Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN Organisasi : 1.02. - DINAS KESEHATAN Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Jumlah Target Kinerja Uraian Lokasi Kegiatan Tahun 2013 Program Kegiatan (kuantitatif) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun 2014 1 2 3 4 5 6 9=6++ ( 1.02. ) - KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.900.000,00 391.912.000,00 90.12.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 6000 Eksamplar 36.912.000,00 36.912.000,00 02. 06. 0. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan KOTA PAREPARE 12 bulan 9 Orang, 1 buah 20 orang 54.000.000,00 2.900.000,00 11.250.000,00.000.000,00.950.000,00 11.250.000,00 61.000.000,00 29.50.000,00 0. Penyediaan jasa kebersihan kantor 11 Orang, 15 item 66.000.000,00 1.500.000,00 6.500.000,00 09. 12. 13. 15. 16. 1. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Daerah Dalam dan Luar Propinsi 22 unit,16 unit, 12 unit, 1 unit dan 2 unit 11 Jenis 4 Jenis 16 eksamplar dan 1 Tahun - Makanan 593 Dos - Snack 550 Dos - Air 500 Gallon 6 Kali 25.300.000,00.000.000,00 22.000.000,00 146.000.000,00 25.300.000,00.000.000,00 22.000.000,00 146.000.000,00
Hal 2 dari 6 1 2 9=6++ 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.150.000,00 326.22.000,00 329.2.000,00 020. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Rumah Kadinkes 1 Unit 022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 024. 025. 031.. 045,,. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Opname Rutin Sarana Dan Prasarana Kesehatan Pemasangan instalasi listrik dan air Rumah Kadinkes dan Puskesmas Pustu dan Poskeskel - unit, 26 orang 1 Unit 3 Kali 3.150.000,00 24.052.000,00 3.60.000,00 24.052.000,00 6.20.000,00 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.250.000,00 34.50.000,00 40.000.000,00 04. Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan Bimbingan Jabatan Fungsional Propinsi dan Luar Propinsi 25 Orang 40 orang 5.250.000,00 9.50.000,00 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.000,00 9.230.000,00 2.500.000,00 02. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran 5 Dokumen 2 Dokumen 2.520.000,00 3.300.000,00 90.000,00 00.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 04. 06. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Anggaran SKPD 1 Dokumen 2 kali 1.650.000,00 3.300.000,00 2.350.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 24. Penyusunan RENSTRA SKPD 1 Dokumen.500.000,00 2.500.000,00.000.000,00 15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.400.000,00 2.12.265.000,00 45.32.000,00 2.5.39.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Gedung Instalasi Farmasi 0 item 2.400.000,00 4.600.000,00
1 2 9=6++ 09. Pelayanan Farmasi (DAK) Gedung Instalasi Farmasi, 6 PKM dan 1 RSK 6 Paket 1.30.665.000,00 45.32.000,00 1.3.39.000,00 16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 300.000.000,00 4.19.913.141,00.350.000,00 5.02.263.141,00 Hal 3 dari 6 02. Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Puskesmas 6 Puskesmas 12 Bulan 6 Puskesmas 5.500.000,00 502.500.000,00 400.000.000,00 561.000.000,00 400.000.000,00 12. 16. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 3. 3. 40. 55. 60. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Peningkatan kesehatan olahraga, P3K dan BSB kesehatan puskesmas CempaE Biaya Penyelenggaraan pelayanan kesehatan puskesmas Lakessi kesehatan puskesmas Lapadde Biaya penyelenggaran pelayanan kesehatan puskesmas Madising na Mario kesehatan puskesmas Lompoe kesehatan puskesmas Lumpue Biaya penyelenggaran pelauyanan kesehatan R.S. Kusta Lauleng Pengelolaan gedung instalasi farmasi (gedung obat) Penyelenggaraan kota sehat Pengelolaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak/KB Kegiatan Pengawasan Sarana Kesehatan, Obat, dan Makanan Opersional Pos Kesehatan Kelurahan 22 Kelurahan Dalam/Luar Puskesmas Cempae Puskesmas Lakessi Puskesmas Lapadde puskesmas madising na mario Puskesmas Lompoe Puskesmas Lumpue rsk lauleng Gedung Instalasi Farmasi dinas kesehatan Puskesmas sarana kesehatan, apotik dan toko obat Kelurahan Siaga 6 PKM dan Lokasi 125 Kali, 25 Kasus 12 Bulan tatanan, 22 kelurahan, 52 org 12 Bulan 2 kl, 34 Org, 34 Or, dan 30 Org 15 Sarana 14 Kelurahan Siaga 3.150.000,00 4.25.000,00.5.000,00 30.650.000,00 55.350.000,00 29.500.000,00 2.450.000,00 51.50.000,00.120.000,00 5.990.000,00 136.240.000,00 14 140.354.000,00 140.555.000,00 132.95.000,00 146.990.000,00 112.290.000,00 35.35.000,00 119.350.000,00 2.1.052.52,00 50.500.000,00 12.550.000,00 193.50.000,00 4.400.000,00 23.120.000,00 9.140.000,00 13.940.000,00 145.400.000,00 143.054.000,00 143.255.000,00 13.00.000,00 149.690.000,00 114.990.000,00 43.232.000,00 1 2.233.402.52,00 0.000.000,00 2
1 2 9=6++ 62. 63. 64. Pengelolaan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah Pembentukan Puskesmas ISO Akreditasi Puskesmas 19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat gedung labkesda puskesmas madising na mario 2 (dua) puskesmas Kota Parepare 12 bln 1 Pkm 2 puskesmas 13.050.000,00 9.450.000,00.650.000,00 43.350.000,00 136.950.000,00 11.519.29,00 3.950.000,00 1 20.969.29,00 402.350.000,00 4.000.000,00 Hal 4 dari 6 0. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Pembinaan Posyandu 22 Kelurahan Posyandu 1 Tahun, 1Kali, 1 Kali, 25 Siswa 120 Posyandu.650.000,00 42.350.000,00 360.000.000,00 360.000.000,00 11. Sosialisasi PHBS Parepare 3 Kelurahan 12. Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS dan TBC 1 Kelurahan (50 KK) 20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.50.000,00 42.150.000,00 60.000.000,00 0. Peningkatan gizi keluarga, institusi dan keluarga Posyandu 30 kasus 1.50.000,00 42.150.000,00 60.000.000,00 21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 6.430.000,00 43.50.000,00 05. Penyehatan / pembinaan kesehatan lingkungan - 22 Kelurahan 6.430.000,00 43.50.000,00 22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 55.200.000,00 23.249.000,00 33.449.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 20 Fokus 2.150.000,00 59.35.000,00.5.000,00 03. Pengadaan vaksin penyakit menular Kuur 9.40.000,00 9.40.000,00 0. 09. Peningkatan Imunisasi Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Dinkes, PKM, Pustu, Posyandu dan Pos Imunisasi Lainnya, Puskesmas, dan Kelurahan 12 bulan, dan 1 kali 52 minggu, 12 bulan, dan 1 tahun 4.250.000,00 6.50.000,00 45.360.000,00 31.16.000,00 49.6.000,00 3.466.000,00
Hal 5 dari 6 1 2 9=6++ 12. Pelayanan Kesehatan Haji 125 Orang 4.550.000,00 14.505.000,00 19.055.000,00 15. Penatalaksanaan penyakit tidak menular Kelurahan 250 Kasus 1.050.000,00.43.000,00 11.533.000,00 16. 1. 1. 19. 52. Pencegahan dan pemberatasan penyakit HIV Pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi menular seksual (IMS) Pencegahan dan penanggulangan penyakit TB paru Pencegahan dan penanggulangan penyakit Kusta Penatalaksanaan Penyakit Endemik dan Epidemik Kasus, 40 Orang kasus, 4 kali 12 UPK UPK 22 Kelurahan.450.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 34.056.000,00 1.25.000,00 2.200.000,00 16.929.000,00 15.00.000,00 42.506.000,00 1.25.000,00 2.200.000,00 1.929.000,00 15.00.000,00 25. Program pengadaan, peningkatan dan 0. 2.. perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pembangunan Puskesmas (DAK) Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) Pengadaan sarana dan prasarana posyandu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Labkesda Puskesmas dan RSK Lauleng Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) 9 Paket 2 paket paket 12 Jenis 2.66.934.00,00 1.51.33.00,00 1.303.00,00 45.000.000,00 2.66.934.00,00 1.51.33.00,00 1.303.00,00 45.000.000,00
Hal 6 dari 6 1 2 9=6++ Jumlah 15.0.000,00.32.111.141,00 3.333.016.00,00 12.530.22.41,00 PAREPARE, 1 Januari 2013 KEPALA DINAS KESEHATAN dr.hj.andi Besse Dewagong, M.Kes NIP. 1959112192001