PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI JENIS BELANJA BARANG & JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1 Urusan Wajib 110.487.395.000,00 251.734.243.000,00 238.828.139.000,00 601.049.777.000,00 1.01 Pendidikan 20.678.997.000,00 19.417.490.000,00 23.451.568.000,00 63.548.055.000,00 1.01. 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 20.665.797.000,00 19.417.490.000,00 23.443.068.000,00 63.526.355.000,00 1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.518.990.000,00 2.263.703.000,00 391.294.000,00 4.173.987.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 77.772.000,00 0,00 77.772.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.650.000,00 532.710.000,00 241.294.000,00 775.654.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 4.800.000,00 276.670.000,00 0,00 281.470.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.083.840.000,00 1.000.000,00 0,00 1.084.840.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.250.000,00 348.750.000,00 0,00 350.000.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga 427.450.000,00 56.801.000,00 0,00 484.251.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 100.000.000,00 5.518.000.000,00 5.618.000.000,00 1.01. 1.01.01. 02. 03 Pembangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 5.488.000.000,00 5.488.000.000,00 1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1.01. 1.01.01. 02. 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.01. 1.01.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 58.110.000,00 698.890.000,00 0,00 757.000.000,00 1.01. 1.01.01. 05. 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1.01. 1.01.01. 05. 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2.480.000,00 47.520.000,00 0,00 50.000.000,00 1.01. 1.01.01. 05. 04 Study Banding 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 1.01. 1.01.01. 05. 06 Penilaian Angka Kredit Guru, Guru Pamong, Penilik 52.800.000,00 22.200.000,00 0,00 75.000.000,00 1.01. 1.01.01. 05. 07 Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 1.01. 1.01.01. 05. 08 Seleksi Calon Kepala Sekolah 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 1.01. 1.01.01. 05. 09 Bintek Profesional Kepala Sekolah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1.01. 1.01.01. 05. 10 Bintek Penyusunan Karya Ilmiah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1.01. 1.01.01. 05. 11 Bintek Pengawas Sekolah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.01. 1.01.01. 05. 12 Bintek Strategi Pembelajaran Guru Mata Pelajaran 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1.01. 1.01.01. 05. 13 Seleksi Guru dan Karyawan Berprestasi 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 1.01. 1.01.01. 05. 14 Bintek Penilik Tenaga Kependidikan 1.415.000,00 8.585.000,00 0,00 10.000.000,00 1.01. 1.01.01. 05. 21 Pembinaan Tenaga Pendidik dan Non Kependidikan 1.415.000,00 98.585.000,00 0,00 100.000.000,00
1.01. 1.01.01. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 750.000,00 69.250.000,00 0,00 70.000.000,00 1.01. 1.01.01. 06. 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 750.000,00 24.250.000,00 0,00 25.000.000,00 1.01. 1.01.01. 06. 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1.01. 1.01.01. 06. 03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1.01. 1.01.01. 06. 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1.01. 1.01.01. 07 Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 8.265.000,00 51.735.000,00 0,00 60.000.000,00 1.01. 1.01.01. 07. 01 Penyelenggaraan Forum SKPD 4.090.000,00 10.910.000,00 0,00 15.000.000,00 1.01. 1.01.01. 07. 02 Penyusunan Dokumen Perencanaan 4.175.000,00 40.825.000,00 0,00 45.000.000,00 1.01. 1.01.01. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 19.251.000,00 497.104.000,00 65.250.000,00 581.605.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 01 Pembangunan Gedung Sekolah 0,00 0,00 15.250.000,00 15.250.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 19 Pengadaan Mebeleur Sekolah 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 16.644.000,00 0,00 16.644.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 62 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 Anak Usia Dini 1.01. 1.01.01. 15. 63 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 2.700.000,00 42.300.000,00 0,00 45.000.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 65 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 4.586.000,00 15.414.000,00 0,00 20.000.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 67 Menyelenggarakan Lomba Kreativitas Anak TK/ RA/ BA 650.000,00 12.350.000,00 0,00 13.000.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 69 Seleksi Siswa Berprestasi 575.000,00 10.425.000,00 0,00 11.000.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 73 Menyelenggarakan Lomba Sekolah Sehat 650.000,00 14.350.000,00 0,00 15.000.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 78 Pengembangan dan Penyempurnaan KTSP TK, Penyusunan dan 1.890.000,00 128.110.000,00 0,00 130.000.000,00 Penggandaan Silabus KTSP TK 1.01. 1.01.01. 15. 79 Pengembangan Tenaga Pendidik PAUD 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 80 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik KB dan SPS 6.760.000,00 224.951.000,00 0,00 231.711.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 81 Menyelenggarakan Lomba Gugus TK 1.440.000,00 8.560.000,00 0,00 10.000.000,00 1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 202.835.000,00 8.842.780.000,00 2.315.792.000,00 11.361.407.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 01 Pembangunan Gedung Sekolah 0,00 0,00 591.050.000,00 591.050.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 15 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa 0,00 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 19 Pengadaan Mebeluer Sekolah 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 44 Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah 0,00 0,00 809.300.000,00 809.300.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/ MI/ SDLB dan 115.880.000,00 7.952.044.000,00 0,00 8.067.924.000,00 SMP/ MTS 1.01. 1.01.01. 16. 69 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan 2.695.000,00 73.305.000,00 0,00 76.000.000,00 Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar 1.01. 1.01.01. 16. 71 Pengembangan Comprehensive Teaching and Learning (CTL) 1.415.000,00 8.535.000,00 0,00 9.950.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 76 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah 10.680.000,00 22.320.000,00 0,00 33.000.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 79 Menyelenggarakan Lomba Perpustakaan 650.000,00 14.350.000,00 0,00 15.000.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 80 Menyelenggarakan Lomba UKS 1.415.000,00 18.585.000,00 0,00 20.000.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 84 Menyelenggarakan Lomba Sekolah Sehat 650.000,00 19.350.000,00 0,00 20.000.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 85 Menyelenggarakan Lomba Gugus SD Binaan Seqip dan Reguler SD/ MI 650.000,00 11.350.000,00 0,00 12.000.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 86 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah dan Semester 39.750.000,00 320.250.000,00 0,00 360.000.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 88 Menyelenggarakan Seleksi Siswa Berprestasi SD/ MI 900.000,00 14.100.000,00 0,00 15.000.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 89 Menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat 3.665.000,00 11.335.000,00 0,00 15.000.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 90 Menyelenggarakan Olympiade MIPA 1.415.000,00 13.585.000,00 0,00 15.000.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 91 Publikasi dan Sosialisasi KTSP 3.890.000,00 99.156.000,00 0,00 103.046.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 92 Menyelenggarakan Lomba Mapel PAI dan Seni Islami 1.415.000,00 18.585.000,00 0,00 20.000.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 99 Menyelenggarakan Lomba Mulok Bahasa Jawa 1.965.000,00 13.035.000,00 0,00 15.000.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 101 Pendamping SSN SD 825.000,00 9.175.000,00 0,00 10.000.000,00
1.01. 1.01.01. 16. 102 Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Olahraga dan Seni 10.950.000,00 189.050.000,00 0,00 200.000.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 103 Penyelenggaraan DAK Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar 0,00 0,00 78.730.000,00 78.730.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 105 Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) 2.610.000,00 1.085.000,00 0,00 3.695.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 106 Pembangunan Pagar Sekolah Dasar 0,00 0,00 803.562.000,00 803.562.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 108 Pelaksanaan Kegiatan Lomba Seni bagi siswa SD 1.415.000,00 33.585.000,00 0,00 35.000.000,00 1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 164.240.000,00 1.296.696.000,00 11.152.354.000,00 12.613.290.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 01 Pembangunan Gedung Sekolah 0,00 0,00 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 0,00 0,00 254.364.000,00 254.364.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 05 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Bahasa, Komputer, IPA, IPS, dan Lain-lain) 1.01. 1.01.01. 17. 14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 18 Pengadaan Praktik dan Peraga Siswa 0,00 0,00 2.263.825.000,00 2.263.825.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 41 Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah 0,00 0,00 1.585.280.000,00 1.585.280.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 58 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 45.375.000,00 74.625.000,00 0,00 120.000.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 71 Menyelenggarakan Lomba Mapel SMA, SMK 13.900.000,00 31.100.000,00 0,00 45.000.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 72 Menyelenggarakan Lomba Sekolah Sehat SMA/ SMK 20.350.000,00 31.650.000,00 0,00 52.000.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 73 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah dan Semester 5.340.000,00 209.660.000,00 0,00 215.000.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 74 Menyelenggarakan Olimpiade Sains SMA/ SMK 19.975.000,00 37.025.000,00 0,00 57.000.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 75 Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa SMA/ SMK 2.175.000,00 62.825.000,00 0,00 65.000.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 83 Pendamping Sekolah Kategori Mandiri SMA 2.880.000,00 37.120.000,00 84.000.000,00 124.000.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 84 Melaksanakan Penerimaan Siswa Baru 4.290.000,00 320.710.000,00 0,00 325.000.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 85 Pengembangan Minat dan Bakat Siswa 2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 87 Menyelenggarakan Lomba Perpustakaan sekolah 1.675.000,00 7.761.000,00 0,00 9.436.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 89 Penyelenggaraan Uji Kompetensi 1.675.000,00 5.825.000,00 17.708.000,00 25.208.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 91 Penyelenggaraan Pendidikan Berwawasan Khusus/ Keunggulan Lokal 1.840.000,00 18.160.000,00 0,00 20.000.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 93 Rehabilitasi Pagar Sekolah SMA/ SMK 0,00 0,00 904.177.000,00 904.177.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 97 Penyelenggaraan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional bagi Siswa SMA/ 27.050.000,00 32.950.000,00 0,00 60.000.000,00 SMK 1.01. 1.01.01. 17. 98 Penyelenggaraan Lomba Seni Siswa SMA/ SMK 2.440.000,00 56.560.000,00 0,00 59.000.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 102 Lomba Debat Bahasa Inggris SMA/ SMK 13.275.000,00 28.725.000,00 0,00 42.000.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 104 Pengadaan Meubelair Sekolah SMA/ SMK 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 105 Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Parkir Sekolah 0,00 0,00 113.000.000,00 113.000.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 106 Pengadaan Tanah Urug 0,00 334.000.000,00 0,00 334.000.000,00 1.01. 1.01.01. 18 Program Pendidikan Non Formal 121.550.000,00 208.358.000,00 44.282.000,00 374.190.000,00 1.01. 1.01.01. 18. 03 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1.01. 1.01.01. 18. 04 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 2.500.000,00 12.500.000,00 0,00 15.000.000,00 1.01. 1.01.01. 18. 05 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.01. 1.01.01. 18. 06 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal 0,00 0,00 14.990.000,00 14.990.000,00 1.01. 1.01.01. 18. 12 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal 480.000,00 14.520.000,00 0,00 15.000.000,00 1.01. 1.01.01. 18. 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.01. 1.01.01. 18. 16 Penyelenggaraan Kegiatan SKB 0,00 54.708.000,00 4.292.000,00 59.000.000,00 1.01. 1.01.01. 18. 23 Pembinaan PKBM 4.250.000,00 10.750.000,00 0,00 15.000.000,00 1.01. 1.01.01. 18. 24 Pendataan PLS 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.01. 1.01.01. 18. 36 Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal 114.320.000,00 40.380.000,00 0,00 154.700.000,00 1.01. 1.01.01. 18. 45 Pengadaan Buku Penunjang Taman Bacaan Masyarakat 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.01. 1.01.01. 18. 47 Pameran Hari Aksara Internasional 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.01. 1.01.01. 18. 48 Operasional TBM Mobile 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1.01. 1.01.01. 18. 52 Jambore PNF 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 1.01. 1.01.01. 18. 53 Pembinaan Penilik 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.01. 1.01.01. 19 Program Pendidikan Luar Biasa 7.355.000,00 85.927.000,00 0,00 93.282.000,00 1.01. 1.01.01. 19. 61 Pembinaan Kesiswaan dan Kepramukaan 650.000,00 12.132.000,00 0,00 12.782.000,00
1.01. 1.01.01. 19. 66 Lomba Cerdas Cermat SLB 650.000,00 11.350.000,00 0,00 12.000.000,00 1.01. 1.01.01. 19. 67 Lomba Kreativitas Siswa SLB 1.415.000,00 10.585.000,00 0,00 12.000.000,00 1.01. 1.01.01. 19. 71 Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Mulok SLB 650.000,00 8.850.000,00 0,00 9.500.000,00 1.01. 1.01.01. 19. 72 Menyelenggarakan Ujian Akhir SLB dan Semester SLB 3.340.000,00 24.660.000,00 0,00 28.000.000,00 1.01. 1.01.01. 19. 76 Lomba Olimpiade SLB 650.000,00 18.350.000,00 0,00 19.000.000,00 1.01. 1.01.01. 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 17.209.591.000,00 251.223.000,00 0,00 17.460.814.000,00 1.01. 1.01.01. 20. 01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 1.01. 1.01.01. 20. 04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 3.065.000,00 26.935.000,00 0,00 30.000.000,00 1.01. 1.01.01. 20. 07 Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 1.01. 1.01.01. 20. 10 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi 17.204.286.000,00 127.028.000,00 0,00 17.331.314.000,00 Pendidik 1.01. 1.01.01. 20. 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.240.000,00 7.760.000,00 0,00 10.000.000,00 1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.209.560.000,00 4.414.726.000,00 722.436.000,00 6.346.722.000,00 1.01. 1.01.01. 22. 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 5.820.000,00 0,00 5.820.000,00 1.01. 1.01.01. 22. 10 Penyusunan Profil Pendidikan 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 1.01. 1.01.01. 22. 12 Penyediaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Jenjang SMA/ MA/ 1.209.560.000,00 4.353.906.000,00 722.436.000,00 6.285.902.000,00 SMK 1.01. 1.01.01. 23 Program Pendidikan Kesiswaan 3.795.000,00 6.205.000,00 0,00 10.000.000,00 1.01. 1.01.01. 23. 02 Pembinaan Kesiswaan dan Kepramukaan 3.795.000,00 6.205.000,00 0,00 10.000.000,00 1.01. 1.01.01. 24 Program Pendidikan Menengah Pertama 141.505.000,00 630.893.000,00 3.233.660.000,00 4.006.058.000,00 1.01. 1.01.01. 24. 03 Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 1.01. 1.01.01. 24. 06 Melaksanakan Penerimaan Siswa Baru 3.340.000,00 246.660.000,00 0,00 250.000.000,00 1.01. 1.01.01. 24. 07 Menyelenggarakan Lomba Sekolah Sehat 1.440.000,00 16.560.000,00 0,00 18.000.000,00 1.01. 1.01.01. 24. 08 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah dan Semester 0,00 93.898.000,00 0,00 93.898.000,00 1.01. 1.01.01. 24. 10 Menyelenggarakan Olimpiade Sains 11.920.000,00 28.080.000,00 0,00 40.000.000,00 1.01. 1.01.01. 24. 13 Menyelenggarakan Lomba Pidato Bahasa Jawa 3.510.000,00 9.490.000,00 0,00 13.000.000,00 1.01. 1.01.01. 24. 14 Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah 0,00 0,00 341.135.000,00 341.135.000,00 1.01. 1.01.01. 24. 15 Pembangunan Pagar Sekolah 0,00 0,00 708.000.000,00 708.000.000,00 1.01. 1.01.01. 24. 17 Pengadaan Buku Sekolah 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 1.01. 1.01.01. 24. 18 Pengadaan Alat Peraga dan Praktik Sekolah 0,00 0,00 1.435.925.000,00 1.435.925.000,00 1.01. 1.01.01. 24. 20 Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan Sekolah 1.440.000,00 16.560.000,00 0,00 18.000.000,00 1.01. 1.01.01. 24. 24 Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat SMP/ MTs 8.740.000,00 18.260.000,00 0,00 27.000.000,00 1.01. 1.01.01. 24. 26 Pengadaan Meubelair Sekolah 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 1.01. 1.01.01. 24. 27 Penyelenggaraan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional bagi Siswa SMP/ 18.200.000,00 24.800.000,00 0,00 43.000.000,00 MTs 1.01. 1.01.01. 24. 30 Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Olahraga 0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 1.01. 1.01.01. 24. 31 Lomba Seni Siswa SMP 18.550.000,00 36.450.000,00 0,00 55.000.000,00 1.01. 1.01.01. 24. 32 Penyelenggaraan Lomba Kader Kesehatan Remaja (KKR) 1.440.000,00 14.560.000,00 0,00 16.000.000,00 1.01. 1.01.01. 24. 33 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.01. 1.01.01. 24. 34 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 72.925.000,00 125.575.000,00 0,00 198.500.000,00 1.01. 1.20.23 KELURAHAN JOMBOR KECAMATAN BENDOSARI 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.01. 1.20.23. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.01. 1.20.23. 15. 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.01. 1.20.31 KELURAHAN COMBONGAN KECAMATAN SUKOHARJO 13.200.000,00 0,00 2.500.000,00 15.700.000,00 1.01. 1.20.31. 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 13.200.000,00 0,00 2.500.000,00 15.700.000,00 Perpustakaan 1.01. 1.20.31. 21. 02 Pengembangan Minat dan Budaya Baca 13.200.000,00 0,00 2.500.000,00 15.700.000,00
1.02 Kesehatan 54.734.680.000,00 64.279.859.000,00 73.277.311.000,00 192.291.850.000,00 1.02. 1.02.01 DINAS KESEHATAN 19.370.734.000,00 22.259.415.000,00 30.720.273.000,00 72.350.422.000,00 1.02. 1.02.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 453.152.000,00 1.333.148.000,00 21.000.000,00 1.807.300.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 22.030.000,00 0,00 22.030.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 306.300.000,00 1.000.000,00 0,00 307.300.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 950.000,00 139.050.000,00 0,00 140.000.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 850.000,00 114.150.000,00 0,00 115.000.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 800.000,00 79.200.000,00 0,00 80.000.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 14 Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga 144.252.000,00 58.748.000,00 0,00 203.000.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 6.000.000,00 1.000.000,00 7.000.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 88.000.000,00 0,00 88.000.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0,00 114.970.000,00 0,00 114.970.000,00 1.02. 1.02.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.000.000,00 192.250.000,00 12.009.000.000,00 12.211.250.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 03 Pembangunan Gedung Kantor 10.000.000,00 105.250.000,00 12.000.000.000,00 12.115.250.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 10 Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 0,00 77.000.000,00 0,00 77.000.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.02. 1.02.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.600.000,00 281.400.000,00 0,00 322.000.000,00 1.02. 1.02.01. 05. 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.600.000,00 259.400.000,00 0,00 300.000.000,00 1.02. 1.02.01. 05. 04 Study Banding 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 1.02. 1.02.01. 05. 05 Seminar/ Lokakarya 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.02. 1.02.01. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 1.02. 1.02.01. 06. 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 1.02. 1.02.01. 07 Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 0,00 21.060.000,00 0,00 21.060.000,00 1.02. 1.02.01. 07. 01 Penyelenggaraan Forum SKPD 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 1.02. 1.02.01. 07. 02 Penyusunan Dokumen Perencanaan 0,00 13.060.000,00 0,00 13.060.000,00 1.02. 1.02.01. 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 128.600.000,00 5.433.540.000,00 24.000.000,00 5.586.140.000,00 1.02. 1.02.01. 15. 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 128.600.000,00 5.433.540.000,00 24.000.000,00 5.586.140.000,00 1.02. 1.02.01. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 18.413.372.000,00 12.439.517.000,00 5.550.062.000,00 36.402.951.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya 15.850.000,00 2.684.150.000,00 0,00 2.700.000.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 06 Revitalisasi Sistem Kesehatan 0,00 73.700.000,00 1.300.000,00 75.000.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 0,00 365.650.000,00 0,00 365.650.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 11 Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Korban Bencana. 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 21.600.000,00 103.400.000,00 0,00 125.000.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemelihraan 3.121.426.000,00 3.648.574.000,00 1.034.100.000,00 7.804.100.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 18 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Weru 1.249.581.000,00 463.504.000,00 361.300.000,00 2.074.385.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 19 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bulu 588.420.000,00 235.380.000,00 136.900.000,00 960.700.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 20 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas 1.156.302.000,00 307.743.000,00 455.500.000,00 1.919.545.000,00
Tawangsari 1.02. 1.02.01. 16. 21 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas 1.123.612.000,00 545.067.000,00 184.008.000,00 1.852.687.000,00 Nguter 1.02. 1.02.01. 16. 22 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas 1.555.875.000,00 549.751.000,00 460.000.000,00 2.565.626.000,00 Sukoharjo 1.02. 1.02.01. 16. 23 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas 964.709.000,00 214.583.000,00 408.555.000,00 1.587.847.000,00 Bendosari 1.02. 1.02.01. 16. 24 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas 1.703.345.000,00 848.357.000,00 259.707.000,00 2.811.409.000,00 Polokarto 1.02. 1.02.01. 16. 25 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas 1.619.859.000,00 487.485.000,00 559.087.000,00 2.666.431.000,00 Mojolaban 1.02. 1.02.01. 16. 26 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas 1.610.084.000,00 673.862.000,00 372.027.000,00 2.655.973.000,00 Grogol 1.02. 1.02.01. 16. 27 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Baki 1.115.097.000,00 426.480.000,00 311.000.000,00 1.852.577.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 28 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Gatak 1.02. 1.02.01. 16. 29 Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kartasura 1.157.254.000,00 291.004.000,00 460.500.000,00 1.908.758.000,00 1.410.358.000,00 360.827.000,00 546.078.000,00 2.317.263.000,00 1.02. 1.02.01. 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 94.550.000,00 175.450.000,00 5.000.000,00 275.000.000,00 1.02. 1.02.01. 17. 02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 58.600.000,00 91.400.000,00 0,00 150.000.000,00 1.02. 1.02.01. 17. 03 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan 35.950.000,00 84.050.000,00 5.000.000,00 125.000.000,00 1.02. 1.02.01. 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 97.700.000,00 447.300.000,00 0,00 545.000.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 37.850.000,00 197.150.000,00 0,00 235.000.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 40.700.000,00 184.300.000,00 0,00 225.000.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 03 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan 10.800.000,00 14.200.000,00 0,00 25.000.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 04 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan 8.350.000,00 41.650.000,00 0,00 50.000.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.02. 1.02.01. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 8.500.000,00 329.500.000,00 0,00 338.000.000,00 1.02. 1.02.01. 20. 01 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.02. 1.02.01. 20. 02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 1.250.000,00 58.750.000,00 0,00 60.000.000,00 1.02. 1.02.01. 20. 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Ganguan 7.250.000,00 112.750.000,00 0,00 120.000.000,00 Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kuarng Vitamin A, dan Kekurangan Gizi Mikro Lainya 1.02. 1.02.01. 20. 04 Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 1.02. 1.02.01. 20. 06 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 1.02. 1.02.01. 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 14.400.000,00 245.600.000,00 0,00 260.000.000,00 1.02. 1.02.01. 21. 01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 4.800.000,00 45.200.000,00 0,00 50.000.000,00 1.02. 1.02.01. 21. 02 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 1.02. 1.02.01. 21. 03 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 9.600.000,00 10.400.000,00 0,00 20.000.000,00 1.02. 1.02.01. 21. 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1.02. 1.02.01. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 50.280.000,00 881.190.000,00 68.530.000,00 1.000.000.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 01 Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk 38.080.000,00 186.920.000,00 0,00 225.000.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 02 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging 950.000,00 146.850.000,00 7.200.000,00 155.000.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 04 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah 200.000,00 54.800.000,00 0,00 55.000.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 05 Pelayanan Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Menular 4.450.000,00 145.550.000,00 0,00 150.000.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 08 Peningkatan Imunisasi 4.800.000,00 197.870.000,00 61.330.000,00 264.000.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 09 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penenggulangan Wabah 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 10 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan 1.800.000,00 48.200.000,00 0,00 50.000.000,00
Pemberantasan Penyakit 1.02. 1.02.01. 22. 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 1.02. 1.02.01. 25 Program Pengadaan, Peningkatan/ Perbaikan Sarana & Prasarana 0,00 0,00 13.038.781.000,00 13.038.781.000,00 Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya 1.02. 1.02.01. 25. 01 Pembangunan Puskesmas 0,00 0,00 11.614.831.000,00 11.614.831.000,00 1.02. 1.02.01. 25. 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 0,00 0,00 1.423.950.000,00 1.423.950.000,00 1.02. 1.02.01. 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 5.300.000,00 165.640.000,00 0,00 170.940.000,00 1.02. 1.02.01. 29. 01 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita 0,00 56.940.000,00 0,00 56.940.000,00 1.02. 1.02.01. 29. 04 Pelatihan Pendidikan Perawatan Anak Balita 5.300.000,00 80.700.000,00 0,00 86.000.000,00 1.02. 1.02.01. 29. 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 1.02. 1.02.01. 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 15.000.000,00 57.100.000,00 3.900.000,00 76.000.000,00 1.02. 1.02.01. 30. 01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 9.600.000,00 16.400.000,00 0,00 26.000.000,00 1.02. 1.02.01. 30. 03 Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan 2.400.000,00 23.700.000,00 3.900.000,00 30.000.000,00 1.02. 1.02.01. 30. 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3.000.000,00 17.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1.02. 1.02.01. 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 1.02. 1.02.01. 31. 03 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Restauran 1.02. 1.02.01. 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 39.280.000,00 182.720.000,00 0,00 222.000.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 04 Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu dan KB 4.080.000,00 12.920.000,00 0,00 17.000.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 05 Pelatihan dan Pendidikan Kesehatan Ibu dan KB 27.400.000,00 117.600.000,00 0,00 145.000.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7.800.000,00 52.200.000,00 0,00 60.000.000,00 1.02. 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 35.209.106.000,00 41.907.284.000,00 42.557.038.000,00 119.673.428.000,00 1.02. 1.02.02. 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1.913.000.000,00 3.087.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 1.02. 1.02.02. 24. 11 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Jaringannya 1.913.000.000,00 3.087.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 1.02. 1.02.02. 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah 0,00 0,00 22.353.553.000,00 22.353.553.000,00 Sakit/ Rs. Jiwa/ Rs. Paru-Paru 1.02. 1.02.02. 26. 01 Pembangunan Rumah Sakit 0,00 0,00 5.393.233.000,00 5.393.233.000,00 1.02. 1.02.02. 26. 18 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 0,00 0,00 6.960.320.000,00 6.960.320.000,00 1.02. 1.02.02. 26. 28 Pembangunan Gedung/ Ruang Rawat untuk Penanggulangan Dampak 0,00 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 Rokok 1.02. 1.02.02. 33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 33.296.106.000,00 38.820.284.000,00 20.203.485.000,00 92.319.875.000,00 1.02. 1.02.02. 33. 03 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 33.296.106.000,00 38.820.284.000,00 20.203.485.000,00 92.319.875.000,00 1.02. 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 154.840.000,00 113.160.000,00 0,00 268.000.000,00 1.02. 1.20.03. 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 19.960.000,00 25.040.000,00 0,00 45.000.000,00 1.02. 1.20.03. 21. 02 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 19.960.000,00 25.040.000,00 0,00 45.000.000,00 1.02. 1.20.03. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 134.880.000,00 88.120.000,00 0,00 223.000.000,00 1.02. 1.20.03. 22. 10 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan 134.880.000,00 88.120.000,00 0,00 223.000.000,00 Pemberantasan Penyakit 1.03 Pekerjaan Umum 2.316.012.000,00 66.094.375.000,00 103.796.517.000,00 172.206.904.000,00 1.03. 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 2.316.012.000,00 64.927.434.000,00 100.856.017.000,00 168.099.463.000,00
1.03. 1.03.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 654.036.000,00 23.174.551.000,00 44.400.000,00 23.872.987.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 32.305.000,00 0,00 32.305.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 22.569.905.000,00 0,00 22.569.905.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 22.970.000,00 0,00 22.970.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 0,00 49.093.000,00 0,00 49.093.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 432.300.000,00 321.000,00 0,00 432.621.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 79.115.000,00 0,00 79.115.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 97.000.000,00 0,00 97.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 0,00 13.530.000,00 0,00 13.530.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 34.400.000,00 34.400.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 14 Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga 221.736.000,00 28.470.000,00 10.000.000,00 260.206.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 185.600.000,00 0,00 185.600.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0,00 91.242.000,00 0,00 91.242.000,00 1.03. 1.03.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 130.675.000,00 1.813.547.000,00 808.900.000,00 2.753.122.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 03 Pembangunan Gedung Kantor 130.675.000,00 1.119.325.000,00 150.000.000,00 1.400.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 10 Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 8.900.000,00 8.900.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 12 Pembangunan Pagar/ Gapura / Gerbang/ Monumen 0,00 200.000.000,00 650.000.000,00 850.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 0,00 474.222.000,00 0,00 474.222.000,00 1.03. 1.03.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 1.03. 1.03.01. 05. 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 1.03. 1.03.01. 05. 04 Study Banding 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 0,00 51.075.000,00 0,00 51.075.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 19.512.000,00 0,00 19.512.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 07 Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja 0,00 21.963.000,00 0,00 21.963.000,00 1.03. 1.03.01. 07 Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 31.880.000,00 41.840.000,00 0,00 73.720.000,00 1.03. 1.03.01. 07. 01 Penyelenggaraan Forum SKPD 5.000.000,00 20.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1.03. 1.03.01. 07. 02 Penyusunan Dokumen Perencanaan 26.880.000,00 21.840.000,00 0,00 48.720.000,00 1.03. 1.03.01. 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 32.640.000,00 25.867.360.000,00 1.500.000.000,00 27.400.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 03 Pembangunan Jalan 32.640.000,00 25.867.360.000,00 1.500.000.000,00 27.400.000.000,00 1.03. 1.03.01. 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 0,00 500.000.000,00 3.800.000.000,00 4.300.000.000,00 1.03. 1.03.01. 16. 03 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 0,00 500.000.000,00 3.800.000.000,00 4.300.000.000,00 1.03. 1.03.01. 18 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 3.299.028.000,00 74.856.320.000,00 78.155.348.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 03 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 0,00 3.299.028.000,00 73.656.320.000,00 76.955.348.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 04 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.03. 1.03.01. 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 311.752.000,00 499.048.000,00 9.600.000.000,00 10.410.800.000,00 1.03. 1.03.01. 23. 10 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat 311.752.000,00 499.048.000,00 9.600.000.000,00 10.410.800.000,00 1.03. 1.03.01. 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa 671.204.000,00 6.410.080.000,00 2.266.000.000,00 9.347.284.000,00
dan Jaringan Pengairan Lainnya 1.03. 1.03.01. 24. 10 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi 0,00 6.123.384.000,00 2.255.000.000,00 8.378.384.000,00 1.03. 1.03.01. 24. 15 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah di Bangun 567.024.000,00 106.976.000,00 11.000.000,00 685.000.000,00 1.03. 1.03.01. 24. 16 Pemberdayaan Petani Pemakai Air 104.180.000,00 179.720.000,00 0,00 283.900.000,00 1.03. 1.03.01. 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air 274.900.000,00 80.100.000,00 0,00 355.000.000,00 Limbah 1.03. 1.03.01. 27. 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah 274.900.000,00 80.100.000,00 0,00 355.000.000,00 1.03. 1.03.01. 30 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 208.925.000,00 3.138.805.000,00 7.980.397.000,00 11.328.127.000,00 1.03. 1.03.01. 30. 03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 176.175.000,00 73.825.000,00 0,00 250.000.000,00 1.03. 1.03.01. 30. 05 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pedesaan 32.750.000,00 3.064.980.000,00 7.980.397.000,00 11.078.127.000,00 1.03. 1.20.21 KELURAHAN NGADIREJO KECAMATAN KARTASURA 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.03. 1.20.21. 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.03. 1.20.21. 16. 03 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.03. 1.20.22 KELURAHAN KARTASURA KECAMATAN KARTASURA 0,00 0,00 125.500.000,00 125.500.000,00 1.03. 1.20.22. 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 0,00 0,00 125.500.000,00 125.500.000,00 1.03. 1.20.22. 16. 03 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 0,00 0,00 125.500.000,00 125.500.000,00 1.03. 1.20.23 KELURAHAN JOMBOR KECAMATAN BENDOSARI 0,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00 1.03. 1.20.23. 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.20.23. 16. 03 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.20.23. 19 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 1.03. 1.20.23. 19. 02 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 1.03. 1.20.24 KELURAHAN KENEP KECAMATAN SUKOHARJO 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 1.03. 1.20.24. 17 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.20.24. 17. 03 Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.20.24. 18 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.20.24. 18. 03 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.20.25 KELURAHAN BANMATI KECAMATAN SUKOHARJO 0,00 55.000.000,00 140.000.000,00 195.000.000,00 1.03. 1.20.25. 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.20.25. 16. 03 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.20.25. 17 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03. 1.20.25. 17. 03 Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03. 1.20.25. 18 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 1.03. 1.20.25. 18. 03 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 1.03. 1.20.26 KELURAHAN MANDAN KECAMATAN SUKOHARJO 0,00 0,00 285.000.000,00 285.000.000,00 1.03. 1.20.26. 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.03. 1.20.26. 16. 03 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.03. 1.20.26. 17 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 1.03. 1.20.26. 17. 03 Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 1.03. 1.20.26. 18 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 1.03. 1.20.26. 18. 03 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 1.03. 1.20.27 KELURAHAN BEGAJAH KECAMATAN SUKOHARJO 0,00 0,00 320.000.000,00 320.000.000,00 1.03. 1.20.27. 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.03. 1.20.27. 16. 03 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.03. 1.20.27. 17 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.03. 1.20.27. 17. 03 Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.03. 1.20.27. 18 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 1.03. 1.20.27. 18. 03 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 0,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 1.03. 1.20.28 KELURAHAN GAYAM KECAMATAN SUKOHARJO 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.03. 1.20.28. 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.03. 1.20.28. 16. 03 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.03. 1.20.28. 17 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 1.03. 1.20.28. 17. 03 Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 1.03. 1.20.28. 18 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 1.03. 1.20.28. 18. 03 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 1.03. 1.20.29 KELURAHAN JOHO KECAMATAN SUKOHARJO 0,00 0,00 310.000.000,00 310.000.000,00 1.03. 1.20.29. 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 1.03. 1.20.29. 15. 03 Pembangunan Jalan 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 1.03. 1.20.29. 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.03. 1.20.29. 16. 03 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.03. 1.20.29. 17 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 1.03. 1.20.29. 17. 03 Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 1.03. 1.20.30 KELURAHAN JETIS KECAMATAN SUKOHARJO 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 1.03. 1.20.30. 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.20.30. 16. 03 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.20.30. 17 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.20.30. 17. 03 Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.20.30. 18 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 1.03. 1.20.30. 18. 03 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 1.03. 1.20.31 KELURAHAN COMBONGAN KECAMATAN SUKOHARJO 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 1.03. 1.20.31. 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.03. 1.20.31. 16. 03 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03. 1.20.31. 18 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.20.31. 18. 03 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.20.32 KELURAHAN KRIWEN KECAMATAN SUKOHARJO 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 1.03. 1.20.32. 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03. 1.20.32. 15. 03 Pembangunan Jalan 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03. 1.20.32. 17 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1.03. 1.20.32. 17. 03 Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1.03. 1.20.33 KELURAHAN BULAKAN KECAMATAN SUKOHARJO 0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 1.03. 1.20.33. 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.20.33. 15. 03 Pembangunan Jalan 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.20.33. 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.03. 1.20.33. 16. 03 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.03. 1.20.33. 17 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.03. 1.20.33. 17. 03 Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.03. 1.20.33. 18 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.03. 1.20.33. 18. 03 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.03. 1.20.34 KELURAHAN DUKUH KECAMATAN SUKOHARJO 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 1.03. 1.20.34. 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.03. 1.20.34. 16. 03 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.03. 1.20.34. 17 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.20.34. 17. 03 Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.20.34. 18 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.20.34. 18. 03 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.20.35 KELURAHAN SUKOHARJO KECAMATAN SUKOHARJO 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03. 1.20.35. 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.03. 1.20.35. 16. 03 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.03. 1.20.35. 17 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.20.35. 17. 03 Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.20.35. 18 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.03. 1.20.35. 18. 03 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.03. 1.20.36 KELURAHAN BULAKREJO KECAMATAN SUKOHARJO 0,00 0,00 410.000.000,00 410.000.000,00 1.03. 1.20.36. 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 0,00 0,00 64.000.000,00 64.000.000,00 1.03. 1.20.36. 16. 03 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 0,00 0,00 64.000.000,00 64.000.000,00 1.03. 1.20.36. 17 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 0,00 119.000.000,00 119.000.000,00 1.03. 1.20.36. 17. 03 Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 0,00 119.000.000,00 119.000.000,00
1.03. 1.20.36. 18 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 227.000.000,00 227.000.000,00 1.03. 1.20.36. 18. 03 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 0,00 0,00 227.000.000,00 227.000.000,00 1.03. 1.20.37 KELURAHAN SONOREJO KECAMATAN SUKOHARJO 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 1.03. 1.20.37. 17 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.20.37. 17. 03 Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.20.37. 18 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.20.37. 18. 03 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 1.111.941.000,00 0,00 1.111.941.000,00 1.03. 2.07.01. 30 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 0,00 1.111.941.000,00 0,00 1.111.941.000,00 1.03. 2.07.01. 30. 07 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pasar Pedesaan 0,00 1.111.941.000,00 0,00 1.111.941.000,00 1.04 Perumahan 1.045.472.000,00 1.458.557.000,00 3.109.000.000,00 5.613.029.000,00 1.04. 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 580.712.000,00 1.283.317.000,00 359.000.000,00 2.223.029.000,00 1.04. 1.03.01. 15 Program Pengembangan Perumahan 240.250.000,00 884.223.000,00 0,00 1.124.473.000,00 1.04. 1.03.01. 15. 03 Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan 186.710.000,00 391.563.000,00 0,00 578.273.000,00 1.04. 1.03.01. 15. 05 Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/ Badan Usaha 53.540.000,00 492.660.000,00 0,00 546.200.000,00 1.04. 1.03.01. 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 6.000.000,00 10.000.000,00 0,00 16.000.000,00 1.04. 1.03.01. 16. 04 Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan 6.000.000,00 10.000.000,00 0,00 16.000.000,00 1.04. 1.03.01. 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 244.800.000,00 355.200.000,00 0,00 600.000.000,00 1.04. 1.03.01. 17. 02 Fasilitas Pembangunan Prasaran dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis 244.800.000,00 355.200.000,00 0,00 600.000.000,00 Masyarakat 1.04. 1.03.01. 20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 89.662.000,00 33.894.000,00 359.000.000,00 482.556.000,00 1.04. 1.03.01. 20. 03 Koordinasi Pengelolaan Areal Pemakaman 10.702.000,00 5.048.000,00 0,00 15.750.000,00 1.04. 1.03.01. 20. 06 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 1.04. 1.03.01. 20. 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 78.960.000,00 28.846.000,00 9.000.000,00 116.806.000,00 1.04. 1.19.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 464.760.000,00 175.240.000,00 2.750.000.000,00 3.390.000.000,00 1.04. 1.19.04. 19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya 464.760.000,00 175.240.000,00 2.750.000.000,00 3.390.000.000,00 Kebakaran 1.04. 1.19.04. 19. 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 0,00 0,00 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 1.04. 1.19.04. 19. 09 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 1.04. 1.19.04. 19. 11 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 464.760.000,00 135.240.000,00 0,00 600.000.000,00 1.05 Penataan Ruang 372.795.000,00 1.334.205.000,00 0,00 1.707.000.000,00 1.05. 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 229.850.000,00 800.150.000,00 0,00 1.030.000.000,00 1.05. 1.03.01. 15 Program Perencanaan Tata Ruang 28.035.000,00 620.965.000,00 0,00 649.000.000,00 1.05. 1.03.01. 15. 02 Penetapan Kebijakan RDTRK, RTRK, dan RTBL 4.190.000,00 44.810.000,00 0,00 49.000.000,00 1.05. 1.03.01. 15. 13 Survey dan Pemetaan 23.845.000,00 576.155.000,00 0,00 600.000.000,00 1.05. 1.03.01. 16 Program Pemanfaatan Ruang 23.495.000,00 156.505.000,00 0,00 180.000.000,00 1.05. 1.03.01. 16. 01 Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang 23.495.000,00 116.505.000,00 0,00 140.000.000,00