VISI MISI KOTA BONTANG PERIODE

dokumen-dokumen yang mirip
Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan Yang Adil dan Merata Samarinda, 3 April 2017

Strategi dan Program Prioritas Penguatan Ekonomi Masyarakat Kota Bontang Bidang Industri Berbasis Petrokimia Tahun 2018

PAPARAN. Tanggapan, Penajaman, dan Klarifikasi Kota Samarinda atas Rancangan Prioritas RKPD Provinsi Tahun 2017

disampaikan oleh: Dr. H. Asli Nuryadin Kepala BAPPEDA Kota Samarinda

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO

Matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun MISI 4 : Mengembangkan Interkoneksitas Wilayah

SASARAN DAN PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT KOTA BALIKPAPAN BIDANG INDUSTRI DAN JASA TAHUN 2018

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Tabel 7.3 CAPAIAN KINERJA PROGRAM INDIKATOR

V BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB II GAMBARAN UMUM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2011

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

POHON KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2016

Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Kukar Bidang Industri Berbasis Pertanian

5.3. VISI JANGKA MENENGAH KOTA PADANG

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. rencana pembangunan jangka menengah daerah, maka strategi dan arah

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

BAB II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

PROGRAM PRIORITAS KOTA SAMARINDA TAHUN 2018

RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

DAFTAR ISI PENGANTAR

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PALU TAHUN 2018

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

KESIAPAN KABUPATEN MAROS MELAKSANAKAN SDGs. Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM (BUPATI MAROS)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Visi TERWUJUDNYA KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA. Misi

DR. H. YUSRON IHZA. L.L.M & H. YUSRONI YAZID, SE, MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Walikota dan Wakil Walikota Samarinda. Periode

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

No. Program Sasaran Program Instansi Penanggung Jawab Pagu (Juta Rupiah)

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PAPARAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KARIMUN. Disampaikan pada acara MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018

BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

RPJMD Kota Pekanbaru Tahun

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

POHON KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2017 ESELON II ESELON III ESELON IV

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016

PENGUKURAN KINERJA PRIORITAS KETIGA

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

DAFTAR ISI DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR...

P A P A R A N KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BARITO TIMUR FORUM GABUNGAN SKPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN pada

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

BINTAN BERTUAH, NEGERI BERMARWAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

Transkripsi:

Samarinda, 4 April 016 1

VISI MISI KOTA BONTANG PERIODE 016-01 Visi Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat Misi : 1. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia;. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melaluipeningkatan kualitas lingkungan hidup; dan 3. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim

Prioritas Pembangunan Daerah Misi Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melaluipeningkatan kualitas lingkungan hidup Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan Prioritas Daerah Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui : Pembangunan pendidikan berkualitas; pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua; peningkatan kesejahteraan sosial dan keagamaan; Perbaikan sarana-prasarana pemukiman; dan Penyediaan infrasruktur dasar yang memadai Perbaikan kualitas lingkungan dan sarana-prasarana perkotaan untuk menegaskan Kota Bontang sebagai Kota Hijau Transformasi ekonomi melalui : Perkuatan sektor-sektor ekonomi maritim Peningkatan daya saing ekonomi menuju Kota Kreatif berkelanjutan

Fokus Kebijakan Perekonomian Kota Bontang TA 017 Mempertahankan pertumbuhan sektor industri basis Pengembangan kebijakan agenda transformasi ekonomi dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi non migas utamanya sektor maritim. Memperkuat daya saing ekonomi daerah dengan fokus pada menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi tumbuhnya investasi dan berkembangnya sektor-sektor usaha rakyat baik IKM maupun UMKM Meningkatkan kualitas belanja pemerintah melalui peningkatan belanja investasi.

USULAN BANKEU DAN BL SKPD TAHUN 017 No Kelompok Bidang Pembangunan Bankeu BL SKPD Total I Bidang Infrastruktur 13.500.000.000 5.000.000.000 148.500.000.000 1 Infrastruktur Jalan dan Penanganan Banjir 118.500.000.000 5.000.000.000 143.500.000.000 Perhubungan 5.000.000.000 5.000.000.000 II Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup 3.399.500.000-3.399.500.000 1 Pertanian, Perikanan dan Peternakan.035.000.000.035.000.000 pengembangan Destinasi Pariwisata.514.500.000.514.500.000 3 Ekonomi Kerakyatan 4.450.000.000 4.450.000.000 4 Perdagangan 14.000.000.000 14.000.000.000 5 Pengelolaan Persampahan 400.000.000 400.000.000 III Bidang Kesejahteraan Rakyat (SDM).700.000.000 1.750.000.000 4.450.000.000 1 Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan 4.500.000.000 1.500.000.000 6.000.000.000 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan 17.500.000.000 17.500.000.000 3 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 700.000.000 50.000.000 950.000.000 Total 169.599.500.000 6.750.000.000 196.349.500.000

BIDANG INFRASTRUKTUR PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN PENANGGULANGAN BANJIR No Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan Program Prioritas Provinsi Usulan Dana Peningkatan Jalan Soekarno- Terpeliharanya Jalan Program rehabilitasi/pemeliharaan 1 Hatta Soekarno-Hatta jalan dan jembatan 10.000.000.000 Peningkatan Jalan Urip Terpeliharanya Jalan Urip Program rehabilitasi/pemeliharaan Sumoharjo Sumoharjo jalan dan jembatan 5.000.000.000 3 Pembangunan Jalan Abdi Negara Telok Kadere Peningkatan Jalan Satya 4 Lencana Pembangunan jembatan Lok 5 Tunggul 6 Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Satimpo Terbangunnya Jalan Abdi Negara Telok Kadere Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Terbangunnya Jalan Satya Program rehabilitasi/pemeliharaan Lencana jalan dan jembatan Terbangunnya Jembatan Lok Program pembangunan jalan dan Tunggul jembatan Terbangunnya turap Sungai Bontang Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 4.000.000.000 10.000.000.000 50.000.000.000 5.000.000.000 7 Penurapan Sungai Bontang di Terbangunnya turap Sungai Kelurahan Api-Api (RT.8,, 8, Bontang di Kelurahan Api- 9 dan 35) Api Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 3.000.000.000

BIDANG INFRASTRUKTUR PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN PENANGGULANGAN BANJIR No Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan Program Prioritas Provinsi Usulan Dana 8 9 10 11 1 13 Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Api-Api (RT.11, 13, 3, dan 4) Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Api-Api (RT.39 dan 41) Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Api-Api (dari Jembatan Brokoli sampai Jl. Simon Tampubolon) Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang Kuala Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang Baru Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Kanaan (Jl. belibis menuju Jl. Simon Tampubolon) Terbangunnya turap Sungai Bontang di Kelurahan Api-Api Terbangunnya turap Sungai Bontang di Kelurahan Api-Api Terbangunnya turap Sungai Bontang di Kelurahan Api-Api Terbangunnya saluran drainase di Kelurahan Bontang Kuala Terbangunnya saluran drainase di Kelurahan Bontang Baru Terbangunnya turap di Kelurahan Kanaan Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Program Pengendalian Banjir 7.500.000.000 Program Pengendalian Banjir 4.000.000.000 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 5.000.000.000 Total 118.500.000.000

BIDANG INFRASTRUKTUR PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PERHUBUNGAN No Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan 1 Pengembangan area trafic control system (ATCS) simpang Bontang Baru Pengembangan area trafic control system (ATCS) simpang Kayu Mas Loktuan Terpasangnya trafic control system Kota Bontang Terpasangnya trafic control system Kota Bontang Program Prioritas Provinsi Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP Usulan Dana.500.000.000.500.000.000 Total 5.000.000.000

BIDANG EKONOMI & LH PENGEMBANGAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN No Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Pengadaan Sarana & Prasarana Pendukung Perikanan Sarana dan Prasarana bagi kelompok tani Sarana dan prasarana bagi Kelompok Nelayan di Bontang Utara Program Prioritas Provinsi Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pengembangan perikanan tangkap Usulan Dana 00.000.000 1.35.000.000 3 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung peternakan Sarana dan prasarana bagi Kelompok Peternak di Bontang Utara Program peningkatan produksi hasil peternakan 510.000.000 Total.035.000.000

BIDANG EKONOMI & LH PENGEMBANGAN DESTINASI PERIWISATA No Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan Program Prioritas Provinsi Usulan Dana 1 Terbangunnya sarana dan Program Pembangunan Aquarium Wisata prasarana pendukung pengembangan mangrove Berbas Pantai objek wisata destinasi pariwisata 785.000.000 Terbangunnya sarana dan Program Pembangunan Pagar Lapangan Parkir prasarana penunjang objek pengembangan Wisata Mangrove Berbas Pantai wisata destinasi pariwisata 180.000.000 3 Terbangunnya sarana dan Program Pembangunan Tugu Selamat Datang prasarana penunjang objek pengembangan Pulau Beras Basah Kota Bontang wisata destinasi pariwisata 500.000.000 4 Revisi DED Pulau Beras Basah Program Tersusunnya Dokumen pengembangan DED Pulau Beras Basah destinasi pariwisata 49.500.000 5 Pembangunan Jembatan dan Dermaga Pulau Beras Basah Kota Terbangunnya Jembatan dan Dermaga Pulau Beras Program pengembangan 1.000.000.000 Bontang Basah destinasi pariwisata Total.514.500.000

BIDANG EKONOMI & LH PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN No Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan 1 3 4 5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan dan Sentra-sentra Industri Pelatihan bagi UMKM dan Calon WUB tenaga kerja Individual Pemberian bantuan Peralatan Produksi Pembentukan Badan Hukum Koperasi bagi UMKM Peningkatan Produksi dan Produktifitas Komoditi Unggulan Daerah Berkembangnya Industri di Masyarakat Tumbuhnya wirausaha baru Kelompok UMKM Terbentuknya Badan Hukum Koperasi baru bagi UMKM Peningkatan Pengolahan Rumput Laut Program Prioritas Provinsi Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial Usulan Dana.500.000.000 300.000.000 500.000.000 150.000.000 1.000.000.000 Total 4.450.000.000

BIDANG EKONOMI & LH PERDAGANGAN No Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan Program Prioritas Provinsi Usulan Dana 1 Program Terbangunnya Pembangunan Pasar peningkatan efisiensi Pasar Tradisional Citra Mas Loktuan perdagangan dalam Citra Mas Loktuan negeri 7.000.000.000 Program Pembangunan Pasar Terbangunnya peningkatan efisiensi Rawa Indah Pasar Rawa Indah perdagangan dalam 7.000.000.000 negeri Total 14.000.000.000

BIDANG EKONOMI & LH PENGELOLAAN PERSAMPAHAN No Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan Program Prioritas Provinsi Usulan Dana 1 Pembangunan TPS 3R Pengolahan sampah secara kawasan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 400.000.000 Total 400.000.000

KESEJAHTERAAN RAKYAT (SDM) PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN No Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan Program Prioritas Provinsi Usulan Dana 1 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SMP Peningkatan Daya Tampung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3.500.000.000 Pengadaan Meubelair siswa SMP Peningkatan Daya Tampung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.000.000.000 Total 4.500.000.000

KESEJAHTERAAN RAKYAT (SDM) PENGEMBANGAN PRASANA DAN SARANA KESEHATAN No Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan Program Prioritas Provinsi Usulan Dana Program pengadaan, peningkatan Pembangunan/ Rehab Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ 1 Sarana-Prasarana 10.000.000.000 Pelayanan Rawat Inap rumah sakit jiwa/ rumah sakit kesehatan paru-paru/ rumah sakit mata 3 Pembangunan/ Rehab Sarana-Prasarana kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Peningkatan cakupan layanan kesehatan Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 3.000.000.000 4.500.000.000 Total 17.500.000.000

KESEJAHTERAAN RAKYAT (SDM) PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL No Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan 1 Sosialisasi Kriteria Penerima Pelayanan dan Updating Data Bantuan Peralatan dan Modal untuk Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Tersampaikannya Kriteria Masyarakat Miskin dan Pembaharuan Data agar Pelayanan tepat sasaran Masyarakat Pesisir Program Prioritas Provinsi Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat Usulan Dana 00.000.000 500.000.000 Total 700.000.000

DUKUNGAN PROVINSI KALTIM 1. Fasilitasi pemerintah Provinsi Kaltim untuk akses sumber daya air permukaan dari wilayah Kutai Kartanegara (Bendungan Marangkayu) dan Kutai Timur (Bendungan Sukarahmat). Dukungan pembangunan Bandara dan peningkatan fasilitas pelabuhan 3. Optimalisasi peran UPTD. BLKI dalam penyiapan tenaga kerja siap pakai

SEKIAN & TERIMA KASIH Samarinda, 4 April 016 18