PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN ( PPS ) TAHUN Indikator Sasaran Capaian (Target)

dokumen-dokumen yang mirip
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( PKK ) TAHUN 2012

RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT )

RENCANA STRATEJIK (RS)

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN BIMA

RENCANA STRATEGIS ( RS ) TAHUN 2011 s/d 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS SOSIAL Jl. Garuda No. 2 Tlp. (0374) 43229

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

FORM II : DAFTAR INFORMASI PUBLIK

ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIFITAS KEGIATAN TAHUN 2014

USULAN PERUBAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN perkantoran

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM. Dinas Sosial 1.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

: SOSIAL ORGANISASI : DINAS SOSIAL Halaman sebelum perubahan

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon

DOKUMEN PELAKSANAAN PRUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017

REKAP LAPORAN TAHUNAN REALISASI FISIK DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2012 KABUPATEN BANDUNG ( s/d Bulan DESEMBER 2012)

I. PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

KATA PENGANTAR. Banjarmasin, 10 Januari 2015 KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2012

IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS SOSIAL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi. Hasil pelaksanaan urusan Sosial tahun 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut :

PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR : TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN SUBANG BUPATI SUBANG,

Memberikan jaminan sosial kepada warga masyarakat, khususnya penyandang masalah sosial;

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014

GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 63 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DINAS SOSIAL PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

B U P A T I T A S I K M A L A Y A

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 17,800, BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 45,668,879, BELANJA LANGSUNG 53,024,950,000.00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS Tahun 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI TASIKMALAYA KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR : 30 TAHUN 2001 TENTANG

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NO

KONSISTENSI DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2016 SEMESTER I

TABEL 2.1 PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH PD : DINAS SOSIAL KABUPATEN BOGOR. Target Indikator Lainnya. Target IKK

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL PROVINSI BALI PERIODE

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB 28 PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

URAIAN sebelum perubahan

GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

BAB 28 PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018

LAPORAN KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

URUSAN WAJIB SOSIAL. Hal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

BUPATI SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 62 TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG,

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PROVINSI BALI TAHUN

LAPORAN KINERJA KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL TAHUN 2015

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON II DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Jumlah PMKS yang terampil dibidang Menjahit. Terang Bulan dan Martabak

RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016 TRIWULAN III. Disampaikan Oleh Dr. GUNTUR TALAJAN,SH.

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

Rencana Kerja SKPD Tahun 2015 Dinas Sosial Kabupaten Blitar

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DINAS SOSIAL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI LUWU UTARA PROPINSI SULAWESI SELATAN

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

REKAPITULASI KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN

Created with XFRX, commercial use prohibited. Hal 1 dari 5

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Sasaran Prioritas Pembangunan Lokasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DINAS SOSIAL

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Sejarah Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN,

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 32 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA TAHUN 2017

LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN APBD II BULAN : SEPTEMBER 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo

KEPALA DINAS UPTD SEKRETARIAT BIDANG PARTISIPASI SOSIAL DAN MASYARAKAT BIDANG REHABILITASI SOSIAL BIDANG PELAYANAN SOSIAL

BUPATI SUKOHARJO PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017

OPD : DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT

Transkripsi:

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN ( PPS ) TAHUN 2012 Instansi : Dinas Sosial Kab. Bima Sasaran Indikator Sasaran Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 1 2 3 4 5 6 Terlaksananya belanja pelayanan 1. Inputs ( masukan ) administrasi perkantoran yang baik Jumlah Dana yg tersedia 178,500,000 132,772,242 74% sesuai rencana. 2. Outputs( keluaran ) Jumlah Paket kegiatan 12 paket 12 paket 100% 3. Out Comes ( hasil ) Terlaksananya Belanja 12 paket 12 paket Perkantoran 100% 4. Benefits (manfaats ) Kebutuhan Kantor memadai 12 paket 12 paket 100% 5. Impacts (dampak) Meningkatnya Pelayanan 12 paket 12 paket Administrasi Perkantoran. 100% Adanya pemeliharaan rutin gedung kantor 1. Inputs ( masukan ) maupun mobil jabatan, perlengkapan Jumlah Dana yg tersedia 24,500,000 18,040,000 74% dan meublair dengan baik sesuai rencana 2. Outputs( keluaran ) Jumlah Paket kegiatan 5 paket 5 paket 100% 3. Out Comes ( hasil ) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin 5 paket 5 paket 100% 4. Benefits (manfaats ) Tersedianya Sarana Prasarana kntr 5 paket 5 paket 100% 5. Impacts (dampak) Meningkatnya Sarana Prasarana 5 paket 5 paket 100% Aparatur sesuai rencana Ket.

1 2 3 4 5 6 Tersedianya laporan kinerja 1. Inputs ( masukan ) aparatur instansi pemerintah Jumlah dana yg tersedia 11,000,000 7,600,000 69% pada setiap bulan, triwulan, semester dan LAKIP 2. Outputs( keluaran ) Jumlah laporan yg dibuat 3 paket 3 paket 100% 3. Out Comes ( hasil ) Terlaksananya laporan keuangan 3 paket 3 paket 100% yang baik 4. Benefits (manfaats ) Tersusunnya lap. sesuai rencana 3 paket 3 paket 100% 5. Impacts (dampak) Meningkatnya laporan awal tahun 3 paket 3 paket 100% dan akhir tahun yg akurat sesuai rencana & tujuan yg akan dicapai veteran warakawuri tokoh masyarakat 1. Inputs ( Masukan ) pemuda pelajar tokoh agama kelompok Jumlah Dana yg tersedia 15,000,000 12,800,000 85% wanita 2. Outputs( Keluaran ) Terlasananya Keg.Hari Pahlawan 1 paket 1 paket 100% 3. Out Comes ( Hasil ) Adanya kehadiran para veteran 1 paket 1 paket 100% dan Janda Veteran pd upacara 4. Benefits (Manfaats ) Veteran dan Janda Veteran 1 paket 1 paket 100% mendapat bantuan pemberdyaan 5. Impacts (Dampak) Tertanamnya nilai-nilai Kejuangan 1 paket 1 paket 100% Kepahlawanan serta dapat menghargai jasa-jasa Pahlawan Kusuma Bangsa.

1 2 3 4 5 6 veteran warakawuri tokoh masyarakat 1. Inputs ( Masukan ) 15,000,000 12,800,000 85% pemuda pelajar tokoh agama kelompok Jumlah dana yg tersedia wanita 2. Outputs( Keluaran ) Terlaksananya kegiatan 1 paket 1 paket 100% bimbingan 3. Out Comes ( Hasil ) Unsur masyarakat mendapatkan 1 paket 1 paket 100% bimbingan 4. Benefits (Manfaats ) Masyarakat memahami besarnya 1 paket 1 paket 100% jasa-jasa pahlawan 5. Impacts (Dampak) Tertanamnya nilai-nilai kejuangan 1 paket 1 paket 100% kepahlawanan serta dapat menghargai jasa-jasa pahlawan kusuma bangsa. Taruna siaga bencana 1. Inputs ( Masukan ) Jumlah dana yg tersedia 35,000,000 32,550,000 93% 2. Outputs( Keluaran ) Diberikannya dukungan pada 77 orang 77 orang 100% kegiatan Tagana 3. Out Comes ( Hasil ) Taruna siaga bencana mendapatkn 77 orang 77 orang 100% dukungan peningkatan keterampilan 4. Benefits (Manfaats ) Tagana lebih profesional dalam 77 orang 77 orang 100% menjalankan tugasnya 5. Impacts (Dampak) Bantuan tanggap darurat berjalan 77 orang 77 orang 100% dengan baik

1 2 3 4 5 6 Tim pengusul Sulatan Muhammad 1. Inputs ( Masukan ) Salahuddin menjadi Pahlawan Nasional Jumlah dana yg tersedia 100,000,000 100,000,000 100% 2. Outputs( Keluaran ) Diberikannya dukungan menjadi 1 paket 1 paket 100% pahlawan nasional 3. Out Comes ( Hasil ) Menapatkan dukungan menjadi 1 paket 1 paket 100% pahlawan nasional 4. Benefits (Manfaats ) Masyarakat memahami besarnya 1 paket 1 paket 100% perjuangan pahlawan 5. Impacts (Dampak) Tertanamnya nilai-nilai kejuangan 1 paket 1 paket 100% kepahlawanan serta dapat menghargai jasa-jasa pahlawan kusuma bangsa. Keluarga Fakir Miskin 1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia 50,000,000 46,600,000 93% jumlah keluarga FM yang dilatih 20 orang 20 orang 100% Tenaga Instruktur yg digunakan 7 orang 7 orang Keluarga fakir miskin mendapatkn 20 orang 20 orang 100% pelatihan dan pemberayaan Terbantunya kesulitan hidup bagi 20 orang 20 orang 100% keluarga fakir miskin Meningkatnya kesejahteraan hidup 20 orang 20 orang 100% keluarga fakir miskin

1 2 3 4 5 6 Keluarga Muda Mandiri (KMM) 1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia 20,000,000 16,400,000 82% jumlah KMM yang akan dilatih 7 orang 7 orang 100% Tenaga Instruktur yg digunakan 7 orang 7 orang KMM memiliki keterampilan 7 orang 7 orang 100% Terbantunya kesulitan hidup bagi 7 orang 7 orang 100% Meningkatnya kesejahteraan hidup keluarga muda mandiri Meningkatnya kesejahteraan hidup 7 orang 7 orang 100% keluarga muda mandiri Penyandang masalah kesejahteraan sosial 1.Inputs ( masukan ) dan potensi sumber kesejahteraan sosial Jumlah dana yg tersedia 25,000,000 20,300,000 81% jumlah peserta yg mendapat pe 50 orang 50 orang 100% nyuluhan 7 orang 7 orang tim penyuluh yg digunakan peserta mendapatkan penyuluhan 50 orang 50 orang 100% 4.Benefits (manfaat ) masyarakat memahami perma- 50 orang 50 orang 100% salahan sosial yang ada didesa permasalahan sosial dapat di 50 orang 50 orang 100% eliminir

1 2 3 4 5 6 Penyandang masalah kesejahteraan sosial 1.Inputs ( masukan ) dan potensi sumber kesejahteraan sosial Jumlah dana yg tersedia 30,000,000 20,000,000 100% Dilaksanakannya pendataan 1 paket 1 paket 100% Adanya pendataan PMKS-PSKS 1 paket 1 paket 100% Tersedianya data valid dan akurat 1 paket 1 paket 100% perkembangan PMKS-PSKS 1 paket 1 paket 100% dapat diketahui Tim Monitoring dan Evaluasi 1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia 96,000,000 51,200,000 100% Dilaksanakannya monitoring 1 paket 1 paket 100% evaluasi Adanya monitoring evaluasi 1 paket 1 paket 100% Diketahuinya perkembangan 1 paket 1 paket 100% bantuan pemberdayaan Meningkatnya kesejahteraan 1 paket 1 paket 100% hidup masyarakat Orang Terlantar 1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia 15,000,000 8,000,000 53% Terlaksananya pemulangan 1 paket 1 paket 100% orang terlantar Orang terlantar dapat dipulangkn 1 paket 1 paket 100% kembali kedaerah asalnya Meringankan biaya perjalanan 1 paket 1 paket 100% orang terlantar Masyarakat tidak lagi menelantar 1 paket 1 paket 100% kan dirinya

1 2 3 4 5 6 Anak Terlantar 1. Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia 20,000,000 15,900,000 79% Jmlh AT dlm panti menjadi sasaran 85 Orang 85 Orang 100% Terbantunya kesulitan hidup bagi 85 Orang 85 Orang 100% anak terlantar dalam panti. Anak Terlantar dlm panti memiliki 85 Orang 85 Orang 100% keterampilan usaha dan UEP. Terciptanya sumber daya manusia 85 Orang 85 Orang 100% yang baik dalam panti Anak Terlantar 1. Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia 20,000,000 16,800,000 84% Jmlh AT yg akan dikirim 47 orang 47 orang 100% Anak terlantar mendapatkan keterampilan 47 orang 47 orang 100% Anak terlantar dapat berusaha denagn keterampilan yg dimiliki 47 orang 47 orang 100% Tebantunya kesulitan hidup bagi anak terlantar 47 orang 47 orang 100%

1 2 3 4 5 6 Penyandang Cacat 1. Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia 20,000,000 16,800,000 84% Jumlah pesrta Paca yg dilatih 10 Orang 100% Tingkat pemahaman Paca dan yg dinyatakan terampil 10 Orang 100% Adanya Usaha Ekonomi Produktif bagi Penyandang Cacat. 10 Orang 100% Tingkat kemandirian/perubahan pola hidup bagi Paca meningkat 10 Orang 100% Eks Anak Nakal 1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia 15,000,000 12,800,000 85% Jml anak nakal yang mendapat 10 orang 10 orang 100% bantuan Eks anak nakal mendapatkan 10 orang 10 orang 100% bantuan pemberdayaan Eks anak nakal memiliki aktifitas 10 Orang 10 Orang 100% untuk berusaha eks anak nakal tidak lagi 10 orang 10 orang 100% melakukan kenakalan

1 2 3 4 5 6 Eks Narapidana 1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia 15,000,000 12,800,000 85% Jml eks nara pidana yg mendapat 10 orang 10 orang 100% bantuan Eks nara pidana mendapatkan 10 orang 10 orang 100% bantuan pemberdayaan Eks nara pidana memiliki aktifitas 10 orang 10 orang 100% untuk berusaha eks nara pidana tidak lagi 10 orang 10 orang 100% melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain Eks Tuna Susila 1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia 10,000,000 8,500,000 85% Jml eks nara pidana yg mendapat 5 orang 5 orang 100% bantuan Eks nara pidana mendapatkan 5 orang 5 orang 100% bantuan pemberdayaan Eks nara pidana memiliki aktifitas 5 orang 5 orang 100% untuk berusaha eks nara pidana tidak lagi 5 orang 5 orang 100% melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain

1 2 3 4 5 6 Organisasi Sosial, Kelompok usaha bersama 1.Inputs ( masukan ) fakir miskin, karang taruna, pekerja sosial Jumlah dana yg tersedia 25,000,000 20,400,000 81,6% masyarakat Jml orsos yang mendapatkan 1 paket 1 paket 100% bimbingan, jml peserta lomba Orsos mendptkan bimbingan 1 paket 1 paket 100% peserta lomba mendptkan nilai Orsos dapat bekerja sesuai dgn 1 paket 1 paket 100% tugasnya Organisasi sosial dan kube-kube 1 paket 1 paket 100% dapat meningkatkan kinerjanya Tim Monitoring dan Evaluasi 1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia 145,000,000 123,000,000 85% Jumlah Tim Monef PKH 1 paket 1 paket 100% Terlaksananya Monef PKH sesuai 1 paket 1 paket 100% rencana Respon masyarakat dan keluarga 1 paket 1 paket 100% RTSM dgn adanya program PKH cukup baik. Tingkat pendidikan dan kesehatan 1 paket 1 paket 100% keluarga RTSM cukup baik Kepala Dinas Sosial Kab. Bima ABDUL WAHAB, SH Nip.196401301992031008