000.00 1.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala 0.00 127,59,35.00 0.00 127,59,35.00 gedung kantor 1.02.02.22.001 Penataan Halaman Kantor 0.00 127,59,35.00 0.00 127,59,35.00 1.02.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala 0.00 133,273,800.00 0.00 133,273,800.00 kendaraan dinas/operasional 1.02.02.24.001 1.02.02.24.002 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Gas Kendaraan Dinas/ Operasional 0.00 104,000,000.00 0.00 104,000,000.00 0.00 29,273,800.00 0.00 29,273,800.00 1.02.02.2 Pemeliharaan rutin/berkala 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 perlengkapan gedung kantor 1.02.02.2.001 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 1.02.02.42 Rehabilitasi sedang/berat 200,000,000.00 200,000,000.00 gedung kantor 1.02.02.42.001 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 200,000,000.00 200,000,000.00 1.02.02.5 Pengadaan Perangkat 0.00,50,000.00 504,253,000.00 510,813,000.00 Komputer dan Printer 1.02.02.5.001 1.02.02.5.002 1.02.02.5.003 Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer GFK (DAK) Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer (SIK) Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer 0.00,50,000.00 144,400,000.00 150,90,000.00 297,853,000.00 297,853,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1.02.02.58 0.00 24,00,000.00 0.00 24,00,000.00 1.02.02.58.001 Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer 0.00 24,00,000.00 0.00 24,00,000.00 1.02.02.59 Pembangunan Fasilitas 200,000,000.00 200,000,000.00 Gedung Kantor 1.02.02.59.001 Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor 200,000,000.00 200,000,000.00 1.02.02.4 Pembangunan Pagar Kantor 1,710,925,934.00 1,710,925,934.00 1.02.02.4.001 1.02.02.4.002 Pembangunan Pagar Kantor (DAK) Pembangunan Pagar Kantor 200,000,000.00 200,000,000.00 1,510,925,934.00 1,510,925,934.00 1.02.02.7 Sewa Rumah Medis dan Para 0.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00 Medis

1.02.02.7.001 Sewa Rumah Medis dan Para Medis 0.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00 1.02.02.70 Pengadaan Peralatan Studio 229,218,000.00 229,218,000.00 dan Komunikasi 1.02.02.70.001 Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi (DAK) 229,218,000.00 229,218,000.00 1.02.02.80 Penataan Halaman Kantor 0.00 115,000,000.00 700,000,000.00 815,000,000.00 1.02.02.80.001 Penataan Halaman Kantor 0.00 115,000,000.00 700,000,000.00 815,000,000.00 1.02.02.89 Pembangunan Gudang 0.00 28,530,000.00 5,31,987,000.00 5,345,517,000.00 1.02.02.89.001 Pembangunan Gudang (DAK) 0.00 28,530,000.00 5,31,987,000.00 5,345,517,000.00 1.02.02.93 Pengadaan Pemasangan 388,500,000.00 388,500,000.00 Listrik 1.02.02.93.001 Pengadaan Pemasangan Listrik 1.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur 388,500,000.00 388,500,000.00 1.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.02.03.02.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0.00 587,0,000.00 0.00 587,0,000.00 1.02.05.01 Pendidikan dan pelatihan 0.00 39,470,000.00 0.00 39,470,000.00 formal 1.02.05.01.001 Pendidikan dan pelatihan formal 0.00 39,470,000.00 0.00 39,470,000.00 1.02.05.04 Pengembangan Sumber Daya 0.00 191,190,000.00 0.00 191,190,000.00 Manusia 1.02.05.04.001 Pengembangan Sumber Daya Manusia (Kaji Terap) 1.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0.00 191,190,000.00 0.00 191,190,000.00 0.00 11,398,2,54.00 0.00 11,398,2,54.00 1.02.15.01 Pengadaaan obat dan 0.00 11,020,332,554.00 0.00 11,020,332,554.00 perbekalan kesehatan 1.02.15.01.001 1.02.15.01.002 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK) Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (DAU) 0.00 10,800,5,504.00 0.00 10,800,5,504.00 0.00 219,7,050.00 0.00 219,7,050.00 1.02.15.02 Peningkatan pemerataan obat 0.00 308,055,100.00 0.00 308,055,100.00 dan perbekalan kesehatan 1.02.15.02.001 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 0.00 308,055,100.00 0.00 308,055,100.00 1.02.15.04 0.00 31,53,750.00 0.00 31,53,750.00 1.02.15.04.001 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 0.00 31,53,750.00 0.00 31,53,750.00 1.02.15.0 Monitoring, evaluasi dan 0.00 38,21,250.00 0.00 38,21,250.00 1.02.15.0.001 Monitoring, evaluasi dan 1.02.1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya 0.00 38,21,250.00 0.00 38,21,250.00 0.00 2,744,48,988.00 302,000,000.00 27,04,48,988.00 1.02.1.01 0.00 2,799,744,000.00 0.00 2,799,744,000.00 1.02.1.01.001 Belanja Premi Asuransi Kesehatan (Jamkesda terintegrasi ke JKN) 0.00 2,799,744,000.00 0.00 2,799,744,000.00 1.02.1.02 Pemeliharaan dan pemulihan 0.00 300,425,500.00 0.00 300,425,500.00 kesehatan 1.02.1.02.001 1.02.1.02.004 Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) Medical check up pejabat 0.00 102,710,500.00 0.00 102,710,500.00 0.00 197,715,000.00 0.00 197,715,000.00 1.02.1.0 Revitalisasi sitem kesehatan 0.00 234,72,400.00 0.00 234,72,400.00 1.02.1.0.001 Revitalisasi sistem kesehatan 0.00 234,72,400.00 0.00 234,72,400.00 1.02.1.09 Peningkatan kesehatan 0.00 313,429,385.00 302,000,000.00 15,429,385.00 masyarakat 1.02.1.09.001 1.02.1.09.002 Peningkatan kesehatan masyarakat Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Daerah Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 0.00 313,429,385.00 0.00 313,429,385.00 302,000,000.00 302,000,000.00 1.02.1.12 0.00 134,100,000.00 0.00 134,100,000.00 1.02.1.12.001 1.02.1.12.002 Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana Siaga Pertolongan Pertama dapa Kecelakaan /P3K 0.00 98,100,000.00 0.00 98,100,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 1.02.1.13 penyediaan biaya operasional 0.00 392,400,000.00 0.00 392,400,000.00 dan pemeliharaan

1.02.1.13.001 Penyediaan biaya operasional puskesmas dan jaringannya 0.00 392,400,000.00 0.00 392,400,000.00 1.02.1.1 Upaya Kesehatan Bersumber 0.00 17,53,000.00 0.00 17,53,000.00 Daya Masyarakat 1.02.1.1.001 1.02.1.1.002 Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (Jambore Kader Posyandu Tk.kabupaten) Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (Jambore kader Posyandu Tingkat Propinsi) 0.00 143,83,000.00 0.00 143,83,000.00 0.00 23,700,000.00 0.00 23,700,000.00 1.02.1.17 Upaya Pembinaan Desa 0.00 9,910,000.00 0.00 9,910,000.00 Siaga (POSKESDES) 1.02.1.17.001 Upaya Pembinaan Desa Siaga (POSKESDES) 0.00 9,910,000.00 0.00 9,910,000.00 1.02.1.19 Pembinaan Institusi 0.00 88,795,000.00 0.00 88,795,000.00 Kesehatan Swasta dan RSUD 1.02.1.19.001 Pembinaan Institusi Kesehatan Swasta dan RSUD Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan dan Terbaik 0.00 88,795,000.00 0.00 88,795,000.00 1.02.1.20 0.00 101,22,300.00 0.00 101,22,300.00 1.02.1.20.001 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan dan Terbaik 0.00 101,22,300.00 0.00 101,22,300.00 1.02.1.21 Pemeliharaan dan Pemulihan 0.00 259,953,000.00 0.00 259,953,000.00 Kesehatan (ASKES PNS) 1.02.1.21.001 1.02.1.21.002 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan BPJS Kesehatan Sosialisasi Penerapan Proram Nasional JKN pada masyarakat 0.00 80,243,000.00 0.00 80,243,000.00 0.00 179,710,000.00 0.00 179,710,000.00 1.02.1.23 Pelaksanaan Evaluasi Hasil 0.00 14,485,750.00 0.00 14,485,750.00 Kinerja Bidang Kesehatan 1.02.1.23.001 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Kesehatan 0.00 14,485,750.00 0.00 14,485,750.00 1.02.1.24 Pertemuan Manajemen 0.00 84,103,000.00 0.00 84,103,000.00 1.02.1.24.001 Pertemuan Manajemen 0.00 84,103,000.00 0.00 84,103,000.00 1.02.1.25 Penyediaan Jasa Pelayanan 0.00 11,093,871,42.00 0.00 11,093,871,42.00 Kesehatan Masyarakat 1.02.1.25.001 1.02.1.25.002 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Masyarakat Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BPJSKESEHATAN) 0.00 2,13,593,842.00 0.00 2,13,593,842.00 0.00 8,480,277,800.00 0.00 8,480,277,800.00 1.02.1.2 Peningkatan Kapasitas 0.00 287,79,250.00 0.00 287,79,250.00 Pengelola Program 1.02.1.2.001 1.02.1.2.002 1.02.1.2.003 Peningkatan Kapasitas Pengelola Program (Pengelola Program Kesehatan Usia Lanjut) Peningkatan Kapasitas Pengelola Program (Kesehatan Jiwa ) Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Gigi 0.00 9,724,250.00 0.00 9,724,250.00 0.00 187,105,500.00 0.00 187,105,500.00 0.00 30,849,500.00 0.00 30,849,500.00 1.02.1.27 Perawatan Kesehatan 0.00 98,918,900.00 0.00 98,918,900.00 Masyarakat 1.02.1.27.001 Perawatan Kesehatan Masyarakat 0.00 98,918,900.00 0.00 98,918,900.00 1.02.1.29 0.00 4,337,318,170.00 0.00 4,337,318,170.00 1.02.1.29.001 1.02.1.29.002 1.02.1.29.003 1.02.1.29.004 1.02.1.29.005 Serawai Kemangai Tebidah Sepauk Tempunak 0.00 475,171,200.00 0.00 475,171,200.00 0.00 294,50,400.00 0.00 294,50,400.00 0.00 251,193,591.00 0.00 251,193,591.00 0.00 43,5,00.00 0.00 43,5,00.00 0.00 8,58,880.00 0.00 8,58,880.00

1.02.1.29.00 1.02.1.29.007 1.02.1.29.008 1.02.1.29.009 1.02.1.29.010 1.02.1.29.011 1.02.1.29.012 1.02.1.29.013 1.02.1.29.014 1.02.1.29.015 1.02.1.29.01 1.02.1.29.017 1.02.1.29.018 1.02.1.29.019 1.02.1.29.020 Jelimpau Pandan Sungai Durian Tanjung Puri Dara Juanti Dedai Emparu Nanga Mau Kebong Nanga Lebang Mensiku Nanga Ketungau Serangas Merakai Senaning 0.00 2,05,900.00 0.00 2,05,900.00 0.00 158,479,10.00 0.00 158,479,10.00 0.00 134,772,000.00 0.00 134,772,000.00 0.00 280,022,400.00 0.00 280,022,400.00 0.00 4,358,000.00 0.00 4,358,000.00 0.00 119,327,89.00 0.00 119,327,89.00 0.00 105,058,800.00 0.00 105,058,800.00 0.00 377,395,200.00 0.00 377,395,200.00 0.00 15,891,593.00 0.00 15,891,593.00 0.00 75,50,350.00 0.00 75,50,350.00 0.00 140,38,800.00 0.00 140,38,800.00 0.00 102,891,00.00 0.00 102,891,00.00 0.00 154,57,800.00 0.00 154,57,800.00 0.00 529,257,00.00 0.00 529,257,00.00 0.00 340,934,400.00 0.00 340,934,400.00 1.02.1.30 0.00 5,893,999,91.00 0.00 5,893,999,91.00 Fisik 1.02.1.30.001 1.02.1.30.002 1.02.1.30.003 1.02.1.30.004 1.02.1.30.005 1.02.1.30.00 1.02.1.30.007 1.02.1.30.008 1.02.1.30.009 Fisik Serawai Fisik Kemangai Fisik Tebidah Fisik Sepauk Fisik Tempunak Fisik Jelimpau Fisik Pandan Fisik Sungai Durian 0.00 298,800,000.00 0.00 298,800,000.00 0.00 34,00,000.00 0.00 34,00,000.00 0.00 341,340,000.00 0.00 341,340,000.00 0.00 352,899,70.00 0.00 352,899,70.00 0.00 270,940,000.00 0.00 270,940,000.00 0.00 250,900,000.00 0.00 250,900,000.00 0.00 288,999,985.00 0.00 288,999,985.00 0.00 235,450,000.00 0.00 235,450,000.00 0.00 237,400,000.00 0.00 237,400,000.00

1.02.1.30.010 1.02.1.30.011 1.02.1.30.012 1.02.1.30.013 1.02.1.30.014 1.02.1.30.015 1.02.1.30.01 1.02.1.30.017 1.02.1.30.018 1.02.1.30.019 1.02.1.30.020 1.02.1.30.021 1.02.1.30.022 Fisik Tanjung Puri Fisik Dara Juanti Fisik Dedai Fisik Emparu Fisik Nanga Mau Fisik Kebong Fisik Nanga Lebang Fisik Mensiku Fisik Nanga Ketungau Fisik Serangas Fisik Merakai Fisik Senaning Dukungan Manajemen Kabupaten Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dak Non Fisik Monitoring Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dak Non Fisik 1.02.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 0.00 23,900,000.00 0.00 23,900,000.00 0.00 20,700,000.00 0.00 20,700,000.00 0.00 223,000,000.00 0.00 223,000,000.00 0.00 315,750,000.00 0.00 315,750,000.00 0.00 224,800,000.00 0.00 224,800,000.00 0.00 209,550,000.00 0.00 209,550,000.00 0.00 212,570,000.00 0.00 212,570,000.00 0.00 238,900,000.00 0.00 238,900,000.00 0.00 292,550,000.00 0.00 292,550,000.00 0.00 332,000,000.00 0.00 332,000,000.00 0.00 325,850,000.00 0.00 325,850,000.00 0.00 29,142,000.00 0.00 29,142,000.00 0.00 84,498,000.00 0.00 84,498,000.00 0.00 40,157,700.00 0.00 40,157,700.00 1.02.17.01 0.00 20,772,500.00 0.00 20,772,500.00 1.02.17.01.001 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 0.00 20,772,500.00 0.00 20,772,500.00 1.02.17.02 Peningkatan pengawasan 0.00 19,385,200.00 0.00 19,385,200.00 keamanan pangan dan bahan berbahaya 1.02.17.02.001 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 1.02.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional/komplementer alternatif 0.00 19,385,200.00 0.00 19,385,200.00 0.00 10,92,500.00 0.00 10,92,500.00 1.02.18.07 0.00 10,92,500.00 0.00 10,92,500.00 1.02.18.07.001 Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional/komplementer alternatif 1.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 0.00 10,92,500.00 0.00 10,92,500.00 0.00 37,424,000.00 0.00 37,424,000.00 1.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola 0.00 12,75,000.00 0.00 12,75,000.00 hidup sehat 1.02.19.02.001 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 0.00 12,75,000.00 0.00 12,75,000.00 1.02.19.04 Peningkatan pendidikan 0.00 5,048,000.00 0.00 5,048,000.00 tenaga penyuluh kesehatan 1.02.19.04.001 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 0.00 5,048,000.00 0.00 5,048,000.00 1.02.19.05 Monitoring, evaluasi dan 0.00,943,000.00 0.00,943,000.00 1.02.19.05.001 Monitoring, evaluasi dan 0.00,943,000.00 0.00,943,000.00 1.02.19.07 Lomba Sekolah Sehat 0.00 131,858,000.00 0.00 131,858,000.00 1.02.19.07.001 Lomba Sekolah Sehat 0.00 131,858,000.00 0.00 131,858,000.00 1.02.19.08 Pekan Olah Raga Kesehatan 0.00 99,900,000.00 0.00 99,900,000.00 Daerah 1.02.19.08.001 Pekan Olah Raga Kesehatan 0.00 99,900,000.00 0.00 99,900,000.00

Daerah 1.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0.00 880,781,900.00 0.00 880,781,900.00 1.02.20.01 Penyusunan peta informasi 0.00 88,100,000.00 0.00 88,100,000.00 masyarakat kurang gizi 1.02.20.01.001 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 0.00 88,100,000.00 0.00 88,100,000.00 1.02.20.02 Pemberian tambahan 0.00 205,031,900.00 0.00 205,031,900.00 makanan dan vitamin 1.02.20.02.001 1.02.20.02.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Pemberian MP-ASI pada anak balita usia -24 bulan gakin Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 0.00 101,223,00.00 0.00 101,223,00.00 0.00 103,808,300.00 0.00 103,808,300.00 1.02.20.03 0.00 290,82,00.00 0.00 290,82,00.00 1.02.20.03.001 0.00 290,82,00.00 0.00 290,82,00.00 1.02.20.0 Monitoring, evaluasi dan 0.00 83,331,000.00 0.00 83,331,000.00 1.02.20.0.001 Monitoring, evaluasi dan 0.00 83,331,000.00 0.00 83,331,000.00 1.02.20.07 Peningkatan kapasitas 0.00 213,492,400.00 0.00 213,492,400.00 program gizi 1.02.20.07.002 1.02.20.07.003 pelatihan petugas gizi dan bidan puskesmas dalam program konseling menyusui pelatihan petugas gizi dan bidan puskesmas dalam pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) 1.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0.00 10,344,000.00 0.00 10,344,000.00 0.00 107,148,400.00 0.00 107,148,400.00 0.00 405,35,900.00 0.00 405,35,900.00 1.02.21.01 Pengkajian pengembangan 0.00 178,7,000.00 0.00 178,7,000.00 lingkungan sehat 1.02.21.01.001 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 0.00 178,7,000.00 0.00 178,7,000.00 1.02.21.03 Sosialisasi kebijakan 0.00 155,247,900.00 0.00 155,247,900.00 lingkungan sehat 1.02.21.03.001 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 0.00 155,247,900.00 0.00 155,247,900.00 1.02.21.04 Monitoring, evaluasi dan 0.00 71,442,000.00 0.00 71,442,000.00 1.02.21.04.001 1.02.21.04.002 Monitoring Program Pengembangan Lingkungan Sehat Evaluasi dan Pelaporan Program Penyehatan Lingkungan 1.02.22 Program Penanggulangan Penyakit Menular 0.00 50,57,000.00 0.00 50,57,000.00 0.00 20,785,000.00 0.00 20,785,000.00 0.00 4,340,779,14.00 128,000,000.00 4,48,779,14.00 1.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang 0.00 18,071,000.00 128,000,000.00 74,071,000.00 nyamuk 1.02.22.01.001 1.02.22.01.002 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pemberantasan jentik nyamuk DBD 0.00 193,571,000.00 0.00 193,571,000.00 0.00 424,500,000.00 128,000,000.00 552,500,000.00 1.02.22.04 Pelayanan vaksinasi bagi 0.00 31,443,100.00 0.00 31,443,100.00 balita dan anak sekolah 1.02.22.04.001 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 0.00 31,443,100.00 0.00 31,443,100.00 1.02.22.05 0.00 874,423,000.00 0.00 874,423,000.00 1.02.22.05.001 1.02.22.05.002 1.02.22.05.003 1.02.22.05.004 penanggulangan penyakit Malaria penanggulangan penyakit TBC penanggulangan penyakit Rabies penanggulangan penyakit Kusta 0.00 20,380,000.00 0.00 20,380,000.00 0.00 191,334,000.00 0.00 191,334,000.00 0.00 251,131,000.00 0.00 251,131,000.00 0.00 171,578,000.00 0.00 171,578,000.00 1.02.22.0 Pencegahan penularan 0.00 907,70,2.00 0.00 907,70,2.00 penyakit endemik/epidemik 1.02.22.0.001 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 0.00 907,70,2.00 0.00 907,70,2.00

1.02.22.08 Peningkatan Imunisasi 0.00 223,919,000.00 0.00 223,919,000.00 1.02.22.08.001 Peningkatan Imunisasi 0.00 223,919,000.00 0.00 223,919,000.00 1.02.22.09 Peningkatan surveillance 0.00 144,181,050.00 0.00 144,181,050.00 epideminologi dan penaggulangan wabah 1.02.22.09.001 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 0.00 144,181,050.00 0.00 144,181,050.00 1.02.22.10 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit 0.00 119,203,500.00 0.00 119,203,500.00 1.02.22.10.001 1.02.22.10.002 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit(hiv/ AIDS) Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (kie) Pemberantasan Penyakit (DBD) 0.00 24,587,000.00 0.00 24,587,000.00 0.00 94,1,500.00 0.00 94,1,500.00 1.02.22.11 Monitoring, evaluasi dan 0.00 30,012,000.00 0.00 30,012,000.00 1.02.22.11.003 Monitoring evaluasi dan (P2 TBC) 0.00 30,012,000.00 0.00 30,012,000.00 1.02.22.13 Pengendalian HIV/AIDS 0.00 2,85,000.00 0.00 2,85,000.00 1.02.22.13.001 Pengendalian HIV/AIDS 0.00 2,85,000.00 0.00 2,85,000.00 1.02.22.1 Peningkatan Kapasitas 0.00 24,484,338.00 0.00 24,484,338.00 Pengelola Program Surveilans 1.02.22.1.001 Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Surveilans 0.00 24,484,338.00 0.00 24,484,338.00 1.02.22.17 Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Imunisasi dan Bidan Koordinator 0.00 20,51,000.00 0.00 20,51,000.00 1.02.22.17.001 Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Imunisasi dan Bidan Koordinator 0.00 20,51,000.00 0.00 20,51,000.00 1.02.22.18 Pekan imunisasi nasional 0.00 750,000,000.00 0.00 750,000,000.00 (PIN) 1.02.22.18.001 Pekan imunisasi nasional (PIN) 1.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan 0.00 750,000,000.00 0.00 750,000,000.00 0.00 3,013,947,500.00 0.00 3,013,947,500.00 1.02.23.04 0.00 2,000,000,000.00 0.00 2,000,000,000.00 1.02.23.04.001 1.02.23.04.002 1.02.23.04.003 1.02.23.04.004 1.02.23.04.005 Pemetaan Distribusi Infrastruktur Kesehatan Analisa Rehabilitasi Kondisi Bangunan Fisik Infrastruktur Kesehatan Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Inftrastruktur Kesehatan Studi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sarana dan Prasarana Kesehatan Kajian Aksesibilitas Infrastruktur Kesehatan 1.02.23.14 Akreditasi 0.00 431,800,000.00 0.00 431,800,000.00 1.02.23.14.001 Akreditasi DAK Non Fisik 0.00 431,800,000.00 0.00 431,800,000.00 1.02.23.15 Penilaian Penerapan BLUD 0.00 79,858,500.00 0.00 79,858,500.00 1.02.23.15.001 Penilaian Penerapan BLUD 0.00 79,858,500.00 0.00 79,858,500.00 1.02.23.1 Bimbingan Teknis Penerapan 0.00 187,091,000.00 0.00 187,091,000.00 BLUD 1.02.23.1.001 Bimbingan Teknis Penerapan BLUD 0.00 187,091,000.00 0.00 187,091,000.00 1.02.23.17 Pendampingan Penerapan 0.00 315,198,000.00 0.00 315,198,000.00 BLUD 1.02.23.17.001 Pendampingan Penerapan BLUD 1.02.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 0.00 315,198,000.00 0.00 315,198,000.00 0.00 871,912,300.00 43,111,274,510.00 43,983,18,810.00 1.02.25.01 Pembangunan puskesmas

1.02.25.01.001-1.02.25.02 Pembangunan puskesmas 850,000,000.00 850,000,000.00 pembantu 1.02.25.02.001 Pembangunan puskesmas pembantu 850,000,000.00 850,000,000.00 1.02.25.04 Pengadaaan puskesmas 0.00 25,580,000.00 2,835,442,480.00 2,81,022,480.00 keliling 1.02.25.04.001 Pengadaaan puskesmas keliling (DAK) 0.00 25,580,000.00 2,835,442,480.00 2,81,022,480.00 1.02.25.07 Pengadaaan sarana dan 0.00 73,920,000.00 10,50,218,735.00 10,34,138,735.00 prasarana puskesmas 1.02.25.07.001 1.02.25.07.002 1.02.25.07.003 1.02.25.07.004 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Alat Laboratorium (DAK) Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Alat Kedokteran Gigi (DAK) Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Sarana Pengolahan Limbah (DAK) Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Peralatan Emergency Set (DAU Silpa) 0.00 25,580,000.00 4,501,120,000.00 4,52,700,000.00 0.00 22,70,000.00 2,549,74,825.00 2,572,50,825.00 0.00 25,580,000.00 3,042,07,500.00 3,07,47,500.00 47,284,410.00 47,284,410.00 1.02.25.09 Pengadaaan sarana dan 40,000,000.00 40,000,000.00 prasarana puskesmas perairan 1.02.25.09.001 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas perairan 40,000,000.00 40,000,000.00 1.02.25.12 Peningkatan puskesmas 0.00 45,520,000.00 13,929,355,195.00 13,974,875,195.00 menjadi puskesmas rawat inap 1.02.25.12.001 1.02.25.12.002 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap (DAK) Pengadaan Peralatan Kesehatan Perawatan (DAK) 0.00 22,70,000.00 11,382,07,000.00 11,404,827,000.00 0.00 22,70,000.00 2,547,288,195.00 2,570,048,195.00 1.02.25.1 Pemeliharaan rutin/berkala 0.00 74,300,000.00 0.00 74,300,000.00 saranan dan prasarana puskesmas perairan 1.02.25.1.001 Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas perairan 0.00 74,300,000.00 0.00 74,300,000.00 1.02.25.17 Pemeliharaan rutin/berkala 0.00 218,995,400.00 0.00 218,995,400.00 saranan dan prasarana puskesmas keliling 1.02.25.17.001 Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas keliling 0.00 218,995,400.00 0.00 218,995,400.00 1.02.25.21 Rehabilitasi Berat/ Sedang 0.00 8,200,000.00 459,178,100.00 47,378,100.00 Pembantu 1.02.25.21.001 Rehabilitasi Berat/ Sedang Pembantu 0.00 8,200,000.00 459,178,100.00 47,378,100.00 1.02.25.24 Rehabilitasi Sedang/Berat 0.00 35,30,000.00 13,522,880,000.00 13,558,510,000.00 1.02.25.24.001 Rehabilitasi Sedang/Berat (DAK) 0.00 35,30,000.00 13,522,880,000.00 13,558,510,000.00 1.02.25.30 Perencanaan Kesehatan 0.00 380,4,900.00 158,500,000.00 538,9,900.00 1.02.25.30.001 Perencanaan Kesehatan 0.00 380,4,900.00 158,500,000.00 538,9,900.00 1.02.25.32 Pembangunan Puskesdes 0.00 9,300,000.00 545,700,000.00 555,000,000.00 1.02.25.32.001 Pembangunan Puskesdes (Lanjutan) 0.00 9,300,000.00 545,700,000.00 555,000,000.00 1.02.25.39 Rehabilitasi Sedang/ Berat 210,000,000.00 210,000,000.00 Poskesdes 1.02.25.39.001 Rehabilitasi Sedang/ Berat Poskesdes 1.02.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 210,000,000.00 210,000,000.00 1.02.28.10 Kemitraan peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak (Jejaring KIA) 1.02.28.10.001 Kemitraan peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak (Jejaring KIA) 1.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0.00 57,29,000.00 0.00 57,29,000.00 1.02.29.08 Manajemen tumbuh kembang 0.00 57,29,000.00 0.00 57,29,000.00 bayi dan anak balita 1.02.29.08.001 Manajemen tumbuh kembang bayi dan anak balita 1.02.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan 0.00 57,29,000.00 0.00 57,29,000.00 0.00 80,14,000.00 0.00 80,14,000.00

makanan 1.02.31.01 Pengawasan keamanan dan 0.00 20,12,000.00 0.00 20,12,000.00 kesehatan makanan hasil industri 1.02.31.01.001 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 0.00 20,12,000.00 0.00 20,12,000.00 1.02.31.02 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 0.00 59,984,000.00 0.00 59,984,000.00 1.02.31.02.001 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 1.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0.00 59,984,000.00 0.00 59,984,000.00 0.00 4,705,542,020.00 0.00 4,705,542,020.00 1.02.32.0 Pelayanan Kesehatan 0.00 24,85,850.00 0.00 24,85,850.00 Reproduksi 1.02.32.0.001 Pelayanan Kesehatan Reproduksi 0.00 24,85,850.00 0.00 24,85,850.00 1.02.32.07 Pertemuan Peningkatan 0.00 318,839,850.00 0.00 318,839,850.00 Kapasitas Program KIA 1.02.32.07.001 1.02.32.07.002 Pelatihan Penanggulangan Penderitaan Gawat Darurat Obstetric Neonatus (PPGDON) Pertemuan AMP Kabupaten 0.00 194,271,350.00 0.00 194,271,350.00 0.00 124,58,500.00 0.00 124,58,500.00 1.02.32.08 Monitoring, Evaluasi dan 0.00 105,852,150.00 0.00 105,852,150.00 Pelaporan 1.02.32.08.001 1.02.32.08.002 Pertemuan Evaluasi Program KIA Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program KIA (Pelayanan KIA Penyelia Supervisi Fasilitatif Tingkat ) 0.00 40,89,700.00 0.00 40,89,700.00 0.00 4,955,450.00 0.00 4,955,450.00 1.02.32.09 Bina wilayah setempat 0.00 120,32,000.00 0.00 120,32,000.00 kesehatan ibu dan anak 1.02.32.09.001 Bina wilayah setempat kesehatan ibu dan anak 0.00 120,32,000.00 0.00 120,32,000.00 1.02.32.11 Manajemen Audit Maternal 0.00 118,912,500.00 0.00 118,912,500.00 Perinatal (AMP) 1.02.32.11.001 Manajemen Audit Maternal Perinatal (AMP) 0.00 118,912,500.00 0.00 118,912,500.00 1.02.32.12 0.00 4,01,925,70.00 0.00 4,01,925,70.00 1.02.32.12.001 1.02.32.12.002 1.02.32.12.003 1.02.32.12.004 1.02.32.12.005 1.02.32.12.00 1.02.32.12.007 1.02.32.12.008 1.02.32.12.009 1.02.32.12.010 1.02.32.12.011 1.02.32.12.012 1.02.32.12.013 Serawai Kemangai Tebidah Sepauk Tempunak Jelimpau Pandan Sungai Durian Tanjung Puri Dara Juanti Dedai Emparu Nanga Mau 0.00 273,10,920.00 0.00 273,10,920.00 0.00 21,431,120.00 0.00 21,431,120.00 0.00 282,422,000.00 0.00 282,422,000.00 0.00 40,855,000.00 0.00 40,855,000.00 0.00 194,817,000.00 0.00 194,817,000.00 0.00 147,833,00.00 0.00 147,833,00.00 0.00 254,549,540.00 0.00 254,549,540.00 0.00 172,982,00.00 0.00 172,982,00.00 0.00 205,789,000.00 0.00 205,789,000.00 0.00 89,89,000.00 0.00 89,89,000.00 0.00 17,101,190.00 0.00 17,101,190.00 0.00 107,908,000.00 0.00 107,908,000.00 0.00 24,432,500.00 0.00 24,432,500.00

1.02.32.12.014 1.02.32.12.015 1.02.32.12.01 1.02.32.12.017 1.02.32.12.018 1.02.32.12.019 1.02.32.12.020 Kebong Nanga Lebang Mensiku Nanga Ketungau Serangas Merakai Senaning 1.02.37 Program Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) 0.00 129,98,000.00 0.00 129,98,000.00 0.00 51,915,000.00 0.00 51,915,000.00 0.00 134,092,000.00 0.00 134,092,000.00 0.00 14,481,000.00 0.00 14,481,000.00 0.00 137,410,000.00 0.00 137,410,000.00 0.00 328,447,320.00 0.00 328,447,320.00 0.00 28,40,880.00 0.00 28,40,880.00 0.00 30,24,500.00 0.00 30,24,500.00 1.02.37.01 Sosialisasi Program Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) 0.00 30,24,500.00 0.00 30,24,500.00 1.02.37.01.001 Sosialisasi Program Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) 0.00 30,24,500.00 0.00 30,24,500.00 JUMLAH 0.00 1,93,351,27.00 0,841,078,040.00 122,777,429,7.00 Sintang, 11 Januari 201 PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, JONI SIANTURI, SE, M.Si 19312081990031005