DINAS KESEHATAN KABUAPTEN GRESIK RENCANA STRATEGIS TAHUN TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

INDIKATOR KINERJA PROGRAM FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

DRAFT RENSTRA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

440/005.1/ Tahun 2011 Tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun ;

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR : 14 TAHUN 2016 TANGGAL : 30 DESEMBER 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2016

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

B A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 S/D 2014 MASYARAKAT JAWA TIMUR MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA AKSI KINERJA DAERAH (RAD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Target ,10 per 1000 KH

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat.

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

KERTAS KERJA RENSTRA OPD

RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Formulasi Penghitungan Sumber Data

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

KATA PENGANTAR dr. Hj. Rosmawati

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK

MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat SATU AN

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

KATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

KATA PENGANTAR Masyarakat Kolaka yang Sehat, Kuat. Mandiri dan Berkeadilan Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka 2016 Hal. i

Perencanaan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

B. MATRIKS RENCANA STRATEGIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI TAHUN

WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG

Transkripsi:

DINAS KESEHATAN KABUAPTEN GRESIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT TUJUAN : Meningkatnya derajat masyarakat masyarakat ibu dan anak, status gizi dan pengendalian penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan akses dan mutu NO INDIKATOR TUJUAN RUMUS Kondisi Tahun 2021 1 2 UHH AKI Berdasarkan Angka Kematian menurut umur (Age Spesifik Date Rate/ASDR) diperoleh dari catatan registrasi mortalitas secara time series atau secara tidak langsung dengan program Mortpak Jumlah kematian Lite ibu pada tahap kehamilan dan kelahiran / Jumlah Kelahiran Hidup x 100.000 KH 72,30 72,00 93,65 PER 100.000 95 PER 100.000 3 AKB Jumlah kasus kematian bayi pada usia 0-1 tahun / Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun tertentu x 1.000 KH 3,59 PER 1000 4 PER 1000

Uraian Indikator Rumus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 Meningkatnya keluarga dan perbaikan gizi masyarakat AKI AKB Presentasi balita gizi buruk Jumlah kematian ibu pada tahap kehamilan dan kelahiran / Jumlah Kelahiran Hidup x 100.000 KH Jumlah kasus kematian bayi pada usia 0-1 tahun / Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun tertentu x 1.000 KH Jumlah balita dengan BB sangat kurang / Jumlah balita yang ditimbang x 100 % 93,65 PER 100.000 115 110 105 102 100 95 3,59 PER 1000 4 4 4 4 4 4 1.2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1. Peningkatan pelayanan ibu, KB, bayi, remaja dan lansia, 2. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita,ibu hamil dan menyusui 1. ibu melahirkan dan anak 2. upaya masyarakat 3. peningkatan lansia 4. perbaikan gizi masyarakat Meningkatnya promosi dan pemberdayaan masyarakat Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri Jumlah Desa siaga aktif purnama mandiri / Jumlah seluruh Desa x 100 % 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 1. Pembangunan berwawasan 2. Koordinasi Lintas dan Lintas Sektor dalam pelaksanaan PHBS 3. Pengembangan Upaya Berbasis Masyarakat (UKBM) promosi dan pemberdayaan masyarakat

Uraian Indikator Rumus Meningkatnya lingkungan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 Desa/Kelurahan STBM Jumlah Desa / Kelurahan Yang melaksanakan STBM / Jumlah Desa / Kelurahan Yang ada x 100 % 2,5 % 3% 6% 8% 10% 12% 15% 1. Peningkatan akses Lingkungan Sehat melalui pemberdayaan masyarakat, 2. Peningkatn peran lintas sektor dalam mendukung akses lingkungan sehat pengembangan lingkungan Meningkatnya pencegahan dan pengedalian penyakit desa/kelurahan yang mencapai UCI Kejadian Luar Biasa (KLB) skala yang di tanggulangi < 24 Jam desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM aktif keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus Jumlah Desa / Kelurahan UCI / Jumlah seluruh Desa / Kelurahan x 100 % Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) skala yang di tanggulangi < 24 Jam / Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) skala x 100 % Jumlah desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM aktif / Jumlah desa/kelurahan x 100 % Jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap / Jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan X 100 % 81,46% 90,00% 91,00% 91,00% 92,00% 92,00% 93,00% 1. Penguatan kepemilikan program di tingkat kabupaten kota melalui advokasi komunikasi dan 1. pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular 80% 80% 82% 84% 86% 88% 90% mobilisasi sosial 2. Optimalisasi tata laksana penyakit menular, tidak menular disemua jenjang pelayanan 2% 4% 6% 8% 10% 15% 20% 3. Penguatan dukungan masyarakat sipil dalam pengendalian penyakit 77% 79% 80% 81% 83% 84% 85% 4. Penguatan Manajemen Bencana dan Surveilans Epidemiologi

Uraian Indikator Rumus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 Case Fatality Rate DBD Penderita DBD meninggal / 0,69 % 0,67 % 0,65 % 0,62 % 0,60 % 0,58 % 0,50% Semua penderita DBD yang ditemukan dan ditangani X 100 % Meningkatnya kualitas pelayanan Meningkatnya kualitas sumber daya FKTP terakreditasi RS terakreditasi Rasio Dokter Spesialis Obgyn Rasio Dokter Spesialis Anak ( Puskesmas terakreditasi / Jumlah puskesmas X 50 % ) + (Klinik terakreditasi / Jumlah Klinik X 50 % ) Rumah sakit yang terakreditasi / Jumlah seluruh Rumah Sakit X 100 % (Jumlah Dokter Spesialis Obgyn / 100.000 jumlah penduduk) (Jumlah Dokter Spesialis Anak / 100.000 jumlah penduduk) 4% 81% 11% 81% 36% 93% 53% 100% 63% 100% 72% 100% 89% 1. Peningkatan aksesibilits dan kualitas pelayanan di Fasilitas Dasar dan Rujukan 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Standarisasi Pelayanan 2. kemitraan peningkatan pelayanan 1.Pendistribusian 1. tenaga di peningkatan rumah sakit, balai kapasitas sumber, puskesmas daya aparatur dan jaringannya 2. Obat 2 Pendayagunaan dan perbekalan tenaga yang kompeten sesuai 3. kebutuhan penataan pengawasan obat dan makanan Rasio Dokter Umum Rasio bidan per 100.000 penduduk (Jumlah Dokter Umum / 100.000 jumlah penduduk) (Jumlah Bidan / 100.000 jumlah penduduk) 45 45 45 46 48 49 50 65 65 68 71 74 77 80 3. Pembuatan regulasi penataan tenaga 4. Peningkatan Sediaan farmasi, alat dan makanan memenuhi 4. pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskes mas pembantu dan jaringannya

Uraian Indikator Rumus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan 3 4 5 6 7 8 9 10 makanan memenuhi 10 11 12 syarat untuk 98 98 100 103 106 108 110 mencukupi kebutuhan Rasio perawat per 100.000 penduduk (Jumlah Perawat / 100.000 jumlah penduduk) Rasio apoteker per 100.000 penduduk tenaga yang memiliki ijin sarana kefarmasian sesuai standar dan berijin (Jumlah apoteker / 100.000 jumlah penduduk) Jumlah tenaga yang memiliki ijin / Jumlah tenaga di kabupaten gresik yang melaksanakan pelayanan X 100 % Jumlah sarana kefarmasian sesuai standar dan berijin / Jumlah sarana kefarmasian X 100 % 20 20 22 23 24 25 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 65% 65% 70% 75% 80% 85% 90%

Uraian Indikator Rumus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat 1 Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (PURI) (Jumlah desa/kelurahan siaga aktif PURI / Jumlah desa/kelurahan siaga aktif) x 100 % 9 10 11 12 13 14 1. Pembangunan berwawasan 2. Koordinasi Lintas dan Lintas Sektor dalam pelaksanaan PHBS 3. Pengembangan Upaya Berbasis Masyarakat (UKBM) Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Uraian Indikator Rumus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 MISI 2 : Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan yang bermutu, merata dan terjangkau Tujuan : Optimalisasi upaya secara sinergis, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu bagi masyarakat No Indikator Tujuan Rumus Target Tahun 2019 1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Angka Kematian Bayi (AKB) (Jumlah kematian Ibu di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu) / Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama) x 100.000 KH (Jumlah seluruh kematian bayi (0-11 bln) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah kelahiran hidup di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama) x 1.000 KH 93,52 96,89 27,23 23 Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan 2014 2016 2017 2018 2019 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Uraian Indikator Rumus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 1. Angka Kematian Ibu 93,52 97,29 97,19 97,09 96,99 96,89 (AKI) Meningkatnya Pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat (Jumlah kematian Ibu di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu) / Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama) x 100.000 KH 1. Peningkatan pelayanan ibu, KB, bayi, remaja dan lansia, 2. Peningkatan aksesibilits dan kualitas pelayanan di Fasilitas Dasar dan Rujukan, 3. Penanganan masalah jiwa 1. Upaya Masyarakat, 2. Upaya Perorangan

Uraian Indikator Rumus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 2. Angka Kematian Bayi (Jumlah seluruh kematian bayi (0-27,23 26,48 25,64,74 23,87 23 (AKB) 11 bln) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah kelahiran hidup di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama) x 1.000 KH 3. Fasilitas (Jumlah Puskesmas terakreditasi Dasar sesuai / Jumlah seluruh Puskesmas di Standar Jawa Timur) x 100 % 9 9 15 20 25 30 4. Fasilitas Rujukan sesuai Standar (Jumlah Rumah Sakit (RS) yang mempunyai Fasilitas Rujukan yang sesuai standar / Jumlah seluruh Rumah Sakit (RS) yang ada di Jawa Timur) x 100% 65 65 65 70 75.> 75 5. Penurunan Kasus Pemasungan (Jumlah kasus pasien pasung yang di tangani / Jumlah seluruh kasus pasien pasung yang ditemukan) x 100% 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 MISI 3 : Tujuan 1 : Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah Optimalisasi penanggulangan masalah gizi No Indikator Tujuan Rumus 1. Balita Gizi Buruk (Jumlah balita gizi buruk yang disurvei (BB/U) / Jumlah balita disurvei (BB/U) x 100 % Target Tahun 2019 2,1 1,7

Uraian Indikator Rumus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 Uraian Indikator Rumus 2014 2016 2017 2018 2019 Strategi Kebijakan 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Balita Gizi (Jumlah balita gizi buruk yang 2,, 1,9 1,9 1,7 Perbaikan Gizi Buruk disurvei (BB/U) / Jumlah balita Masyarakat Meningkatnya Penanggulangan masalah gizi yang optimal 2. Balita Stunting disurvei (BB/U) x 100 % (Jumlah balita pendek dan sangat pendek yang disurvei (TB/U) / Jumlah balita yang disurvei (TB/U) 29,2 28,2 27,2 26,2 25,2 25 Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita,ibu hamil dan menyusui

Uraian Indikator Rumus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 MISI 3 : Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah Tujuan 2 : Optimalisasi upaya pengendalian penyakit dan masalah akibat bencana No Indikator Tujuan Rumus 1 Penanggulangan KLB Skala Provinsi dalam <48 jam (KLB skala Provinsi yang ditanggulangi < 48 jam / Jumlah KLB skala Provinsi pada tahun yang sama) x 100% Target Tahun 2019 80 80 Uraian Indikator Rumus 2014 2016 2017 2018 2019 Strategi Kebijakan 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit dan Masalah Akibat Bencana 1. Penanggulangan KLB Skala Provinsi dalam <48 jam (KLB skala Provinsi yang ditanggulangi < 48 jam / Jumlah KLB skala Provinsi pada tahun yang sama) x 100% 80 80 80 80 80 80 1. Penguatan kepemilikan program di tingkat kabupaten kota melalui advokasi komunikasi dan Pengendalian Penyakit

Uraian Indikator Rumus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 2. Screening (Akumulasi penduduk usia > 15 6 6 12 18 24 30 mobilisasi sosial PTM bagi Penduduk tahun yang diperiksa screening 2. Optimalisasi tata Berisiko Usia >15 PTM / Jumlah penduduk usia > 15 laksana penyakit Tahun secara Kumulasi tahun pada tahun tersebut) x menular, tidak 100% menular disemua jenjang pelayanan 3. Penguatan dukungan masyarakat sipil dalam pengendalian penyakit 4. Penguatan Manajemen Bencana dan Surveilans Epidemiologi 5. Peningkatan kapasitas tenaga teknis program melalui pelatihan yang bermutu yang dikelola oleh lembaga pelatihan yang terstandar 6. Membuat upaya inovatif dalam pengendalian penyakit

Uraian Indikator Rumus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 MISI 3 : Tujuan 3 : Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah Meningkatkan akses pada lingkungan yang sehat No Indikator Tujuan Rumus 1 Akses Air Minum Berkualitas (Jumlah KK akses air minum memenuhi syarat / Jumlah KK yang ada) x 100 % Target Tahun 2019 80,6 85 Uraian Indikator Rumus 2014 2016 2017 2018 2019 Strategi Kebijakan 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Akses Air Minum Berkualitas (Jumlah KK akses air minum memenuhi syarat / Jumlah KK 80,6 81,5 82 83 84 85 Pengembangan Lingkungan Sehat Meningkatnya Akses pada Lingkungan yang Sehat 2. Akses Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) yang ada) x 100 % (Jumlah KK akses jamban sehat / Jumlah KK yang ada) x 100 % 71,12 73 75 77 78 80 1. Peningkatan akses Lingkungan Sehat melalui pemberdayaan masyarakat, 2. Peningkatn peran lintas sektor dalam mendukung akses lingkungan sehat

Uraian Indikator Rumus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 MISI 4 : Mendayagunakan sumber daya Tujuan 1 : Optimalisasi ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes dan makanan No Indikator Tujuan Rumus 1. Sediaan Farmasi yang Memenuhi Syarat (Sediaan Farmasi yang dinilai memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku / Sediaan farmasi yang diawasi/disupervisi pada periode tertentu (pada kurun Target Tahun 2019 68 76 Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan 2014 2016 2017 2018 2019 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Sediaan Farmasi yang Memenuhi Syarat Meningkatnya Sediaan Farmasi, Alkes, dan Makanan Bermutu, Bermanfaat dan Aman (Sediaan Farmasi yang dinilai memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku / Sediaan farmasi yang diawasi/disupervisi pada periode tertentu (pada kurun waktu yang sama) x 100 % 68 68 70 72 74 76 Peningkatan Sediaan farmasi, alat dan makanan memenuhi syarat untuk mencukupi kebutuhan pelayanan yang berorientasi patient safety Kefarmasian, Alat dan Pengamanan Makanan

Uraian Indikator Rumus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 MISI 4 : Mendayagunakan sumber daya Tujuan 2 : Meningkatkan jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan pengembangan sumber daya No Indikator Tujuan Rumus 1 Rasio Dokter Umum (Jumlah Dokter Umum / 100.000 jumlah penduduk) 2. Rasio Bidan (Jumlah Bidan / 100.000 jumlah penduduk) Target Tahun 2019 17 24 46 57 Uraian Indikator Rumus 2014 2016 2017 2018 2019 Strategi Kebijakan 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Terwujudnya Sumber 1. Rasio Dokter Spesialis (Jumlah Dokter Spesialis Obgyn / 1 1 1 1 1 1 1.Pendistribusian Sumber Daya Daya yang Obgyn 100.000 jumlah penduduk) tenaga di Memadai, Proporsional 2. Rasio Dokter Spesialis (Jumlah Dokter Spesialis Anak / 1 1 1 1 1 1 rumah sakit, balai dan Handal Anak 100.000 jumlah penduduk), puskesmas 3. Rasio Dokter Umum (Jumlah Dokter Umum / 100.000 17 17 19 22 24 dan jaringannya jumlah penduduk) 2 Pendayagunaan 4. Rasio Bidan (Jumlah Bidan / 100.000 jumlah 46 46 49 52 57 57 tenaga penduduk) yang kompeten sesuai 5. Rasio Perawat (Jumlah Perawat / 100.000 jumlah 81 81 86 91 97 102 kebutuhan penataan penduduk) 3. Pembuatan regulasi 6. Rasio Nutrisionis (Jumlah Nutrisionis / 100.000 jumlah penduduk) 5 5 6 7 7 7 penataan tenaga

Uraian Indikator Rumus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 MISI 4 : Mendayagunakan sumber daya Tujuan 3 : Pembiayaan dengan jumlah mencukupi yang teralokasi secara adil No Indikator Tujuan Rumus 1 Masyarakat Miskin yang Dibiayai Jamkesda (Jumlah masyarakat miskin dibiayai Jamkesda / Jumlah masyarakat miskin Jamkesda) x 100 % Target Tahun 2019 100 100 Uraian Indikator Rumus 2014 2016 2017 2018 2019 Strategi Kebijakan 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 /Kota yang Memiliki District Health Account (DHA) (Jumlah /Kota yang memiliki DHA t-1 / Jumlah /Kota) x 100 % 8 10 20 30 40 50 Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Meningkatnya Pembiayaan 2. Masyarakat Miskin yang Dibiayai Jamkesda (Jumlah masyarakat miskin dibiayai Jamkesda / Jumlah masyarakat miskin Jamkesda) x 100 % 100 100 100 100 100 100 1. Peningkataan pembiayaan Provinsi//Ko ta melalui DHA 2. Pemberdayaan masyarakat /swasta dalam jaminan

Uraian Indikator Rumus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 MISI 5 : Menciptakan tata kelola upaya yang baik dan bersih Tujuan : Optimalisasi manajemen untuk menunjang program No Indikator Tujuan Rumus 1 Temuan Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) atas Penggunaan Anggaran Keuangan dan Aset yang Ditindaklanjuti (Jumlah tindak lanjut LHP / Jumlah temuan LHP) x 100% Target Tahun 2019 100 100 Uraian Indikator Rumus Strategi Kebijakan 2014 2016 2017 2018 2019 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Uraian Indikator Rumus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 Terwujudnya Tertib 1 Temuan (Jumlah tindak lanjut LHP / 100 100 100 100 100 100 1. Peningkatan Peningkatan Adminstrasi dan Laporan Hasil Jumlah temuan LHP) x 100% manajemen Kapasitas Manajemen Keuangan, Pemerikasaan (LHP) yang bersih dan Kelembagaan Aset, Perencanaan dan atas Penggunaan bertanggungjawab, Pemerintah Evaluasi Anggaran Keuangan 2. Pengembangan Daerah dan Aset yang Regulasi Bidang Ditindaklanjuti

RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016-2021 TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 Meningkatka n derajat masyarakat, ibu dan anak, status gizi, dan pengendalia n penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan akses dan mutu pelayanan Meningkatnya keluarga dan perbaikan gizi masyarakat AKI 01 32 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Cakupan pelayanan nifas AKB Presentasi balita gizi buruk Cakupan pelayanan KN lengkap 01 32 04 Pelaksanaan GSI Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pelayanan anak balita 90,64 % 91% 75.000.000 92% 78.056.000 92% 297.031.000 93% 401.362.000 94% 659.588.000 95% Dinas 98,20 % 95% 95% 96% 96% 97% 98% 81,47% 82% 75.000.000 84% 78.056.000 86% 297.031.000 88% 401.362.000 90% 659.588.000 90% 81,13% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 01 16 Upaya Masyarakat Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 93,65 PER 100.000 115 5.483.979.000 110 105 102 100 95 Dinas Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup 3,59 PER 1000 4 4 4 4 4 4 Cakupan pelayanan terhadap anak dan remaja 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% kader UKS 6% 6% 7% 7% 8% 9% 10% kasus pemasungan yang ditangani 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 01 16 07 Pelayanan Kefarmasian dan perbekalan 800.000.000 01 16 09 Peningkatan Masyarakat Puskesmas dengan penilaian kinerja baik programer yang kinerjanya baik 0% 40% 200.000.000 50% 60% 70% 80% 90% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Pembinaan pustu 33% 40% 47% 54% 60% 67% 74%

TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 Pembinaan ponkesdes 54% 56% 58% 60% 62% 64% 66% pasien gangguan jiwa yang dipasung 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% Pembinaan Klinik 38% 61% 74% 87% 100% 100% 100% Pembinaan dan pengawasan RS 23% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 01 16 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 01 16 14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 01 16 16 Pemantauan dan Anggaran 01 16 17 Ibu, Anak dan KB Pelayanan tim P3K honor pelayanan subsidi honor pelayanan non sarana air bersih, air minum yang dokumen evaluasi anggaran Cakupan kunjungan ibu hamil K4 100% 100% 3.000.000.000 100% 100% 100% 100% 100% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 76% 50.000.000 77% 78% 79% 80% 81% 100% 100% 79.000.000 100% - 100% 100% 100% 100% 87,75 % 90% 560.000.000 90% 91% 92% 93% 95% Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh Cakupan kunjungan bayi 96,45% 94% 94% 95% 96% 97% 98% 92,35% 92% 92% 93% 93% 94% 95% 99,55% 95% 95% 96% 96% 97% 98% Cakupan Peserta KB Aktif 69,16% 70% 70% 70% 72% 72% 75% 01 16 18 Remaja Pemeriksaan berkala pada anak sekolah Pelayanan remaja 10% 10% 494.979.000 15% 20% 25% 30% 35% 72% 82% 82% 82% 83% 83% 83% Pelatihan kader 6% 6% 7% 7% 8% 9% 10% Peningkatan jumlah puskesmas PKPR 55% 55% 60% 70% 80% 90% 100% 01 16 27 Peningkatan mutu pelayanan penunjang sampel yang memenuhi syarat 23,50% 25% 300.000.000 28% 31% 34% 37% 40%

TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 00 Perbaikan Gizi Masyarakat balita gizi kurang 7,56% 8% 908.059.000 8% 8% 8% 7% 7% Dinas 00 01 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi 00 02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif Ibu Hamil KEK ditemukan balita gizi buruk yang mendapat perawatan pemberian MP-ASI pada balita BGM 6-24 bulan dari keluarga miskin 41.30% 42% 20.000.000 44% 47% 50% 50% 50% 5.08% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 61.29% 70% 765.190.000 75% 80% 85% 85% 90% Balita kurus yang mendapat makanan tambahan 1.22% 75% 80% 85% 90% 90% 90% 00 03 Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit. A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya ibu Hamil KEK mendapatkan makanan tambahan Presentasi ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah (Fe) 90 tablet 23,41% 50% 67.869.000 65% 80% 95% 95% 95% 87,26% 87% 90% 95% 98% 98% 98% Prsentase balita 6-59 bulan mendapatkan Vit A 97.20% 95% 95% 96% 96% 97% 97% 00 04 Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi remaja putri mendapat tablet tambah darah 1 tablet setiap minggu selama 1 tahun rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium cukup bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) N/A 15% 20% 25% 30% 30% 30% 96.04% 96% 30.000.000 96% 96% 97% 97% 97% 42.70% 43% 44% 47% 50% 50% 50% 00 05 Penanggulangan Gizi Lebih balita yang ditimbang berat badannya 76.80% 77% 25.000.000 77% 78% 79% 80% 80% 01 30 Peningkatan Pelayanan Lansia Cakupan Pelayanan lansia 30% 35% 73.813.000 40% 45% 50% 55% 60% Dinas

TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 01 30 03 Pendidikan dan Pelatihan Perawat Jumlah posyandu lansia 10% 10% 73.813.000 15% 20% 25% 30% 35% Cakupan pelayanan pra lansia 54% 60% 61% 62% 63% 64% 65% Meningkatnya pencegahan dan pengedalian penyakit desa/kelurahan yang mencapai UCI Kejadian Luar Biasa (KLB) 02 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular bayi yamg mendapatkan IDL (Imunisasi Dasar lengkap) penyakit potensi wabah yang dilakukan 90% 91.5% 1.930.233.000 92% 92.5% 93% 93.5% 94% Dinas 80% 80% 82% 84% 86% 88% 90% desa/kelurahan yang memiliki penduduk >15 tahun yang 2% 4% 6% 8% 10% 15% 20% keberhasilan pengobatan Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification Rate = 134 137 141 147 154 163 174 Case Fatality Rate DBD Insiden / Angka kesakitan DBD 46 51 52 53 54 55 56 02 01 Penyemprotan/foggin g sarang nyamuk Angka bebas jentik 75% 77% 700.000.000 80% 82% 84% 86% 90% 02 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Jumlah desa dengan jumantik terlantih ODHA yang mendapat ARV RFT Rate penderita kusta 3% 4% 8% 12% 15% 20% 25% 28% 30% 300.000.000 35% 37% 40% 43% 45% 84,21% 85% 86% 87% 88% 89% 90% cakupan pneumonia balita 5% 5,5% 5,75% 5,8% 6% 6,3% 6,5% 02 08 Peningkatan Imunisasi 02 09 Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulagan Prensentase cakupan penderita diare semua umur Presentase Pasien TB yang mengetahui status anak usia 0-11 bulan yang mendapat penanggulangan KLB < 24 jam terlaksananya penaggulangan pembinaan jamaah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 90% 93% 568.233.000 94% 95% 96% 97% 98% 80% 80% 362.000.000 82% 84% 86% 88% 90% 80% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 80% 80% 82% 84% 86% 88% 90%

TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 Meningkatnya lingkungan Desa/Kelurahan STBM 01 Pengembangan lingkungan Sehat Proporsi perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini Proporsi kelompok khusus yang melaksanakan keluarga yang ber STBM 2% 4% - 6% 8% 10% 12% 14% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 2,5 % 3% 613.400.000 6% 8% 10% 12% 15% Dinas TTU yang bersanitasi dasar 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 01 01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 01 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 02 03 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 02 05 Pengembangan Sehat TTU yang memenuhi syarat rumah tangga yang melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga Peningkatan desa/kelurahan rumah tangga yang melaksanakan rumah tangga yang melaksanakan pengelolaan limbah cair rumah tangga 65% 66% 25.000.000 67% 68% 69% 70% 71% 75% 76% 25.000.000 77% 78% 79% 80% 81% 43% 50% 250.000.000 60% 70% 80% 90% 100% 10% 15% 313.400.000 20% 25% 30% 35% 40% 75% 76% 77% 78% 79% 80% 81% Meningkatnya kualitas sumber daya Rasio dokter spesialis obygn per 100.000 jumlah penduduk 01 15 Obat dan Perbekalan ketersediaan obat dan perbekalan sesuai dengan kebutuhan 86,45% 87% 2.075.000.000 88% 89% 90% 91% 92% Dinas Rasio dokter spesialis anak per 100.000 jumlah penduduk Rasio dokter per 100.000 jumlah penduduk kefarmasian sesuai standar pemenuhan alat puskesmas dan jaringannya sesuai standar 65% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 17,33% 22% 28% 35% 41% 49% 56% Rasio bidan per 100.000 jumlah penduduk 01 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan tingkat kecukupan obat dan perbekalan 86,45% 87% - 88% 89% 90% 91% 92% Rasio perawat per 100.000 jumlah penduduk 01 15 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan tingkat kecukupan obat dan perbekalan 86,45% 87% 40.000.000 88% 89% 90% 91% 92%

TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 Rasio apoteker per 100.000 jumlah penduduk 01 15 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit sarana pelayanan kefarmasian memenuhi standar 60% 65% 35.000.000 70% 75% 80% 85% 90% tenaga yang memiliki ijin Visitasi perijinan sarana pelayanan kefarmasian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% sarana kefarmasian sesuai standar dan berijin 01 15 07 Pengadaan Alat Alkes di Puskesmas yang sesuai standar 20% 26% 2.000.000.000 32% 38% 42% 48% 54% Alkes di Pustu yang sesuai standar 20% 26% 32% 38% 42% 48% 54% Alkes di ponkesdes yang sesuai standar 12% 14% 20% 30% 40% 50% 60% 01 17 Pengawasan Obat dan Makanan sarana pengelolaan makmin memenuhi syarat 40% 50% 90.000.000 55% 60% 65% 70% 75% Dinas 01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 01 01 25 25 01 Pengadaan, peninngkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesa man pembantu dan jaringannya Pembangunan Puskesmas sarana pengelolaan makanan jajanan memenuhi syarat sarana pengelolaan makanan olahan memenuhi syarat sarana pengelolaan makanan siap saji memenuhi syarat Penyuluhan keamanan pangan bagi pengelola industri rumah tangga pangan ketersediaan fasilitas pelayanan puskesmas, pustu dan ponkesdes pembangunan puskesmas 40% 45% 90.000.000 50% 55% 60% 65% 70% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 65% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 87% 70% 73% 76% 79% 82% 85% 250.000.000 Dinas 16 8 5 ############ 4 ############ 0-0 - 32 67.000.000.000

TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 05 02 Pembangunan pemban Puskesmas Pembantu gunan puskesmas pembantu 36 9 15 ############ 7 5.400.000.000 7 6.300.000.000 0-74 22.200.000.000 05 07 Pembangunan dan rehabilitasi Polindes/Ponkesdes pembangunan polindes/ponkesdes 40 9 13 6.300.000.000 29 ############ 74 ############ 75 ############ 240 ############ 05 12 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 250.000.000 Meningkatnya promosi dan pemberdayaan masyarakat Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri 01 19 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat rumah tangga ber PHBS 70% 71% 4.524.060.000 72% 73% 74% 75% 76% Dinas 01 19 01 Pengembangan Media Promosi & Info Sadar Hidup Sehat Peningkatan Pembentukan Poskestren di Pondok Pesantren 29,2 % 30% 750.000.000 31% 32% 33% 34% 35% Peningkatan Pembentukan Saka Bakti Husdada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pengembangan Media Promosi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 01 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Cakupan PHBS di institusi pendidikan Cakupan PHBS di institusi 50% 52% 230.000.000 54% 56% 58% 60% 62% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% Cakupan PHBS di TTU 60% 62% 64% 66% 68% 70% 72% Cakupan PHBS di tempat kerja 48% 50% 52% 54% 56% 58% 60% Cakupan PHBS di pondok pesantren 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 01 19 06 Pengembangan Posyandu & UKBM dalam pengembangan Peningkatan Jumlah Posyandu PURI Pelaksanaan MMD di Desa Peningkatan Jumlah Poskesdes PURI 89,4 % 90% 3.544.060.000 91% 92% 92% 93% 94% 10% 13% 16% 19% 22% 25% 28% 49% 50% 51% 52% 53% 54% 55% Meningkatnya kualitas pelayanan FKTP terakreditasi 03 Standarisasi Pelayanan puskesmas terakreditasi 13% 34% 1.887.000.000 65% 93% 100% 100% 100% Dinas

TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 RS terakreditasi Pustu sesuai standar 33% 40% 47% 54% 60% 67% 74% 03 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan 03 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan Ponkesdes sesuai standar dokumen evaluasi program d dokumen laporan program 54% 56% 58% 60% 62% 64% 66% 100% 100% 35.000.000 100% 44.412.500 100% 100% 100% 100% 100% 100% 170.000.000 100% 184.300.000 100% 100% 100% 100% 03 07 Monitoring dan Survelan Standar Pelayanan puskesmas yang menerapkan Sikda Generik pelatihan akreditasi puskesmas Pendampingan akreditasi puskesmas Survey akreditasi puskesmas 0% 18% 37% 56% 75% 93% 100% 72% 100% 1.682.000.000 100% 100% 100% 100% 100% 22% 40% 72% 100% 100% 100% 100% 13% 34% 65% 93% 100% 100% 100% 08 Kemitraan Peningkatan Pelayanan 08 01 Kemitraan asuransi masyarakat 08 02 Pelaksanaan perijinan bidang Cakupan pelayanan pasien masyarakat miskin klinik yang memiliki ijin operasional RS yang memiliki ijin operasional Cakupan rujukan pasien masyarakat miskin Penerbitan rekomendasi ijin klinik 65,41% 66% 19.582.344.000 68% 70% 72% 74% 76% Dinas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8,62% 15% 19.522.344.000 15% 15% 15% 15% 15% 100% 100% 60.000.000 100% 100% 100% 100% 100% Visitasi Klinik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Visitasi RS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penerbitan rekomendasi izin RS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PROGRAM PENDUKUNG 01 01 Prpgram Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.840.029.000 Dinas

TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik 01 01 05 Penyediaan Jasa jaminan Barang Milik Daerah 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 250.000.000 9.240.000 68.700.000 39.600.000 01 01 09 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan kerja 01 01 10 Penyediaan Alat tulis Kantor 51.000.000 197.121.000 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 01 01 13 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor 01 01 14 Penyediaan Peralatan RUMAH TANGGA 197.320.000 40.000.000 1.449.650.000 32.217.000 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 10.000.000 200.000.000 01 01 18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 01 01 50 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 260.245.000 6.943.136.000 88.800.000 01 02 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 2.993.015.000 Dinas 01 02 05 Pengadaan Kendaraan ( Ambulance ) 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 360.350.000 1.394.000.000

TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 01 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 01 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 01 05 Pogram Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur 888.665.000 350.000.000 Diklat 100% 100% 391.750.000 100% - 100% 100% 100% 100% Dinas 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan formal Penerbitan SIP dan SIK tenaga 100% 100% 391.750.000 100% 100% 100% 100% 100% Pembinaan nakes teladan 0% 60% 65% 70% 75% 80% 85% Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 06 01 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 01 06 05 Penyusunan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah 01 01 07 07 Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD 20 Biaya Operasioanal Puskesmas Alon-Alon laporan capaian kinerja dan keuangan laporan kinerja dan keuangan dokumen perencaaan 100% 100% 94.806.000 100% - 100% 100% 100% 100% Dinas 100% 100% 29.626.000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 65.180.000 100% 100% 100% 100% 100% 5.440.963.000 Dinas 150.000.000 01 07 21 Biaya Operasioanal Puskesmas Nelayan 89.250.000 01 07 22 Biaya Operasioanal Puskesmas Industri 87.000.000 01 07 23 Biaya Operasioanal Puskesmas Kebomas 88.650.000 01 07 24 Biaya Operasioanal Puskesmas Gending 76.350.000 01 07 25 Biaya Operasioanal Puskesmas Manyar 82.000.000 01 07 26 Biaya Operasioanal Puskesmas Sembayat 62.850.000 01 07 27 Biaya Operasioanal Puskesmas Sukomulyo 85.500.000

TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 01 07 28 Biaya Operasioanal Puskesmas Duduk Sampeyan 01 07 29 Biaya Operasioanal Puskesmas Cerme 106.700.000 110.250.000 01 07 30 Biaya Operasioanal Puskesmas Dadap k 55.350.000 01 07 31 Biaya Operasioanal Puskesmas Balong Panggang 01 07 32 Biaya Operasioanal Puskesmas Dapet 93.150.000 55.000.000 01 07 33 Biaya Operasioanal Puskesmas Benjeng 75.500.000 01 07 34 Biaya Operasioanal Puskesmas Metatu 59.200.000 01 07 35 Biaya Operasioanal Puskesmas Menganti 75.000.000 01 07 36 Biaya Operasioanal Puskesmas Kepatihan 54.000.000 01 07 37 Biaya Operasioanal Puskesmas Kedamean 01 07 38 Biaya Operasioanal Puskesmas Slempit 59.500.000 54.500.000 01 07 39 Biaya Operasioanal Puskesmas Driyorejo 115.200.000 01 07 40 Biaya Operasioanal Puskesmas Karangandong 01 07 41 Biaya Operasioanal Puskesmas Wringinanom 01 07 42 Biaya Operasioanal Puskesmas Kesamben kulon 01 07 43 Biaya Operasioanal Puskesmas Bungah 53.850.000 92.500.000 81.000.000 116.000.000 01 07 44 Biaya Operasioanal Puskesmas Dukun 69.450.000 01 07 45 Biaya Operasioanal Puskesmas Mentaras 76.000.000 01 07 46 Biaya Operasioanal Puskesmas Sidayu 102.000.000

TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 01 07 47 Biaya Operasioanal Puskesmas Ujung pangkah 01 07 48 Biaya Operasioanal Puskesmas Sekapuk 91.800.000 59.000.000 01 07 49 Biaya Operasioanal Puskesmas Panceng 92.000.000 01 07 50 Biaya Operasioanal Puskesmas Sangkapura 01 07 51 Biaya Operasioanal Puskesmas Tambak 88.650.000 82.000.000 01 07 52 Biaya Operasioanal Puskesmas AKPER 1.076.763.000 01 07 65 Penyediaan Biaya Operasioanal RS. Bawean 06 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 06 22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit / Puskesmas ( Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll ) 01 07 pengeloaan Dana Spesifik Grand Bidang 01 35 01 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pelayanan Dasar 01 35 02 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pelayanan Farmasi 01 35 04 Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk 01 35 05 Peningkatan derajad masyarakat dengan penyediaan fasilitas 01 35 06 Pengelolaan dana bantuan keuangan dari provinsi bidang 01 35 08 Pengelolaan Dana Puskesmas Alon-Alon 1.725.000.000 24.000.000 Dinas 24.000.000 86.889.811.520 Dinas 20.713.390.000 10.270.800.000 1.185.000.000 800.000.000 6.766.373.000 792.360.000

TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 01 35 09 Pengelolaan Dana Puskesmas Nelayan 01 35 10 Pengelolaan Dana Puskesmas Industri 01 35 11 Pengelolaan Dana Puskesmas Kebomas 01 35 12 Pengelolaan Dana Puskesmas Gending 01 35 13 Pengelolaan Dana Puskesmas Manyar 01 35 14 Pengelolaan Dana Puskesmas Sembayat 01 35 15 Pengelolaan Dana Puskesmas Sukomulyo 01 35 16 Peng elolaan Dana Puskesmas Duduk Sampeyan 01 35 17 Pengelolaan Dana Puskesmas Cerme 01 35 18 Pengelolaan Dana Puskesmas Dadap k 01 35 19 Pengelolaan Dana Puskesmas Balong Panggang 01 35 20 Pengelolaan Dana Puskesmas Dapet 01 35 21 Pengelolaan Dana Puskesmas Benjeng 01 35 22 Pengelolaan Dana Puskesmas Metatu 01 35 23 Pengelolaan Dana Puskesmas Menganti 01 35 24 Pengelolaan Dana Puskesmas Kepatihan 390.312.000 475.200.000 1.114.344.000 534.168.000 755.712.000 720.840.000 790.200.000 1.701.504.000 1.304.880.000 691.200.000 973.080.000 454.410.000 1.526.112.000 627.120.000 1.630.020.000 681.408.000

TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 01 35 25 Pengelolaan Dana Puskesmas Kedamean 01 35 26 Pengelolaan Dana Puskesmas Slempit 01 35 27 Pengelolaan Dana Puskesmas Driyorejo 01 35 28 Pengelolaan Dana Puskesmas Karangandong 01 35 29 Pengelolaan Dana Puskesmas Wringinanom 01 35 30 Pengelolaan Dana Puskesmas Kesamben kulon 01 35 31 Pengelolaan Dana Puskesmas Bungah 01 35 32 Pengelolaan Dana Puskesmas Dukun 01 35 33 Pengelolaan Dana Puskesmas Mentaras 01 35 34 Pengelolaan Dana Puskesmas Sidayu 01 35 35 Pengelolaan Dana Puskesmas Ujung pangkah 01 35 36 Pengelolaan Dana Puskesmas Sekapuk 01 35 37 Pengelolaan Dana Puskesmas Panceng 01 35 38 Pengelolaan Dana Puskesmas Sangkapura 01 35 39 Pengelolaan Dana Puskesmas Tambak 01 35 41 BOK Puskesmas Alon- Alon 01 35 42 BOK Puskesmas Nelayan 1.016.760.000 658.080.000 1.603.944.000 1.070.520.000 1.381.104.000 959.904.000 2.053.800.000 1.159.632.000 823.482.000 1.569.096.000 1.207.260.000 221.508.000 1.514.880.000 1.653.984.000 893.016.000 244.000.000 181.000.000

TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 01 35 43 BOK Puskesmas Industri 01 35 44 BOK Puskesmas Kebomas 01 35 45 BOK Puskesmas Gending 01 35 46 BOK Puskesmas Manyar 01 35 47 BOK Puskesmas Sembayat 01 35 48 BOK Puskesmas Sukomulyo 01 35 49 BOK Puskesmas Duduk Sampeyan 01 35 50 BOK Puskesmas Cerme 01 35 51 BOK Puskesmas Dadap Kuning 01 35 52 BOK Puskesmas Balongpanggang 01 35 53 BOK Puskesmas Dapet 01 35 54 BOK Puskesmas Benjeng 01 35 55 BOK Puskesmas Metatu 01 35 56 BOK Puskesmas Menganti 01 35 57 BOK Puskesmas Kepatihan 01 35 58 BOK Puskesmas Kedamean 01 35 59 BOK Puskesmas Slempit 01 35 60 BOK Puskesmas Driyorejo 01 35 61 BOK Puskesmas Karangandong 01 35 62 BOK Puskesmas Wringinanom 01 35 63 BOK Puskesmas Kesamben Kulon 01 35 64 BOK Puskesmas Bungah 01 35 65 BOK Puskesmas Dukun 01 35 66 BOK Puskesmas Mentaras 01 35 67 BOK Puskesmas Sidayu 240.000.000 257.000.000 233.000.000 207.000.000 202.000.000 268.000.000 273.000.000 340.000.000 173.000.000 236.000.000 171.000.000 226.000.000 190.000.000 331.000.000 232.000.000 211.000.000 187.000.000 305.000.000 221.000.000 248.000.000 184.000.000 322.000.000 225.000.000 211.000.000 262.000.000

TUJUAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB LOKASI 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 01 35 68 BOK Puskesmas Ujung Pangkah 01 35 69 BOK Puskesmas Sekapuk 01 35 70 BOK Puskesmas Panceng 01 35 71 BOK Puskesmas Sangkapura 01 35 72 BOK Puskesmas Tambak 01 35 73 Manajemen BOK di 01 35 74 Pengelolaan DAK Jampersal 01 35 76 Penyediaan/Pemeliha raan Sarana Pelayanan bagi Masyarakat Yang terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya 02 Penyelenggaraan Pendidikan AKPER 02 01 Proses Belajar Mengajar 02 03 Pengelolaan Perpustakaan 213.000.000 159.000.000 263.000.000 329.937.000 233.000.000 294.063.000 6.332.408.520-1.752.700.000 Dinas 1.032.145.000 41.120.000 02 04 Pengembangan sarana dan prasarana Akper 521.000.000 02 06 Pengembangan SDM 158.435.000