RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I PENDAHULUAN A. PENGERTIAN RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )

Kata Pengantar. Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUNAN TAHUN 2012

PENERAPAN SAKIP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Penjabaran dari urusan Kependudukan dan Catatan Sipil kami uraikan sebagai berikut :

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

,00 (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung diluar belanja hibah. IV.B.11. Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

BAB - I PENDAHULUAN. Rencana Kerja SKPD. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil I - 1 A. LATAR BELAKANG

Tabel IV.B.11.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun No. Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp)

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG.

RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (REVIEW)

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015

11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2012 Realisasi Capaian Program dan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67

Tabel 3.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG Indikator. Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014

Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV. 15=14/5 x100% Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K(%) Rp(%) K Rp K (%) Rp(%)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SALATIGA TAHUN 2016

DAFTAR ISI DAFTAR TABEL... TABEL TABEL TABEL TABEL TABEL BAB I PENDAHULUAN... 1

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan BAB I PENDAHULUAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) ( B A P P E D A )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA TAHUN 2016 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. KABUPATEN GRESIK Jl. Wachid Hasyim No. 17 Gresik

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014

KATA PENGANTAR. Muara Beliti, 2014 Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas

LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN. Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA BAGIAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA (RENJA)

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen. Meningkatkan cakupan. Rasio Pasangan ber-akta 87% administrasi. Rasio Penduduk 97% kependudukan

BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

VISI MISI BUPATI DHARMASRAYA

BAB II PROGRAM KERJA

enyusunann Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2016

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat

RENCANA KERJA KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Lingkup Bagian Pengelolaan Aset Daerah tentang Realisasi Kegiatan yang telah dijalankan

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

RENCANA KERJA (RENJA)

BUPATI BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BAB I PENDAHULUAN. Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kab. Barru Tahun

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Rencana Umum Pengadaan

REVIU RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD KECAMATAN BRUNO TAHUN 2017

DATA PR0FIL KELEMBAGAAN DAN GOOD GOVERNANCE KANTOR KECAMATAN LAMANDAU

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB. SIDOARJO (RENJA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2015

Renstra 2014 H a l a m a n 1 BAB I PENDAHULUAN

I. P E N D A H U L U A N. Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada skala prioritas dengan tetap

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RENCANA KERJA (RENJA) 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD

Kami ucapkan terima kasih kepada pihak pihak yang membantu Rencana Kerja (RENJA) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lamandau Tahun 2011.

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017

1. LATAR BELAKANG VISI KABUPATEN BANDUNG MISI KABUPATEN BANDUNG

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2013

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

GAMBARAN UMUM OPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017

RENCANA KERJA 2017 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PERTANAHAN

DAFTAR ISI DAFTAR ISI KATA PENGANTAR. ... i DAFTAR ISI. ... ii. A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan...

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan. SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan,

Transkripsi:

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO

D A F T A R I S I Daftar Isi... i Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Nomor : 050.22/010/2015... ii BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1. Latar Belakang... 1 1.2.Landasan Hukum... 2 1.3.Maksud dan Tujuan... 3 1.4.Sistematika Penulisan... 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014... 5 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Th. 2014 dan Capaian Renstra SKPD 5 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo... 16 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil Kabupaten Purworejo... 19 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD... 20 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN... 21 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional... 21 3.2. Tujuan dan Sasaran... 21 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2016... 22 BAB IV PENUTUP... 26 Lampiran-lampiran

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat Kabupaten Purworejo demi terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purworejo. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan dokumen perencanaan SKPD satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strastegis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan

kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyususan RAPBD. Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD. Menurut pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015, bahwa dalam hal belum tersusunnya RPJMD Tahun 2016-2020, RKPD Tahun 2016 disusun berdasarkan tahapan ketiga Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) RPJPD Tahun 2005-2025. 1.2 LANDASAN HUKUM Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo : a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 ; e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3); f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. g. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015. h. Surat Bupati Purworejo Nomor : 050/713 tanggal 17 Pebruari 2015 tentang Penyusunan Rancangan Renja SKPD 2016. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 Maksud Bahwa Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo merupakan arah dan pedoman bagi Sekretariat dan Bidang di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jagka 1 ( satu ) tahun. 1.3.2 Tujuan 1.3.2.1 Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk menunjang pencapaian visi,misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.3.2.1 Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan. 3.3.2.1 Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2016 BAB IV PENUTUP Lampiran-lampiran

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD. Program / Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : A. NON URUSAN : 2.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.1.1.1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat a) Jumlah Anggaran : 2.240.000,- b) Realisasi Anggaran : 2.238.410,- c) Kinerja Anggaran : 99,93 % d) Rencana Output : Pengiriman 2.000 surat masuk dan surat keluar, selama 12 bulan. e) Realisasi Output : Terkirimnya 2.000 surat masuk dan surat keluar, selama 12 bulan. f) Capaian Kinerja : 100 % 2.1.1.2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik a.) Jumlah Anggaran : 172.960.000,- b.) Realisasi Anggaran : 146.787.075,- c.) Kinerja Anggaran : 84,87 % d.) Rencana Output : Pembayaran 3 rekening telphon, 1 rekening air, 17 rekening listrik (dinas dan eks UPT PAK) serta penambahan daya listrik dinas. e.) Realisasi Output : Terbayarnya 3 rekening telepon, 1 rekening air, 17 rekening listrik dan penambahan daya listrik. 2.1.1.3. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor a.) Jumlah Anggaran : 28.187.000 b.) Realisasi Anggaran : 27.863.550 c.) Kinerja Anggaran : 98,85 % d.) Rencana Output : Alat tulis kantor dinas dan UPT PAK sebanyak 51 jenis e.) Realisasi Output : Tersedianya alat tulis kantor dina dan UPT PAK sebanyak 51 jenis 2.1.1.4. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor a.) Jumlah Anggaran : 10.999.000,- b.) Realisasi Anggaran : 10.798.000,- c.) Kinerja Anggaran : 98,17 % d.) Rencana Output : Penyediaan 11 jenis barang cetakan dan photo copy sebanyak 19.600 lembar

e.) Realisasi Output : Tersedianya 11 jenis barang cetakan dan photo copy 19.600 lembar 2.1.1.5. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan a.) Jumlah Anggaran : 2.220.000,- b.) Realisasi Anggaran : 2.220.000,- c.) Kinerja Anggaran : 100 % d.) Rencana Output : Penyediaan 2 jenis surat kabar dan 1 majalah e.) Realisasi Output : Tersedianya 2 jenis surat kabar dan 1 majalah. 2.1.1.6. Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman a.) Jumlah Anggaran : 11.599.000,- b.) Realisasi Anggaran : 11.587.200,- c.) Kinerja Anggaran : 99,90 % d.) Rencana Output : Penyediaan minum harian pegawai 11 bulan, jamuan makan minum rapat 70 OK dan jamuan makan minum tamu 25 OK. e.) Realisasi Output : Tersedianya minum harian pegawai 11 bulan, jamuan manan minum rapat 70 OK dan jamuan makan minum tamu 25 OK 2.1.1.7. Kegiatan : Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah a.) Jumlah Anggaran : 69.930.000,- b.) Realisasi Anggaran : 69.536.387,- c.) Kinerja Anggaran : 99,44 % d.) Rencana Output : Pelaksanaan Perjalanan dinas Rakor dan konsultasi ke luar daerah sebanyak 132 orang kali e.) Realisasi Output : Terlaksananya perjalanan dinas rakor dan konsultasi ke luar daerah sebanyak 132 orang kali 2.1.1.8. Kegiatan : Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah a.) Jumlah Anggaran : 9.980.000,- b.) Realisasi Anggaran : 9.950.000,- c.) Kinerja Anggaran : 99,70 % d.) Rencana Output : Pelaksanaan Perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah sebanyak 106 orang kali e.) Realisasi Output : Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah sebanyak 106 OK

2.1.1.9. Kegiatan : Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih a.) Jumlah Anggaran : 2.256.400,- b.) Realisasi Anggaran : 2.250.000,- c.) Kinerja Anggaran : 99,72 % d.) Rencana Output : Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebanyak 15 jenis e.) Realisasi Output : Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebanyak 15 jenis 2.1.2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.2.1 Kegiatan : Pengadaan kendaraan dinas/operasional a.) Jumlah Anggaran : 350.000.000,- b.) Realisasi Anggaran : 340.462.000,- c.) Kinerja Anggaran : 97,27 % d.) Rencana Output : Pengadaan 1 unit mobil operasional dan 5 unit sepeda motor. e.) Realisasi Output : Tersedianya 1 unit mobil operasional dan 5 unit sepeda motor 2.1.2.2 Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor a.) Jumlah Anggaran : 200.000.000,- b.) Realisasi Anggaran : 197.999.800,- c.) Kinerja Anggaran : 99,00 % d.) Rencana Output : Penyediaan Perlengkapan gedung kantor 22 jenis e.) Realisasi Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor 22 jenis 2.1.2.3 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor a.) Jumlah Anggaran : 17.625.000,- b.) Realisasi Anggaran : 17.624.800,- c.) Kinerja Anggaran : 99,99 % d.) Rencana Output : Pemeliharaan gedung kantor dinas 345 M2 dan pembayaran 2 orang tenaga kebersihan selama 12 bulan. e.) Realisasi Output : Terpeliharanya gedung kantor dinas 345 M2 dan pembayaran 2 orang tenaga kebersihan selama 12 bulan

2.1.2.4 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional a.) Jumlah Anggaran : 18.170.000,- b.) Realisasi Anggaran : 16.378.024,- c.) Kinerja Anggaran : 90,14 % d.) Rencana Output : Pemeliharaan 3 unit kendaraan roda empat dan 6 unit kendaraan roda dua. e.) Realisasi Output : Terpeliharanya 3 unit kendaraan roda empat dan 6 unit kendaraan roda dua. 2.1.2.5 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor a.) Jumlah Anggaran : 8.250.000,- b.) Realisasi Anggaran : 8.245.250,- c.) Kinerja Anggaran : 99,94 % d.) Rencana Output : Pemeliharaan peralatan gedung kantor sebanyak 21 unit AC Split, 2 unit genset, 1 unit faximile, dan 1 unit mesin absensi. e.) Realisasi Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor sebanyak 21 unit AC Split, 2 unit genset, 1 unit faximile, dan 1 unit mesin absensi. 2.1.2.6 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer a.) Jumlah Anggaran : 4.560.000,- b.) Realisasi Anggaran : 4.560.000,- c.) Kinerja Anggaran : 100 % d.) Rencana Output : Pemeliharaan 10 unit komputer dan 8 unit printer e.) Realisasi Output : Terpeliharanya 10 unit komputer dan 8 unit printer 2.1.3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.1.3.1. Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan a.) Jumlah Anggaran : 21.953.400,- b.) Realisasi Anggaran : 21.244.250,- c.) Kinerja Anggaran : 96,77% d.) Rencana Output : Penyusunan 18 dokumen informasi perkembangan pelaksanaan keuangan SKPD (Laporan bulanan, triwulanan, semesteran/ prognosis dan akhir tahun). e.) Realisasi Output : Tersusunnya 18 dokumen informasi perkembangan pelaksanaan keuangan (Laporan bulanan, triwulanan, semesteran/ prognosis dan akhir tahun).

2.1.3.2.Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan a.) Jumlah Anggaran : 23.950.400,- b.) Realisasi Anggaran : 22.917.800,- c.) Kinerja Anggaran : 95,69 % d.) Rencana Output : Penyusunan 8 jenis ( 35 dokumen) Renja, Lakip, LKPJ, RKT, RKA, DPA, RKAP, DPPA) e.) Realisasi Output : Tersedianya 8 jenis ( 35 dokumen) Renja, Lakip, LKPJ, RKT, RKA, DPA, RKAP, DPPA) B. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2.2. Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.2.1. Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil a.) Jumlah Anggaran : 49.000.000,- b.) Realisasi Anggaran : 48.831.400,- c.) Kinerja Anggaran : 99,66 % d.) Rencana Output : Penyelenggaraan Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil dengan peserta 1.148 orang di 16 kecamatan se- Kabupaten Purworejo. e.) Realisasi Output : Terlaksananya Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil dengan peserta 1.148 orang di 16 kec. se-kabupaten Purworejo. 2.2.2. Kegiatan : Pengadaan Peralatan Pendukung SIAK a.) Jumlah Anggaran : 300.000.000,- b.) Realisasi Anggaran : 292.430.600,- c.) Kinerja Anggaran : 97,48 % d.) Rencana Output : Penyediaan 14 jenis Peralatan pendukung SIAK. e.) Realisasi Output : Tersedianya peralatan SIAK sebanyak 14 jenis. 2.2.3. Kegiatan : Implementasi SIAK ( Pemeliharaan software, hardware, dan jaringan online) a.) Jumlah Anggaran : 97.848.700,- b.) Realisasi Anggaran : 84.444.400,- c.) Kinerja Anggaran : 86,30 % d.) Rencana Output : Pemeliharaan 1 paket jaringan on line, software, dan hardware SIAK e.) Realisasi Output : Terlaksananya Pemeliharaan 1 paket jaringan on line, software, dan hardware SIAK

2.2.4. Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil a.) Jumlah Anggaran : 135.000.000,- b.) Realisasi Anggaran : 132.093.170,- c.) Kinerja Anggaran : 97,85 % d.) Rencana Output : Penyediaan 100 regester Akta Capil, 5.000 kutipan akta capil, 8 jenis formulir permohonan Akta Capil. e.) Realisasi Output : Tersedianya 100 regester Akta Capil, 5.000 kutipan akta capil, 8 jenis formulir permohonan Akta Capil. 2.2.5. Kegiatan : Pelayanan Kartu Keluarga ( KK ) a.) Jumlah Anggaran : 145.000.000,- b.) Realisasi Anggaran : 142.669.770,- c.) Kinerja Anggaran : 98,39 % d.) Rencana Output : Penyediaan 33.660 set blangko KK. e.) Realisasi Output : Tersedianya 33.660 set blangko KK. 2.2.6. Kegiatan : Pelayanan KTP-el a.) Jumlah Anggaran : 160.000.000,- b.) Realisasi Anggaran : 155.441.683,- c.) Kinerja Anggaran : 97,15 % d.) Rencana Output : Pelaksanaan 20.000 pelayanan dan 500 buku UU Kependudukan. e.) Realisasi Output : Terlaksananya 20.000 pelayanan dan 500 buku UU Kependudukan 2.2.7. Kegiatan : Peningkatan Pindah Datang a.) Jumlah Anggaran : 20.000.000,- b.) Realisasi Anggaran : 19.048.600,- c.) Kinerja Anggaran : 95,24 % d.) Rencana Output : Pelaksanaan 6.000 pelayanan surat keterangan pindah datang. e.) Realisasi Output : Terlaksananya 6.064 pelayanan surat keterangan pindah datang. 2.2.8 Kegiatan : Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK dan Pengelola Jaringan a.) Jumlah Anggaran : 18.400.000,- b.) Realisasi Anggaran : 14.173.000,- c.) Kinerja Anggaran : 77,03 % d.) Rencana Output : Penyelenggaraan pelatihan operator SIAK sebanyak 50 orang. e.) Realisasi Output : Terlaksananya pelatihan operator SIAK sebanyak 50 orang.

2.2.9. Kegiatan : Pengadaan Formulir Kependudukan Non Security Printing a.) Jumlah Anggaran : 80.000.000,- b.) Realisasi Anggaran: 77.788.400,- c.) Kinerja Anggaran : 97,24 % d.) Rencana Output : Pengadaan 500 buku formulir surat keterangan kelahiran, 500 buku formulir surat keterangan kematian, 500 buku formulir permohonan KK, 500 buku kuitansi pembayaran. e.) Realisasi Output : Tersedianya 500 buku formulir surat keterangan kelahiran, 500 buku formulir surat keterangan kematian, 500 buku formulir permohonan KK, 500 buku kuitansi pembayaran. 2.2.10. Kegiatan : Penataan dan Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil a.)jumlah Anggaran : 200.000.000,- b.)realisasi Anggaran : 195.178.500,- c.) Kinerja Anggaran : 97,59 % d.)rencana Output : Pelaksanaan penjilidan sebanyak 6.675 bendel dan 5 jenis bahan obat-obatan. e.) Realisasi Output : Terlaksanya penjilidan sebanyak 6.675 bendel dan 5 jenis bahan obat-obatan. 2.2.11. Kegiatan : Pengadaan Rak Penyimpan Dokumen Sistem Roll O- Pack a.)jumlah Anggaran : 199.868.000,- b.)realisasi Anggaran : 196.360.300,- c.) Kinerja Anggaran : 98,24 % d.)rencana Output : Pengadaan 3 unit roll o-pack, 7 unit almari arsip, 6 unit filling kabinet e.) Realisasi Output : Tersedianya 3 unit roll o-pack, 7 unit almari arsip, 6 unit filling kabinet 2.2.12. Kegiatan : Pelayanan Kartu Tanda Penduduk non elektronik a.) Jumlah Anggaran : 47.310.000,- b.) Realisasi Anggaran : 38.431.300,- c.) Kinerja Anggaran : 81,23 % d.) Rencana Output : Pengadaan 12.000 keping blangko reguler e.) Realisasi Output : Tersedianya 12.000 keping blangko reguler 2.2.13. Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Kependudukan a.) Jumlah Anggaran : 30.000.000,- b.) Realisasi Anggaran : 24.714.050,- c.) Kinerja Anggaran : 82,38 % d.) Rencana Output : Pengadaan 1 dokumen rancangan raperda administrasi kependudukan

e.) Realisasi Output : Tersedianya 1 dokumen rancangan raperda administrasi kependudukan. Adapun Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada lampiran II. 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo mempunyai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk mencapai sasaran tersebut dituangkan dalam beberapa indikator kinerja sebagai berikut : 1. Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK); 2. Prosentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran; 3. Prosentase penduduk yang memiliki KTP; 4. Tingkat keakuratan pencatatan peristiwa kependudukan; 5. Tingkat updating database kependudukan; Dari indikator kinerja sasaran tersebut dijabarkan dalam 5 program dan beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo. Untuk mencapai target prosentase kepemilikan Kartu Keluarga dilaksanakan dengan kegiatan Pelayanan Kartu Keluarga, Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Intensifikasi Pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan, Pemeliharaan jaringan online dan

hardware, Peningkatan SDM Operator, Pembangunan Aplikasi Pelayanan, Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, Penataan dokumen kependudukan, Pengadaan peralatan pendukung administrasi kependudukan, dan Intensifikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Target Prosentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran dicapai dengan kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Intensifikasi pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan, Intensifikasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil, Peningkatan SDM Operator, Pembangunan aplikasi pelayanan, Pemeliharaan Jaringan online dan hardware, Pengadaan sarana penyimpanan dokumen kependudukan, Penataan dokumen kependudukan, Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan,, dan Pengadaan peralatan pendukung administrasi kependudukan. Target prosentase penduduk yang memiliki KTP akan dicapai dengan kegiatan Pelayanan KTP Elektronik (KTP-el), Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Intensifikasi pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan, Intensifikasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, Pemeliharaan jaringan online dan hardware, Penataan dokumen kependudukan, Pembangunan aplikasi pelayanan, Peningkatan SDM operator, Pengadaan sarana penyimpan dokumen kependudukan, dan Pengadaan peralatan pendukung administrasi kependudukan. Tingkat keakuratan pencatatan peristiwa kependudukan akan dicapai dengan kegiatan Pelayanan surat pindah datang, Pelayanan Kartu Keluarga, Pengelolaan informasi kependudukan, Intensifikasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, Intensifikasi pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan, dan Pemeliharaan jaringan online dan hardware.

Untuk mencapai tingkat updating database kependudukan dilaksanakan dengan kegiatan Pemeliharaan jaringan online dan perangkat keras/hardware, Pengadaan peralatan pendukung SIAK, Peningkatan SDM operator SIAK, dan Pengelolaan Informasi kependudukan. Guna terwujudnya pelaksanaan tugas pokok tersebut, perlu didukung sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia ( SDM ) sedangkan dengan adanya struktur organisasi yang baru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum didukung sarana dan prasarana yang memadai yaitu masih terbatasnya ruang penyimpan dokumen, belum adanya sarana prasarana pada ruang pertemuan, lingkungan/halaman kantor kurang representative, belum adanya tempat parkir karyawan, dan sarana prasarana ruang pelayanan kurang memadai. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan program dan kegiatan didukung sebanyak 57 orang yang terdiri dari : 1. Jumlah pegawai menurut pangkat /Golongan : a. Pembina Utama Muda ( IV/c) : 1 orang b. Pembina Tk I ( IV/b) : 1 orang c. Pembina ( IV/a ) : 2 orang d. Penata Tk. I (III/d ) : 4 orang e. Penata ( III/c ) : 8 orang f. Penata Muda Tk. I ( III/b ) : 15 orang g. Penata Muda ( III/a ) : 2 orang h. Pengatur Tk I ( II/d ) : 18 orang i. Pengatur ( II/c ) : 4 orang j. Pengatur Muda Tk. I ( II/b ) : 2 orang k. Pengatur Muda ( II/a ) : - orang 2. Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut jabatan : a. Kepala Dinas Eselon II.a : 1 orang

b. Sekretaris Eselon III.a : 1 orang c. Kabid Eselon III.b : 2 orang d. Kasubag/Kasi /Ka. UPT eselon IV.a : 8 orang e. Ka.Subag TU. UPT Kec.Eselon IV.b : 0 orang f. Tenaga Fungsional Arsiparis : 3 orang g. Staf : 42 orang 3. Kondisi Sumber Daya Manusia ( SDM ) menurut pendidikan : a. SD : orang b. SLTP : 1 orang c. SLTA : 18 orang d. Sarjana Muda / D3 : 21 orang e. Sarjana / S-1 : 13 orang f. Pasca Sarjana / S-2 : 4 orang 2.3 ISU- ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO Isu-isu penting yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk saat ini : 1. Belum optimalnya cakupan penduduk yang memiliki KTP Elektronik (KTP-el). 2. Terlambatnya pengiriman blangko KTP-el dari Kementerian Dalam Negeri. 3. Banyaknya anak yang belum mempunyai Akta Kelahiran 4. Kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan dan akta-akta capil masih rendah 5. Kualitas SDM pengelola administrasi kependudukan masih rendah 6. Sarana dan prasarana gedung pelayanan dan ruang rapat, tempat parkir pelayanan, perlengkapan dan peralatan kantor, rak penyimpan dokumen kurang memadai. 7. Belum adanya mobil pelayanan untuk jemput bola kepengurusan dokumen kependudukan. ( Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 mengamanatkan

bahwa Pemerintah harus berperan aktif/stelsel Aktif dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 8. Belum adanya petugas registrasi di tingkat Desa/Kelurahan. 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 semua telah sesuai dengan indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD. Namun terdapat kegiatan yang belum terpenuhi pagu anggarannya yaitu kegiatan Pengadaan sarana penyimpan dokumen kependudukan, Pengelolaan informasi kependudukan, Pengadaan kendaraan dinas/operasional, Capacity building pegawai di lingkungan Didukcapil, Pengadaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 1. Meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan dengan standart pelayanan minimal ( SPM ) 2. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan 3. Peningkatan kualitas SDM pengelola SIAK dan kelembagaannya 4. Memperkuat jaringan SIAK dengan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan secara terpadu 5. Pengintegrasian program Kependudukan Nasional disesuaikan dengan kondisi daerah 3.2 TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo disesuaikan dengan arah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2016 yang merupakan bagian dari tahapan pembangunan jangka menengah ketiga (2015-2019). Arah pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016, berkenaan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah : Peningkatan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang handal, akuntabel dan mudah diakses dalam mendukung perencanaan Pembangunan : a. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan data antar SKPD. b. Pengembangan sistem pengolahan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang lebih handal. c. Penguatan kelembagaan sistem pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2016 yaitu Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana. Dari prioritas pembangunan tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sebagai berikut : TUJUAN : Tertib administrasi kependudukan SASARAN : Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan senantiasa berpedoman pada visi dan misi Bupati Purworejo yang tertuang dalam RPJMD. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo berusaha meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan melalui 5 program dan beberapa kegiatan sebagai berikut : 3.3.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 313.078.000,- 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000,- 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 164.980.000,- 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.200.000,- 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.000.000,- 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.000.000,- 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.000.000,- 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,- 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,-

9. Penyediaan Makanan dan Minuman 13.498.000,- 10. Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah 64.980.000,- 11. Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah 9.120.000,- 12. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.000.000,- 3.3.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Ktr. 3. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3.3.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Capacity Building Pegawai di Lingkungan Didukcapil - 3.3.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan 2. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Rp 224.500.000,- 158.000.000,- 10.000.000,- 56.500.000,- - 69.000.000,- 30.000.000,- 39.000.000,- 3.3.5. Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 1.484.548.000,- Kegiatan :

1. Pemeliharaan Jaringan on line dan hardware 89.000.000,- 2. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 65.127.000,- 3. Pengadaan Peralatan Pendukung Administrasi Kependudukan 190.000.000,- 4. Pelayanan Pencatatan Sipil 72.100.000,- 5. Pelayanan KK 61.321.000,- 6. Pelayanan KTP Elektronik 315.000.000,- 7. Pelayanan Surat Pindah Datang 20.000.000,- 8. Penataan Dokumen Kependudukan 150.000.000,- 9. Pembangunan Aplikasi Pelayanan 50.000.000,- 10. Intensifikasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Penduduk Rentan 30.000.000,- 11. Peningkatan SDM Operator SIAK 30.000.000,- 12. Pengelolaan Informasi Kependudukan 52.000.000,- 13. Intensifikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 160.000.000,- 14. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan 200.000.000,- Anggaran kegiatan diatas telah sesuai / tidak melebihi pagu yang ditentukan oleh daerah yaitu sebesar 2.091.127.296,-. dengan pembulatan ke bawah sehingga menjadi 2.091.126.000,-. Disamping itu untuk memelihara dokumen/arsip kependudukan dan pencatatan sipil yang merupakan arsip vital ( arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip / dokumen, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang ), diusulkan pula kegiatan Pengadaan Sarana Penyimpanan Dokumen Kependudukan sebesar 200.000.000,- Untuk menunjang koordinasi lintas sektoral dalam rangka peningkatan pelayanan diusulkan pula kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

berupa 1 unit kendaraan roda empat dan 12 Unit kendaraan roda dua dengan anggaran sebesar 600.000.000,-. Untuk meningkatkan pengetahuan dan sebagai penyegaran bagi pegawai agar dapat selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diusulkan kegiatan Capacity Building Pegawai di Lingkungan Didukcapil sebesar 33.750.000,- dan mengusulkan tambahan anggaran kegiatan Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebesar 17.000.000,- dengan output pengadaan buku perpustakaan. Dalam rangka mendukung validitas data penduduk diusulkan tambahan anggaran untuk kegiatan Pengelolaan Informasi Kependudukan sebesar 748.000.000,- dengan tambahan output kegiatan untuk honor dan rakor petugas registrat serta rakor dengan dinas/instansi terkait. Walaupun telah terbentuk pelayanan PATEN di 16 Kecamatan se- Kabupaten Purworejo namun gedung eks UPT PAK masih menjadi aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga membutuhkan pemeliharaan, dimohonkan tambahan pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebesar 19.200.000,-. Adapun program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2016 secara rinci dapat dilihat pada lampiran I.

BAB IV PENUTUP Dengan telah tersusunnya Rancangan Renja Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo maka dengan ini kita ketahui bersama bahwa Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dokumen yang sangat penting karena digunakan dalam kepengurusan dokumen lain ( Paspor, Sertifikat Tanah, dll). Data kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan Kabupaten/Kota merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan ( alokasi anggaran termasuk penghitungan DAU, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal, untuk itu sangat perlu adanya penyajian data online agar data kependudukan selalu up to date, sehingga setiap elemen yang membutuhkan data kependudukan dapat secepatnya mendapat data yang valid. Anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah sangat tidak cukup untuk membiayai kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil, oleh karena itu sangat perlu adanya dana tambahan baik itu dari sumber APBD Provinsi, DAK, maupun APBN. Purworejo, Juni 2015 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo SUKMO WIDI HARWANTO, SH.MM Pembina Utama Muda NIP. 19670123 199303 1 004