BAB II PERENCANAAN KINERJA

dokumen-dokumen yang mirip
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR ^7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN. Nomor : 449.1/KEP-III/003 / 03/ 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA DI UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUSUKAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PERAWATAN RATU AGUNG NOMOR :800/ /PRA/I/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA

Standar Pelayanan Minimal Puskesmas. Indira Probo Handini

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat SATU AN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN

BAB I PENDAHULUAN. Tersusunnya laporan penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2015 Bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung.

Juknis Operasional SPM

B A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

REVISI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD REALISASI TAHUN 2013, 2014 dan 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

BUPATI BULUNGAN SALINAN PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BULUNGAN

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 862 TAHUN 2011 TENTANG

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

BUPATI SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG

KATA PENGANTAR. Soreang, Februari 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ENTIKONG KEPALA PUSKESMAS ENTIKONG,

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

jtä ~Éàt gtá ~ÅtÄtçt

BUKU SAKU DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 GAMBARAN UMUM

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 741/MENKES/PER/VII/2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 440 / 104 / KPTS / KES / 2015 TENTANG

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

PENCAPAIAN SPM KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JATENG TAHUN

KATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3

BAB IV PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN

BUPATI BARITO UTARAA PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN DI KABUPATEN BARITO UTARA

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat.

PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JATENG TAHUN 2015

HASIL ANALISIS APBD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

PROFIL PUSKESMAS KARANGASEM I TAHUN 2012

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan. kehendak-nya sehingga Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Puskesmas

RPJMD Kab. Temanggung Tahun I X 47

B. MATRIKS RENCANA STRATEGIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI TAHUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 36 TAHUN 2012 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BELITUNG

PENGANTAR PRINSIP KERJA PEMBANGUNAN KESEHATAN KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

PP No 38/2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMDA PROVINSI DAN KAB/KOTA PP 65/2005 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

PEDOMAN WAWNCARA BAGAIMANA IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI UPT PUSKESMAS HILIDUHO KABUPATEN NIAS TAHUN 2015

IINDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOALEMO BERDASARKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 S/D 2014 MASYARAKAT JAWA TIMUR MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT

1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang

Tabel Target dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun No Indikator Target 2015

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR 4 PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN NOMOR :440/SEKT-PROG/DINKES/2016/ TENTANG

Akses dan Pelayanan Prima Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tujuan sistem kesehatan (nasional) adalah meningkatkan dan memelihara status kesehatan penduduk, responsif

INDIKATOR DAN TARGET SPM. 1. Indikator dan Target Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

PEMERTNTAH KOTA PRABUMULIH. I}INAS KE,SEHATAN Kantor Pemerintah Kota Prabumulih Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Pangkul Pratrumulih TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

LAPORAN TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN TAHUN 2013

Kata Sambutan KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

penduduk 1 : dari target 1:2.637, Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 92,11 % dari target 82,00 %, Cakupan penemuan dan

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN. Sebuah Panduan Formulasi di Tingkat Puskesmas/Kecamatan

RENCANA AKSI KINERJA DAERAH (RAD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Target ,10 per 1000 KH

Seluruh isi dalam buku ini dapat dikutip tanpa izin, dengan menyebut sumber.

Transkripsi:

1 BAB II PERENCANAAN KINERJA Dalam mencapai suatu tujuan organisasi diperlukan visi dan misi yang jelas serta strategi yang tepat. Agar lebih terarah dan fokus dalam melaksanakan rencana strategi diperlukan indikator-indikator. Indikator ini yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan karena didalamnya tercantum target-target yang harus dicapai. Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Indikator indikator ini tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang disusun pada awal tahun kegiatan dengan target yang sudah ditetapkan setiap tahunnya dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan. Untuk mencapai indikator kinerja yang sudah ditetapkan maka disusunlah Program/Kegiatan yang akan menjadi tanggungjawab masing-masing Bidang dalam Dinas Kesehatan. Berikut adalah indikator kinerja, program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar pada tahun 2014 : 1. Rencana Strategis 1 Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, anak, remaja, lanjut usia, kesehatan reproduksi serta pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya dan Pelayanan Kesehatan Penunjang. 1.1. Indikator Kinerja : a. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Target : 93 % b. Angka Kematian Ibu (AKI) Target : 83/100.000 KH c. Angka Kematian Bayi (AKB) Target : 13,6/1.000 KH d. Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani Target : 88 % e. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan Target : 99,8 %

2 f. Cakupan Pelayanan Nifas Target : 90 % g. Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani Target : 83 % h. Cakupan Kunjungan Bayi Target : 98 % i. Cakupan Peserta KB Aktif Target : 70 % j. Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 1.2. Program : Upaya Kesehatan Masyarakat 1.3. Kegiatan : a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Anak Pra sekolah Jumlah anggraan : Rp. 567.020.000,- b. Peningkatan Mutu Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana Jumlah anggaran : Rp. 26.407.500,- c. Pelayanan Kesehatan Remaja Jumlah anggaran : Rp. 22.788.750 2. Rencana Strategis 2 Meningkatkan Pelayanan Gizi Masyarakat. 2.1. Indikator Kinerja a. Cakupan Pelayanan Anak Balita Target : 82 % b. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI GAKIN c. Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan

3 2.2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.3. Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya. Jumlah anggaran : Rp. 3.847.674.000,- 3. Rencana Strategis 3 Meningkatkan pencegahan, surveilans, deteksi dini Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, Penyakit Potensi KLB, penanggulangan masalah kesehatan dan bencana serta mewujudkan lingkungan yang sehat dan bermutu. 3.1. Indikator Kinerja a. Cakupan dan Penemuan Penderita Penyakit Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Target : 6 Balita dengan Pneumonia yang ditangani Target : 45 % Pasien Baru TB BTA positif Target : 60 % Penderita DBD yang ditangani Penderita Diare yang ditangani Target : 95 % b. Cakupan Desa/Kelurahan UCI c. Cakupan KLB desa/kelurahan yang ditangani < 24 jam d. Akses Rumah Tangga terhadap sanitasi dasar Target : 71 %

4 3.2. Program a. Upaya Kesehatan Masyarakat b. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3.3. Kegiatan a. Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Jumlah anggaran : Rp. 4.396.677.446,- b. Penanggulangan DBD Jumlah anggaran : Rp. 610.500.000,- c. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Jumlah anggaran : Rp. 377.640.000,- d. Peningkatan Imunisasi Jumlah anggaran : Rp. 17.112.000,- e. Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Jumlah anggaran : Rp 221.500.000,- 4. Rencana Strategis 4 Meningkatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 4.1. Indikator Kinerja a. Prosentase Masyarakat Miskin yang tercover Jaminan Pelayanan Kesehatan (semua jaminan kesehatan) b. Prosesntase Masyarakat yang terjamin pelayanan melalui asuransi kesehatan Target : 40 % c. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin Target : 15 % d. Pelayanan gawat darurat level 1

5 4.2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.3. Kegiatan a. Jaminan Kesehatan Daerah Jumlah anggaran : Rp. 7.199.000.000,- b. Jaminan Kesehatan Nasional (Dinas Kesehatan) Jumlah anggaran : Rp. 8.654.761.300,- c. Jaminan Kesehatan Nasional (Puskesmas) Jumlah anggaran : Rp. 15.345.238.700,- 5. Rencana Strategis 5 Meningkatkan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat. 5.1. Indikator Kinerja a. Cakupan Desa Siaga Aktif Target : 75 % 5.2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5.3. Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Jumlah anggaran : Rp. 491.714.500,-