REKAP LAPORAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 FORM. B Organisasi Perangkat Daerah (OPD) : Dinas No Bulan : Juni Anggaran Ket 1 2 4 5 6 12 18 Program Promosi 4,840,366,475 1 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan 3,247,412,000 738,637,977 22.75% 29.10% Sehat (PHBS) 2 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 752,680,000 100,549,793 13.36% 22.63% Bidang 3 Kegiatan Promosi RS 840,274,475 228,165,575 27.15% 27.43% Pameungpeuk Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1,053,515,500 4 Pengawasan Kualitas 422,171,500 173,360,000 41.06% 48.91% Lingkungan di Sasaran Prioritas Provinsi 5 Penguatan STBM Dalam Pelaksanaan 631,344,000 390,943,500 61.92% 67.95% Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Program Pelayanan 17,773,119,842 6 Peningkatan Pelayanan Dasar 1,435,500,000 453,274,904 31.58% 35.00% dan Khusus 7 Peningkatan Pelayanan Kerja 398,037,500 71,906,504 18.07% 16.70% yang Prima dan Komprehensif 8 Pembinaan Program Ibu dan Anak (KIA) dan Lansia 5,207,840,000 706,699,241 13.57% 14.08%
Anggaran Ket 9 Kegiatan Gerakan Penyelamatan Masa 442,392,000 139,825,350 31.61% 35.74% Depan (Gema Mapan) Melalui Program Anak Usia Sekolah dan Remaja 10 Pencegahan Kurang Gizi 592,922,000 238,094,550 40.16% 43.77% 11 1,204,131,000 210,049,500 17.44% 22.32% Peningkatan Pelayanan Rujukan 12 Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat 3,774,298,000 305,224,800 8.09% 70.21% Miskin Jawa di RS Pameungpeuk 13 Kegiatan Dukungan Pelayanan kesehatan di 4,717,999,342 166,469,959 3.53% 28.95% RS Pameungpeuk Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 4,622,846,750 14 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 640,582,600 192,176,250 30.00% 30.86% Menular Langsung 15 Pengendalian dan Pencegahan Penyakit 867,338,000 177,413,000 20.45% 23.16% Tidak Menular 16 Pencegahan Penyakit-Penyakit yang Dapat 1,155,195,000 332,273,900 28.76% 56.95% Dicegah Imunisasi (PD3I) 17 Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini 223,779,500 35,272,000 15.76% 49.25% Bencana Dan Matra 18 Surveilans Penyakit Dan Penanggulangan 278,331,000 72,962,000 26.21% 29.76% Kejadian Luar Biasa 19 Upaya Peningkatan Paru 1,097,450,650 598,789,109 54.56% 73.13% Masyarakat Dalam Rangka Promosi Dan Pengembangan Sumber Daya di BKPM 20 Pencegahan dan Pengendalian Program 360,170,000 156,374,500 43.42% 48.59% Penyakit Bersumber Binatang
Anggaran Ket Program Sumber Daya 165,133,791,090 21 Peningkatan Sumber Daya Pelayanan 2,755,260,000 576,994,614 20.94% 45.50% Paru di BKPM 22 Pengembangan Pelayanan Laboratorium 4,271,625,000 78,921,218 1.85% 13.93% 23 Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga 800,000,000 168,472,000 21.06% 22.68% 24 Kegiatan Ketersediaan, Pemerataan 200,000,000 148,595,000 74.30% 100.00% Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin 25 Peningkatan Pelayanan di 807,500,000 301,429,574 37.33% 34.11% BKKM 26 Pengembangan Gedung BKKM Provinsi 69,000,000,000 525,172,851 0.76% 0.40% Jawa Tahap II 27 Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas SDM 51,083,626,000 19,352,141,583 37.88% 48.31% 28 Peningkatan Pengawasan dan 327,750,000 143,029,500 43.64% 61.07% Pengendalian, Penggunaan Obat Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin 29 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 7,578,987,000 36,860,000 0.49% 0.50% Bapelkes Dinas Provinsi Jawa 30 Penguatan Pembiayaan 403,900,000 137,570,784 34.06% 48.88% Masyarakat 31 Kegiatan Pengadaan Obat dan Bahan 5,390,797,465-0.00% 49.09% Makanan Pasien di RS Pameungpeuk
Anggaran Ket 32 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah 22,514,345,625 179,685,000 0.80% 22.08% Sakit Pameungpeuk Program Manajemen 4,870,515,400 33 Manajemen BKKM Provinsi 475,000,000 68,205,000 14.36% 11.64% Jawa 34 Peningkatan Kualitas BKPM sebagai 223,580,000 110,200,000 49.29% 49.32% Rujukan Paru di Provinsi Jawa 35 Peningkatan Kapasitas BLK sebagai Centre 82,507,500 38,669,750 46.87% 47.79% of Excellent Pelayanan Kegiatan Diagnostik dan Pelayanan Masyarakat 36 Peningkatan Kapasitas Bapelkes Sebagai 200,000,000 16,327,915 8.16% 11.47% Pusat Pelatihan 37 Pengembangan Sistem Informasi 1,264,622,900 727,026,783 57.49% 62.29% 38 Penyusunan Regulasi Manajemen Jaminan 391,425,000 17,911,450 4.58% 6.30% 39 Akreditasi dan Sertifikasi Sarana Pelayanan 1,012,950,000 229,708,000 22.68% 29.26%, Kefarmasaian dan Alkes 40 Penyusunan Perencanaan Pembangunan 1,036,700,000 434,873,302 41.95% 48.00% Bidang 41 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan 183,730,000-0.00% 0.00% Pembangunan Bidang Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur 2,754,999,225
Anggaran Ket 42 Peningkatan Kesejahteraan dan 166,250,000 105,948,347 63.73% 46.17% Kemampuan Aparatur Bapelkes Dinas Provinsi Jawa 43 Peningkatan Kesejahteraan dan 171,123,500 31,146,650 18.20% 18.25% Kemampuan Aparatur Balai Laboratorium (BLK) Provinsi Jawa 44 Peningkatan Kinerja dan Kemampuan 242,345,000 74,940,000 30.92% 35.81% Aparatur BKKM 45 Peningkatan Kinerja dan Kemampuan 901,094,100 46,785,000 5.19% 8.15% Aparatur Dinas Provinsi Jawa 46 Peningkatan Kesejahteraan dan 160,056,000 99,372,250 62.09% 87.51% Kemampuan Aparatur BKPM 47 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan 1,114,130,625 658,768,000 59.13% 57.41% Sumber Daya Aparatur di RS Pameungpeuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,799,997,147 48 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 511,692,800 140,109,039 27.38% 46.73% Bapelkes Dinas Provinsi Jawa 49 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 1,023,786,000 508,340,112 49.65% 59.50% Balai Laboratorium Provinsi Jawa 50 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 504,894,600 170,752,913 33.82% 43.62% BKKM 51 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 3,714,165,000 1,265,746,654 34.08% 41.32% Kantor Dinas Provinsi Jawa
Anggaran Ket 52 Pelayanan Administrasi Perkantoran BKPM 897,370,000 479,565,835 53.44% 56.64% 53 Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS 23,148,088,747 3,383,526,272 14.62% 48.18% Pameungpeuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18,281,756,425 54 Pengadaan Sarana dan Prasarana 39,425,000 35,759,000 90.70% 100.00% Perkantoran BLK 55 Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung 4,052,750,000 222,816,000 5.50% 5.55% Dinas Provinsi Jawa 56 Peningkatan Sarana dan Prasarana 4,780,100,000 533,054,500 11.15% 36.76% Aparatur BKPM Cirebon 57 Peningkatan Sarana dan Prasarana 9,409,481,425 823,016,900 8.75% 42.99% Aparatur RS Pameungpeuk Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,187,741,210 58 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 889,938,800 238,329,843 26.78% 28.37% Perkantoran Bapelkes Dinas Provinsi Jawa 59 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1,058,940,000 332,311,881 31.38% 37.85% Perkantoran Balai Laboratorium Provinsi Jawa 60 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4,106,700,000 1,439,494,553 35.05% 44.63% Dinas Provinsi Jawa
Anggaran Ket 61 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 804,609,600 224,875,414 27.95% 39.66% Aparatur BKPM Cirebon 62 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 577,234,200 158,007,749 27.37% 48.50% BKKM 63 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1,750,318,610 214,280,678 12.24% 37.77% Aparatur RS Pameungpeuk PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 328,966,000 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 64 DAN Perencanaan, KEUANGAN Evaluasi dan Pelaporan 228,966,000 73,276,330 32.00% 32.51% Dinas Provinsi Jawa 65 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan 100,000,000 17,931,000 17.93% 27.96% Keuangan Dinas Provinsi Jawa TOTAL 258,647,615,064 40,058,411,656 15.49% 34.57% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Lanjut Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Provinsi Jawa Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Dinas Provinsi Jawa