Pemerintah Kabupaten Blora REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

Pemerintah Kabupaten Blora REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

URAIAN sebelum perubahan

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1. SKPD : DINAS PENDIDIKAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

ANGGARAN 2015 URUT PROGRAM KEGIATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012

KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah - 846,200, ,200,000.00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2012

REALISASI ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

RENCANA KERJA ANGGARAN AS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDU Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Jumlah

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

! "## Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016

Pembangunan Akses jalan masuk TK/SD. Pengadaan Sarana air bersih TK/SD. Pembangunan RKB SMPN 4. Pembangunan Ruang Laboratorium IPA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI Tahun Anggaran 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

DINAS DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR JL. A. YANI NO. 100 KOTA BLITAR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI DINAS PENDIDIKAN

: PENDIDIKAN : URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN KODE REKENING

PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (FINAL) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU RINGKASAN APBD Tahun Anggaran 2014

I. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2013

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

1. SKPD : DINAS PENDIDIKAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana I II III IV =

PENGUMUMAM RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI JLN. KOM.YOS.SUDARSO TEBING TINGGI

KABUPATEN JEMBRANA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN EVALUASI KINERJA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

1 Penyediaan jasa surat menyurat 95, Penyediaan jasa komunikasi;sumber daya air dan listrik

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA Jl. Pahlawan No. 175 Telepon , Fax (0287) K E B U M E N 54311

Formulir NOMOR DPA PPKD PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DPA - PPKD PROVINSI JAWA TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG BULAN MARET 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON III BIDANG PAUDNI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

Transkripsi:

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 1 TAHUN 2015 Kode 1 URUSAN WAJIB 55,796,856,250,00 202,007,581,650,00 251,660,436,100,00 509,464,874,000,00 1 01 PENDIDIKAN 7,935,756,750,00 23,733,204,250,00 60,158,471,000,00 91,827,432,000,00 1 01 01 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 7,935,756,750,00 23,733,204,250,00 60,158,471,000,00 91,827,432,000,00 1 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 332,450,000,00 1,456,603,000,00 184,762,000,00 1,973,815,000,00 1 01 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 17,500,000,00 0,00 17,500,000,00 1 01 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 575,000,000,00 0,00 575,000,000,00 1 01 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 100,000,000,00 0,00 100,000,000,00 1 01 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 329,950,000,00 50,000,00 0,00 330,000,000,00 1 01 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 500,000,00 64,500,000,00 0,00 65,000,000,00 1 01 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 500,000,00 129,500,000,00 0,00 130,000,000,00 1 01 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 500,000,00 79,500,000,00 0,00 80,000,000,00 1 01 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 500,000,00 49,500,000,00 0,00 50,000,000,00 1 01 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 165,975,000,00 165,975,000,00 1 01 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 1,553,000,00 18,787,000,00 20,340,000,00 1 01 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 45,000,000,00 0,00 45,000,000,00 1 01 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 500,000,00 134,500,000,00 0,00 135,000,000,00 1 01 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 85,000,000,00 0,00 85,000,000,00 1 01 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0,00 175,000,000,00 0,00 175,000,000,00 1 01 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1,000,000,00 322,000,000,00 2,072,350,000,00 2,395,350,000,00 1 01 01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 640,000,000,00 640,000,000,00 1 01 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 105,600,000,00 105,600,000,00 Hal : 251

1 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 500,000,00 199,500,000,00 0,00 200,000,000,00 1 01 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 500,000,00 122,500,000,00 0,00 123,000,000,00 1 01 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 1,326,750,000,00 1,326,750,000,00 1 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 241,712,000,00 118,288,000,00 0,00 360,000,000,00 1 01 01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD 8,767,000,00 1,233,000,00 0,00 10,000,000,00 1 01 01 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 18,655,000,00 1,345,000,00 0,00 20,000,000,00 1 01 01 06 05 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 2,560,000,00 2,440,000,00 0,00 5,000,000,00 1 01 01 06 06 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD 211,730,000,00 113,270,000,00 0,00 325,000,000,00 1 01 01 09 PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM 417,600,000,00 99,400,000,00 0,00 517,000,000,00 1 01 01 09 03 Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya 417,600,000,00 99,400,000,00 0,00 517,000,000,00 1 01 01 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 75,975,000,00 241,700,000,00 179,325,000,00 497,000,000,00 1 01 01 15 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 0,00 0,00 150,000,000,00 150,000,000,00 1 01 01 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 20,685,000,00 44,315,000,00 0,00 65,000,000,00 1 01 01 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini 12,440,000,00 37,560,000,00 0,00 50,000,000,00 1 01 01 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1,350,000,00 29,325,000,00 29,325,000,00 60,000,000,00 1 01 01 15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 3,080,000,00 21,920,000,00 0,00 25,000,000,00 1 01 01 15 64 Perencanaan dan penyusunan program pendidikan anak usia dini 23,220,000,00 26,780,000,00 0,00 50,000,000,00 1 01 01 15 65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 11,480,000,00 38,520,000,00 0,00 50,000,000,00 1 01 01 15 66 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 3,720,000,00 43,280,000,00 0,00 47,000,000,00 1 01 01 16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 744,309,250,00 4,170,606,750,00 4,751,650,000,00 9,666,566,000,00 1 01 01 16 01 Pembangunan gedung sekolah 0,00 0,00 400,000,000,00 400,000,000,00 1 01 01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah 0,00 0,00 1,563,600,000,00 1,563,600,000,00 1 01 01 16 09 Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir 0,00 0,00 846,250,000,00 846,250,000,00 1 01 01 16 11 Pembangunan ruang ibadah 0,00 0,00 81,000,000,00 81,000,000,00 1 01 01 16 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 225,000,00 49,775,000,00 150,000,000,00 200,000,000,00 Hal : 252

1 01 01 16 19 Pengadaan mebeler sekolah 0,00 35,200,000,00 6,800,000,00 42,000,000,00 1 01 01 16 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, dan penjaga sekolah 0,00 0,00 50,000,000,00 50,000,000,00 1 01 01 16 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 0,00 0,00 1,177,500,000,00 1,177,500,000,00 1 01 01 16 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 0,00 0,00 200,000,000,00 200,000,000,00 1 01 01 16 53 Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah 0,00 0,00 33,250,000,00 33,250,000,00 1 01 01 16 54 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 0,00 0,00 83,250,000,00 83,250,000,00 1 01 01 16 56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 0,00 0,00 100,000,000,00 100,000,000,00 1 01 01 16 63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara SD/SMP 600,053,250,00 3,125,662,750,00 0,00 3,725,716,000,00 1 01 01 16 68 Penyelenggaraan Paket B setara SMP 5,850,000,00 9,150,000,00 0,00 15,000,000,00 1 01 01 16 69 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar 33,900,000,00 35,100,000,00 0,00 69,000,000,00 1 01 01 16 70 Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa 11,900,000,00 388,100,000,00 0,00 400,000,000,00 1 01 01 16 72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 15,135,000,00 19,865,000,00 0,00 35,000,000,00 1 01 01 16 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 0,00 25,000,000,00 0,00 25,000,000,00 1 01 01 16 78 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 645,000,00 44,355,000,00 0,00 45,000,000,00 1 01 01 16 79 Penyelenggaraan ujian sekolah tingkat SD dan SMP 76,601,000,00 338,399,000,00 0,00 415,000,000,00 1 01 01 16 80 Pengadaan tanah sekolah SD dan SMP 0,00 0,00 60,000,000,00 60,000,000,00 1 01 01 16 81 Penataan kelembagaan sekolah 0,00 100,000,000,00 0,00 100,000,000,00 1 01 01 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 131,565,000,00 218,435,000,00 0,00 350,000,000,00 1 01 01 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 21,145,000,00 28,855,000,00 0,00 50,000,000,00 1 01 01 16 02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 110,420,000,00 189,580,000,00 0,00 300,000,000,00 1 01 01 17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 348,355,000,00 2,171,845,000,00 834,800,000,00 3,355,000,000,00 1 01 01 17 01 Pembangunan gedung sekolah 0,00 5,000,000,00 85,000,000,00 90,000,000,00 1 01 01 17 05 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 0,00 0,00 660,000,000,00 660,000,000,00 1 01 01 17 19 Pengadaan mebeler sekolah 0,00 40,200,000,00 89,800,000,00 130,000,000,00 1 01 01 17 61 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen mutu (BOMM) 1,750,000,00 798,250,000,00 0,00 800,000,000,00 1 01 01 17 64 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan MBS di Satuan Pendidikan 69,250,000,00 80,750,000,00 0,00 150,000,000,00 1 01 01 17 65 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 1,530,000,00 48,470,000,00 0,00 50,000,000,00 Hal : 253

1 01 01 17 66 Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri 2,540,000,00 147,460,000,00 0,00 150,000,000,00 1 01 01 17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 89,475,000,00 235,525,000,00 0,00 325,000,000,00 1 01 01 17 68 Penyelenggaraan akreditasi SMA/SMK 960,000,00 99,040,000,00 0,00 100,000,000,00 1 01 01 17 69 Evaluasi, monitoring, dan pelaporan 0,00 50,000,000,00 0,00 50,000,000,00 1 01 01 17 70 Pembinaan minat bakat dan prestasi siswa 123,725,000,00 426,275,000,00 0,00 550,000,000,00 1 01 01 17 71 Penyediaan dana ujian sekolah SMA/SMK 59,125,000,00 240,875,000,00 0,00 300,000,000,00 1 01 01 17 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA 43,140,000,00 95,060,000,00 4,300,000,00 142,500,000,00 1 01 01 17 02 Pelatihan keterampilan bagi pemuda 15,295,000,00 44,705,000,00 0,00 60,000,000,00 1 01 01 17 03 Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) 27,845,000,00 50,355,000,00 4,300,000,00 82,500,000,00 1 01 01 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 96,475,000,00 277,525,000,00 0,00 374,000,000,00 1 01 01 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal 0,00 41,000,000,00 0,00 41,000,000,00 1 01 01 18 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 35,190,000,00 6,810,000,00 0,00 42,000,000,00 1 01 01 18 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 12,760,000,00 27,240,000,00 0,00 40,000,000,00 1 01 01 18 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 0,00 101,000,000,00 0,00 101,000,000,00 1 01 01 18 07 pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 18,010,000,00 16,990,000,00 0,00 35,000,000,00 1 01 01 18 08 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 14,440,000,00 16,560,000,00 0,00 31,000,000,00 1 01 01 18 09 Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran pendidikan non formal 6,380,000,00 13,620,000,00 0,00 20,000,000,00 1 01 01 18 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 8,060,000,00 22,940,000,00 0,00 31,000,000,00 1 01 01 18 13 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 1,635,000,00 31,365,000,00 0,00 33,000,000,00 1 01 00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 3,299,136,000,00 993,864,000,00 0,00 4,293,000,000,00 1 01 00 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 11,700,000,00 68,300,000,00 0,00 80,000,000,00 1 01 00 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 129,423,000,00 168,577,000,00 0,00 298,000,000,00 1 01 00 03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 63,547,000,00 141,453,000,00 0,00 205,000,000,00 1 01 00 04 Pembinaan kelompok kerja guru ( KKG) 7,800,000,00 92,200,000,00 0,00 100,000,000,00 1 01 00 07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 4,740,000,00 85,260,000,00 0,00 90,000,000,00 1 01 00 08 Peningkatan mutu dan kualitas program pendidik dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 31,800,000,00 123,200,000,00 0,00 155,000,000,00 Hal : 254

1 01 00 10 Pengembangan sistem perlindungan dan penghargaan terhadap profesi pendidik 1,470,000,00 48,530,000,00 0,00 50,000,000,00 1 01 00 11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan 10,780,000,00 89,220,000,00 0,00 100,000,000,00 1 01 00 13 Peningkatan kesejahteraan GTT dan PTT 2,995,290,000,00 37,710,000,00 0,00 3,033,000,000,00 1 01 00 14 Evaluasi kinerja kepala sekolah dan pengawas sekolah 42,586,000,00 139,414,000,00 0,00 182,000,000,00 1 01 00 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA 422,425,000,00 663,649,000,00 18,926,000,00 1,105,000,000,00 1 01 00 03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 33,400,000,00 106,600,000,00 0,00 140,000,000,00 1 01 00 04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 73,925,000,00 146,805,000,00 4,270,000,00 225,000,000,00 1 01 00 06 Penyelenggaraan kompetisi olah raga 280,675,000,00 237,169,000,00 14,656,000,00 532,500,000,00 1 01 00 07 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat 13,425,000,00 76,575,000,00 0,00 90,000,000,00 1 01 00 11 Pengembangan olahraga rekreasi 5,475,000,00 79,525,000,00 0,00 85,000,000,00 1 01 00 13 Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olah raga 15,525,000,00 16,975,000,00 0,00 32,500,000,00 1 01 01 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 230,120,000,00 539,880,000,00 106,000,000,00 876,000,000,00 1 01 01 02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 84,250,000,00 115,750,000,00 0,00 200,000,000,00 1 01 01 04 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah bidang pendidikan 1,710,000,00 43,290,000,00 0,00 45,000,000,00 1 01 01 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 18,750,000,00 105,250,000,00 106,000,000,00 230,000,000,00 1 01 01 08 Penyelenggaran pelatihan, seminar, dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isue pendidikan 123,650,000,00 221,350,000,00 0,00 345,000,000,00 1 01 01 09 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 1,760,000,00 54,240,000,00 0,00 56,000,000,00 1 01 01 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA 2,550,000,00 157,175,000,00 1,355,275,000,00 1,515,000,000,00 1 01 01 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 0,00 0,00 1,100,000,000,00 1,100,000,000,00 1 01 01 06 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 2,550,000,00 157,175,000,00 255,275,000,00 415,000,000,00 1 01 02 PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN BERSUMBER DARI DANA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA 1,548,944,500,00 12,207,173,500,00 50,651,083,000,00 64,407,201,000,00 1 01 02 01 Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana SD/SMP (DAK Tahun sebelumnya) 0,00 0,00 5,363,475,000,00 5,363,475,000,00 1 01 02 02 Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana SD/SMP (DAK Tahun 2011) 0,00 0,00 171,000,000,00 171,000,000,00 1 01 02 03 Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana SD (DAK Tahun 2014) 0,00 0,00 3,316,291,052,00 3,316,291,052,00 1 01 02 04 Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana SMP (DAK SMP) 2014 0,00 0,00 2,365,778,248,00 2,365,778,248,00 Hal : 255

1 01 02 05 Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA (DAK Tahun 2014) 0,00 774,422,000,00 295,578,000,00 1,070,000,000,00 1 01 02 06 Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK (DAK Tahun 2014) 0,00 2,060,727,000,00 1,349,273,000,00 3,410,000,000,00 1 01 02 07 Pengadaan dan Peningkatan sarana dan prasarana SD/SMP (DAK Tahun 2015) 0,00 0,00 26,292,562,700,00 26,292,562,700,00 1 01 02 08 Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA (DAK Tahun 2015) 0,00 475,300,000,00 3,749,700,000,00 4,225,000,000,00 1 01 02 09 Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK (DAK Tahun 2015) 0,00 3,581,925,000,00 5,203,075,000,00 8,785,000,000,00 1 01 02 10 Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana TKN Pembina Lec. Blora Kab. Blora (Bantuan Keuangan Provinsi) 500,000,00 6,450,000,00 128,050,000,00 135,000,000,00 1 01 02 11 Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi) 7,170,000,00 32,830,000,00 0,00 40,000,000,00 1 01 02 12 Bantuan Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi (Bantuan Keuangan Provinsi) 3,080,000,00 40,420,000,00 0,00 43,500,000,00 1 01 02 13 Sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holitik Integratif (Bantuan Keuangan Provinsi) 18,735,000,00 38,265,000,00 0,00 57,000,000,00 1 01 02 15 Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN 3 Plosorejo Kec. Randublatung (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 45,000,000,00 45,000,000,00 1 01 02 16 Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN 1 Gabusan Kec. Jati (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 45,000,000,00 45,000,000,00 1 01 02 17 Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedagn SDN 2 Bicak Kec. Todanan (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 45,000,000,00 45,000,000,00 1 01 02 18 Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN 1 Sendangwungu Kec. Banjarejo (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 45,000,000,00 45,000,000,00 1 01 02 19 Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP N 2 Tunjungan Kec. Tunjungan (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 50,000,000,00 50,000,000,00 1 01 02 20 Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP N 2 Jepon Kec. Jepon (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 100,000,000,00 100,000,000,00 1 01 02 21 Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SDN 2 Ngroto Kec. Cepu (Bantuan Keuangan Provinsi) 490,000,00 510,000,00 10,000,000,00 11,000,000,00 1 01 02 22 Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Giyanti (Bantuan Keuangan Provinsi) 490,000,00 510,000,00 10,000,000,00 11,000,000,00 1 01 02 23 Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SDN 1 Bekutuk (Bantuan Keuangan Provinsi) 490,000,00 510,000,00 10,000,000,00 11,000,000,00 1 01 02 24 Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SDN 2 Temulus (Bantuan Keuangan Provinsi) 490,000,00 510,000,00 10,000,000,00 11,000,000,00 1 01 02 25 Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Kendayaan (Bantuan Keuangan Provinsi) 490,000,00 510,000,00 10,000,000,00 11,000,000,00 1 01 02 26 Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Wantilgung (Bantuan Keuangan Provinsi) 490,000,00 510,000,00 10,000,000,00 11,000,000,00 1 01 02 27 Bantuan Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Keuangan Provinsi) 10,800,000,00 40,200,000,00 0,00 51,000,000,00 1 01 02 28 Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SDN 1 Karangjati Kec. Blora (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 17,600,000,00 3,400,000,00 21,000,000,00 1 01 02 29 Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SDN 1 Brumbung Kec. Jepon (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 17,600,000,00 3,400,000,00 21,000,000,00 1 01 02 30 Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SDN Karang Kec. Bogorejo (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 17,600,000,00 3,400,000,00 21,000,000,00 1 01 02 33 Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SDN Sambeng Kec. Todanan (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 17,600,000,00 3,400,000,00 21,000,000,00 1 01 02 34 Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SDN 1 Ketringan Kec. Jiken (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 17,600,000,00 3,400,000,00 21,000,000,00 1 01 02 35 Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SMPN 4 Randublatung Kec. Randublatung (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 17,600,000,00 3,400,000,00 21,000,000,00 1 01 02 36 Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SMPN 2 Sambong Kec. Sambong (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 17,600,000,00 3,400,000,00 21,000,000,00 1 01 02 40 Bantuan Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Bantuan Keuangan Provinsi) 331,384,500,00 1,877,845,500,00 0,00 2,209,230,000,00 1 01 02 41 Bantuan Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs (Bantuan Keuangan Provinsi) 204,510,000,00 1,158,890,000,00 0,00 1,363,400,000,00 Hal : 256

1 01 02 42 Bantuan Fasilitasi Program PMT-AS (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 54,000,000,00 0,00 54,000,000,00 1 01 02 43 Bantuan Pembelajaran Wisata Edukasi (Bantuan Keuangan Provinsi) 5,850,000,00 14,150,000,00 0,00 20,000,000,00 1 01 02 44 Bantuan Pembangunan RKB SMAN 1 Tunjungan (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 160,000,000,00 160,000,000,00 1 01 02 45 Bantuan Pembangunan RKB SMKN 1 Cepu (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 150,000,000,00 150,000,000,00 1 01 02 46 Bantuan Rehab Gedung SMAN 2 Blora (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 65,000,000,00 65,000,000,00 1 01 02 47 Bantuan Rehab Gedung SMAN 1 Cepu (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 65,000,000,00 65,000,000,00 1 01 02 48 Bantuan Rehab Gedung SMAN 1 Ngawen (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 65,000,000,00 65,000,000,00 1 01 02 49 Bantuan Rehab Gedung SMAN 1 Jepon (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 65,000,000,00 65,000,000,00 1 01 02 50 Bantuan Rehab Gedung SMAN 2 Cepu (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 65,000,000,00 65,000,000,00 1 01 02 51 Bantuan Rehab Gedung SMAN 1 Blora (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 65,000,000,00 65,000,000,00 1 01 02 52 Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMAN 1 Blora (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 210,000,000,00 210,000,000,00 1 01 02 53 Bantuan Pengadaan Komputer SMAN 1 Randublatung (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 41,000,000,00 41,000,000,00 1 01 02 54 Bantuan Pengadaan Komputer SMAN 1 Blora (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 41,000,000,00 41,000,000,00 1 01 02 56 Bantuan Buku Perpustakaan SMAN 1 Randublatung (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 26,000,000,00 26,000,000,00 1 01 02 57 Bantuan Buku Perpustakaan SMAN 1 Blora (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 26,000,000,00 26,000,000,00 1 01 02 58 Bantuan Buku Perpustakaan SMAN 2 Cepu (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 26,000,000,00 26,000,000,00 1 01 02 59 Bantuan Buku Perpustakaan SMKN 2 Blora (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 26,000,000,00 26,000,000,00 1 01 02 60 Bantuan Fasilitasi Pengadaan Alat Lab IPA SMAN 2 Blora (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 76,000,000,00 76,000,000,00 1 01 02 62 Bantuan Pengadaan Alat Bengkel SMKN 1 Blora (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 51,000,000,00 51,000,000,00 1 01 02 63 Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMAN 1 Tunjungan (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 51,000,000,00 51,000,000,00 1 01 02 64 Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMAN 1 Ngawen (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 51,000,000,00 51,000,000,00 1 01 02 65 Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMAN 1 Randublatung (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 51,000,000,00 51,000,000,00 1 01 02 66 Bantuan Fasilitasi Carier Center SMKN 1 Blora (Bantuan Keuangan Provinsi) 10,700,000,00 27,000,000,00 12,300,000,00 50,000,000,00 1 01 02 67 Bantuan Fasilitasi Carier Center SMKN 2 Blora (Bantuan Keuangan Provinsi) 21,325,000,00 17,675,000,00 11,000,000,00 50,000,000,00 1 01 02 68 Bantuan Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMKN 2 Blora (Bantuan Keuangan Provinsi) 8,675,000,00 16,325,000,00 0,00 25,000,000,00 1 01 02 69 Bantuan Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMKN 1 Cepu (Bantuan Keuangan Provinsi) 9,800,000,00 15,200,000,00 0,00 25,000,000,00 1 01 02 70 Bantuan Fasilitasi Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) SMKN 2 Blora (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 500,000,000,00 500,000,000,00 1 01 02 71 Bantuan Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS SMAN 1 Randublatung (Bantuan Keuangan Provinsi) 15,450,000,00 15,550,000,00 9,000,000,00 40,000,000,00 1 01 02 72 Bantuan Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS SMAN 2 Cepu (Bantuan Keuangan Provinsi) 7,035,000,00 28,665,000,00 4,300,000,00 40,000,000,00 1 01 02 74 Bantuan Penyelenggaraan Program Kelas Industri SMKN 1 Blora (Bantuan Keuangan Provinsi) 1,000,000,00 29,500,000,00 19,500,000,00 50,000,000,00 1 01 02 75 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C (Bantuan Keuangan Provinsi) 750,000,00 35,750,000,00 0,00 36,500,000,00 Hal : 257

1 01 02 76 Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMA/SMK (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 0,00 11,000,000,00 11,000,000,00 1 01 02 77 Bantuan Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 31,000,000,00 0,00 31,000,000,00 1 01 02 78 Bantuan Khusus Kewirausahaan Desa (KWD) (Bantuan Keuangan Provinsi) 30,955,000,00 123,045,000,00 0,00 154,000,000,00 1 01 02 81 Bantuan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 51,500,000,00 0,00 51,500,000,00 1 01 02 82 Bantuan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan/LKP untuk Akreditasi (Bantuan Keuangan Provinsi) 0,00 79,000,000,00 0,00 79,000,000,00 1 01 02 83 Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi (Bantuan Keuangan Provinsi) 1,090,000,00 41,910,000,00 0,00 43,000,000,00 1 01 02 84 Bantuan Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi 1,100,000,00 51,400,000,00 0,00 52,500,000,00 1 01 02 85 Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Bantuan Keuangan Provinsi) 560,390,000,00 13,610,000,00 0,00 574,000,000,00 1 01 02 87 Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4 Pendidikan Formal (Bantuan Keuangan Provinsi) 1,340,000,00 412,660,000,00 0,00 414,000,000,00 1 01 02 88 Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke SI Pendidik PAUD 2,180,000,00 220,820,000,00 0,00 223,000,000,00 1 01 02 89 Bantuan Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal (Bantuan Keuangan Provinsi) 8,340,000,00 26,660,000,00 0,00 35,000,000,00 1 01 02 90 Bantuan Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Beprestasi (Bantuan Keuangan Provinsi) 5,235,000,00 35,765,000,00 0,00 41,000,000,00 1 01 02 91 Bantuan Pengelolaan Penialaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik (Bantuan Keuangan Provinsi) 23,750,000,00 27,250,000,00 0,00 51,000,000,00 1 01 02 92 Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan Keuangan Provinsi) 47,250,000,00 348,214,000,00 0,00 395,464,000,00 1 01 02 93 Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi) 93,320,000,00 56,680,000,00 0,00 150,000,000,00 1 01 02 94 Bantuan Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi) 15,600,000,00 34,400,000,00 0,00 50,000,000,00 1 01 02 95 Bantuan Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi) 34,220,000,00 75,780,000,00 0,00 110,000,000,00 1 01 02 96 Bantuan Pengarustamaan Gender (Bantuan Keuangan Provinsi) 26,180,000,00 29,820,000,00 0,00 56,000,000,00 1 01 02 97 BAntuan Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka (Bantuan Keuangan Provinsi) 38,290,000,00 62,710,000,00 0,00 101,000,000,00 1 01 02 98 Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SMPN 1 Banjarejo Kec. Banjarejo (Bantuan Keuangan Provinsi Luncuran Tahun 2014) 0,00 17,600,000,00 3,400,000,00 21,000,000,00 1 01 02 99 Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMK (Bantuan Keuangan Provinsi Luncuran Tahun 2014) 0,00 0,00 56,000,000,00 56,000,000,00 Hal : 258

1 02 KESEHATAN 25,694,992,000,00 65,662,839,900,00 26,610,340,100,00 117,968,172,000,00 1 02 01 DINAS KESEHATAN 2,754,992,000,00 36,141,339,900,00 11,327,840,100,00 50,224,172,000,00 1 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 274,950,000,00 570,350,000,00 138,900,000,00 984,200,000,00 1 02 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 5,000,000,00 0,00 5,000,000,00 1 02 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 80,000,000,00 0,00 80,000,000,00 1 02 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 33,000,000,00 0,00 33,000,000,00 1 02 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 274,950,000,00 50,000,00 0,00 275,000,000,00 1 02 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 20,000,000,00 0,00 20,000,000,00 1 02 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 39,600,000,00 0,00 39,600,000,00 1 02 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 57,200,000,00 0,00 57,200,000,00 1 02 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 11,000,000,00 0,00 11,000,000,00 1 02 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 138,900,000,00 138,900,000,00 1 02 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5,500,000,00 0,00 5,500,000,00 1 02 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 27,500,000,00 0,00 27,500,000,00 1 02 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 230,000,000,00 0,00 230,000,000,00 1 02 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0,00 61,500,000,00 0,00 61,500,000,00 1 02 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 15,975,000,00 154,525,000,00 1,100,000,000,00 1,270,500,000,00 1 02 01 02 03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 1,000,000,000,00 1,000,000,000,00 1 02 01 02 10 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 100,000,000,00 100,000,000,00 1 02 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15,975,000,00 39,025,000,00 0,00 55,000,000,00 1 02 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 60,000,000,00 0,00 60,000,000,00 1 02 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 10,000,000,00 0,00 10,000,000,00 1 02 01 02 31 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon 0,00 45,500,000,00 0,00 45,500,000,00 1 02 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 25,000,000,00 0,00 25,000,000,00 1 02 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 25,000,000,00 0,00 25,000,000,00 1 02 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 11,400,000,00 163,600,000,00 0,00 175,000,000,00 Hal : 259

1 02 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 9,520,000,00 115,480,000,00 0,00 125,000,000,00 1 02 01 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1,880,000,00 48,120,000,00 0,00 50,000,000,00 1 02 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 44,908,000,00 25,092,000,00 0,00 70,000,000,00 1 02 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15,870,000,00 9,130,000,00 0,00 25,000,000,00 1 02 01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD 6,580,000,00 3,420,000,00 0,00 10,000,000,00 1 02 01 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 7,248,000,00 2,752,000,00 0,00 10,000,000,00 1 02 01 06 05 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 15,210,000,00 9,790,000,00 0,00 25,000,000,00 1 02 01 15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 0,00 100,000,000,00 0,00 100,000,000,00 1 02 01 15 01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 0,00 100,000,000,00 0,00 100,000,000,00 1 02 01 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,739,674,000,00 25,893,134,600,00 4,250,448,400,00 31,883,257,000,00 1 02 01 16 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya 59,980,000,00 40,020,000,00 0,00 100,000,000,00 1 02 01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 10,650,000,00 34,350,000,00 0,00 45,000,000,00 1 02 01 16 100 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Tunjungan 0,00 858,772,000,00 169,950,000,00 1,028,722,000,00 1 02 01 16 11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 2,250,000,00 27,750,000,00 0,00 30,000,000,00 1 02 01 16 12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1,176,324,000,00 188,736,000,00 0,00 1,365,060,000,00 1 02 01 16 13 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 900,000,00 139,100,000,00 0,00 140,000,000,00 1 02 01 16 14 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 12,880,000,00 27,120,000,00 0,00 40,000,000,00 1 02 01 16 15 Penyusunan profil kesehatan 13,820,000,00 16,180,000,00 0,00 30,000,000,00 1 02 01 16 17 Pelayanan Kesehatan gratis di puskesmas 50,585,000,00 69,415,000,00 0,00 120,000,000,00 1 02 01 16 21 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Banjarejo 8,880,000,00 229,880,000,00 282,320,000,00 521,080,000,00 1 02 01 16 22 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Blora 20,660,000,00 193,340,000,00 56,500,000,00 270,500,000,00 1 02 01 16 23 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Bogorejo 12,864,000,00 126,136,000,00 0,00 139,000,000,00 1 02 01 16 24 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Cepu 14,480,000,00 238,120,000,00 47,500,000,00 300,100,000,00 1 02 01 16 25 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Doplang 6,760,000,00 216,100,000,00 0,00 222,860,000,00 1 02 01 16 26 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Gondorio 8,880,000,00 82,701,250,00 9,218,750,00 100,800,000,00 1 02 01 16 27 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Japah 27,480,000,00 244,320,000,00 0,00 271,800,000,00 Hal : 260

1 02 01 16 28 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Jepon 11,520,000,00 196,480,000,00 0,00 208,000,000,00 1 02 01 16 29 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Jiken 12,730,000,00 200,370,000,00 2,000,000,00 215,100,000,00 1 02 01 16 30 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Kapuan 10,280,000,00 102,345,000,00 0,00 112,625,000,00 1 02 01 16 31 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Kedungtuban 17,280,000,00 196,220,000,00 42,475,000,00 255,975,000,00 1 02 01 16 32 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Ketuwan 8,880,000,00 74,920,000,00 27,200,000,00 111,000,000,00 1 02 01 16 33 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Kunduran 8,880,000,00 353,520,000,00 1,200,000,00 363,600,000,00 1 02 01 16 34 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Kutukan 7,530,000,00 79,370,000,00 0,00 86,900,000,00 1 02 01 16 35 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Medang 8,880,000,00 113,120,000,00 10,000,000,00 132,000,000,00 1 02 01 16 36 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Menden 12,480,000,00 298,520,000,00 0,00 311,000,000,00 1 02 01 16 37 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Ngawen 12,480,000,00 283,320,000,00 12,000,000,00 307,800,000,00 1 02 01 16 38 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Ngroto 6,480,000,00 60,160,000,00 7,760,000,00 74,400,000,00 1 02 01 16 39 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Puledagel 5,280,000,00 60,020,000,00 12,000,000,00 77,300,000,00 1 02 01 16 40 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Randublatung 33,264,000,00 430,996,000,00 0,00 464,260,000,00 1 02 01 16 41 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Randulawang 12,495,000,00 55,255,000,00 15,250,000,00 83,000,000,00 1 02 01 16 42 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Rowobungkul 26,448,000,00 176,432,000,00 0,00 202,880,000,00 1 02 01 16 43 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sambong 15,864,000,00 148,586,000,00 9,200,000,00 173,650,000,00 1 02 01 16 44 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sonokidul 0,00 48,000,000,00 0,00 48,000,000,00 1 02 01 16 45 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Todanan 53,280,000,00 480,920,000,00 0,00 534,200,000,00 1 02 01 16 46 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Tunjungan 8,880,000,00 136,620,000,00 67,700,000,00 213,200,000,00 1 02 01 16 47 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Laboratorium Kesehatan 11,640,000,00 48,110,000,00 3,250,000,00 63,000,000,00 1 02 01 16 48 Penyediaan operasional dan pemeliharaan Gudang Farmasi 9,250,000,00 85,250,000,00 5,500,000,00 100,000,000,00 1 02 01 16 49 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Banjarejo 10,800,000,00 1,200,000,00 0,00 12,000,000,00 1 02 01 16 50 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Blora 0,00 20,000,000,00 0,00 20,000,000,00 1 02 01 16 51 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Bogorejo 0,00 7,000,000,00 0,00 7,000,000,00 1 02 01 16 52 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Cepu 0,00 10,000,000,00 0,00 10,000,000,00 1 02 01 16 53 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Doplang 840,000,00 14,160,000,00 0,00 15,000,000,00 1 02 01 16 54 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Gondorio 0,00 5,000,000,00 0,00 5,000,000,00 1 02 01 16 55 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Japah 840,000,00 7,160,000,00 0,00 8,000,000,00 1 02 01 16 56 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Jepon 0,00 5,000,000,00 0,00 5,000,000,00 1 02 01 16 57 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Jiken 0,00 10,000,000,00 0,00 10,000,000,00 1 02 01 16 58 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Kapuan 700,000,00 4,300,000,00 0,00 5,000,000,00 Hal : 261

1 02 01 16 59 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Kedungtuban 0,00 4,000,000,00 0,00 4,000,000,00 1 02 01 16 60 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Ketuwan 0,00 3,000,000,00 0,00 3,000,000,00 1 02 01 16 61 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Kunduran 0,00 22,000,000,00 0,00 22,000,000,00 1 02 01 16 62 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Kutukan 0,00 6,000,000,00 0,00 6,000,000,00 1 02 01 16 63 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Medang 0,00 6,000,000,00 0,00 6,000,000,00 1 02 01 16 64 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Menden 840,000,00 19,160,000,00 0,00 20,000,000,00 1 02 01 16 65 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Ngawen 840,000,00 19,160,000,00 0,00 20,000,000,00 1 02 01 16 66 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Ngroto 840,000,00 4,160,000,00 0,00 5,000,000,00 1 02 01 16 67 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Puledagel 0,00 5,000,000,00 0,00 5,000,000,00 1 02 01 16 68 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Randublatung 840,000,00 19,160,000,00 0,00 20,000,000,00 1 02 01 16 69 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Randulawang 0,00 3,000,000,00 0,00 3,000,000,00 1 02 01 16 70 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Rowobungku 0,00 10,000,000,00 0,00 10,000,000,00 1 02 01 16 71 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Sambong 0,00 7,000,000,00 0,00 7,000,000,00 1 02 01 16 72 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Sonokidul 1,920,000,00 3,080,000,00 0,00 5,000,000,00 1 02 01 16 73 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Todanan 0,00 10,000,000,00 0,00 10,000,000,00 1 02 01 16 74 Pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin non kuota Puskesmas Tunjungan 0,00 7,000,000,00 0,00 7,000,000,00 1 02 01 16 75 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Banjarejo 0,00 2,336,334,500,00 571,074,500,00 2,907,409,000,00 1 02 01 16 76 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Blora 0,00 1,540,750,000,00 113,400,000,00 1,654,150,000,00 1 02 01 16 77 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Bogorejo 0,00 559,839,000,00 99,900,000,00 659,739,000,00 1 02 01 16 78 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Cepu 0,00 1,013,503,500,00 125,344,500,00 1,138,848,000,00 1 02 01 16 79 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Doplang 0,00 723,909,750,00 123,927,250,00 847,837,000,00 1 02 01 16 80 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Gondorio 0,00 214,947,000,00 37,500,000,00 252,447,000,00 1 02 01 16 81 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Japah 0,00 588,489,000,00 73,650,000,00 662,139,000,00 1 02 01 16 82 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Jepon 0,00 630,670,000,00 93,000,000,00 723,670,000,00 1 02 01 16 83 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Jiken 0,00 586,150,000,00 146,996,000,00 733,146,000,00 1 02 01 16 84 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Kapuan 0,00 343,916,000,00 36,144,000,00 380,060,000,00 1 02 01 16 85 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Kedungtuban 0,00 1,303,503,000,00 272,391,000,00 1,575,894,000,00 1 02 01 16 86 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Ketuwan 0,00 415,632,000,00 71,420,000,00 487,052,000,00 1 02 01 16 87 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Kunduran 0,00 863,821,000,00 213,450,000,00 1,077,271,000,00 1 02 01 16 88 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Kutukan 0,00 626,451,500,00 186,652,500,00 813,104,000,00 1 02 01 16 89 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Medang 0,00 461,696,000,00 63,612,000,00 525,308,000,00 Hal : 262

1 02 01 16 90 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Menden 0,00 1,178,415,000,00 269,300,000,00 1,447,715,000,00 1 02 01 16 91 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Ngawen 0,00 966,162,000,00 182,900,000,00 1,149,062,000,00 1 02 01 16 92 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Ngroto 0,00 219,617,000,00 42,450,000,00 262,067,000,00 1 02 01 16 93 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Puledagel 0,00 187,841,000,00 35,500,000,00 223,341,000,00 1 02 01 16 94 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Randublatung 0,00 1,585,105,000,00 113,150,000,00 1,698,255,000,00 1 02 01 16 95 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Randulawang 0,00 286,707,000,00 60,750,000,00 347,457,000,00 1 02 01 16 96 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Rowobungkul 0,00 294,824,100,00 55,892,900,00 350,717,000,00 1 02 01 16 97 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Sambong 0,00 543,070,000,00 91,670,000,00 634,740,000,00 1 02 01 16 98 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Sonokidul 0,00 313,128,000,00 59,650,000,00 372,778,000,00 1 02 01 16 99 Penyediaan biaya pelayanan peserta JKN Puskesmas Todanan 0,00 1,516,539,000,00 329,700,000,00 1,846,239,000,00 1 02 01 17 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 10,848,000,00 94,152,000,00 0,00 105,000,000,00 1 02 01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 1,820,000,00 28,180,000,00 0,00 30,000,000,00 1 02 01 17 03 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan 0,00 25,000,000,00 0,00 25,000,000,00 1 02 01 17 05 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 9,028,000,00 40,972,000,00 0,00 50,000,000,00 1 02 01 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 89,850,000,00 286,580,000,00 8,570,000,00 385,000,000,00 1 02 01 19 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 0,00 41,430,000,00 8,570,000,00 50,000,000,00 1 02 01 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 34,200,000,00 115,800,000,00 0,00 150,000,000,00 1 02 01 19 03 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 17,500,000,00 42,500,000,00 0,00 60,000,000,00 1 02 01 19 04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 13,000,000,00 47,000,000,00 0,00 60,000,000,00 1 02 01 19 05 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 13,350,000,00 21,650,000,00 0,00 35,000,000,00 1 02 01 19 06 Peningkatan Upaya Kesehatan Kerja 11,800,000,00 18,200,000,00 0,00 30,000,000,00 1 02 00 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 51,340,000,00 418,060,000,00 100,600,000,00 570,000,000,00 1 02 00 01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 3,500,000,00 36,500,000,00 0,00 40,000,000,00 1 02 00 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 200,000,00 149,800,000,00 0,00 150,000,000,00 1 02 00 03 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia, gizi buruk, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 6,940,000,00 192,460,000,00 100,600,000,00 300,000,000,00 1 02 00 04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 29,500,000,00 30,500,000,00 0,00 60,000,000,00 Hal : 263

1 02 00 05 Peningkatan gizi lebih 11,200,000,00 8,800,000,00 0,00 20,000,000,00 1 02 01 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 46,300,000,00 138,350,000,00 45,350,000,00 230,000,000,00 1 02 01 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 4,500,000,00 50,150,000,00 45,350,000,00 100,000,000,00 1 02 01 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 16,900,000,00 33,100,000,00 0,00 50,000,000,00 1 02 01 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 16,500,000,00 43,500,000,00 0,00 60,000,000,00 1 02 01 04 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 8,400,000,00 11,600,000,00 0,00 20,000,000,00 1 02 02 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 180,702,000,00 1,072,948,000,00 70,350,000,00 1,324,000,000,00 1 02 02 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 44,802,000,00 255,198,000,00 0,00 300,000,000,00 1 02 02 02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 0,00 100,000,000,00 0,00 100,000,000,00 1 02 02 03 Pengadaan vaksin penyakit menular 0,00 68,000,000,00 0,00 68,000,000,00 1 02 02 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 7,800,000,00 92,200,000,00 0,00 100,000,000,00 1 02 02 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 44,500,000,00 149,500,000,00 0,00 194,000,000,00 1 02 02 06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 31,325,000,00 83,675,000,00 0,00 115,000,000,00 1 02 02 08 Peningkatan imunisasi 13,425,000,00 228,225,000,00 70,350,000,00 312,000,000,00 1 02 02 09 Peningkatan survelliance epidemilogi dan penanggulangan wabah 38,850,000,00 61,150,000,00 0,00 100,000,000,00 1 02 02 10 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit 0,00 20,000,000,00 0,00 20,000,000,00 1 02 02 11 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 0,00 15,000,000,00 0,00 15,000,000,00 1 02 03 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 56,580,000,00 217,370,000,00 16,050,000,00 290,000,000,00 1 02 03 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 18,960,000,00 31,040,000,00 0,00 50,000,000,00 1 02 03 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 14,000,000,00 111,000,000,00 0,00 125,000,000,00 1 02 03 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 8,120,000,00 15,830,000,00 16,050,000,00 40,000,000,00 1 02 03 07 Pelayanan akreditasi dan perijinan 15,500,000,00 59,500,000,00 0,00 75,000,000,00 1 02 04 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 15,000,000,00 65,000,000,00 0,00 80,000,000,00 1 02 04 04 Pelayanan Sunatan Massal 15,000,000,00 65,000,000,00 0,00 80,000,000,00 Hal : 264

1 02 05 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 0,00 1,685,350,300,00 730,000,000,00 2,415,350,300,00 1 02 05 06 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 0,00 0,00 260,000,000,00 260,000,000,00 1 02 05 12 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 0,00 1,035,350,300,00 0,00 1,035,350,300,00 1 02 05 22 Pembangunan polikinik kesehatan desa 0,00 600,000,000,00 0,00 600,000,000,00 1 02 05 29 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan puskesmas keliling 0,00 50,000,000,00 0,00 50,000,000,00 1 02 05 32 Pembangunan Klinik Rehabilitasi Medis dan Rumah Singgah 0,00 0,00 470,000,000,00 470,000,000,00 1 02 08 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 122,960,000,00 3,268,040,000,00 9,000,000,00 3,400,000,000,00 1 02 08 06 kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 50,035,000,00 3,143,965,000,00 6,000,000,00 3,200,000,000,00 1 02 08 07 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 72,925,000,00 124,075,000,00 3,000,000,00 200,000,000,00 1 02 09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 19,250,000,00 144,926,000,00 57,400,000,00 221,576,000,00 1 02 09 01 Penyuluhan kesehatan anak balita 19,250,000,00 131,486,000,00 56,600,000,00 207,336,000,00 1 02 09 07 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 0,00 13,440,000,00 800,000,00 14,240,000,00 1 02 01 30 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 1,050,000,00 44,950,000,00 24,000,000,00 70,000,000,00 1 02 01 30 05 Pelayanan kesehatan 0,00 31,000,000,00 24,000,000,00 55,000,000,00 1 02 01 30 06 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 1,050,000,00 13,950,000,00 0,00 15,000,000,00 1 02 01 31 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN 7,820,000,00 17,180,000,00 0,00 25,000,000,00 1 02 01 31 02 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 7,820,000,00 17,180,000,00 0,00 25,000,000,00 1 02 01 32 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 34,810,000,00 296,667,000,00 39,125,000,00 370,602,000,00 1 02 01 32 01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu 15,725,000,00 203,252,000,00 37,625,000,00 256,602,000,00 1 02 01 32 02 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1,400,000,00 36,600,000,00 0,00 38,000,000,00 1 02 01 32 04 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 17,685,000,00 56,815,000,00 1,500,000,00 76,000,000,00 1 02 01 34 PROGRAM BIDANG KESEHATAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, BESERTA DANA PENDAMPINGNYA 23,325,000,00 1,049,015,000,00 4,357,346,700,00 5,429,686,700,00 Hal : 265

1 02 01 34 01 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar kesehatan (DAK) 3,500,000,00 8,350,000,00 4,057,346,700,00 4,069,196,700,00 1 02 01 34 02 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan farmasi (DAK) 19,825,000,00 1,040,665,000,00 300,000,000,00 1,360,490,000,00 1 02 01 35 PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG KESEHATAN 8,250,000,00 411,050,000,00 380,700,000,00 800,000,000,00 1 02 01 35 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan akibat dampak rokok 8,250,000,00 411,050,000,00 380,700,000,00 800,000,000,00 Hal : 266

1 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOETIJONO BLORA 10,640,000,000,00 13,161,500,000,00 9,350,500,000,00 33,152,000,000,00 1 02 02 26 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 0,00 0,00 300,300,000,00 300,300,000,00 1 02 02 26 47 Pembangunan Doorlop Rumah Sakit 0,00 0,00 100,300,000,00 100,300,000,00 1 02 02 26 48 Pembangunan Gedung Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit 0,00 0,00 200,000,000,00 200,000,000,00 1 02 02 28 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 1,500,000,000,00 3,500,000,000,00 0,00 5,000,000,000,00 1 02 02 28 07 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 1,500,000,000,00 3,500,000,000,00 0,00 5,000,000,000,00 1 02 02 33 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD KESEHATAN 9,140,000,000,00 9,661,500,000,00 4,198,500,000,00 23,000,000,000,00 1 02 02 33 01 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD rumah sakit 9,140,000,000,00 9,661,500,000,00 4,198,500,000,00 23,000,000,000,00 1 02 02 34 PROGRAM BIDANG KESEHATAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, BESERTA DANA PENDAMPINGNYA 0,00 0,00 3,351,700,000,00 3,351,700,000,00 1 02 02 34 03 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rujukan (DAK) 0,00 0,00 943,700,000,00 943,700,000,00 1 02 02 34 04 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lanjutan (DAK tahun anggaran sebelumnya) 0,00 0,00 51,475,000,00 51,475,000,00 1 02 02 34 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Lanjutan ( Banprov Tahun Anggaran Sebelumnya ) 0,00 0,00 256,525,000,00 256,525,000,00 1 02 02 34 06 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (Banprov ) 0,00 0,00 2,100,000,000,00 2,100,000,000,00 1 02 02 35 PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG KESEHATAN 0,00 0,00 1,500,000,000,00 1,500,000,000,00 1 02 02 35 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan akibat dampak rokok 0,00 0,00 1,500,000,000,00 1,500,000,000,00 Hal : 267

1 02 03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU 12,300,000,000,00 16,360,000,000,00 5,932,000,000,00 34,592,000,000,00 1 02 03 26 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 0,00 0,00 1,000,000,000,00 1,000,000,000,00 1 02 03 26 07 Pengembangan ruang operasi 0,00 0,00 1,000,000,000,00 1,000,000,000,00 1 02 03 28 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 2,800,000,000,00 4,200,000,000,00 0,00 7,000,000,000,00 1 02 03 28 07 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 2,800,000,000,00 4,200,000,000,00 0,00 7,000,000,000,00 1 02 03 33 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD KESEHATAN 9,500,000,000,00 12,160,000,000,00 2,340,000,000,00 24,000,000,000,00 1 02 03 33 01 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD rumah sakit 9,500,000,000,00 12,160,000,000,00 2,340,000,000,00 24,000,000,000,00 1 02 03 34 PROGRAM BIDANG KESEHATAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, BESERTA DANA PENDAMPINGNYA 0,00 0,00 1,092,000,000,00 1,092,000,000,00 1 02 03 34 03 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rujukan (DAK) 0,00 0,00 662,000,000,00 662,000,000,00 1 02 03 34 04 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lanjutan (DAK tahun anggaran sebelumnya) 0,00 0,00 430,000,000,00 430,000,000,00 1 02 03 35 PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG KESEHATAN 0,00 0,00 1,500,000,000,00 1,500,000,000,00 1 02 03 35 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan akibat dampak rokok 0,00 0,00 1,500,000,000,00 1,500,000,000,00 Hal : 268