PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

dokumen-dokumen yang mirip
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Gresik, City of Investment Anchorage s

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DAFTAR ISI PENGANTAR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB II PERENCANAAN KINERJA

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAPPEDA KAB. LAMONGAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab V Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah

DAFTAR ISI PENGANTAR

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab V Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sumenep

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab III Indikator Sasaran dan Program Pembangunan Daerah

PAPARAN Rancangan Awal RPJMD Tahun Wates, 27 September 2017

TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA. 2.1 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun

PENGUKURAN KINERJA VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BIMA YANG RAMAH RELIGIUS, AMAN, MAKMUR, AMANAH DAN HANDAL

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun

BAB 2 PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Visi Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing. Misi ke 1 :

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009

Visi : Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN TERWUJUDNYA MASYARAKAT BONDOWOSO YANG BERIMAN, BERDAYA, DAN BERMARTABAT SECARA BERKELANJUTAN

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN VISI : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 6.1 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Ponorogo TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun

Transkripsi:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si : Bupati Gresik berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapa target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Gresik, September 016 Bupati Gresik, Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 016 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas Misi 1 : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri Tujuan : Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah daerah Indikator Tujuan : Nilai Peduli Hak Asasi Manusia : 77 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan Persentase Penanganan Konflik Sosial 100% masyarakat Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran Persentase Desa Tangguh Bencana 56,06% 3 Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan menumbuhkembangkan budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemipinan dan pratiotisme, Persentase Pemuda pelopor berprestasi 40-50% dan menggunggah kreatifitas dalam kemandirian 4 Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak mulia berlandaskan keluhuran budaya serta Persentase Kelestarian Cagar Budaya 100% meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global PROGRAM ANGGARAN 1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp 6.305.789.100. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp 5.000.000 3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp.890.617.800 4. Program Pendidikan Politik Masyarakat Rp 79.35.000 5. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Rp.334.450.600 6. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Rp 491.08.000 7. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Rp.844.100.000 8. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Rp 1.095.995.000 10. Program Pengelolaan Kekayaan Kebudayaan Rp 33.105.000 11. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Rp.700.615.000 1. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Rp 3.537.5.000 Misi 1 Halaman 1 dari 9

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 016 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas Misi : Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola kepemerintahan yang baik Tujuan 1 : Menghadirkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha Indikator Tujuan : Persentase Unit Layanan Publik dengan Nilai IKM Sangat Baik : 70% NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi Mewujudkan penyelenggaraan e-government yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi 3 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan. Persentase kepemilikan e-ktp 69,7% a. Persentase Pertumbuhan jumlah pengunjung website resmi Pemerintah Daerah,5-3,5% b. Persentase Ketersediaan Data Report Based (Online) 100% Persentase Kecamatan dengan nilai IKM sangat baik 60-70% Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif Indikator Tujuan : 1. Indeks Reformasi Birokrasi : B. Opini BPK : WTP NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifiitas perencanaan dan 1 inovasi daerah. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan konstruktif Nilai Pangripta Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat B Tindak lanjut audit internal 100%, audit ekternal 60%, dan Aduan Masyarakat 100% 3 Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good and clean governance Indeks Profesionalitas ASN 71 4 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akomodatif, aspiratif, dan inklusif Persentase Produktivitas Perda Inisiatif DPRD 10% Misi Halaman dari 9

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 5 Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan a. Persentase standardisasi pelayanan publik 50% b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP) CC 6 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan darah yang akuntable melalui tata kelola kerasipan berbasis teknologi informasi dan melindungi memori kolektif rakyat. Persentase Capaian Alih Media Arsip 75% PROGRAM ANGGARAN 1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Rp.759.805.56. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Rp 3.108.18.400 Kepala Daerah 3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pengawas dan Aparatur Pengawasan Rp 10.195.600 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp 6.14.133.50 5. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 91.588.380.50 6. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala Daerah /wakil kepala daerah Rp.579.989.340 7. Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 6.547.165.000 8. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Rp 1.87.705.00 9. Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 67.5.58.146 10. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah Rp 8.783.057.000 11. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 3.098.616.300 1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Rp 1.034.046.000 13. Penataan administrasi kependudukan Rp 4.717.538.800 14. Program Pengembangan data/informasi Rp 80.000.000 15. Perbaikan sistem administrasi kearsipan Rp 08.900.000 Gresik, Pj. BUPATI GRESIK Misi Halaman 3 dari 9

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 016 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah Indikator Tujuan : Pertumbuhan Ekonomi : 6,15-6,65 % NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah serta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual 3 Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketersediaan fasilitas publik untuk berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi dalam pengembangan ekonomi kreatif 4 Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan 5 Mencapai swasembada produksi pengelolaan perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi Pertumbuhan Realisasi Investasi 17,06% (Rp.7,45 T) Angka Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah; 1-13% (800-900 Milyar) Persentase Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata 0,16% Rasio Ketersediaan Pangan Utama 194 Kg/Kpt/Thn Peresentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan 4, - 4,4% Tujuan : Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 57.5-64.8 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan a. Indeks Kualitas Air Sungai 47.3-51.5 b. Indeks Kualitas Udara 7.5-75 Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan,dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang. a. Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan 83,31 % Jalan b. Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Bannjir 5% Misi 3 Halaman 4 dari 9

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 3 c. Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi 15,3% 4 Menguatkan konektivitas transportasi antar wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan d. Persentase Akses Air Bersih/Minum 65,95% e. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW 100% Rasio Konektivitas Transportasi 0,6 5 Mewujudkan kepastian hukum didukung optimalisasi performance pelayanan pertanahan Persentase Penyelesaian Konflik pertanahan 100% Tujuan 3 : Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan Indikator Tujuan : Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka : 5.67-5.35% NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 1 Membangun tenaga kerja yang berdaya saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas serta a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 67,88% mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan kondusifitas iklim ketenagakerjaan b. Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 88,54% 3 Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif a. Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US $) 1-5% (1.317.863,55) b. Angka Pertumbuhan Komulatif Industri Kecil Menengah (IKM) 0,71% (7086) a. Angka Pertumbuhan Komulatif usaha mikro dan kecil 0,33% (189.156) b. Angka Pertumbuhan Koperasi sehat 1,97% (310) Tujuan 4 : Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu Indikator Tujuan : Persentase Tingkat Kemiskinan 13,5-1,5% NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 1 Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh. Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas 4,3-4,8% Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni. 3 Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian ditopang peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa yang professional, optimalisasi perekonomian desa, dan keberdayaan masyarakat yang sejahtera serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh. a. Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh 10 ha b. Persentase Rumah Layak Huni 85,64% Indeks Pembangunan Desa 66,45 Misi 3 Halaman 5 dari 9

PROGRAM ANGGARAN 1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Rp.335.700.000. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Rp 1.66.495.000 3. Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi Rp.968.310.000 4. Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp 1.307.799.500 5. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Rp 54.000.000 6. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rp 667.300.000 7. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA Rp 00.000.000 8. Pengembangan Budidaya Perikanan Rp 374.55.000 9. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Rp 690.000.000 10. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Rp.898.359.000 11. Program Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Rp 435.600.000 1. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Rp 54.301.000 13. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Rp 7.50.1.000 14. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rp 13.355.963.000 15. Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rp 150.000.000 16. Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rp 810.000.000 17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp 6.043.751.100 18. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Rp 508.500.000 19. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp 1.030.000.000 0. Peningkatan Kesempatan Kerja Rp 975.680.000 1. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Rp 1.491.810.000. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp 954.410.000 3. Program Destinasi Pariwisata Rp 870.000.000 4. peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp 67.5.58.146 5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp 115.806.456.385 6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp 30.000.000.000 7. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Rp 300.000.000 8. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rp 13.750.000.000 9. Perencanaan Tata Ruang Rp 1.900.000.000 30. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Rp 41.43.83.000 31. Program Pengaturan Jasa Konstruksi Rp 400.000.000 3. Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong Rp 4.650.000.000 33. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya Rp 1.474.188.000 Misi 3 Halaman 6 dari 9

PROGRAM ANGGARAN 34. Program penyediaan dan pengolahan air baku Rp.160.000.000 35. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Rp 1.483.600.000 36. Program Pengendalian Banjir Rp 6.979.500.000 37. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Rp 40.341.00.000 38. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rp 667.300.000 39. Program Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Rp 435.600.000 40. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Rp 753.500.000 41. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Rp 544.500.000 4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Rp 5.18.641.000 43. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Rp 1.591.000.000 44. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dn Penyandang Masalah Kesejahteraan Rp 5.60.34.95 Sosial (PMKS) lainnya 45. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp 581.380.000 46. Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Napi, PSK, korban Narkoba dan penyakit sosial lainnya). Rp 119.000.000 47. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rp 581.380.000 48. Pengembangan Perumahan Rp 3.00.000.000 49. Pengelolaan Areal Pemakaman Rp 1.050.000.000 50. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rp 16.050.000.000 51. Program Perencanaan Tata Ruang Rp 1.900.000.000 5. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp 1.067.000.000 Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si Misi 3 Halaman 7 dari 9

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 016 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Tujuan 1 : Meingkatkan kualitas hidup manusia melalui peguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 76.75-77.35 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Mewujudkan pendidikan dasar yang bekualitas berlandaskan peningkatan aksesibilitas, pemerataan kesempatan belajar, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan diukung perlindungan finansial pendidikan Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat a. Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD); 83.00% b. Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat 98.88% c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederapat ; 86.75% d. Angka Rata-rata lama sekolah 9.0-9.10 a. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup; 115 b. Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup; 4.15 c. Angka Harapan Hidup 71.67-71.75 d. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat layanan RSUD 75 3 Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca Indeks Minat Baca Daerah 1 : 6,7 Tujuan : Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Gender (IPG) : 89.0-89.6 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan Gender Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran, pertambahan, dan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga a. Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap 100% Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 6.50-63.00 a. Angka laju pertumbuhan penduduk 0.6-1.4 b. Persentase Prevalensi peserta KB Aktif; 87% Misi 4 Halaman 8 dari 9

PROGRAM ANGGARAN 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rp 43.571.179.400. Program Pendidikan Menengah Rp 19.443.64.000 3. Program Pendidikan Non Formal Rp 46.531.450 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp 4.33.854.00 5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp 1.433.307.700 6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp.075.000.000 7. Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 5.483.979.000 8. Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Rp 4.54.060.000 9. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat Rp 908.059.000 10. Pengembangan Lingkungan Sehat Rp 613.400.000 11. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp 1.930.33.000 1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp 1.887.000.000 13. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rp 48.300.000.000 Jaringannya 14. Program Peningkatan Peningkatan Pelayanan Lansia Rp 73.813.000 15. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Rp 1.454.500.000 16. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 96.300.000,00 Gresik, September 016 BUPATI GRESIK Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si Misi 4 Halaman 9 dari 9