RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDES) KAB. BANYUWANGI TAHUN 2016 BERDASAR DESA

dokumen-dokumen yang mirip
KEPALA DESA LICIN KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI PERATURAN DESA LICIN NOMOR 1 TAHUN 2016 T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA TAHUN APBDESA 2016

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PLESUNGAN KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN DAFTAR PARAMETER BIDANG DAN KEGIATAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA MEKARRAHAYU TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA JAMPRONG TAHUN ANGGARAN 2017

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA SIDOHASRI TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA BANYUSOCO TAHUN ANGGARAN 2016

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA PEPELEGI KECAMATAN WARU TAHUN ANGGARAN 2017

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA NANJUNG TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR BIDANG KELOMPOK KEGIATAN APBD DESA

Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TROPODO KECAMATAN WARU TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA TERONG TAHUN ANGGARAN 2017

RANCANGAN RPJM DESA TAHUN 2016 S.D 2021

REKAPITULASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN

BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2016

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA NGLINGGI TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) PEMERINTAH DESA CISANDE TAHUN ANGGARAN PENDAPATAN

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA NGUNUT TAHUN ANGGARAN 2018

BAB II PROGRAM KERJA. A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA CISONDARI TAHUN ANGGARAN 2017

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA WOTAN KECAMATAN SUMBEREJO KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2015.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG BERSUMBER DARI APBN DAN APBD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2017 DESA BANGBAYANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA KARANGMOJO TAHUN ANGGARAN 2017

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 UNIT KERJA : KECAMATAN KUTAWARINGIN

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (NON SWADAYA DAN PNPM)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN Pembiayaan Sasaran/ Lokasi Volume. 12 Bulan APBDesa V.

SALINAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes ) PEMERINTAH DESA TAMBAKREJO TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2015 DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO

#REF! #REF! JUMLAH JUMLAH LEBIH/ (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 PENDAPATAN. 1.1 Pendapatan Asli Desa Tanah Kas Desa :

REKAPITULASI KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

Kode Rekening Uraian Anggaran(Rp) Keterangan. 1 1 PENAPATAN ASLI DESA 100,601, Hasil Usaha 1,000, Koperasi Desa 1,000,000.

- Daerah: Alokasi Dana Desa / ADD 496,022, ,074,250

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TENJOLAYA TAHUN ANGGARAN 2017

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes ) DESA SEBAYAN KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN ANGGARAN : 2017

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BELANJA DESA DESA WADUNGASRI KECAMATAN WARU TAHUN ANGGARAN 2017

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

JUMLAH PENDAPATAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa ) PEMERINTAH DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran I Peraturan desa Pejambon kecamatan Sumberrejo Nomor : 01 tahun 2016 Tentang : Pertanggungjawaban APBDesa 2015

KECAMATAN SELOGIRI. Indikator Kinerja

DAFTAR INVENTARISASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN ANGGARAN 2015 YANG AKAN DIBIAYAI : APBDes, SWADAYA MASYARAKAT, STIMULAN, APBD, APBN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA LIMPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (NON SWADAYA DAN PNPM)

Rencana Tahun Lokasi. Kinerja. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) 1 Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, 1.20

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA SIDOKEPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BANJARJO KECAMATAN KEBONAGUNG TAHUN ANGGARAN 2017 URAIAN

BUPATI BLORA PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BLORA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA LAPORAN KEPALA DESA

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif. Target capaian kinerja. Tersedianya air Banjaran 12,480,000 12,480,000. Banjaran 27,600,000 27,600,000

BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA SUGIHARJO TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (NON SWADAYA DAN PNPM)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

Tabel 3.16 Program, Kegiatan, Anggaran, Output dan Realisasi Anggaran pada Sasaran 1 Tahun 2015

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DES)

PENJABARAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA TUBAN KECAMATAN GONDANGREJO TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (NON SWADAYA DAN PNPM)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (PAPBDesa) PEMERINTAH DESA PEJAMBON TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (NON SWADAYA DAN PNPM)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROGRAM & KEGIATAN RPJM DESA TAHUN Sumber Biaya No Bidang/Kegiatan Vol Lokasi APBD/ APB

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUNGURASIH KECAMATAN WARU TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

BUPATI CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATACARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Pengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2013 ANGGARAN TAHUN INI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PEJAMBON TAHUN ANGGARAN 2015

INDIKATOR KINERJA PROGRAM. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Jasa Telepon, listrik dan PDAM Kebutuhan kantor

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (NON SWADAYA DAN PNPM)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) SIFAT

- 1 - PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Tahun

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PAMARAYAN TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (NON SWADAYA DAN PNPM)

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUREKSARI PEMERINTAH DESA KUREKSARI TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (NON SWADAYA DAN PNPM)

Transkripsi:

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDES) KAB. BANYUWANGI TAHUN 2016 BERDASAR DESA DESA : 13178 DESA KARANGDORO 0101 Penghasilan Tetap dan Tunjangan dan atau penghasilan lainnya 0101 Penghasilan Tetap Penghasilan Tetap Kepala dan Perangkat 0102 Penghasilan tunjangan dan atau penghasilan lainnya Penghasilan Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala dan Perangkat Tunjangan Ketua dan Anggota BPD Kinerja Aparatur Pemerintah yang semakin Baik Tunjangan Kepala desa dan Perangkat desa Pelayanan masyarakat 12 Bulan yang berkualitas 234.000.000 Kesejahteraan Kepala desa 1 Tahun dan Perangkat 63.518.400 Sinergitas Pemerintahan Peningkatan Kinerja 12 Bulan 20.400.000 yg Optimal 102 Operasional Perkantoran 0201 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor kelancaran pelayanan Pelayanan Masyarakat yg 1 Tahun 5.071.800 masyarakat optimal 0202 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0204 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Jasa Listrik Kelancaran Pelayanan Masyarakat Pelayanan Masyarakat yg 1 Tahun 2.892.600 Prima Terbayarkannya Kebutuhan Kelancaran Pelayanan Listrik Pemdes 1 Tahun Masyarakat 3.600.000 0205 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Pengadaan Buku buku Perpustakaan Perpustakaan Umum Peningkatan Pelayanan yg menunjang kebutuhan Perpustakaan Umum 1 Tahun 1.000.000 baca masyarakat 0207 Penyediaan bahan logistik kantor Belanja Pengadaan Bendera Merah Putih 0208 Penyediaan jasa tenaga penunjang administrasi perkantoran Belanja Operasional Petugas Pemungut Pungutan Tersedianya Bendera untuk Balai Peningkatan Kinerja Petugas Atribut Pemerintahan 1 Buah 400.000 yg tercukupi Kinerja Aparatur yg baik dan target pendapatan 9 Org 2.700.000 desa terserap optimal HAL : 1

0211 Penyediaan makanan dan minuman Belanja Rapat-rapat Koordinasi Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu dinas dan rapat-rapat di desa Terlaksananya kegiatankegiatan rapat di deesa 1 5.631.000 Penyediaan Makan dan Minum tersedianya dana guna pengadaan makanan dan minuman terselenggaranya kegiatan 1 Paket pemerintah desa dengan 4.988.000 baik 0212 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan Dinas ke Luar Kabupaten Tersedianya Penunjang bagi Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Kabupaten Banyuwangi Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas 1 Kegiatan 1.500.000 Perjalanan Dinas Kepala dan Perangkat terpenuhinya penyediaan dana untuk perjalanan dinas Kegiatan Pemerintahan 1 Tahun yg Optimal 5.650.000 0103 Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Pemerintah 0310 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 0311 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terselesaikannya Pelaporan Keuangan Realisasi Pelaporan 1 Paket 400.000 Keuangan Semesteran terselesaikannya Pelaporan Pelaporan Keuangan Akhir Keuangan Akhir Tahun 1 Paket Tahun yg terealisasi 2.593.400 0312 Penyusunan realisasi pelaksanaan APBDes Penyusunan Realisasi Pelaksanaan APBDes terselesaikannya Pelaporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terselesaikannya laporan Realisasi Pelaksanaan 1 Paket 1.030.000 APBDes 0313 Penyusunan RPJM/RKPDes Penyusunan RPJMD/RKPDes terselesaikannya Laporan Terealisasinya Laporan 1 Paket RPJMD/RKPDes 1.745.000 RPJMD/RKPDes 0314 Penyusunan R-APBDes Penyusunan R-APBDes Terselesaikanya Dokumen Pelaporan R-Apbdes yang R-APBDes 1 Paket terselesaikan 1.267.700 HAL : 2

0315 Penyusunan LKPJ/ LPPD Belanja Penunjang Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) 0323 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0324 Pengadaan peralatan gedung kantor Penyusunan LKPJ Belanja Pasang Listrik Baru Belanja Pengadaan AC Belanja Pengadaan Alat Kebersihan dan Kebun Belanja Pengadaan Lampu Kompleks Balai Belanja Pengadaan Tempat sampah Belanja Pengadaan Mesin Potong Rumput Gendong 0326 Pengadaan perlengkapan kantor Belanja Pengadaan Almari /Etalase untuk Ruang Kerja Kepala Belanja Pengadaan Gerobak Sampah Terealisasinya Laporan Kegiatan Penyuusunan Penyelenggaraan yang berjalan dengan baik 1 Paket 1.790.600 Pemerintahan (LPPD) terealisasinya pelaporan LKPJ tersedianya materan listrik baru Tersedianya AC untuk Kantor Tersedianya Alat Kebersihan Pelaporan LKPJ/LPPD yg 1 Paket 1.015.000 terselesaikan kebutuhan daya listrik yg 1 Paket 1.868.500 tercukupi Pelayanan Masyarakat yg 1 Unit 5.500.000 Optimal Kebersihan Lingkungan 1 Paket 2.000.000 Kantor yg Terjaga Penerangan Lingkungan Tersedianya Lampu 1 Paket 800.000 Kantor yg baik Tersedianya Tempat Sampah tersedianya Mesin Potong Rumput Gendong Tersedianya Almari / Etalase Kebersihan Lingkungan 1 Paket 1.090.000 yg terjaga Penunjang Kebersihan 1 Unit Lingkungan 1.250.000 Kemanan dan Kerapian 1 buah arsip ruang kerja kades 1.200.000 tersedianya Gerobak Kebersihan lingkungan Sampah 1 yang terjaga 4.000.000 0328 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Belanja Pengadaan Printer Pengecattan Kantor dan Balai Pelayanan Masyarakat yg Tersedianya Printer 1 1.940.000 Berjalan Lancar terealisasinya Kegiatan Pengecatan Kantor dan Balai Keindahan dan 1 Paket Kenyamanan Balai 18.000.000 HAL : 3

0335 Pemeliharaan rutin/ berkala jaringan intranet Pemeliharaan / Upgrade Reciever Antena Intranet Tersedianya Reciever Sinyal Baru dengan kualitas yang lebih baik Kelancaran Jaringan Internet desa guna 1 E- 4.500.000 Goverment (EVB,SIAK,SIKD,PRODES 0336 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan Rutin dan Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terealisasinya Pemeliharaan Peralatan Kantor Pelayanan Masyarakat yg 1 Paket tidak terganggu 3.290.000 0104 Operasional BPD 0401 Operasional BPD Operasional BPD Operasional BPD yg Penunjang Kegiatan BPD 1 Paket 3.100.000 tercukupi 0107 Pendataan 0701 Pendataan Pendataan Terlaksananya Pendataan Pendataan yg brjalan 1 Paket 8.650.000 dengan baik 0109 Penyelenggaraan musyawarah desa 0901 Penyelenggaraan musyawarah desa Belanja Kegiatan Musrenbangdes Terlaksananya Musrenbangdes Kegiatan Musrenbangdes 1 Paket 3.630.000 yg berjalan baik 0110 Pengelolaan informasi desa 1001 Pengelolaan informasi desa Belanja Pengadaan Papan Informasi Belanja Publikasi dan Media Massa Tersedianya Papan Informasi Tersedianya Bahan Bacaan Informasi yg dapat dengan 1 Buah cepat di ketahui oleh 7.000.000 masyarakat 1 Informasi yg update 2.100.000 0116 Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik HAL : 4

1601 Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik Belanja Pengadaan Bingkisan Lebaran Tersedianya Bingkisan Lebaran Bentuk Penghargaan Nyata 1 Paket Pemerintah terhadap pengabdian Perangkat 6.600.000 desa dan BPD Pengadaan Backdrop Pelayanan (One Stop Service) Tersedianya Backdrop Pelayanan Satu Pintu Pelayanan berbasis One 1 Stop Service sejalan dengan Program Pemkab 10.500.000 Banyuwangi Pengadaan Buku Informasi Persyaratan Surat Keterangan untuk RT dan RW Tersedianya Buku sebagai Panduan RT dan RW Se Pelayanan Masyarakat yg 75 Optimal 225.000 Pengadaan Kursi Tunggu Pelayanan Tersedianya Kursi tunggu bagi masyarakat yang membutuhkan Pelayanan Kenyamanan Masyarakat di 1 dalam ruangan kantor desa 1.800.000 0119 Pensertifikatan dan pengamanan aset desa 1901 Pensertifikatan dan pengamanan aset desa Pensertifikatan Tanah Kas Terealisasinya Sertipikat Tanah Pengamanan Aset Tanah 1 10.000.000 0201 Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan 0101 Perbaikan saluran irigasi/drainase/gorong-gorong Pembangunan Saluran Air (Timur P.Prapto) RT.1 RW.1 Dsn Sumberagung Pembangunan Saluran Air dari Katimin s/d Hasan RT.4 RW.2 Dsn Blokagung Pembangunan Saluran Air Depan Puro Luhur Natarsari RT.5 RW.3 Dsn Blokagung Pembangunan Saluran Irigasi P.Ponimin RT.03 RW.05 Dusun Blokagung saluran air yg baik untuk Terealisasinya saluran air 1 Paket warga 7.112.000 Tidak banjir di musim hujan Saluran air yg baik 1 34.482.400 terealisasinya Pembangunan terbangunnya saluran irigasi Saluran Air yg baik dan 1 Paket lancar 5.117.000 kelancaran pengairan 1 irigasi pertanian warga 31.500.000 HAL : 5

0108 Pembangunan embung, dan bangunan penampung/pengatur air lainnya Pembangunan Saluran Irigasi Timur Bonandir s/d P.Gimin Dsn Karangdoro Pembangunan Tandon Air 0113 Pembangunan jalan permukiman Pembangunan Jalan Menuju Pembuangan Sampah 0116 Pembangunan penahan badan jalan Pembangunan Papingisasi Jalan (Dari P.Suwadi ke barat s/d P.Karlin) Dusun Blokagung Pembangunan Papingisasi Jalan (Menuju Masjid Fajar Shodiq) Dusun Blokagung Pembangunan Badan Jalan (Barat P.Gimin) Dusun Karangdoro Pembangunan Penahan Badan Jalan Barat P.Bersit Dusun Sumberagung Pembangunan Penahan Badan Jalan dari P.Boiran s/d P.Setu Rt.3 RW.1 SbAgung Pembangunan Penahan Badan Jalan dari Pura ke Timur s/d P.Ponidi Dsn Sb.agung Pembangunan Penahan Badan Jalan Depan P.Misiyanto Dusun Sumberagung Pembangunan Penahan Badan Jalan Timur Pura Satya Dharma Dsn Sb.agung tersedianya bangunan penampung air Debit Air Pertanian warga 1 yang terjaga dari hulu 34.340.000 sampai ilir Kegiatan Pemerintah 1 Unit yg berjalan dengan baik 22.100.000 Kebersihan warga terjaga Terealisasinya Bangunan 1 Paket 20.000.000 terbangunnya jalan yang dipaping terealisasinya papingisasi jalan terbangunnya penahan badan jalan terealisasinya penahan badan jalan Terealisasinya Badan Jalan terealisasinya badan jalan Terealisasinya Penahan Badan Jalan terealisasinya Penahan Badan Jalan kelancaran arus P= 190 M transportasi warga 29.047.000 kelancaran arus P = 372 M transaportasi warga 59.953.000 kualitas jalan desa yang 1 baik dan nyaman dilalui 19.609.000 warga struktur jalan tanah yg 1 Paket terjaga / tdak ambrol 15.740.000 Kelancaran arus irigasi 1 Paket pertanian warga 30.600.000 kelancaran arus 1 Paket transportasi warga 21.648.000 struktur jalan yg terjaga 1 Paket 2.231.000 kelancaran arus 1 Paket transportasi warga 19.028.000 HAL : 6

0118 Pembangunan jembatan kecil/platduicker 0122 Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH)/ taman Pembangunan Platduicker Gema Wisata Dusun Karangdoro 0125 Pembangunan fasilitas publik Pembangunan Lanjutan Ruko memperlancar arus terbangunnya platduicker 1 Paket 48.922.000 transportasi warga Pembangunan Taman Balai Taman dilingkungan balai Kenyamanan Masyarakat 1 10.000.000 desa yg indah Terselesaikannya Peningkatan Pendapatan Bangunan Ruko Milik 1 Paket Asli 135.750.000 Pembangunan Pagar TK Dharma Wanita terbangunnya Pagar untuk TK Keamanan Bangunan Milik 1 Paket 27.212.000 0126 Pembangunan fasilitas informasi publik Belanja Pengadaan Papan Pengumuman Depan Kantor Tersedianya papan untuk menempelkan surat pengumuman dan lain2 informasi baik berupa jadwal kegiatan Pemkab 1 Unit dan informasi pemerintahan lainnya dapat tersalurkan 4.798.000 sesuai peruntukannya 0135 Pemeliharaan jalan permukiman Pemeliharaan Jalan Permukiman Tersedianya Dana untuk Pemeliharaan jalan yg 1 bersifat insidental dapat 11.337.500 Pemeliharaan Dusun tercukupi 0138 Pemeliharaan jembatan Pembangunan Senderan Jembatan Kaligesing Dusun Sumberagung 0139 Pemeliharaan jembatan kecil/platduicker 0150 Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas publik Pengadaan Pagar Pengaman Jembatan RT.03 RW.03 Blokagung Pemeliharaan / Rehab Gudang Kantor Rehabilitasi Gedung Serba Guna Peningkatan Kualitas Jembatan Terbangunnya Pagar Pengaman Jembatan Bangunan Gudang yg Baik Terpeliharanya Bangunan Gedung Serbaguna yang merupakan Bangunan Milik Kelancaran dan 1 Paket kenyamanan serta 8.781.000 keamanan warga Lalulintas warga yang 1 lancar dan aman 5.000.000 Tempat Penyimpanan 1 Paket 25.165.300 Barang Kantor yg Aman Bangunan gedung yg 1 Paket aman, nyaman sehingga Kegiatan Masyarakat tidak 7.500.000 terganggu HAL : 7

Renovasi / Perbaikan Pagar Utara Ruang BPD Terbangunnya kembali Pagar yang ambruk Keamanan dan keindahan yg terjaga serta fasilitas 1 Paket 1.463.000 Balai yg utuh 0202 Pembangunan sarana dan Prasarana Kesehatan 0205 Pembangunan MCK BAntuan Stimulan Pembangunan MCK warga miskin tersedianya bantuan keuangan penunjang kegiatan dimaksud terlaksananya program 1 Paket ODF di 10.500.000 0204 Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif 0402 Pembentukan dan pengembangan BUMDes 0417 Pembangunan rumah sederhana bagi keluarga miskin Pembentukan dan Pengembangan BUMDES Pembangunan Rumah Sederhana Bagi Keluarga miskin Terbentuknya BUMDES yg Produktif tersedianya bantuan keuangan guna menunjang kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni Bumdes desa karangdoro 1 Paket 9.311.700 yg berjalan dengan aktif angka warga miskin yg mempunyai rumah tidak 1 Paket layak huni dapat berkurang dan secara bertahap 3.183.600 menjadi 0 (Zero) 0301 Pembinaan ketentraman dan ketertiban 0101 Pembinaan ketentraman dan ketertiban Bantuan Kenyamanan dan Keamanan Lingkungan Bantuan Program Pengentasan dan Penanggulangan Kemiskinan Keamanan dan ketertiban Terealisasinya kegiatan 1 Paket lingkungan desa yang 3.500.000 terjaga Sembako untuk Rumah Tangga Miskin Karangdoro Pemenuhan kebutuhan 1 Paket RTM 4.100.000 HAL : 8

Bantuan Stimulan bagi warga penyandang disabilitas Tersedianya Bantuan Stimulan Bagi Keluarga Penderita Ganguan Mental dan lumpuh layu di Karangdoro Jumlah Penderita Ganguan Mental dan lumpuh layu di dapat 1 berkurang atau setidaknya Mendapatkan perawatan 7.000.000 yang semestinya 0302 Pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT/RW, LPMD, PKK, Karang Taruna,) 0201 Pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT/RW, LPMD, PKK, Karang Taruna) Karangtaruna Lomba LPMD PKK Insentif RT/RW kegiatan yg berjalan sesuai terealisasinya bantuan 1 Paket rencana 1.000.000 kegiatan yg berjalan 1 Paket 1.500.000 terealisasinya bantuan penunjang pkk Penunjang Operasional RT dan RW kegiatan LPMD yg berjalan 1 2.536.000 sesuai rencana Kegiatan PKK yg Berjalan 1 Paket 15.000.000 sesuai rencana Peningkatan kinerja dan 1 Tahun 90.000.000 pelayanan masyarakat 0303 Pembinaan kerukunan umat beragama 0301 Pembinaan kerukunan umat beragama Peringatan Hari Besar Keagamaan keagamaan di desa karangdoro kegiatan keagamaan yang berjalan dengan baik 2 Kegiatan 7.000.000 0304 Pengadaan sarana dan prasarana olahraga HAL : 9

0401 Pengadaan sarana dan prasarana olahraga Olah Raga kegiatan lembaga yang 4 1.200.000 berjalan dengan baik 0308 Pembinaan Posyandu 0801 Insentif Kader Posyandu Insentif Kader Posyandu Penghargaan atas jasa kegiatan posyandu yg pengabdian kader posyandu 13 berjalan aktif 13.000.000 0802 Operasional Posyandu Bantuan Operasional Kader Posyandu Stimulan bagi kader untuk lebih giat dalam berkegiatan Kegiatan Posyandu yg 13 berjalan baik 6.500.000 0309 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan lainnya 0901 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Bantuan Pendukung Kegiatan HARJABA Bantuan Pendukung Kegiatan HUT RI Bantuan Penunjang Fatayat Agama Hindu Agama Islam Bulan Bhakti Gotong Rotong Muslimat Posyandu Lansia kegiatan yang berjalan 1 Paket 3.640.000 dengan baik Pendukung Pelaksana Kegiatan Bantuan Penunjang Kegiatan Agama Hindu Terealsasinya bantuan Terealisasinya Bantuan Penunjang Kegiatan HUT yg dapat 1 terlaksana dengan baik 6.535.000 kegiatan lembaga yang 1 Paket 400.000 berjalan dengan baik kegiatan lembaga yang 1 Paket 1.500.000 berjalan dengan baik kegiatan lembaga yang 1 Paket 1.900.000 berjalan dengan baik solidaritas forpimka yg 1 Paket 1.600.000 semakin baik kegiatan lembaga yang 1 Paket 700.000 berjalan dengan baik 3 Kelompok Kegiatan Posyandu Lansia yag berjaalan dengan baik 1.500.000 HAL : 10

Bantuan Penunjang Operasional Lembaga Pendidikan Bantuan Penunjang Safari Romadhon bagi lembaga pendidikan kegiatan pendidikan yg 12 11.700.000 berjalan leih baik Kegiatan yang berjalan baik 1 Paket 1.250.000 0405 Peningkatan kapasitas KPMD 0503 Pembinaan KPMD Pembinaan KPMD Bantuan Penunjang KPMD yg berjalan sesuai 5 Org 1.500.000 kegiatan KPMD dengan semestinya 0408 Peningkatan kapasitas kelompok tani 0806 Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan Pelatihan dan Pembuatan Pupuk Organik Bertambahnya Pengetahuan akan Terealisasinya Pelatihan 1 Paket 8.000.000 pembuatan pupuk organik 0409 Peningkatan kapasitas masyarakat/keluarga miskin 0902 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 0905 Peningkatan peran aktiv masyarakat dan dunia usaha Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung usaha bagi keluarga miskin Bantuan Keuangan bagi Petugas Kebersihan, Kasatgas Linmas, Petugas Pemungut Swadaya tanah dan bangunan serta Modin Tersedinya dana guna menunjang kebutuhan administrasi bagi warga miskin Tersedianya dana bagi operasional Petugas Kebersihan, Kasatgas Linmas, Petugas Pemungut Swadaya tanah dan bangunan serta Modin Tidak ada lagi warga yang tidak mempunyai berkas 1 Paket seperti KTP, KK dan Buku 10.198.700 Nikah karena kterbatasan ekonomi Kegiatan Pemerintah yang berjalan dengan optimal 1 Paket 12.577.100 0413 Peningkatan kapasitas kelompok pemuda HAL : 11

1308 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda (Karangtaruna ) Terselenggarakannya kegiatan Peningkatan Pengetahuan 1 pemuda ttg kewirausahaan 5.000.000 0501 Kejadian luar biasa 0101 Kejadian luar biasa Kejadian Luar Biasa Belanja tak terduga untuk tersedianya dana untuk kejadian insidental di desa 1 kejadian2 yg bersifat mendesak 3.000.000 0502 Keadaan darurat 0201 Keadaan darurat Kejadian Darurat dapat tercukupinya tersedianya dana untuk keadaan darurat yg 1 3.000.000 kejadian darurat membutuhkan pengeluaran dana JUMLAH KEGIATAN DAN ANGGARAN 1.348.005.300 HAL : 12