RENCANA AKSI KEBUDAYAAN

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

Halaman : 1 URUSAN PEMERINTAHAN. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim ORGANISASI. Bertambah/(Berkurang) DASAR HUKUM KODE REKENING

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

17. URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN

Presentasi SAKIP. Kabupaten Magetan SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Triwulan IV

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 14 TAHUN 2009 T E N T A N G

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PELALAWAN TARGET KEGIATAN

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2015 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVNSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN 31 JULI 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG

WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,

BAB II DESKRIPSI LOKASI OBJEK PENELITIAN. Batang Hari. Candi ini merupakan peninggalan abad ke-11, di mana Kerajaan

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 85 TAHUN 2008

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD

WALIKOTA PASURUAN SALINAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 54 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN KEBUDAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

RENCANA UMUM PENGADAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 3 unit roda empat, 5 unit roda dua Rp ,00 APBD awal: akhir:

WALIKOTA TASIKMALAYA

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 30 NOMOR 30 TAHUN 2008

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dab Pendanaan Indikator Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG URAIAN TUGAS UNIT KANTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA BUPATI TASIKMALAYA

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Disporabudpar Kota Kendari

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

IV.C.5. Urusan Pilihan Kepariwisataan

Rencana Umum Pengadaan

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG BULAN MARET 2016

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BUPATI JEMBRANA PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG

WALIKOTA SURABAYA KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : /344/ /2009 TENTANG PANITIA PENYELENGGARA FESTIVAL SENI LINTAS BUDAYA TAHUN 2009

RENCANA KERJA ANGGARAN AS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDU Tahun Anggaran 2015

PENGENDALIAN DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BLORA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 391,000, BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 31,911,581, BELANJA LANGSUNG 91,604,159,680.00

RENCANA KERJA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN SIAK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

BUPATI PURWOREJO PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 83 TAHUN 2013 TENTANG

-1- BUPATI BANYUWANGI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Rencana Tahun Kebutuhan dana/pagu indikatif. Disdikbud Kab dan 38 UPTD. Disdikbud Kab dan 38 UPTD. Disdikbud Kab dan 38 UPTD

POHON KINERJA KECAMATAN KUSAN HULU TAHUN 2016

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA JADWAL KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TR1 TR2 TR3 TR4

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015

WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA WALIKOTA SURABAYA,

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2016 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG. No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

ANGGARAN 2015 URUT PROGRAM KEGIATAN

RENCANA AKSI TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2017 DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG. No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR,

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB I PENDAHULUAN 1 RENSTRA DISBUDPAR

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2018

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA TANJUNGPINANG

RENCANA KERJA ( RENJA ) KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A

LAKIP TAHUN 2013 Page 1

BAB I KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Transkripsi:

RENCANA AKSI KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MALANG TAHUN 2016

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Meningkatnya Pemberdayaan Seni dan Budaya Lokal di Kabupaten Malang kegiatan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya 1 4 7 4 NO. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. 1 Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pengelolaan keragaman budaya Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan keragaman budaya Program pengelolaan keragaman budaya Kegiatan pengelolaan keragaman budaya 818.000.000 2 Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pengelolaan kekayaan budaya Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan kekayaan budaya Program pengelolaan kekayaan budaya Kegiatan pengelolaan kekayaan budaya KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN 3.920.945.000 M. DJAYUSMAN, SH, MM Pembina NIP.19590612 198211 1 003

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Bahasa Daerah Jumlah kegiatan pengembangan bahasa sesuai dengan rencana 1 NO. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. 1 Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pengembangan bahasa v Pelaksanaan kegiatan seminar pengembangan bahasa kekayaan budaya Seminar Bahasa Daerah 85.000.000 KASI PENGEMBANGAN BAHASA ACHMAD SALEH Penata NIP. 19580414 198803 1 005

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam dan Pelestarian Kesenian Asli Daerah Jumlah kegiatan dan Pelestarian Kesenian Asli Daerah 1 3 5 8 NO. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. 1 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pagelaran Jumlah pagelaran wayang Program Wayang Kulit Hari Jadi Kab. 183.115.000 Wayang Kulit kulit Kekayaan Budaya Malang 2 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pisowanan Agung Jumlah kegiatan pisowanan agung Program Kekayaan Budaya Pisowanan Agung Hari Jadi Kab. Malang 100.000.000 3 Merencanakan dan melaksanakan kegiatanfestival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) Jumlah keikutsertaan pada festival Program Keragaman Budaya Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) 100.000.000 4 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Five Paradise Jumlah kegiatan promosi seni Program Five Paradise (Gumebyar 185.000.000 (Gumebyar Bhumi Kanjuruhan) budaya Kekayaan Budaya Bhumi Kanjuruhan) 5 Merencanakan dan mengikuti kegiatan Festival Ludruk Jumlah keikutsertaan pada Program Festival Ludruk 71.950.000 festival Kekayaan Budaya 6 Merencanakan dan mengikuti kegiatan Festival Tayub Jumlah keikutsertaan pada Program Festival Tayub 80.400.000 festival Kekayaan Budaya 7 Merencanakan dan mengikuti kegiatan Festival Dalang Jumlah keikutsertaan pada Program Festival Dalang 141.425.000 festival Keragaman Budaya 8 Merencanakan dan mengikuti kegiatan Festival Lagu Daerah Jumlah keikutsertaan pada festival Program Keragaman Budaya Festival Lagu Daerah 85.000.000 9 Merencanakan dan mengikuti kegiatan Festival Karya Tari Jumlah keikutsertaan pada festival 10 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Gelar Topeng Jumlah kegiatan pagelaran Malangan topeng 11 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Sarasehan Seni Budaya Program Keragaman Budaya Program Kekayaan Budaya JUmlah kegiatan sarasehan Program Keragaman Budaya Festival Karya Tari 94.000.000 Gelar Topeng Malangan 131.584.000 Sarasehan Seni Budaya 200.000.000 KASI KESENIAN BAMBANG SUPOMO, S.Pd, M.Si Pembina NIP. 19591230 197907 1 002

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Meningkatnya kegiatan dan Pelestarian Sejarah Jumlah kegiatan dan Pelestarian Sejarah 1 Budaya Bangsa Budaya Meningkatnya kegiatan dan Pelestarian Nilai Jumlah kegiatan dan Pelestarian Nilai Tradisi 1 2 1 Tradisi Meningkatnya performance museum budaya Jumlah kegiatan Peningkatan performance Museum 1 NO. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan 1 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Lomba Hunting Foto Cagar Budaya 2 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pagelaran Budaya 3 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pameran Budaya 4 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Unjuk Budaya Daerah 5 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Lomba Lukis Cagar Budaya 6 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Performance Museum Budaya Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. Jumlah kegiatan Lomba Foto Jumlah pagelaran budaya Jumlah pameran budaya Jumlah kegiatan Unjuk Budaya Daerah Jumlah Lomba Lukis Jumlah kegiatan peningkatan performance museum budaya Program Kekayaan Budaya Program Kekayaan Budaya Program Keragaman Budaya Program Keragaman Budaya Program Kekayaan Budaya Program Kekayaan Budaya Lomba Hunting Foto Cagar 61.274.000 Budaya Pagelaran Budaya 109.395.000 Pameran Budaya 80.000.000 Unjuk Budaya Daerah Hari 450.000.000 Jadi Kab. Malang Lomba Lukis Cagar Budaya 31.798.000 Peningkatan Performance Museum Budaya 200.000.000 KASI SEJARAH, NITRA, MUSEUM PURBAKALA ANWAR SUPRIYADI, S.Sos, MM Pembina NIP. 19680624 199602 1 003

RENCANA AKSI OBYEK WISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MALANG TAHUN 2016

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Sasaran Strategis Meningkatkan Aksesibilitas, Produk Wisata, Kelompok Sadar Wisata dan Pembentukan Desa Wisata; Indikator Kinerja Target Persentase Obyek Wisata 10% 30% 30% 10% NO. 1. 2 Aksi / Kegiatan Penataan dan Desa Wisata Kabupaten Malang Pemberdayaan POKDARWIS 3 Lomba POKDARWIS 4 Upacara Tradisi Adat Masyarakat di Kabupaten Malang Jadwal Pelaksanaan Output / Keluaran Program Kegiatan Rp. 5 Jambore Pramuka Wisata 6 Pelangi Budaya Tengger 7 Proses Pengalihan Taman Wisata Air Wendit pada Pihak Ketiga Terlaksananya Penataan dan Desa Wisata Kabupaten Malang Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan POKDARWIS Terlaksanaya POKDARWIS Lomba Terlaksananya Kegiatan Upacara Tradisi Adat Masyarakat Kabupaten Malang Terlaksananya Kegiatan Jambore Pramuka Pariwisata Terlaksananya Keiatan Pelangi Budaya Tengger Terlaksananya Proses Pengalihan Taman Wisata Air Wendit pada Pihak Ketiga Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Jenis dan Paket Wisata Unggulan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Jenis dan Paket Wisata Unggulan 264.325.000,- 100.000.000,- 32.385.000,- 200.000.000,- 250.600.000,- 250.000.000,- 100.000.000,-

8 Sinergitas Program DMO di Kawasan BTS Terlaksananya Kegiatan Sinergitas Program DMO di Kawasan BTS Daerah Tujuan Wisata 90.675.000,- 9 Pembuatan TDUP Terlaksananya Pembuatan dan Pelayanan TDUP Daerah Tujuan Wisata 25.000.000,- 10 11 Pembinaan Lingkungan Obyek Wisata Penguatan POKDARWIS dan Bintek Pengelola Desa Wisata Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lingkungan Obyek Wisata Terlaksananya Kegiatan Penguatan POKDARWIS dan Bintek Pengelola Desa Wisata Daerah Tujuan Wisata Daerah Tujuan Wisata 50.000.000,- 237.015.000,-

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Sasaran Strategis Meningkatkan Aksesibilitas, Produk Wisata, Kelompok Sadar Wisata dan Pembentukan Desa Wisata; Indikator Kinerja Jumlah POKDARWIS dan Desa Wisata yang berkembang dan Maju Target NO. 1. Aksi / Kegiatan Penataan dan Desa Wisata Kabupaten Malang 2 Lomba POKDARWIS 3 Pembinaan Lingkungan Obyek Wisata Jadwal Pelaksanaan Output / Keluaran Program Kegiatan Rp. Terlaksananya Penataan dan Desa Wisata Kabupaten Malang Terlaksananya POKDARWIS Lomba Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lingkungan Obyek Wisata Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Jenis dan Paket Wisata Unggulan Daerah Tujuan Wisata 264.325.000,- 32.385.000,- 50.000.000,-

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Sasaran Strategis Meningkatkan Kelompok Sadar Wisata, dan Pembentukan Desa Wisata; Indikator Kinerja Target Jumlah Daya Tarik Wisata yang berkembang NO. 1 2 3 4 Aksi/Kegiatan Upacara Tradisi Adat Masyarakat di Kabupaten Malang Pelangi Budaya Tengger Proses Pengalihan Taman Wisata Air Wendit pada Pihak Ketiga Sinergitas Program DMO di Kawasan BTS Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. Terlaksananya Kegiatan Upacara Tradisi Adat Masyarakat Kabupaten Malang Terlaksananya Keiatan Pelangi Budaya Tengger Terlaksananya Proses Pengalihan Taman Wisata Air Wendit pada Pihak Ketiga Terlaksananya Kegiatan Sinergitas Program DMO di Kawasan BTS Jenis dan Paket Wisata Unggulan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Daerah Tujuan Wisata 200.000.000,- 250.000.000,- 100.000.000,- 90.675.000,-

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Sasaran Strategis Meningkatkan Aksesibilitas, Produk Wisata, Kelompok Sadar Wisata dan Pembentukan Desa Wisata; Indikator Kinerja Jumlah Tempat Rekreasi dan Tempat Hiburan yang dikembangkan Target NO. 1 Aksi / Kegiatan Pemberdayaan POKDARWIS 2 Jambore Pramuka Wisata 3 Pembuatan TDUP 4 Penguatan POKDARWIS dan Bintek Pengelola Desa Wisata Jadwal Pelaksanaan Output / Keluaran Program Kegiatan Rp. Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan POKDARWIS Terlaksananya Kegiatan Jambore Pramuka Pariwisata Terlaksananya Pembuatan dan Pelayanan TDUP Terlaksananya Kegiatan Penguatan POKDARWIS dan Bintek Pengelola Desa Wisata Jenis dan Paket Wisata Unggulan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Daerah Tujuan Wisata Daerah Tujuan Wisata 100.000.000,- 250.600.000,- 25.000.000,- 237.015.000,-

RENCANA AKSI USAHA JASA DAN SARANA WISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MALANG TAHUN 2016

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Terwujudnya pembinaan pengembangan Usaha jasa dan Sarana Wisata - Jumlah Potensi Usaha Jasa dan Sarana Wisata - Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Jasa dan Sarana Wisata NO. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. 1. Melaksanakan optimalisasi peran dan fungsi Usaha Jasa Makanan dan Minuman - Pengembanga Kemitraan Rp. 479.250.000,- 2. Melaksanakan optimalisasi Peran dan Fungsi Biro/Agen perjalanan Wisata. 3. Melakasanakan peningkatan Mutu Layanan Usaha Home Stay - Terwujudnya Layanan Pariwisata pengetahuan dan kemampuan para Pelaku Industri Kebudayaan dan Pariwisata dengan Lembga Lain. - Meningkatkan SDM Pelaku Usaha dan Kerjasama dengan Pemerintah. SDM bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan Lembaga lainya Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan Pariwisata Rp. 180.000.000,- 4. Mengikuti Lomba dan Pengiriman Peserta Festival Makanan Khas Tingkat Provinsi Jawa Timur 5. Melaksankan Sertifikasi dan Lisensi - Memberi gambaran dan wawasan kepada stakeholder Aparat yang menangani bidang usaha jasa dan sarana wisata 6. Melaksankan Pembinaan layanan Pariwisata layak Sehat

7. Melaksanakan Diseminasi sertifikasi Kompetisi SDM Usaha jasa sarana 8. Mengadakan Lokarya Usaha jasa MICE 9. Mengadakan kegiatan sarasehan Komunitas pengusaha Jasa dan Sarana Wisata 10. Melaksanakan kegiatan peningkatan Usaha Jasa Sarana Wisata Bidang kerajinan dan Cinderamata Malangan 11. Melaksanakan Study Komprehensip Pelaku Industri Pariwisata

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Terwujudnya pembinaan pengembangan Usaha jasa dan Sarana Wisata - Jumlah Potensi Usaha Akomodasi Makanan dan Minuman NO. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. 1. - Kemitraan Optimaliasasi Peran dan Fungsi Usaha Jasa Makana dan Minuman - Menyusun rencana kerja dan anggaran; pihak stakeholder terkait; - Terwujudnya Layanan Pariwisata pengetahuan dan kemampuan para Pelaku Industri Kebudayaan dan Pariwisata dengan Lembaga Lain. para narasumber. 2. Kemitraan Peningkatan Mutu Layanan Usaha Home Stay Rp. 70.000.000,- - Menyusun rencana kerja dan anggaran; pihak stakeholder terkait; Memberi gambaran dan wawasan kepada stakeholder Aparat yang menangani bidang usaha jasa dan sarana wisata Rp. 50.000.000,-

para narasumber. 3. Kemitraan Lomba dan Pengiriman Peserta Festival Makanan Khas Tingkat Provinsi Jawa Timur - Menyusun rencana kerja dan anggaran; Rp. 55.000.000,- pihak Instansi terkait; pihak pihak terkait 4 Program Peningkatan peran Serta Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata - Menyusun rencana kerja dan anggaran; Study Komprehensip Pelaku Industri Pariwisata Rp. 85.000.000,- pihak Instansi terkait; para narasumber. pihak pihak terkait

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Terwujudnya pembinaan pengembangan Jasa dan Sarana Wisata - Jumlah Potensi Jasa dan Sarana Wisata NO. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. 1. Kemitraan Optimalisasi Peran dan Fungsi Biro/Agen perjalanan Wisata - Menyusun rencana kerja dan anggaran; - Terwujudnya Layanan Pariwisata pengetahuan pihak stakeholder terkait; dan kemampuan para Pelaku Industri Kebudayaan dan Pariwisata dengan Lembaga Lain. para narasumber. 2. Kemitraan Sertifikasi dan Lisensi Rp. 50.000.000,- - Menyusun rencana kerja dan anggaran; pihak stakeholder terkait; Memberi gambaran dan wawasan kepada stakeholder Aparat yang menangani bidang usaha jasa dan sarana wisata Rp. 64.250.000,-

para narasumber. 3. Kemitraan Diseminasi sertifikasi Kompetisi SDM Usaha Jasa sarana - Menyusun rencana kerja dan anggaran; Rp. 70.000.000,- pihak Instansi terkait; pihak pihak terkait 4 Kemitraan Lokarya Usaha Jasa MICE - Menyusun rencana kerja dan anggaran; Rp. 95.000.000,- pihak Instansi terkait; para narasumber. pihak pihak terkait

4 Kemitraan Peningkatan Usaha Jasa Sarana Wisata Bidang kerajinan dan Cinderamata Malangan - Menyusun rencana kerja dan anggaran; Rp. 60.000.000,- pihak Instansi terkait; para narasumber. pihak pihak terkait

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Terwujudnya pembinaan Lingkungan Aneka Usaha Jasa dan Sarana Wisata, Akomodasi, Makanan dan Minuman Jumlah Potensi Lingkungan Aneka Usaha Jasa dan Sarana Wisata, Akomodasi, Makanan dan Minuman NO. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. 1. - Terwujudnya Layanan Pariwisata pengetahuan dan kemampuan para Pelaku Industri Kebudayaan dan Pariwisata dengan Lembga Lain. - Pengembanga Kemitraan Pembinaan Layananan Pariwisata Layak Sehat - Menyusun rencana kerja dan anggaran; pihak stakeholder terkait; para narasumber. - Meningkatkan SDM Pelaku Usaha dan Kerjasama dengan Pemerintah. - Memberi gambaran dan wawasan kepada stakeholder Aparat yang menangani bidang usaha jasa dan sarana wisata Rp. 50.000.000,-

- - 2. - Menyusun rencana kerja dan anggaran; pihak stakeholder terkait; - Terwujudnya Layanan Pariwisata pengetahuan dan kemampuan para Pelaku Industri Kebudayaan dan Pariwisata dengan Lembga Lain. Program Peningkatan peran Serta Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata Mengadakan kegiatan sarasehan Komunitas pengusaha Jasa dan Sarana Wisata Rp. 35.000.000,- para narasumber. - Meningkatkan SDM Pelaku Usaha dan Kerjasama dengan Pemerintah. - Memberi gambaran dan wawasan kepada stakeholder Aparat yang menangani bidang usaha jasa dan sarana wisata

RENCANA AKSI SEKRETARIAT DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Meningkatnya Pelayanan Administrasi Persentase PNS yang mendapat pelayanan 50% 50% administrasi kepegawaian Persentase dokumen laporan keuangan yang selesai tepat waktu 25% 25% 25% 25% Persentase dokumen perencanaan dan 54,5% penyelenggaraan NO. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Merencanakan kegiatan Persentase PNS yang mendapat kesekretariatan 2. Mengkoordinasikan urusan sub.bag umum dan kepegawaian 3. Mengelola urusan umum dan kepegawain pelayanan administrasi kepegawaian Jumlah surat keluar dan surat masuk yang teregistrasi Jumlah ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah kendaraan dinas/ops yang terpelihara Jumlah ketersediaan Jasa Kebersihan kantor Jumlah karyawan yang telah mengikuti pelatihan Jumlah Bimbingan Teknis yang dihadiri Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Ops Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 12.224.500,- 18.480.000,- 25.190.000,- 13.844.000,- 25.000.000,- Bimbingan Teknis 37.500.000,-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Menyelenggarakan pengelolaan Persentase dokumen laporan administrasi keuangan keuangan yang selesai tepat waktu 5. Mengelola administrasi Jumlah Pegawai PNS dan tenaga Penyediaan Jasa 480.060.000,- perlengkapan dan sarana kontrak Administrasi Keuangan prasara kantor Jumlah ketersediaan ATK Penyediaan ATK 26.124.000,- 6. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan 7. Menyusun rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan Jumlah ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan yang tersedia Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Persentase dokumen perencanaan dan penyelenggaraan Jumlah ketersediaan Barang Cetakan dan penggandaan Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas Jumlah dokumen laporan yang tepat waktu dan berkualitas Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SEKRETARIS DINAS 51.075.000,- 63.094.000,- 88.750.000,- 58.275.000,- 40.963.000,- 5.885.325,- Drs. AINUR ROFIQ MANSUR Pembina Tingkat I NIP. 19680305 199602 1 002

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Meningkatnya pelayanan administrasi Jumlah PNS yang naik gaji berkala tepat waktu 5 5 kepegawaian Jumlah PNS yang naik pangkat tepat waktu 4 3 NO. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Menyediakan dan memproses Jumlah surat keluar dan surat masuk Penyediaan Jasa Surat 12.224.500,- 2. 3. surat menyurat Menyediakan dan memenuhi sarana komunikasi, air dan listrik Menyediakan dan memelihara sarana kendaraan dinas/ops 4. Menyiapkan dan menyediakan sarana kebersihan kantor 5. Pemenuhan layanan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pegawai yang teregistrasi Jumlah ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah kendaraan dinas/ops yang terpelihara Jumlah ketersediaan Jasa Kebersihan kantor Jumlah karyawan yang telah mengikuti pelatihan Jumlah Bimbingan Teknis yang dihadiri Menyurat Penyediaan Jasa 18.480.000,- Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa 25.190.000,- Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Ops Penyediaan Jasa 13.844.000,- Kebersihan Kantor Kursus-Kursus 25.000.000,- Singkat/Pelatihan Bimbingan Teknis 37.500.000,- KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN KRISTYAWATI DARUNINGSIH,SS, MM Penata Tingkat I NIP. 19650922 198902 2 003

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Keuangan sesuai Pedoman dan Tepat Waktu 1 1 1 1 NO. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Pelayanan 1. Menyiapkan dan memproses administrasi keuangan pegawai PNS dan Tenaga Kontrak Menyediakan dan memenuhi 2. sarana Alat Tulis Kantor Menyediakan dan menyiapkan 3. sarana peralatan dan perlengkapan kantor 4. Menyiapkan dan menyediakan mamin karyawan 5. Menyiapkan sarana menghadiri rapat-rapat koordinasi di luar dan dalam daerah Jumlah Pegawai PNS dan tenaga kontrak Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 480.060.000,- Jumlah ketersediaan ATK Penyediaan ATK 26.124.000,- Jumlah ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan yang tersedia Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Ke Dalam Daerah KASUBBAG. KEUANGAN 51.075.000,- 63.094.000,- 88.750.000,- 58.275.000,- ENDANG PURWANINGSIH, SE, MM Penata Tingkat I NIP. 19610403 199008 2 001

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas 3 Dok 3 dok dan pelaporan Jumlah dokumen laporan yang tepat waktu dan 5 dok 5 dok berkualitas NO. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Pelayanan 1. Menyiapkan dan memproses administrasi keuangan pegawai PNS dan Tenaga Kontrak Penyusunan konsep rancangan 2. rencana strategis dan rencana tahunan Assistensi dan verifikasi 3. rancangan rencana strategis dan rencana tahunan 4. Penyusunan laporan tahunan Jumlah ketersediaan Barang Cetakan dan penggandaan Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas Jumlah dokumen laporan yang tepat waktu dan berkualitas Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 40.963.000,- 5.885.325,- KASUBBAG. PERENCANAAN, EALUASI DAN PELAPORAN SRIYANTI ANDAYANI, SE, MT Pembina NIP. 19740129 199803 2 003