4,840,366,475 1,053,515,500 17,773,119,842

dokumen-dokumen yang mirip
U R A I A N BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 42,827,733, BELANJA LANGSUNG 105,999,676,232.00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

BAB IV P E N U T U P

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

DRAFT LAPORAN KETERANGANPERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

IV-55. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2011

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

4.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian Keuangan

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

CONTOH : STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 159 (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerinta

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

REKAPITULASI LAPORAN TRI WULAN 1 s.d 4 TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Rencana Strategis. Revisi BAB I PENDAHULUAN

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan

BAB IV VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG

PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR : TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG BUPATI SUBANG,

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DINAS KESEHATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB III PROFIL PERUSAHAAN

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

REKAPITULASI TIME TABLE DINAS KESEHATAN TH MINGGUAN

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas. 2. Rencana kegiatan program, Dokumen hasil evaluasi tentang metode dan teknologi dalam pelaksanaa

Daftar Isi. Bab 1 : Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

LAMPIRAN II. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem mempunyai tugas :

WALIKOTA PASURUAN SALINAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN

DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Oleh: Ellyna Chairani Direktorat Sistem dan Pelaporan EKP, BAPPENAS. Jakarta, 8 Desember 2015 Kementerian Kesehatan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2016

BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

REKAP NOTIFIKASI SURAT PENGESAHAN REVISI ANGGARAN. kdsatker nmsatker spra_tanggal spra_dslama spra_dsbaru spra_pagu

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

BUPATI BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

DRAFT LAPORAN KETERANGANPERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH)

BUPATI TASIKMALAYA PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2011

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 73 TAHUN 2008 TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER

BUPATI LOMBOK BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK BARAT,

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

B A B P E N D A H U L U A N

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 79 TAHUN 2008 TENTANG

e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Gizi dan PSM 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan KB 3. Seksi Promosi Kesehatan

URAIAN sebelum perubahan

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN

RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

PROGRAM KEGIATAN DINAS KESEHATAN KELUARGA SEHAT DAN LORONG SEHAT TAHUN dr. Hj. A. Naisyah Azikin, M.Kes KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR

Transkripsi:

REKAP LAPORAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 FORM. B Organisasi Perangkat Daerah (OPD) : Dinas No Bulan : Juni Anggaran Ket 1 2 4 5 6 12 18 Program Promosi 4,840,366,475 1 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan 3,247,412,000 738,637,977 22.75% 29.10% Sehat (PHBS) 2 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 752,680,000 100,549,793 13.36% 22.63% Bidang 3 Kegiatan Promosi RS 840,274,475 228,165,575 27.15% 27.43% Pameungpeuk Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1,053,515,500 4 Pengawasan Kualitas 422,171,500 173,360,000 41.06% 48.91% Lingkungan di Sasaran Prioritas Provinsi 5 Penguatan STBM Dalam Pelaksanaan 631,344,000 390,943,500 61.92% 67.95% Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Program Pelayanan 17,773,119,842 6 Peningkatan Pelayanan Dasar 1,435,500,000 453,274,904 31.58% 35.00% dan Khusus 7 Peningkatan Pelayanan Kerja 398,037,500 71,906,504 18.07% 16.70% yang Prima dan Komprehensif 8 Pembinaan Program Ibu dan Anak (KIA) dan Lansia 5,207,840,000 706,699,241 13.57% 14.08%

Anggaran Ket 9 Kegiatan Gerakan Penyelamatan Masa 442,392,000 139,825,350 31.61% 35.74% Depan (Gema Mapan) Melalui Program Anak Usia Sekolah dan Remaja 10 Pencegahan Kurang Gizi 592,922,000 238,094,550 40.16% 43.77% 11 1,204,131,000 210,049,500 17.44% 22.32% Peningkatan Pelayanan Rujukan 12 Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat 3,774,298,000 305,224,800 8.09% 70.21% Miskin Jawa di RS Pameungpeuk 13 Kegiatan Dukungan Pelayanan kesehatan di 4,717,999,342 166,469,959 3.53% 28.95% RS Pameungpeuk Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 4,622,846,750 14 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 640,582,600 192,176,250 30.00% 30.86% Menular Langsung 15 Pengendalian dan Pencegahan Penyakit 867,338,000 177,413,000 20.45% 23.16% Tidak Menular 16 Pencegahan Penyakit-Penyakit yang Dapat 1,155,195,000 332,273,900 28.76% 56.95% Dicegah Imunisasi (PD3I) 17 Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini 223,779,500 35,272,000 15.76% 49.25% Bencana Dan Matra 18 Surveilans Penyakit Dan Penanggulangan 278,331,000 72,962,000 26.21% 29.76% Kejadian Luar Biasa 19 Upaya Peningkatan Paru 1,097,450,650 598,789,109 54.56% 73.13% Masyarakat Dalam Rangka Promosi Dan Pengembangan Sumber Daya di BKPM 20 Pencegahan dan Pengendalian Program 360,170,000 156,374,500 43.42% 48.59% Penyakit Bersumber Binatang

Anggaran Ket Program Sumber Daya 165,133,791,090 21 Peningkatan Sumber Daya Pelayanan 2,755,260,000 576,994,614 20.94% 45.50% Paru di BKPM 22 Pengembangan Pelayanan Laboratorium 4,271,625,000 78,921,218 1.85% 13.93% 23 Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga 800,000,000 168,472,000 21.06% 22.68% 24 Kegiatan Ketersediaan, Pemerataan 200,000,000 148,595,000 74.30% 100.00% Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin 25 Peningkatan Pelayanan di 807,500,000 301,429,574 37.33% 34.11% BKKM 26 Pengembangan Gedung BKKM Provinsi 69,000,000,000 525,172,851 0.76% 0.40% Jawa Tahap II 27 Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas SDM 51,083,626,000 19,352,141,583 37.88% 48.31% 28 Peningkatan Pengawasan dan 327,750,000 143,029,500 43.64% 61.07% Pengendalian, Penggunaan Obat Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin 29 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 7,578,987,000 36,860,000 0.49% 0.50% Bapelkes Dinas Provinsi Jawa 30 Penguatan Pembiayaan 403,900,000 137,570,784 34.06% 48.88% Masyarakat 31 Kegiatan Pengadaan Obat dan Bahan 5,390,797,465-0.00% 49.09% Makanan Pasien di RS Pameungpeuk

Anggaran Ket 32 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah 22,514,345,625 179,685,000 0.80% 22.08% Sakit Pameungpeuk Program Manajemen 4,870,515,400 33 Manajemen BKKM Provinsi 475,000,000 68,205,000 14.36% 11.64% Jawa 34 Peningkatan Kualitas BKPM sebagai 223,580,000 110,200,000 49.29% 49.32% Rujukan Paru di Provinsi Jawa 35 Peningkatan Kapasitas BLK sebagai Centre 82,507,500 38,669,750 46.87% 47.79% of Excellent Pelayanan Kegiatan Diagnostik dan Pelayanan Masyarakat 36 Peningkatan Kapasitas Bapelkes Sebagai 200,000,000 16,327,915 8.16% 11.47% Pusat Pelatihan 37 Pengembangan Sistem Informasi 1,264,622,900 727,026,783 57.49% 62.29% 38 Penyusunan Regulasi Manajemen Jaminan 391,425,000 17,911,450 4.58% 6.30% 39 Akreditasi dan Sertifikasi Sarana Pelayanan 1,012,950,000 229,708,000 22.68% 29.26%, Kefarmasaian dan Alkes 40 Penyusunan Perencanaan Pembangunan 1,036,700,000 434,873,302 41.95% 48.00% Bidang 41 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan 183,730,000-0.00% 0.00% Pembangunan Bidang Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur 2,754,999,225

Anggaran Ket 42 Peningkatan Kesejahteraan dan 166,250,000 105,948,347 63.73% 46.17% Kemampuan Aparatur Bapelkes Dinas Provinsi Jawa 43 Peningkatan Kesejahteraan dan 171,123,500 31,146,650 18.20% 18.25% Kemampuan Aparatur Balai Laboratorium (BLK) Provinsi Jawa 44 Peningkatan Kinerja dan Kemampuan 242,345,000 74,940,000 30.92% 35.81% Aparatur BKKM 45 Peningkatan Kinerja dan Kemampuan 901,094,100 46,785,000 5.19% 8.15% Aparatur Dinas Provinsi Jawa 46 Peningkatan Kesejahteraan dan 160,056,000 99,372,250 62.09% 87.51% Kemampuan Aparatur BKPM 47 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan 1,114,130,625 658,768,000 59.13% 57.41% Sumber Daya Aparatur di RS Pameungpeuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,799,997,147 48 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 511,692,800 140,109,039 27.38% 46.73% Bapelkes Dinas Provinsi Jawa 49 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 1,023,786,000 508,340,112 49.65% 59.50% Balai Laboratorium Provinsi Jawa 50 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 504,894,600 170,752,913 33.82% 43.62% BKKM 51 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 3,714,165,000 1,265,746,654 34.08% 41.32% Kantor Dinas Provinsi Jawa

Anggaran Ket 52 Pelayanan Administrasi Perkantoran BKPM 897,370,000 479,565,835 53.44% 56.64% 53 Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS 23,148,088,747 3,383,526,272 14.62% 48.18% Pameungpeuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18,281,756,425 54 Pengadaan Sarana dan Prasarana 39,425,000 35,759,000 90.70% 100.00% Perkantoran BLK 55 Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung 4,052,750,000 222,816,000 5.50% 5.55% Dinas Provinsi Jawa 56 Peningkatan Sarana dan Prasarana 4,780,100,000 533,054,500 11.15% 36.76% Aparatur BKPM Cirebon 57 Peningkatan Sarana dan Prasarana 9,409,481,425 823,016,900 8.75% 42.99% Aparatur RS Pameungpeuk Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,187,741,210 58 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 889,938,800 238,329,843 26.78% 28.37% Perkantoran Bapelkes Dinas Provinsi Jawa 59 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1,058,940,000 332,311,881 31.38% 37.85% Perkantoran Balai Laboratorium Provinsi Jawa 60 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4,106,700,000 1,439,494,553 35.05% 44.63% Dinas Provinsi Jawa

Anggaran Ket 61 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 804,609,600 224,875,414 27.95% 39.66% Aparatur BKPM Cirebon 62 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 577,234,200 158,007,749 27.37% 48.50% BKKM 63 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1,750,318,610 214,280,678 12.24% 37.77% Aparatur RS Pameungpeuk PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 328,966,000 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 64 DAN Perencanaan, KEUANGAN Evaluasi dan Pelaporan 228,966,000 73,276,330 32.00% 32.51% Dinas Provinsi Jawa 65 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan 100,000,000 17,931,000 17.93% 27.96% Keuangan Dinas Provinsi Jawa TOTAL 258,647,615,064 40,058,411,656 15.49% 34.57% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Lanjut Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Provinsi Jawa Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Dinas Provinsi Jawa