RENCANA KERJA TAHUN 2015 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE

dokumen-dokumen yang mirip
RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (REVIEW)

Rencana kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 disusun sebagai bahan acuan penyelenggaraan program dan

BAB I PENDAHULUAN. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses

BAB I PENDAHULUAN. SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

RENCANA KERJA ( RENJA ) BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014

VISI DAN MISI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH DATAR

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

Lampiran Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa Tahun

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 30 Juni 2016

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 29 Januari 2016

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017

DAFTAR ISI DAFTAR ISI KATA PENGANTAR. ... i DAFTAR ISI. ... ii. A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan...

18,834,337,021 9,954,964, % % 5,397,317, % % 4,557,646, % %

RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

KATA PENGANTAR. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

a. NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA 2017 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

RENCANA KERJA BAGIAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG BAB I PENDAHULUAN

Profil Organisasi Perangkat Daerah

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi 1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016

KATA PENGANTAR. Bandung, 2013 KEPALA BPPT KOTABANDUNG. Drs. H. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si PEMBINA TK. I NIP

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

PENERAPAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DISKOMINFO

PERUBAHAN RENCANA KERJA Tahun 2015

enyusunann Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2016

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) ( B A P P E D A )

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

RENCANA KERJA TAHUN 2015 SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SALATIGA TAHUN 2016

RENCANA KERJA TAHUN 2015

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

LAPORAN AKUNTABILITASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MATARAM

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan BAB I PENDAHULUAN

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

P a g e 12 PERENCANAAN KINERJA. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga BAB. II

DISKOMINFO KABUPATEN GARUT

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015

RENCANA KERJA (RENJA) 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Pemerintah Kota Tangerang

RENCANA KERJA (RENJA)

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. Rappang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang

RENCANA KERJA (RENJA) 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kabupaten Cianjur (Renstra -Bappeda) Tahun yang disusun

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

BAB I. PENDAHULUAN. Penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD merupakan tahap awal dari proses perencanaan.

P E N D A H U L U A N

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 LATAR BELAKANG Pembangunan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2015 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL PERIODE :

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Kerja Tahunan Bappeda Klungkung 2017 BAB I PENDAHULUAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN SIAK RENCANA KERJA ( RENJA ) DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIAK

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015 RENCANA KINERJA

RENCANA KERJA (RENJA) BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kata Pengantar. Kepanjen, Januari 2015 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG. Drs. IRIANTORO, M. Si Pembina Tk. I NIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

RENCANA KERJA (RENJA)

PEMERINTAH KOTA SOLOK LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

RENCANA KERJA (RENJA)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Transkripsi:

RENCANA KERJA TAHUN 2015 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Rencana Kerja (RENJA) Komunikasi tahun 2015 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja (RENJA) Komunikasi Informatika merupakan wujud nyata dari pelaksanaan rencana pembangunan yang berbasis kinerja yang mengacu kepada RENSTRA Komunikasi dan Informatika dan RKPD Kota. Diharapkan nantinya RENJA 2015 ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 guna meningkatkan kinerja Komunikasi Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2015 ini.., Februari 2014 Kepala Komunuikasi dan H.IWAN ASAAD AP,M.Si Pangkat : Pembina Tk.I NIP : 19730404.199311.1.002 i

DAFTAR ISI HalamanJudul Kata Pengantar.. i Daftar Isi ii BAB I PENDAHULUAN 1 I.1 Latar Belakang.. 1 I.2 Landasan Hukum.. 4 I.3 Maksud dan Tujuan.. 5 I.4 Sistematika Penulisan.. 6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU 8 II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 8 II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 12 II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD.. 13 II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.. 14 II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.15 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 16 III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..16 III 2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD.. 19 III.3 Program dan Kegiatan 19 BAB IV PENUTUP 28 ii

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD) adalah dokumen rencana tahunan SKPD untuk 1 (satu) tahun. Renja Komunikasi dan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara subtansial penerjemahan dai visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis ( Renstra ) instansi sesuai arahan op erasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ). 2. Rencana Kerja (Renja) SKPD dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Pada tahun 2015 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan SKPD, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus Rencana Kerja Komunikasi dan 2015 1

mengikuti tata cara dan alur penyusunan yang ditetapkan. Dalam hal ini dilakukan sebagai mana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Komunikasi dan Informatikan Kota Tahun 2015 antara lain : 1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan. 2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program proritas sebagaimana tercamtum dalam Misi Renstra pada tahun berkenaan 3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrembang dan program program kegiatan yang diajukan oleh setiap bidang. 4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil ( outcome ) indikator kinerja keluaran ( output ) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju. Renja Komunikasi dan meerupakan pedoman perancanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Proses perumusan Renja 2015 dapat dilihat pada bagan alur beikut : Rencana Kerja Komunikasi dan 2015 2

Rencana Kerja Komunikasi dan 2015 3

I.2 Landasan Hukum Adapun yang menjadi landasan hukum Komunikasi dan Informasi Kota, dalam menyusunan Rencana Kerja tahun 2015 yaitu : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daereah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengololaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Propensi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Kerja Komunikasi dan 2015 4

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Pemerintah anaomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tsahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Nomor 13 Tahun Tahun 2008 tentang pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2008 No. 13 ) I.3 Maksud dan Tujuan Maksud kegiatan penyusunan renja adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2015. Rencana Kerja Komunikasi dan 2015 5

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Renja Komunikasi adalah; Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2015 dalam melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan I.4 Sistematika Penulisan Sistematika Renja Komunikasi dan Tahun 2015, meliputi : a. Bab I Pendahuluan memuat latar belakang,landasan hukum,maksud dan tujuan dan sisteamtika penulisan b. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.. c. Bab III Tujuan, sasaran, program dan kegiatan memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan capaian Renstra SKPD, tujuan dan sasaran Renja SKPD, program dan kegiatan. d. Bab IV Penutup memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan Rencana Kerja Komunikasi dan 2015 6

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut Rencana Kerja Komunikasi dan 2015 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Rencana Kerja (Renja ) Komunikasi dan adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Komunikasi dan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujutan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Komunikasi dan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Komunikasi dan selama tahun 2014 dan perkiraan target tahun 2015 Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika 2015 8

A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi Kegiatan Tahun 2013 Anggaran Kantor komunikasi dan Informatika tahun 2013 untuk belanja langsung sejumlah Rp. 918.660.000,- (Sembilan ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan 5 program dan 32 kegiatan. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 844.928.498,- (Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah ), capaian fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 91,97 % dengan rincian sebagai berikut : Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika 2015 9

No Program / Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 2 3 4 5 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1. Penyediaan jasa surat menyurat 320.292.000 30.092.000 284.073.567 30.030.040 88,88 99,79 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 62.100.000 55.845.327 89,93 II 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan /Operasional. 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 10. Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan / Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana bangan Sistem Aparatur 1.Pengadaan peralatan gedung kantor 2.Pemeliharaan rutin /berkala gedung 5.500.000 107.100.000 2.500.000 3.000.000 10.000.000 15.000.000 82.300.000 2.700.000 184.290.000 8.000.000 42.000.000 1.411.000 81.750.000 2.500.000 2.999.700 9.770.000 14.941.000 82.126.500 2.700.000 167.044.864 8.000.000 41.500.000 25,65 76,33 100,00 99.99 97,70 99,61 99,79 100,00 96,33 100,00 98,81 3.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /oprasional 124.290.000 107.544.864 98,53 Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika 2015 10

No Program / Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 2 3 4 5 III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan formal 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.100.000 100,00 11.00 V IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2. Penyusunan Anggaran SKPD. 3. Penyusunan Renstra SKPD Program kerja sama Informasi dan Media Massa. 1. Penyebarluasan Informasi dalam bentuk profil dan pertunjukan media tradisional 2. Operasinal Radio Pare Bandar Madani 3. Penyebarluasan Informasi mobil unit Suara ( mobil rolling ) 19.500.000 3.500.000 6.000.000 10.000.000 394.578.000 41.768.000 108.600.000 21.500.000 9.500.000 3.500.000 6.000.000-374.310.067 41.294.800 98.586.000 17.695.000 48,71 100 100 0 94,86 98,87 90,78 82,30 4. Operasional Pelayanan Sound System. 5. Operasional Pelayanan Media Center 6. Operasional Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan/M-PLIK 7. Operasional Website Pemerintah Kota. 8. Operasional Hotspot Lapangan A. Makkasau. 9. Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah. 10. Operasional PPID 11. Audisi Penyiar dan Peliput LPPL Radio Suara Bandar Madani. 30.200.000 41.400.000 27.110.000 30.000.000 1.000.000 38.200.000 25.000.000 29.800.000 30.200.000 41.228.667 27.110.000 30.000.000 1.000.000 38.200.000 22.996.000 25.999.600 100.00 99,59 100,00 100,00 100,00 100,00 91,98 87,25 Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika 2015 11

3.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kantor komunikasi dan Informasi mempunyai tugas pokok Merumuskan kebijakan tekhnis dalam bidang komunikasi dan Informatika,penyelenggrakan pemerintah Daerah, pembinaan pengawasan dan pengendalian bidang komunikasi dan Informatika. Penataan kelembagaan dan organisasi Komunikasi dan Informatika ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah (Lembaran Daerah Kota Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas perubahan Peraturan Daerah Kota Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah (Lembaran Daerah Kot a Tahun 2011 Nomor 2). Susunan organisasi Komunikasi dan Informtika Kota sebagai berikut : Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika 2015 12

II.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance. Salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi komunikasi dan informasi atau yang populer disebut e-government. Pelaksanaan e-government yang telah Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika 2015 13

diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta. Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Komunikasi berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut; 1. Masih banyak daerah-daerah yang terisolir/blank serta belum mendapatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi terutama pada sentra-sentra perekonomian yang ada di Kota ; 2. Belum tersedianya Grand Design (Master Plan) TIK Kota untuk pembangunan dan pengembangan TIK di Kota dikarenakan keterbatasan anggaran. Dengan berbagai permasalahan dan hambatan di atas menyebabkan masih belum maksimalnya produk perencanaan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals). II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Secara politis, tahun 2015 merupakan tahun kedua masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota dalam mencapai visi jangka menengah 2013-2018 yaitu : Terwujudnya Kota yang Maju, Peduli,Mandiri dan Bermartabat Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Komunikasi dan. Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika 2015 14

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota 2013 2018 telah ditetapkan prioritas pembangunan tahun 2015 khususnya di bidang pemerintahan yaitu : 1. Penertiban pengelolaan keuangan dan asset daerah 2. Pelibatan kelembagaan dan perorangan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan 3. Peningkatan pelayanan informasi 4. Penyelenggaraaan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel. Secara khusus untuk peningkatan pelayanan informasi, maka komunikasi dan berupaya menunjang dalam aspek infrastruktur melalui penyediaan infrastruktur bidang komunikasi dan informatika. II.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Komunikasi dan dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku yang berkepentingan akan tetapi tidak ada usulan dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasiasosiasi, perguruan tinggi dan lain-lainnya. Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika 2015 15

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dalam rangka menciptakan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya dan berbasis pengetahuan, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas di bidang komunikasi dan informatika. Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga. Peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya terbentuknya masyarakat Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, sangat besar harapannya bidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat pengetahuan tersebut. Dalam konteks ini Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014, maka Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu sebagai berikut : Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut di atas yaitu: Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika 2015 16

1) Terwujudnya Indonesia Informatif, adalah suatu karakteristik bangsa yang bercirikan antara lain sudah menyadari, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan serta menyebarkan informasi, dan menjadikan informasi sebagai nilai tambah dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. 2) Masyarakat sejahtera, adalah keadaan sentosa dan makmur, selamat, mampu menghadapi segala macam gangguan. Sentosa mengandung arti berada dalam keadaan aman dan tenteram, sedangkan makmur dapat diartikan sebagai keadaan serba berkecukupan atau tidak berkekurangan. Jadi sejahtera tidak hanya memiliki dimensi fisik atau materi tetapi juga dimensi roahni. 3) Pembangunan kominfo berkelanjutan, adalah pembangunan komunikasi dan informatika yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan keseimbangan kebutuhan masyarakat pengguna. 4) Pembangunan kominfo yang merakyat adalah ketepatan sasaran pembangunan kominfo kepada masyarakat pengguna dan keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan, memanfaatkan, mengolah dan mengakses informasi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing bangsa. 5) Pembangunan kominfo yang ramah lingkungan adalah penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara terintegrasi yang didukung oleh konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang ramah lingkungan. Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika 2015 17

6) NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang menjadi cita-cita bersama dan harus diupayakan dengan sungguhsungguh. Sementara rumnusan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah : 1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI; 2. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi ; 3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa ; 4. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan ; 5. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Rencana kerja (Renja) merup akan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Komunikasi mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika Kota Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika 2015 18

No Tujuan Sasaran 1 Mewujudkan layanan akses komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien 2 penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas 3 Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik Meningkatnya pembangunan dan pengembangan sistem layanan kepemerintahan melalui teknologi informasi (e-government) yang terintegrasi di Kota Meningkatnya pemanfaatan informasi publik yang bersifat mendidik; Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi. 3.3 Program dan Kegiatan Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada Rencana Kerja tahun 2015 pada Komunikasi dan berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra Komunikasi 2013 2018. Dalam mencapai sasaran strategis ini terdapat 7 program yang dirumuskan dalam rencana kerja tahun 2015 yaitu; 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Media Massa 6. Program Fasilitasi Peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informasi 7. Program Kerjasama Informasi Media Massa Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika 2015 19

Adapun rincian rencana kegiatan per program Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau Tahun 2013 sebagaimana terlihat pada tabel berikut; Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika 2015 20

PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN LOKASI KEGIATAN KEBUTUHAN DANA INDIKATIF (RP) SUMBER DANA 330.600.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air,dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Kantor Penyediaan komponen instlasi listrik/penerangan bangunan Kantor Jumlah jasa surat menyurat Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarakan perizinannya Jumlah tenaga adimistrasi keuangan Jumlah peralatan kebersihan Jumlah komponen instalasi listrik penerangan gedung kantor SKPD,lembaga lainnya dan masyarakat umum Langganan listrik,air dan telepon Kendaraan dinas komunikasi dan informatika Tenaga adminstrasi keuangan Komunikasi dan Kantor Komunikasi dan Informatika Bangunan dinas komunikasi dan informatika 30.000.000 70.100.000 6.000.000 115.900.000 2.500.000,- 3.000.000,- Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika 2015 21

PROGRAM KEGIATAN Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-udangan Penyediaan bahan logistik Kantor Rapar rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Penyediaan operasional administrasi kesekretariatan/ perkantoran INDIKATOR KINERJA Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Jumlah bahan administrasi kesektreatariatan/p erkantoran KELOMPOK SASARAN Pegawai Komunikasi dan Pegawai dan tamu dinas Kominfo Pegawai dinas Kominfo Administrasi Kesekretariatan dan Perkantoran Komunikasi dan Informatika LOKASI KEGIATAN Luar daerah Kota KEBUTUHAN DANA INDIKATIF (RP) Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bahan logistik kantor 12.700.000,- 15.000.000,- 70.000.000,- 5.400.000,- SUMBER DANA II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 190.400.000 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan /Operasional Jumlah ukuran bangunan kantor yang akan dilakukan pemeliharaan rutin/berkala Jumlah pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional rutin/berkala Bangunan kantor kominfo Kendaraan dinas/operasional dinas Kominfo Kota 35.200.000,- 125.000.000,- Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika 2015 22

PROGRAM KEGIATAN Pengadaan Peralatan Gedung Kantor INDIKATOR KINERJA Jumlah Peralatan Gedung Kantor KELOMPOK SASARAN Bangunan Kantor Kominfo LOKASI KEGIATAN KEBUTUHAN DANA INDIKATIF (RP) 30.200.000,- SUMBER DANA III. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 10.000.000,- Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pelatihan yang akan dilakukan Pegawai Kominfo 10.000.000,- IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15.500.000,- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Anggaran SKPD Penyusunan RENJA SKPD Jumlah dokumen laporan yang akan dibuat Jumlah dokumen anggaran yang akan dibuat Jumlah dokumen Renja yang akan dibuat Pelaporan Kinerja SKPD Penyusunan anggaran Kominfo Penyusunan Renja SKPD 3.500.000,- 6.000.000,- 6.000.000,- Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika 2015 23

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN LOKASI KEGIATAN KEBUTUHAN DANA INDIKATIF (RP) SUMBER DANA V. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.255.000.000 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi (Sound System) Operasional Pelayanan Sound System Operasional Kelompok Informasi Masyarakat Operasional LPPL Radio Peduli FM Pemeliharaan Perangkat Penyiaran Radio Peduli FM Jumlah alat studio dan komunikasi (sound system) Jumlah Pelayanan sound system Jumlah bantuan sarana dan prasarana KIM Jumlah siaran yang dilakukan Jumlah pemeliharaan perangkat penyiaran Peralatan sound system Kominfo Masyarakat Kota yang membutuhkan pelayanan sound system Kelompok Informasi Masyarakat Kota Pendengar Radio Peduli FM perangkat penyiaran Radio Seluruh kecamatan di Kota 150.000.000,- 36.000.000,- Masyarakat dan sekitarnya komunikasi dan Kota 44.000.000,- 165.000.000,- 50.000.000,- Pembuatan Ranperda TV Lokal Operasional Pendataan dan Pengawasan Media Elektronik (TV Kabel dan Radio) Jumlah Ranperda yang dibuat menjadi Perda Jumlah pendataan dan pengawasan media elektronik Pengelola TV Lokal di Operator dan pengelola TV Kabel dan radio di Kota 75.000.000,- 35.000.000,- Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika 2015 24

PROGRAM KEGIATAN Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Warnet Operasional Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan/MPLIK Operasional hotspot di Operasionaldan penerapan system E- Office (Jaringan internet antar SKPD danpenerapan system persuratanelektronikdi setiap unit kerja) INDIKATOR KINERJA Jumlah monitoring,evaluasi dan pengendalian menara telekomunikasi dan warnet Jumlah layanan mobil MPLIK Jumlah spot internet di Kota Jumlah jaringan sistem e-office VI. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Lomba Asah Terampil antar Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Jumlah peserta Asah Terampil KIM Jumlah perserta pelatihan KELOMPOK SASARAN Pengelola pengusaha menara telekomunikasi dan warnet Masyarakat pengguna internet Masyarakat pengguna internet SKPD Kota Kelompok KIM Kota Pegawai lingkup pemkot LOKASI KEGIATAN Seluruh kecamatan di Kota Seluruh kecamatan di Kota Ruang public di Kota Masing-masing SKPD di Kota Komunikasi dan Komunikasi dan KEBUTUHAN DANA INDIKATIF (RP) 100.000.000, SUMBER DANA 195.000.000,- 40.000.000,- 60.000.000,- 500.000.000,- 50.000.000,- 45.000.000,- Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika 2015 25

PROGRAM VII. KEGIATAN Operasional Pusat Komunitas Kreatif kompetisi desain web sosialisasi internet sehat INDIKATOR KINERJA Jumlah pelatihan di Pusat komunitas kreatif Jumlah peserta kompetisi desain web Jumlah sosialisasi internet sehat Program Kerjasama Informasi Media Massa KELOMPOK SASARAN Pelajar, pelaku UKM dan pencinta IT Penggemar IT di Kota Pelajar dan masyarakat umum LOKASI KEGIATAN Komunikasi dan Komunikasi dan Komunikasi dan KEBUTUHAN DANA INDIKATIF (RP) 60.000.000,- 20.000.000,- 20.000.000,- SUMBER DANA 2.657.100.000, Penyebarluasan Layanan Informasi Publik (MLIP) Jumlah layanan informasi publik melalui MLIP Masyarakat Kota Seluruh Kecamatan di Kota 30.000.000 Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah Jumlah publikasi kegiatan pemerintah daerah Masyarakat Kota Komunikasi dan 45.000.000,- Buletin Pemkot Sosialisasi Program Pemerintah Daerah Jumlah bulletin yang diterbitkan Jumlah sosialisasi yang dilakukan Masyarakat Kota Masyarakat Kota Komunikasi dan Seluruh kecamatan di Kota 40.000.000,- 35.000.000,- Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika 2015 26

PROGRAM KEGIATAN Tudang Sipulung Penyebarluasan Informasi Dalam Bentuk Pertunjukan Media Tradisional Penyebarluasan Informasi Lewat Pameran Pembangunan Publikasi Seputar Fasilitas Layanan Informasi Bagi Masyarakat Operasional Website Pemerintah Kota Operasional Media Center Operasional pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) INDIKATOR KINERJA Jumlah sosilaisasi yang diberikan kepada masyarakat Jumlah pertunjukan media tradisional Jumlah pameran pembangunan Jumlah publikasi seputar Jumlah layanan informasi bagi masyarakat Jumlah pengunjung website pemerintah Kota Jumlah pengguna media centre Jumlah informasi dan dokumentasi yang diberikan pada masyarakat KELOMPOK SASARAN Masyarakat Kota Masyarakat Kota Masyarakat Kota Penonton TV Lokal Masyarakat Kota Masyarakat pengguna internet Pers dan masyarakat umum Masyarakat pemohon informasi LOKASI KEGIATAN Seluruh kecamatan di Kota Dalam dan Luara Kota Lapangan And Makkasau Komunikasi dan Komunikasi dan Komunikasi dan Komunikasi dan Komunikasi dan Informatika Kota KEBUTUHAN DANA INDIKATIF (RP) 55.000.000 55.000.000,- 250.000.000,- 140.000.000,- 1.827.100.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 SUMBER DANA Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika 2015 27

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN LOKASI KEGIATAN KEBUTUHAN DANA INDIKATIF (RP) SUMBER DANA TOTAL ANGGARAN 4.628.100.000 Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika 2015 28

BAB IV P E N U T U P Rencana Kerja ( Renja) Kantor Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra tahun 2013 2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Tahun 2015. Kantor Komunikasi dan Informatika kota sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Kantor Komunikasi dan Informatika Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD yang membidangi fungsi lain. Rancangan Awal Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika 2015 28