Drs. NASRUDIN AZIS, SH.

dokumen-dokumen yang mirip
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15

Tabel 9.2 Target Indikator Sasaran RPJMD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan, Program, Indikator dan Target Kinerja SKPD Tahun 2016

DAFTAR ISI PENGANTAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

DAFTAR ISI PENGANTAR

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2015

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2017 BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN INDRAMAYU 2016

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sumenep

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

PROVINSI BANTEN TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang amanah didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional dan berkompeten. 2. Mewujudkan keamanan dan ketertiban

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009

BAB 2 PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Transkripsi:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan : Drs. NASRUDIN AZIS, SH. : WALIKOTA CIREBON Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Cirebon, Januari 2016 WALIKOTA CIREBON, Drs. NASRUDIN AZIS, SH.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA CIREBON No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1.1.1. Meningkatkan nilai Rasio SKPD yang 75% keimanan dan ketaqwaan melaksanakan kegiatan pada aparatur keagamaan pemerintahan 1.2.1. Meningkatnya kualitas Rasio sarana dan 85% sarana prasarana prasarana peribadatan keagamaan yang memperoleh bantuan dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan seluruhnya 1.2.2. Terwujudnya prestasi kota cirebon dalam bidang keagamaan 1.2.3. Terpeliharanya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masingmasing 2.1.1. Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional 2.1.2. Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD 2.1.3. Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah Prestasi lomba keagamaan 5 besar tingkat provinsi Tidak adanya kasus konflik yang bernuansa agama Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS (20% per tahun) Terpenuhinya tenaga fungsional PNS 100 % Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di 2018 Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan Meningkatnya arsip vital dan arsip statis (dari 530 arsip menjadi 1060 arsip) Peringkat 6 0 75% IKU : 5/1000 100% WTP 100% 14/70 840 Arsip

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2.1.4 Terwujudnya pelayanan Indeks kepuasan 85 poin prima dalam perijinan masyarakat dalam pelayanan perijinan Meningkatnya pertumbuhan nilai investasi Meningkatnya nilai investasi di Kota Cirebon PMA 325.000.000.000 PMDN 2.1.5. Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan 2.2.1. Terwujudnya kesesuaian struktur dan tatalaksana SKPD 2.3.1. Terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat yang harmonis 2.3.2. Tercapainya kesepakatan penetapan batas wilayah dengan kabupaten Cirebon 2.4.1. Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja di lingkungan pemerintah kota dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi 3.1.1. Terwujudnya persatuan dalam ke-bhineka tunggal ika-an 3.2.1. Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan Jumlah SKPD yang disusun kebijakan peta jabatan, standar kompetensi, ketatalaksanaan 100% di 2018 Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan sebesar 95 % Seluruh titik koordinat pilar batas utama (PBU) disepakati 100% Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang e-government 100% Terpenuhinya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur 100% Menurunnya kejadian kriminalitas karena ras dan agama menurunnya rasio angka kriminalitas dibandingkan jumlah penduduk Menurunnya jumlah lokasi rawan ketertiban umum 15% setiap tahun dari 45 titik 525.000.000.000 85 poin 90% 85 poin 0 92% 30 Sistem IKU : 44 Sistem 0 kasus 20% 30 Titik

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 3.3.1. Menurunnya tingkat Tingkat pelanggaran perda 8 Kasus pelanggaran perda turun 20% dari 30 perda yang bisa ditegakkan 3.4.1. Terwujudnya RW K3 Proporsi RW yang 30% memenuhi kategori K3 sebanyak 50% 3.5.1. Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan daerah rawan kecelakaan 3.6.1. Tertatanya sektor informal Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan/ dibagi jumlah PKL seluruhnya 3.7.1. Meningkatnya daya Tingkat waktu tanggap tanggap terhadap kejadian dan waktu tanggap bencana darurat bencana 8 titik rawan kemacetan dan 4 titik rawan kecelakaan 45% Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 7 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari 4.1.1. Mengoptimalkan pemerataan perluasan pendidikan masyarakat dan akse bagi 4.2.1. Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat 4.2.2. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk 4.3.1. Terwujudnya prestasi olah raga di tingkat provinsi 4.4.1. Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan 4.5.1. Meningkatnya indeks daya beli masyarakat Meningkatnya lama harapan sekolah pada usia maksimal 18 tahun Rata-rata lama sekolah (13 tahun) Angka harapan hidup Meningkatnya peserta KB aktif 75% di tahun 2018 dari jumlah PUS Meraih posisi 5 besar tingkat provinsi di tahun 2018 Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012 Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 jenis (72 bangunan cagar budaya di tahun 2012) Indeks daya beli masyarakat 16 tahun di tahun 2011 12 tahun 70,45 tahun 69% 14 besar tingkat propinsi 40% 76 63,94

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Meningkatnya kunjungan 409367 orang wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018 4.6.1. Menurunnya jumlah KK Rasio KK miskin 27,09% miskin dibandingkan dengan KK Kota 4.7.1. Menurunnya kasus Jumlah kasus 24 kekerasan terhadap perempuan dan anak 4.8.1. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial 4.9.1. Terpenuhinya kesetaraan gender 5.1.1. Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang dari musrenbang kecamatan 5.1.2. Meningkatnya Nilai Swadaya Masyarakat dalam Stimulan / Bantuan RW 6.1.1. Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat serta areal permukiman 6.1.2. Meningkatnya luasan cakupan pelayanan permakaman 6.1.3. Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup Penurunan PMKS 5% di tahun 2018 Rasio gender di atas 30% perempuan Persentase kenaikan nilai musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBD sebanyak 5% sampai akhir tahun 2018 (kumalatif) Prosentase Swadaya Masyarakat sebesar 10 % terhadap jumlah bantuan RW Luas ruang terbuka hijau menuju 10% pada akhir 2018 Jumlah taman publik yang ditata 80% pada akhir tahun Luas wilayah permakaman bertambah 2 Ha Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan: udara 15 lokasi, air sungai 22 lokasi, air laut 7 lokasi Meningkatnya kualitas akses informasi SDA dan LH (rata-rata outcome) Prosentase ketaatan pelaku usaha terhadap baku mutu lingkungan (%) (jumlah pelaku usaha yang taat terhadap baku mutu 29431 orang 36% 3,6% 7% 11,1% 72% 0,4 ha Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan : udara 10 lokasi, air sungai 15 -

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target lingkungan dibagi jumlah pelaku usaha yang dipantau dikali 100%) Meningkatnya pelayanan konservasi sumber daya alam (rata-rata outcome) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 6.1.4. Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA 6.2.1. Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat 6.2.2. Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim 6.2.3. Tersedianya sistem pengelolaan air limbah domestik secara optimal 6.2.4. Tersedianya sistem pengelolaan air minum 6.3.1. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten 6.4.1. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan hidup (rata-rata outcome) Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkutan persampahan sebanyak 80% Rasio pengelolaan sampah berbasis RW zero waste 20% Proporsi jalan dalam kondisi baik 100% Proporsi jumlah jembatan kondisi baik 100% Berkurangnya titik rawan genangan banjir dari 18 titik menjadi 10 titik Cakupan pelayanan air limbah domestik Jumlah jamban dan septitank 76,45% (65.766 rumah tangga) Cakupan pelayanan air minum sebanyak 80% Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 0 kasus Berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh menjadi 20% 76% 10% 98,74% 96% 14 titik 96% 71,87% 76% 0 Kasus 24%

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 6.4.2. Menurunnya jumlah Menurunnya jumlah rumah 13356 rumah tidak layak huni tidak layak huni menjadi 10.000 rumah 6.4.3. Tersedianya sistem Cakupan wilayah 86% transportasi perkotaan pelayanan angkutan umum yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang Program Anggaran Keterangan 1. Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur 2. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan 3. Program Kerukunan Umat Beragama 4. Program Pendidikan Kedinasan 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 7. Program Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah 841175000,00 1.618.776.700,00 597.780.500,00 1.085.728.400,00 3.232.324.250,00 2.820.035.200,00 1.770.222.000,00 8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 385.550.000,00 9. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2.894.375.000,00 10. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 131.785.600,00 11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 779.835.500,00

12. Program Anggaran Keterangan 13. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 214.840.000,00 14. Program Pengembangan Data/Informasi 178.786.500,00 15. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah (bappeda) 159.695.600,00 16. Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi 125.700.000,00 17. Program penataan dan pelayanan perijinan 752.276.800,00 18. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 19. Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi invstasi 20. Program pendaftaran penduduk 21. Program pelayanan pencatatan sipil 22. Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 23. Program perencanaan kebijakan kependudukan 24. Program Penataan Kelembagaan 530.730.000,00 354.000.000,00 569.496.200,00 353.883.000,00 437.548.800,00 719.092.500,00 455.814.000,00 25. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa 1.356.653.600,00 26. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 139.108.000,00 27. Program Pembinaan Pemerintahan 28. Program Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi 29. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 789.630.500,00 1.726.130.000,00 86.329.000,00 30. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 261.397.300,00 31. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.364.865.000,00 32. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 317.040.000,00 33. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 574.163.000,00

Program Anggaran Keterangan 34. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 132.688.000,00 35. Program Penataan Peraturan Perundangundangan 36. Program RW Bersih 1.317.311.000,00 477.477.500,00 37. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu 4.938.705.000,00 Lintas 38. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 75.000.000,00 39. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran 51.780.000,00 40. Program Peningkatan Pelayanan Parkir 41. Program Penanggulangan Bencana 495.000.000,00 1.331.250.000,00 42. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 9.070.252.500,00 43. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 44. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 45. Program Pendidikan Menengah 1.070.005.500,00 33.114.309.900,00 22.796.737.100,00 46. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 325.000.000,00 47. Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.494.534.800,00 48. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 440.134.200,00 49. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 50. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 51. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 52. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 285.000.000,00 19.501.689.226,00 1.384.916.370,00 17.607.573.900,00 53. Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan 54. Program Keluarga Berencana 167.000.000.000,00 479.000.000,00

Program Anggaran Keterangan 55. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 56. Program pengelolaan keragaman budaya 100.000.000,00 751.815.000,00 57. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 245.422.000,00 58. DPA : Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha 34.657.000,00 59. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 213.308.500,00 60. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 153.500.000,00 61. Prog. Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian /perkebunan 1.077.402.000,00 62. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Per kebunan 140.925.000,00 63. Program Rehabilitasi hutan dan lahan 64. Prog. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 65. Prog. Peningkatan Produksi Peternakan 66. Prog. Peningkatan produksi perikanan tangkap 67. Program peningkatan produksi perikanan budidaya 305.000.000,00 1.382.700.000,00 1.287.394.250,00 180.000.000,00 533.704.000,00 68. Program pengendalian dan pengawasan penanggulangan kemiskinan 191.174.000,00 69. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 143.000.000,00 70. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 665.000.000,00 71. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 1.451.618.000,00 72. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan 195.532.000,00 73. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 74. Program Pengelolaan Areal Pemakaman 1.705.000.000,00 98.000.000,00

Program Anggaran Keterangan 75. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 200.000.000,00 76. Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat 301.650.000,00 77. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 78. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum 79. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 80. Program Lingkungan Sehat Perumahan 81. Program Pengembangan Perumahan 82. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 9.249.255.013,00 2.259.203.300,00 1.012.570.000,00 2.357.526.300,00 357.570.000,00 350.000.000,00 83. DPA : Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (ceklagi) 5.039.252.500,00 84. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 32.737.250,00 85. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 52.461.912.033,00 86. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35.244.954.502,00 3.514.796.500,00 88. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9.472.536.050,00 89. Program Pendidikan Non Formal 298.525.000,00 90. Program Penyelenggaraan Pengembangan Olahraga Sekolah 450.000.000,00 91. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan 92. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 93. Perbaikan Gizi Masyarakat 94. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 16.369.410.000,00 308.525.000,00 1.511.374.850,00 538.360.950,00 95. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 103.676.500,00 96. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1.907.291.000,00

Program Anggaran Keterangan 97. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan 98. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan 26.516.400,00 74.671.702.800,00 99. Program Peningkatan Mutu RSUD Gunung Jati Sebagai Rumah Sakit Pendidikan 343.640.000,00 100. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 101. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 340.954.150,00 58.000.000,00 102. Program Pengelolaan Drainase 7.528.471.250,00 103. Program Penyelenggaraan dan Pengawasan Jasa Konstruksi 98.700.000,00 104. Program Pengelolaan Jalan dan Jembatan 105. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan 106. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 107. Program Kerjasama Pembangunan 108. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 163.926.970.500,00 89.655.186.305,00 125.000.000,00 69.260.000,00 69.074.300,00 109. Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 82.855.000,00 110. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1.187.472.500,00 111. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 112. Program Peningkatan Pelayanan UPTD 113. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi 50.000.000,00 1.589.220.000,00 1.102.313.600,00 114. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 104.338.000,00 115. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan 154.330.000,00 116. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup 3.739.925.000,00 117. Program pembebasan lahan untuk fasilitas umum 9.800.000.000,00

118. Program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Program Anggaran Keterangan 119. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 120. Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja 161.500.000,00 3.217.902.000,00 99.275.000,00 121. Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 115.000.000,00 122. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 37.750.000,00 123. Program Penataan Pedagang Kali Lima 1.400.000.000,00 124. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 2.029.834.300,00 125. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 46.335.000,00 126. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 3.006.934.400,00 127. Program Pendidikan Politik Masyarakat 12.999.250,00 128. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala 3.289.792.000,00 129. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 51.640.000,00 130. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 65.807.500,00 131. Program Pembinaan pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat 2.565.309.450,00 132. Program Pembinaan Administrasi Umum 2.450.767.500,00 133. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 5.165.148.250,00 134. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 223.080.000,00 135. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 211.010.000,00 136. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Daerah 137. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 138. Program Peningkatan Kualitas Penganggaran dan Realisasi APBD 1.228.387.500,00 3.582.225.500,00 3.471.597.700,00

Program Anggaran Keterangan 139. Program Peningkatan Akuntabilitas dan 1.548.053.500,00 Transparansi APBD 140. Program Peningkatan Kualitas Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah 1.160.100.000,00 141. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Pertanggungjawaban APBD 485.668.000,00 142. Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan 262.110.000,00 143. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan 1.362.081.500,00 144. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 286.824.000,00 145. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 146. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 103.147.000,00 100.000.000,00 147. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi 60.000.000,00 148. Program Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Pos dan Komunikasi 117.000.000,00 149. Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian 17.637.463.500,00 150. Program Pencegahan Penyakit Hewan 234.630.000,00 151. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 524.998.000,00 152. Program Pengembangan Kemitraan 69.997.500,00 153. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan 5.813.875.000,00 154. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 728.300.400,00 155. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 122.500.000,00 156. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1.840.765.000,00 157. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 480.345.636,00 158. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 60.000.000,00 159. Program Penataan Struktur Industri 3.555.839.350,00 160. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 597.788.864,00

Program Anggaran Keterangan 161. Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 162. Sosialisasi Ketransmigrasian 810.000.000,00 16.725.000,00 JUMLAH TOTAL 890.343.848.849,00 WALIKOTA CIREBON Drs. NASRUDIN AZIS, SH.