Oleh; Drs. Ipin.Z.A Husni, MPA Kepala Biro Perencanaan BKKBN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Jakarta, 2 Mei 2016
KEBIJAKAN DAK T.A 2017 Mendukung implementasi Nawacita: Ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI; Kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Keenam: meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; Ketujuh: kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor domestik.
1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas; 2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga; 3. Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi di seluruh wilayah; 4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia; 5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.
Mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan kependudukan dan KB tahun 2017 yaitu menurunkan Total Fertility Rate (TFR) dari 2,6 anak menjadi 2,33 anak per perempuan usia reproduktif, yang ditandai dengan meningkatnya persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) sebesar 65,6% (All Methode) atau 60,9% (Modern) dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 21,7 persen.
OUTCOME 1. Terlayaninya peserta KB baru sekitar 7,06 juta peserta 2. Meningkatnya peserta KB aktif menjadi sekitar 30.2 juta peserta.
OUTPUT 1. Terpenuhinya Obgyn Bed sebanyak 3.000 unit di Klinik Pelayanan KB 2. Terpenuhinya IUD KIT sebanyak 3.000 set di Klinik Pelayanan KB 3. Terpenuhinya Implant Removal Kit sebanyak 500 set di Klinik Pelayanan KB 4. Terpenuhinya Tempat penyimpanan kit/ alat dan obat kontrasepsi sebanyak 10.000 set di Klinik Pelayanan KB 5. Tersedianya Pembangunan/alih fungsi gudang alat dan obat Kontrasepsi sebanyak 30 unit di Kab/Kota 6. Terpenuhinya Kendaraan distribusi alokon sebanyak di 50 unit Kab/Kota 7. Terpenuhinya Kendaraan jemput antar calon akseptor sebanyak 50 unit di Kab/Kota 8. Terpenuhinya Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB sebanyak 25 unit di Kab/Kota 9. Terpenuhinya Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB sebanyak 25 unit di Kab/Kota 10.Terpenuhinya BKB Kit sebanyak 25.000 set di kelompok kegiatan 11.Terpenuhinya BKL Kit sebanyak 25.000 set di kelompok kegiatan 12.Terpenuhinya Media/alat pengolah data sebanyak 6.000 unit di Balai Penyuluhan 13.Terpenuhinya KIE Kit sebanyak 10.000 di kelompok kegiatan 14.Tersedianya Pembangunan/alih fungsi Balai Penyuluhan KB sebanyak 1.000 di Kecamatan 15.Terpenuhinya Sarana Kerja PKB/PLKB dan Koordinator Lapangan KB sebanyak 5.000 set Bagi Ka. UPT, PKB/ PLKB 16.Terpenuhinya Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD sebanyak 10.000 set Bagi PPKBD serta Sub PPKBD 17.Terpenuhinya Genre Kit sebanyak 1.000 set Bagi Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa 18.Terpenuhinya Sepeda Motor sebanyak 500 Bagi Ka. UPT, PKB/ PLKB, koordinator lapangan
PROGRAM DAN LINGKUP KEGIATAN DAK SUB BIDANG KB 2017 LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR.../PMK.../2016 TENTANG PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN PENILAIAN USULAN DAERAH DALAM RANGKA PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 1. PROGRAM MENINGKATNYA DUKUNGAN SARANA PRASARANA PELAYANAN KB TARGET OUTPUT NO KEGIATAN VOLUME SATUAN LOKASI RUPIAH (9) DAK APBD NON DAK 1 Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB 1.1 Pengadaan Obgyn Bed Unit 1.2 Pengadaan IUD KIT Set 1.3 Pengadaan Implant KIT Set 1.4 Pengadaan Tempat penyimpanan kit/ alat dan obat kontrasepsi Unit 2 Pembangunan/Alih Fungsi Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi 2.1 Pembangunan gudang alat dan obat Kontrasepsi Unit 2.2 Alih fungsi gudang alat dan obat Kontrasepsi Unit 3 Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB 3.1 Pengadaan Kendaraan distribusi alokon Unit 3.2 Pengadaan Kendaraan jemput antar calon akseptor Unit 3.3 Pengadaan Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB Unit
2. PROGRAM MENINGKATNYA DUKUNGAN SARANA PRASARANA PENYULUHAN KB NO KEGIATAN TARGET OUTPUT VOLUME SATUAN LOKASI 1 Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB Unit 2 Terpenuhinya Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan 2.1 Terpenuhinya BKB Kit Set 2.2 Terpenuhinya BKL Kit Set 2.3 Terpenuhinya Genre Kit Set 2.4 Terpenuhinya KIE Kit Set 3 Pengadaan Media/Alat Pengolah Data 3.1 Pengadaan Personal Computer untuk Balai Penyuluhan KB dan Gudang Unit 3.2 Pengadaan LCD Proyektor untuk Balai Penyuluhan KB Unit 3.3 Pengadaan Note Book/Laptop untuk Balai Penyuluhan KB Unit 4 Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB Set 4.1 Pembangunan Balai Penyuluhan KB Unit 4.2 Alih fungsi Balai Penyuluhan KB Unit 4.3 Pengembangan Balai Penyuluhan KB 5 Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB 5.1 Pengadaan Sarana Kerja PKB/PLKB dan Koordinator Lapangan KB Set 5.2 Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD Set 5.3 Pengadaan Sepeda Motor Unit RUPIAH (9) APBD DAK NON DAK
DATA PENDUKUNG USULAN RENCANA KEGIATAN NO DATA TEKNIS VOLUME SATUAN KETERANGAN 1 Age Spesific Fertility Rate (ASFR ) 15-19 Anak Lahir Hidup Jumlah kelahiran hidup per 1.000 Wanita Kelompok umur 15-19 tahun 2 Total Fertility Rate (TFR) Anak Lahir Hidup Jumlah anak per wanita selama masa reproduksinya 3 Contraceptive Prevalence Rate (CPR) 4 Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) % Persentase PUS yang sedang menggunakan alat/cara KB % Persentase pemakai MKJP diantara peserta KB 5 UNMET NEED % Kebutuhan ber-kb yang tidak terpenuhi