PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015

dokumen-dokumen yang mirip
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

KODE. x xx xx ,97 % (pagu anggaran Rp ,-) 100% 2 M 100% 2,5 M 100% % 3.4 M 100% 3.5 M 100% 14.1 M BPMPDK.

Indikator. Kondisi Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN ENREKANG

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Jumlah persentase pelayanan

: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Halaman.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016

Awal Program (outcome) / desa 13,35. Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa. Desa dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78. sebelum perubahan

LKIP LKIP DPMD 2016/subagpenyusunanprogram IKHTISAR EKSEKUTIF

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG

sebelum perubahan 32, Belanja Tidak Langsung 39, BELANJA PEGAWAI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH /

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

POHON KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017 KINERJA PEMERINTAHAN DESA

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR. RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 1 dari 5

RENSTRA KECAMATAN SINDANG Page 58

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

REKAP KEGIATAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN No Program Kegiatan Dana REALISASI Keterangan Fisik Keuangan

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

BUPATI CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA) KOTA PARIAMAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

Unit kerja SKP D pena ngun g jawa ban. Target kinerja program dan kerangka pendanaan. Data capaian pada Tahun awal perencanaan Tahun 2011

Pengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi

18,834,337,021 9,954,964, % % 5,397,317, % % 4,557,646, % %

KATA PENGANTAR. Ratahan, 2016 KEPALA BADAN PMPD KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2015

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB BLITAR

Lampiran 3 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPMPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2015

POHON KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 KINERJA PEMERINTAHAN DESA

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 ( ESELON II )

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KECAMATAN SELOGIRI. Indikator Kinerja

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG

Tabel 5.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN SKPD : KELURAHAN PODOSUGIH PERIODE : SEMESTER I TAHUN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

RENJA - RENCANA KERJA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 46 NOMOR 46 TAHUN 2008

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon

Realisasi Kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

: PENATAAN RUANG ORGANISASI : DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN Halaman. 69. sebelum perubahan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

KATA PENGANTAR. Wassalamu alaikum wr, wb. Kepala Badan, Dra. Hj. ENDANG RUSTININGSIH Pembina Utama Muda NIP

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

Transkripsi:

No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) 1 2 3 4 5 6 7 Badan Pemberdayaan Masyarakat, 23,580,894,991 23,056,392,686 97.78 Pemerintahan Desa dan Kelurahan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 731,900,000 669,651,673 91.49 1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan INPUT Dana Rupiah 230,100,000 214,455,053 93.20 Listrik Terlaksananya Jasa Pelayanan Jenis 4 4 100.00 Komunikasi. Sumberdaya Air dan Listrik Tersedianya Pelayanan Jasa persen Komunikasi. Sumberdaya Air dan Listrik 100 100.00 100.00 2 Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan INPUT Dana Rupiah 74,000,000 74,000,000 100.00 Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan Paket 3 3 100.00 Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor cetakan dan penggandaan bagi aparat 2 3 Pelayanan kesekretariatan, rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kelembagaan 4 Pelayanan unit layanan pengadaan (ULP) / panitia pengadaan barang dan jasa Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD 1 Pengadaan Peralatan Gedung dan Mebeleur INPUT Dana Rupiah 379,200,000 337,796,620 89.08 Terlaksananya pelayanan ketatausahaan, pelayanan informasi, rumah tangga kantor, koordinasi dan jenis 2 2 100.00 konsultasi kelembagaan Terwujudnya pelayanan kinerja kesekretariatan dan kelembagaan BPMPDK Prov. Sulsel INPUT Dana Rupiah 48,600,000 43,400,000 89.30 Terlaksananya proses administrasi pengadaan barang dan jasa Orang 6 6 100.00 Paket 16 16 100.00 Tersedianya dokumen barang dan jasa lingkup BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan 1,582,790,000 1,553,309,440 98.14 INPUT Dana Rupiah 330,900,000 329,017,000 99.43 Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor dan perangkat kerja Jenis 48 48 100.00 PNS Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor 1

No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Rumah Dinas dan Lingkungan Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4 Penataan dan Penyediaan Sarana dan Pengelolaan Perpustakaan Kantor INPUT Dana Rupiah 297,000,000 293,818,000 98.93 Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung/rumah dinas/lingkungan kebersihan dan keamanan kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana aset pemerintah provinsi Orang 3 3 100.00 Paket 1 1 100.00 Unit 1 1 100.00 INPUT Dana Rupiah 419,500,000 409,283,600 97.56 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Orang 3 3 100.00 dinas/operasional Unit 32 32 100.00 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan pelayanan jasa sopir INPUT Dana Rupiah 51,000,000 40,938,000 80.27 Terlaksananya pengelolaan perpustakaan dan penyediaan sarana Pustaka bahan perpustakaan, surat Kantor kabar/majalah dan dokumentasi kantor Meningkatnya penataan dan penyediaan bahan bacaan pustaka 1 1 100.00 5 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI dan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu INPUT Dana Rupiah 105,715,000 103,700,000 98.09 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas, pakaian LINMAS, pakaian kerja lapangan, pakaian KORPRI, Olahraga, Batik dan Pakaian Khusus Lainnya Terwujudnya pelayanan dan kedisiplinan aparatur pemerintah Orang 85 85 100.00 6 Penataan Penggunaan Asset daerah (Pemprov) INPUT Dana Rupiah 378,675,000 376,552,840 99.44 Terlaksananya koordinasi pengelolaan ketatausahaan dan pemanfaatan asset Lokasi 15 15 100.00 daerah Tertatanya pengadministrasian asset daerah 2

3 No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD 1 Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Manusia, Organisasi dan Kepegawaian 2 Pelaksanaan Pameran Pembangunan dan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat 3 Penyusunan Rencana Kerja Program dan kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) 2,825,644,991 2,787,039,800 98.63 INPUT Dana Rupiah 322,950,000 317,057,800 98.18 Terlaksananya pembinaan SDM PMD, kelembagaan dan penataan administrasi kepegawaian dan orang 80 80 100.00 pembinaan kinerja aparat Terwujudnya penataan administrasi kepegawaian yang baik, kapasitas sumberdaya aparatur yang semakin baik dan sumberdaya aparatur INPUT Dana Rupiah 325,580,000 322,953,300 99.19 Terlaksananya pameran pembangunan, terlaksananya pameran gelar karya pemberdayaan masyarakat Tersedianya informasi kegiatan pemberdayaan masyarakat Stand 2 2 100.00 Buletin 1 1 100.00 Dokumen 1 1 100.00 INPUT Dana Rupiah 344,525,000 343,993,400 99.85 Terlaksananya Penyusunan LAKIP 2014, Capaian Kinerja, PPAS dan PPA perubahan 2015, RKA dan DPA perubahan 2015, PPAS dan PPA pokok 2016, RKA Pokok 2016, Renja 2016 dan Asistensi Dokumen Anggaran, Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Simpemas) Dokumen RPJM, Renstra dan Pedum Dokumen 9 9 100.00 Tersedianya dokumen LAKIP 2014, Capaian Kinerja, PPAS dan PPA perubahan 2015, RKA dan DPA perubahan 2015, PPAS dan PPA pokok 2016, Pengelolaan laporan Sistem Informasi Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Simpemas) Dokumen RPJM, Renstra dan Pedum Aplikasi 1 1 100.00 3

No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan 4 Penyusunan laporan keuangan / penataan administrasi keuangan 5 Pemeliharaan sistem informasi Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) INPUT Dana Rupiah 657,139,991 629,189,400 95.75 Terlaksananya penyusunan laporan keuangan/penataan administrasi Laporan 13 13 100.00 keuangan Tersusunnya laporan dan penataan administrasi keuangan kantor INPUT Dana Rupiah 138,250,000 138,075,000 99.87 Terlaksananya pemeliharaan sistem informasi BPMPDK Prov. Sulsel Jenis 6 6 100.00 Termanfaatkannya layanan sistem informasi berbasis online dan website BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan 6 Peningkatan Kinerja Konsultasi dan Monev INPUT Dana Rupiah 624,775,000 623,411,100 99.78 Terlaksananya konsultasi dan monev program, terlaksananya evaluasi program pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan kelurahan, Laporan 1 1 100.00 terlaksananya rakor evaluasi program kerjasama NGO dan Non NGO, terlaksananya Rakor Informasi 1 1 100.00 Unit 6 6 100.00 Orang 50 30 60.00 Tersedianya informasi kinerja melalui website, tersusunnya laporan capaian kinerja pemberdayaan masyarakat, terwujudnya kerjasama program NGO dan Non NGO dan pihak provinsi 7 Sosialisasi penata usahaan keuangan dan laporan 8 Workshop Program Pemberdayaan Masyarakat INPUT Dana Rupiah 59,575,000 59,575,000 100.00 Terlaksananya sosialisasi pelaporan keuangan Orang 80 80 100.00 Terpahaminya pelaporan akuntansi dan persen perpajakan 100 100.00 100.00 INPUT Dana Rupiah 239,750,000 239,750,000 100.00 Terlaksananya kegiatan workshop Forum SKPD Orang 150 120 80.00 Terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 4

No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan 9 Studi Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) INPUT Dana Rupiah 113,100,000 113,034,800 99.94 Terlaksananya studi kerja program pemberdayaan masyarakat Laporan 1 1 100.00 Orang 15 15 100.00 Meningkatnya pemahaman aparat terhadap program PDT dan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa 4 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1 Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi/Nasional 2 Pengembangan pos pelayanan teknologi (posyantek) dan teknologi (wartek) 3 Bimtek Aplikasi TTG Bagi Pengembangan Kegiatan Usaha Berbasis Sumberdaya Lokal 4 Peningkatan kompetensi aparatur bidang SDA dan TTG 5 Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) Berbasis Biogas Terintegrasi 2,563,100,000 2,522,568,913 98.42 INPUT Dana Rupiah 497,670,200 489,565,008 98.37 Terselenggaranya pelaksanaan gelar TTG Provinsi/Nasional Orang 60 65 108.33 Terwujudnya keberdayaan industri kecil menengah berbasis TTG di Sulawesi Selatan INPUT Dana Rupiah 127,800,000 126,594,600 99.06 Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan pos pelayanan teknologi (Posyantek) dan Warung Teknologi (Wartek) Jumlah KK yang mendapatkan dampak pembentukan posyantek ditingkat kecamatan dan wartek ditingkat Desa/Kelurahan orang 50 58 116.00 INPUT Dana Rupiah 421,400,000 415,078,000 98.50 Terlaksananya Bimtek Aplikasi TTG bagi pengembangan kegiatan usaha Orang 120 120 100.00 berbasis sumberdaya lokal Terpahaminya para pokmas nelayan dan petani dalam mengelola potensi sumberdaya lokal untuk kesejahteraan keluarga INPUT Dana Rupiah 114,425,000 113,784,000 99.44 Terlaksananya bimtek peningkatan kompotensi aparatur bidang SDA dan Orang 9 9 100.00 TTG Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA berbasis TTG INPUT Dana Rupiah 107,125,000 107,125,000 100.00 Terlaksananya pengembangan DME berbasis biogas terintegrasi Orang 30 30 100.00 Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam pengelolaan biogas energi mandiri 5

No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) 6

No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan 6 Bimtek Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Berbasis TTG 7 Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme untuk Optimalisasi Pemanfaatan Lahan 8 Pembinaan/Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) INPUT Dana Rupiah 246,229,800 245,960,000 99.89 Terlaksananya bimtek pengelolaan limbah RT berbasis TTG Orang 120 120 100.00 Terpahaminya tatacara pengolahan limbah rumah tangga menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis INPUT Dana Rupiah 510,300,000 507,868,245 99.52 Terlaksananya bimtek pemanfaatan teknologi mikroorganisme untuk Orang 60 60 100.00 optimalisasi pemanfaatan lahan Unit 2 2 100.00 Terwujudnya pemanfaatan teknologi mikroorganisme untuk optimalisasi pemanfaatan lahan, Tersedianya sarana peralatan praktek bimbingan teknis persen 80 80.00 100.00 INPUT Dana Rupiah 288,375,000 286,321,100 99.29 Terlaksananya rapat koordinasi pembinaan dan pengembangan pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Orang 230 183 79.57 Terwujudnya kesatuan arah kegiatan dalam pengelolaan PAMSIMAS 9 Monev. Program Pemberdayaan SDA dan Teknologi Perdesaan INPUT Dana Rupiah 249,775,000 230,272,960 92.19 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan SDA dan Laporan 4 4 100.00 Teknologi Perdesaan Lubang Biopori 2,500 2,500 100.00 Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan bidang pemberdayaan SDA dan TTG 5 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1 Rakernis Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Bumdes 2,309,000,000 2,279,868,940 INPUT Dana Rupiah 218,175,000 217,032,460 99.48 Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kelembagaan BUMDES Terkoordinasikannya perkembangan kelembagaan BUMDES orang 80 80 100.00 7

No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan 2 Inventarisasi dan Identifikasi Bumdes 3 Bimtek Jenis Usaha Bumdes 4 Bimtek Pasar Desa 5 Bimtek Usaha Ekonomi Keluarga 6 Pengadaan Fasilitator Pendamping Desa (FPD) Bumdes Pada Lokasi Percontohan Bumdes 7 Ekspo ekonomi kreatif tingkat nasional 8 Bimtek kemitrausahaan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) INPUT Dana Rupiah 182,925,000 182,251,720 99.63 Terlaksananya Inventarisasi melalui perlombaan BUMDES Juara 3 3 100.00 Terkelolanya Badan Usaha Milik Desa dangan baik INPUT Dana Rupiah 458,962,500 455,337,500 99.21 Terlaksananya bimtek bagi pengelola bumdes yang terbina orang 160 160 100.00 Terpahaminya jenis-jenis usaha bumdes bagi pengelola BUMDES INPUT Dana Rupiah 84,987,500 83,438,160 98.18 Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan pasar desa orang 30 30 100.00 Meningkatnya pemahaman tatacara pengelolaan pasar desa INPUT Dana Rupiah 566,950,000 556,556,400 98.17 Terlaksananya bimbingan teknis usaha orang ekonomi keluarga 150 150 100.00 Peserta Studi 28 23 82.14 Meningkatnya pengetahuan tentang usaha ekonomi keluarga INPUT Dana Rupiah 327,000,000 323,769,200 99.01 Terlaksananya kegiatan pendampingan bagi pengelola BUMDES Unit Bumdes 60 60 100.00 Terlaksananya Bimbingan Teknis Aplikasi Sibumdes Orang 30 30 100.00 Terbinanya Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten INPUT Dana Rupiah 80,000,000 79,988,000 99.99 Terlaksananya penyebaran informasi/ekspo Ekonomi Kreatif Informasi 1 1 100.00 Tingkat Nasional Terpublikasikannya Kegiatan Ekonomi Kreatif Prov. Sulsel INPUT Dana Rupiah 195,000,000 194,374,300 99.68 Terlaksananya bimbingan teknis kemitrausahaan Orang 60 60 100.00 Terwujudnya kerjasama diantara para pelaku usaha 8

No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan 9 Bimtek pengelolaan kelembagaan bumdes Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) INPUT Dana Rupiah 195,000,000 187,121,200 95.96 Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan BUMDes orang 60 80 133.33 Meningkatnya jumlah kelembagaan BUMDes 6 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 Pembinaan dan workshop kelembagaan masyarakat (KPM,LPM,Pokmas adat / budaya) 2,550,000,000 2,330,904,700 91.41 INPUT Dana Rupiah 384,600,000 374,349,000 - Terlaksananya workshop kelembagaan masyarakat (KPM, LPM, Pokmas Adat/Budaya) orang 120 120 100.00 Meningkatnya keberdayaan masyarakat 2 Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat INPUT Dana Rupiah 848,375,000 782,835,000 92.27 Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan Potensi Lokal (Nakerdes) Orang 330 300 90.91 Meningkatnya keberdayaan masyarakat 3 Workshop Peningkatan Keterampilan Pokmas Perempuan INPUT Dana Rupiah 152,375,000 148,125,000 97.21 Terlaksananya Pelatihan Pencegahan KDRT Masyarakat Perdesaan Terlaksananya Pelatihan Lansia Terlaksananya Monev Peran Perempuan Orang 70 70 100.00 100 100 100.00 Meningkatnya keberdayaan perempuan 4 Pelaksanaan Peringatan BBGRM dan HKG PKK Tingkat Nasional dan Provinsi 5 Lomba Gotong Royong Terbaik Masyarakat INPUT Dana Rupiah 254,625,000 171,422,100 67.32 Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Orang 2,000 2,000 100.00 Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Nasional Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan BBGRM Tkt. Kab/Kota Meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan Orang 30 30 100.00 Dokumen 1 1 100.00 INPUT Dana Rupiah 121,825,000 93,367,100 76.64 Terselenggaranya Lomba Gotong Royong Terbaik Masyarakat Kab/Kota 12 9 75.00 Terlaksananya Pembinaan Gotong Royong Masyarakat Dokumen 1 1 100.00 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat 9

No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan 6 Peningkatan keterampilan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) 7 Peningkatan kader pemberdayaan masyarakat 8 Penguatan keswadayaan gotong royong masyarakat Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) INPUT Dana Rupiah 456,700,000 452,290,000 99.03 Terlaksananya pelatihan peningkatan keterampilan kader pemberdayaan Orang 150 150 100.00 masyarakat (KPM) Program Webbase 1 1 100.00 Meningkatnya keterampilan kader INPUT Dana Rupiah 186,500,000 186,285,000 99.88 Terlaksananya peningkatan kelembagaan kader pemberdayaan Orang 80 80 100.00 masyarakat Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan kader pemberdayaan masyarakat INPUT Dana Rupiah 145,000,000 122,231,500 84.30 Terlaksananya penguatan kelembagaan dan keswadayaan gotong royong Laporan 1 1 100.00 masyarakat Orang 60 60 100.00 Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dukungan kelembagaan masyarakat dalam membangun desa 7 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 1 Bimtek Pengelolaan Penyusunan Profil Desa dan kelurahan 2 Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi 4,293,460,000 4,280,931,965 99.71 INPUT Dana Rupiah 1,137,349,900 1,132,969,500 99.61 Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Profil Desa dan Kelurahan bagi orang 250 250 100.00 desa/kelurahan yang berprestasi Peserta Studi Kerja 40 35 87.50 Peserta Orientasi 30 27 90.00 lapang Tersusunnya data profil desa dan kelurahan Persen 80 80.00 100.00 INPUT Dana Rupiah 1,404,314,000 1,404,238,125 99.99 Terlaksananya penyelenggaraan Juara perlombaan desa/kelurahan tingkat 12 12 100.00 Nominasi provinsi Terlaksananya pembinaan dan dukungan stimulan bagi desa dan kelurahan juara lomba Terpilihnya Nominasi juara lomba tingkat Nasional Exp Format DDK 15,000 15,000 100.00 Persen 100 100.00 100.00 10

No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan 3 Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional 4 Studi Kerja Peningkatan Kapasitas Manajerial Bagi Kepala Desa/Lurah yang Berprestasi 5 Bimtek penataan asset/sumber pendapatan desa 6 Study kerja pengelolaan kekayaan / keuangan dan sumber pendapatan desa 7 Bimtek sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan kekayaan desa 8 Sosialisasi undang-undang tentang desa Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) INPUT Dana Rupiah 189,175,000 186,867,140.00 98.78 Terlaksananya Penyelenggaraan Laporan 1 1.00 100.00 Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional Nominasi 1 1.00 100.00 Terciptanya Juara Lomba Persen 100 100.00 100.00 INPUT Dana Rupiah 436,016,100 436,016,100 100.00 Terlaksananya Studi kerja peningkatan kapasitas manajerial bagi kepala desa / Orang 65 49 75.38 lurah yang berprestasi Meningkatnya SDM Aparat Desa dan Kelurahan Persen 100 100.00 100.00 INPUT Dana Rupiah 244,175,000 243,227,100 99.61 Terlaksananya bimtek penataan asset / Orang 110 87 79.09 sumber pendapatan desa Terpahaminya tatacara pengelolaan Persen 80 80.00 100.00 keuangan desa INPUT Dana Rupiah 591,520,000 590,340,000 99.80 Terlaksananya study kerja pengelolaan kekayaan / keuangan dan sumber Orang 70 105 150.00 pendapatan desa Terpahaminya tata cara pengelolaan keuangan desa Persen 100 100.00 100.00 INPUT Dana Rupiah 179,505,000 175,889,000 97.99 Terlaksananya bimtek sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan kekayaan Orang 63 52 82.54 desa Terpahaminya tata kelola administrasi pemerintahan desa Persen 80 80.00 100.00 INPUT Dana Rupiah 111,405,000 111,385,000 99.98 Terlaksananya sosialisasi undangundang penyelenggaraan desa Aparat Desa 110 113 102.73 Terpahaminya pelaksanaan undangundang desa Persen 100 100.00 100.00 8 Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan 1 Penguatan fungsi sekretariat pemberdayaan kesejahteraan keluarga 2,347,000,000 2,292,132,500 97.66 INPUT Dana Rupiah 1,635,050,000 1,580,182,500 96.64 Terlaksananya penguatan fungsi sekretariat pemberdayaan Klp Binaan 48 48 100.00 kesejahteraan keluarga Orang 4,325 5,950 137.57 11

No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Jumlah persentase kelompok binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Aktif dan Posyandu Aktif Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) persen 80 80.00 100.00 12

No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) 9 2 Pembinaan kebangsaan dan gotong royong 3 Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup 4 Pemenuhan pangan, sandang, perumahan serta tata laksana rumah tangga 5 Peningkatan derajat pendidikan dan keterampilan Program Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Aparat Pemerintah Desa 1 Sosialisasi Pembentukan Komite Standar Pelatihan (KSP) dan Penyusunan Modul INPUT Dana Rupiah 144,850,000 144,850,000 100.00 Terlaksananya pembinaan, pelatihan dan workshop bagi kelompok kerja orang 600 600 100.00 Meningkatnya keterampilan kelompok kerja persen 80 80.00 100.00 INPUT Dana Rupiah 196,750,000 196,750,000 100.00 Terlaksananya workshop pengenalan faktor-faktor kecacatan anak dan pembinaan kesejahteraan keluarga orang 600 600 100.00 Meningkatnya kemampuan kelompok pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kab/Kota INPUT Dana Rupiah 164,500,000 164,500,000 100.00 Terlaksananya pemenuhan pangan, sandang, perumahan serta tata laksana orang 444 444 100.00 rumah tangga Meningkatnya kemampuan kelompok TP-PKK kab/kota INPUT Dana Rupiah 205,850,000 205,850,000 100.00 Terlaksananya pelatihan peningkatan keterampilan bagi kelompok TP-PKK kab/kota orang 940 940 100.00 Meningkatnya keterampilan kelompok TP-PKK kab/kota persen 80 80.00 100.00 4,378,000,000 4,339,984,755 99.13 INPUT Dana Rupiah 426,450,000 424,268,000 99.49 Terlaksananya sosialisasi KSP bagi fasilitator pemberdayaan masyarakat dan terlaksananya pembuatan modul Orang 55 49 89.09 Dipahaminya konsep KSP bagi fasilitator pemberdayaan masyarakat dan lahirnya modul pelatihan persen 80 80.00 100.00 2 Penataan UPTB BP2MDK INPUT Dana Rupiah 679,000,000 662,156,755 97.52 Terlaksananya penataan UPTB BP2MDK Gedung 1 1 100.00 Terwujudnya fungsi sekretariat UPTB BP2MDK 13

No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan 3 Pelatihan Peningkatan BPD dan Peningkatan Kapasitas Lansia 4 Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 5 Pelatihan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) INPUT Dana Rupiah 880,525,000 870,175,000 98.82 Terlaksananya pelatihan peningkatan Kapasitas BPD Orang 330 396 120.00 Terpahaminya tata cara pengelolaan Pemerintahan Desa INPUT Dana Rupiah 839,725,000 838,770,000 99.89 Terlaksananya usaha ekonomi masyarakat orang 320 320 100.00 Terpahaminya model usaha ekonomi masyarakat Persen 100 100.00 100.00 INPUT Dana Rupiah 761,450,000 758,780,000 99.65 Terlaksananya pelatihan pengembangan kapasitas pemdeskel orang 720 352 48.89 Terpahaminya pengelolaan pemerintahan desa dan kelurahan Persen 100 100.00 100.00 6 Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin, Usaha Ekonomi Rumah Tangga INPUT Dana Rupiah 790,850,000 785,835,000 99.37 Terlaksananya pelatihan usaha ekonomi masyarakat desa Terlaksananya pelatihan tata kelola adat budaya sebagai sumber usaha ekonomi masyarakat orang 230 336 146.09 Meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat desa Persen 100 100.00 100.00 Jumlah Anggaran Tahun 2015 = Rp. 23.580.894.991 Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015 = Rp. 23.056.392.686 Makassar, Maret 2016 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN, H. MUSTARI SOBA, SH., M.Si. Pangkat : Pembina Utama Madya Nip : 19601216 198611 1 001 14

KET 8 15

16 KET

17 KET

18 KET

19 KET

20 KET

21 KET

22 KET

23 KET

24 KET

25 KET

26 KET

27 KET

28 KET