Keywords: Internal Audit, Quality Public Services.

dokumen-dokumen yang mirip
ABSTRACT ROLE OF OPERATIONAL AUDIT TO INCREASE EFFECTIVENESS HEALTH SERVICES IN EMERGENCY ROOM AT SANTO BORROMEUS HOSPITAL BANDUNG

ABSTRACT. Keywords: Electrical employee performance control and effectiveness of service. iv Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PENJUALAN (STUDI KASUS PADA PT. MITRA PRIMA SAGITA LESTARI, BANDUNG)

ABSTRACT. Keywords: Internal Audit, Internal Control, Purchase of Raw Materials, Methods Champion. viii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Key words: Internal audit, effectiveness of internal control of sales. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keywords: internal audit, good corporate governance, SPI. Universitas Kristen Maranatha. vii

ABSTRACT. vii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keywords: The management commitment on service quality, training, empowerment, rewards, job satisfaction.

ABSTRAK TINGKAT KEPUASAN PASIEN RAWAT INAP BANGSAL BEDAH RUANG KUTILANG DAN MAWAR DI RUMAH SAKIT X DI BANDAR LAMPUNG 2010

ABSTRAK. Kata kunci : audit, audit operasional, kinerja karyawan. iv Universitas Kristen Maranatha

EVALUASI PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA PT COLUMBINDO PERDANA CABANG PALEMBANG

ABSTRACT. vii. Universitas Kristen Maranatha

PERANAN PELATIHAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, DAN TOTAL QUALITY CONTROL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK DI PT. X TESIS

ABSTRACT " Internal Audit Role in Supporting the Effectiveness of Internal Control Payroll"

ABSTRACT. Keywords : internal audit, internal control, compliance of management. vii. Universitas Kristen Maranatha

Abstract. INFLUENCE OF INTERNAL AUDIT ON THE REALIZATION OF A GOOD CORPORATE GOVERNANCE AT PT. KAI (Persero) BANDUNG

ABSTRACT. have been conducted in accordance with Auditing Standards and Code of Ethics Audit of

ABSTRACT. Keywords: accounting information system sales, sales effectiveness.

ABSTRACT. Key words: internal audit, internal control, independent, competent. vii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT EFFECT OF EMPLOYEES COMPETENCE AND COMPANY PHYSICAL WORK ENVIRONMENT ON THE PERFORMANCE OF EMPLOYEES

ABSTRAK. Kata kunci : SAMSAT Bandung Barat, Pelayanan Masyarakat, IKM. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. Kata Kunci : Kualitas Layanan, Kepuasan Pasien, Customer Relationship Management. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keywords: internal control, information systems, sia payroll. vi Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keywords: Quality Service, Customer Satisfaction, Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy. Universitas Kristen Maranatha

LAPORAN AKHIR. Disusun Untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan Pendidikan Diploma III Pada Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaaya

ABSTRACT. EFFECT OF SYSTEM REWARD and PUNISHMENT EMPLOYEE PERFORMANCE (PT. KENCANA MAKMUR LESTARI)

peringatan dini. Disiplin kerja karyawan yang digunakan pimpinan dalam menigkatkan

ABSTRAK PERANAN AUDIT INTERNAL ATAS AKTIVITAS PENJUALAN DALAM MENUNJANG OPTIMALISASI PENJUALAN OBAT DI BAGIAN FARMASI RUMAH SAKIT

ABSTRACT. Key Words: Total Quality Management, financial performance, return on assets, champion. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keywords: The cost of quality, Profitability. viii Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. Kata kunci: kepuasan kerja, profesionalisme dan kinerja auditor

Efektivitas Komunikasi Internal Dalam Rangka Membina Hubungan Kerja Dengan Publik Internal Pada PT Sinar Niaga Sejahtera Palembang

ABSTRAK. Kata-kata kunci: Audit Operasional, Kualitas Pelayanan Karyawan Bagian Frontliner.

ABSTRACT. vii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keywords: Operational Audit, Intern Control, Purchasing.

ABSTRAK. Universitas Kristen Maranatha

Abstract. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. (Key words: Cost of goods production, Standard Cost, Production Cost Efficiency) Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. viii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAKSI. Kata-kata kunci: Tradisional, balance scorecard,tujuan,strategi,spesifik.

PENGARUH PENYELESAIAN TEMUAN AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. THE ROLE OF MANAGEMENT CONTROL IN SUPPORTING PERFORMANCE MANAGER PROFIT CENTER (case study PT. Future Investama)

ABSTRAK. Kata kunci: Audit Operasional, Fungsi Produksi dan Produktivitas.

ABSTRACT. The role of Internal Audit on Corporate Management Obedience

ABSTRAK. Kata Kunci : Audit Internal, Pencegahan Kecurangan. vii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK Kata kunci : Senyuman Divisi Layanan Nasabah, Kepuasan Nasabah

ABSTRAK. Kata Kunci : Motivasi Kerja dan Produktivitas Kerja. Universitas Kristen Maranatha

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian

ABSTRAK. Kata kunci: IPOS, Sistem Informasi, Analisis, Quality Assurance Control Manajemen, Kontrol Oleh Ron Weber. Universitas Kristen Maranatha

DAMPAK PELATIHAN DALAM PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN PADA PT TELKOMUNIKASI INDONESIA CABANG SUDIRMAN PALEMBANG LAPORAN AKHIR

SKRIPSI DISUSUN OLEH : Gusti Bagus Prakasa JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) SURAKARTA

Melihat hasil penelitian seperti di atas maka ada beberapa saran yang diberikan untuk peningkatan komitmen organsiasi di PT Telkom Tbk Kantor Divre V

ABSTRACT. Keywords: Internal Audit, Internal Control Effectiveness Lending. Universitas Kristen Maranatha

PEDOMAN MUTU TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

TINJAUAN TENTANG MANAJEMEN PELATIHAN KARYAWAN PADA PT TIRTA SIBAYAKINDO BERASTAGI

Kata kunci : Total Quality Management, Pengukuran Kinerja, Kinerja Manajerial

ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN PADA PT KIEN CAI INDONESIA CABANG PALEMBANG

PELAYANAN PRIMA PDAM BUKITTINGGI DI KOTA BUKITTINGGI OKKY PARAMITA & ZAILI RUSLI

THE ROLE OF INTERNAL AUDIT IN THE PREVENTION OF FRAUD

ABSTRAK PERANAN PENGENDALIAN PENJUALAN DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENJUALAN (STUDI KASUS PADA PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK.

ANALISIS PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI PD. BPR BANK SOLO

Kata-kata kunci: Kualitas pelayanan jasa dan kepuasan konsumen

KESESUAIAN KENYATAAN DAN HARAPAN KUALITAS PELAYANAN KLAIM ASURANSI PADA PT JASARAHARJA PUTERA PALEMBANG MENURUT PERSEPSI PELANGGAN

Abstrak. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. Keywords: Balanced Scorecard, Low Cost Strategy, financial, sales volumes, customer, internal business processes, learning and growth.

Kata kunci: kualitas pelayanan, loyalitas pelanggan

Program Magister Psikologi Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. Kata Kunci : Infrastruktur IT, prosedur

ABSTRACT. Role of Internal Audit of Operational Activity to Overcome Leakage in PDAM Tirtawening Bandung Cit

PENGARUH TEKANAN PERAN TERHADAP KINERJA AUDITOR DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK SURABAYA

ABSTRACT. : Job order costing and selling price. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. Kata kunci: kecerdasan emosional, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan.

ABSTRACT. Keywords: CPA size scale, going concern. vii

EVALUASI PENERAPAN TAX PLANNING DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI PEMBAYARAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT.

ABSTRAK. vii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK PERANAN AUDIT OPERASIONAL DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENJUALAN (STUDI KASUS PADA CV PUTRA SEJATI)

: BRIGGIE PETRONELLA ANGRAINIE

STRATEGI RELATIONSHIP MARKETING PADAPT. ASURANSI JIWASRAYA CABANG SURAKARTA SEBAGAI UPAYA MEMPERTAHANKAN PELANGGAN

*Herlin Dwi Kartikasari **Abadyo Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang

ABSTRACT. Keywords: Internal Audit, Sales Internal Control. vii Universitas Kristen Maranatha

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN

PROSEDUR KERJA PENGENDALIAN DOKUMEN

ABSTRAK. iii Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. Kata-kata kunci: kepuasan kerja, keinginan keluar (turnover intention) karyawan. vii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT THE ROLE OF INTERNAL AUDITING IN ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL OF CASH RECEIPTS

ABSTRACT. Keywords: SERVQUAL, customers loyalty, customers satisfaction. vii. Universitas Kristen Maranatha

INTISARI GAMBARAN KUALITAS PELAYANAN DISTRIBUSI OBAT PT.TRI SAPTA JAYA TERHADAP APOTEK DI WILAYAH BANJARMASIN TENGAH

ABSTRAK. Keyword : ITIL V.3, Service Operation. iii Universitas Kristen Maranatha

OLEH : ROBBY JULIANTO GUNAWAN

ABSTRAK. Kata Kunci: Dimensi Layanan Merek, Harapan dan Persepsi Konsumen, Kepuasan Konsumen

ABSTRACT. Keywords: Audit Committee, Internal Audit, State-Owned Enterprises. Universitas Kristen Maranatha

PENERAPAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA PENGUNJUNG PAMERAN/ EVENT SEBAGAI USAHA MENINGKATKAN INTENSITAS PENGUNJUNG DI THE PARK MALL

PERAN PEREKRUTAN DAN SELEKSI SERTA PENILAIAN KINERJA KARYAWAN DI INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT X YOGYAKARTA TESIS

PENGARUH KUALITAS JASA AUDIT TERHADAP KEPUASAN KLIEN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PADA PERUSAHAAN SWASTA DI JAWA TESIS

ABSTRACT. Keywords: Cost of Production, Job Order Costing (booking fee), labor costs, the selling price.

Perancangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 : Studi Kasus

Abstract-Abstrak ABSTRACT

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU PROSEDUR LAYANAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SRAGEN

Transkripsi:

ABSTRACT The quality of public services provided by companies should be increased from time to time. To improve the quality of service required a competent person to see anything that is not in accordance with the procedures and provide advice through an internal audit conducted in the company. It is mentioned above is the job of internal auditors. This study identifies whether an internal audit conducted are adequate, whether the quality of public services are adequate and the role of internal auditors in promoting quality public services. Research conducted at the Perum Jasa Tirta II with the research methods of field research in the form of interviews, library research and observation. Obtained results to building the company's service quality to customers because of the periodic evaluations conducted by internal auditors to improve the performance of the relevant parts of which involve all components of the company thus improving the quality of work. It is to be input to the Perum Jasa Tirta II is that the company continues to follow up whether each piece have performed their duties well and follow up on recommendations made by internal audit and also to enhance the continued expertise and knowledge of employees through some training. Keywords: Internal Audit, Quality Public Services. Iv

ABSTRAK Mutu pelayanan publik yang diberikan oleh perusahaan hendaknya mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Untuk meningkatkan mutu pelayanan diperlukan orang yang berkompeten untuk melihat apa-apa yang tidak sesuai dengan prosedur dan memberikan saran melalui audit internal yang dilakukan di dalam perusahaan. Hal yang disebutkan diatas merupakan tugas dari auditor internal. Penelitian ini mengindentifikasi apakah audit internal yang dilakukan sudah memadai, apakah mutu pelayanan publik telah memadai dan peranan auditor internal dalam mendorong mutu pelayanan publik. Penelitian dilakukan di Perum Jasa Tirta II dengan metode penelitian yaitu penelitian lapangan berupa wawancara, penelitian kepustakaan dan juga observasi. Didapatkan hasil terjadinya peningkatan mutu pelayanan perusahaan kepada pelanggan karena adanya evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh auditor internal untuk memperbaiki kinerja bagian-bagian yang terkait yang melibatkan seluruh komponen dalam perusahaan sehingga meningkatkan kualitas kerja. Hal yang menjadi masukan bagi Perum Jasa Tirta II adalah agar perusahaan tetap memfollow up apakah masing-masing bagian telah menjalankan tugasnya dengan baik dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh audit internal dan juga untuk meningkatkan terus keahlian dan pengetahuan karyawan melalui sejumlah pelatihan. Kata kunci : Audit Internal, Mutu Pelayanan Publik.

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL...i HALAMAN PENGESAHAN...ii SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS...iii ABSTRACT...iv ABSTRAK...v KATA PENGANTAR...vi DAFTAR ISI...ix DAFTAR GAMBAR...xv BAB I PENDAHULUAN...1 1.1 Latar Belakang Masalah...1 1.2 Indentifikasi Masalah...4 1.3 Tujuan Penelitian...5 1.4 Kegunaan Penelitian...5 BAB II TINJAUAN PUSTAKA...6 2.1 Pengertian Peranan...6 2.2 Audit Internal...7 2.2.1 Pengertian Audit Internal...8 2.2.2 Jenis Audit...9 2.2.3 Fungsi Audit Internal...10 2.2.4 Standar Audit...12 2.2.5 Unsur-Unsur Audit Internal...14 2.2.6 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit...15 2.2.7 Laporan Audit...17

2.2.8 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal...18 2.2.9 Kualifikasi Kememadai...19 2.2.9.1 Kualifikasi Auditor Internal...19 2.2.9.2 Perencanaan Audit Internal...21 2.2.9.3 Menyiapkan Kertas Kerja...23 2.2.9.4 Persiapan Melakukan Audit...25 2.2.9.5 Pelaksanaan Audit Internal...26 2.2.9.6 Mengumpulkan dan Menilai Bukti yang Efektif...28 2.2.9.7 Melaporkan Hasil dan Tindak Lanjut Audit...30 2.3 Mutu...31 2.3.1 Pengertian Mutu...31 2.3.2 Dimensi Mutu...32 2.3.3 Pengendalian Mutu...34 2.3.4 Pengertian Pelayanan Publik...34 2.3.5 Prinsip-prinsip Pelayanan Publik...35 2.4 Pengukuran Mutu Pelayanan Publik...36 2.4.1 Pengertian ISO 9001:2008...37 2.4.2 Prinsip-prinsip Manajemen Mutu ISO 9001:2008...37 2.4.3 Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2009...39 2.5 Rerangka Pemikiran...52 BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN...59 3.1 Objek Penelitian...59 3.1.1 Sejarah Singkat Perum Jasa Tirta II...59 3.2 Kebijakan Mutu Perum Jasa Tirta II...62

3.3 Susunan Jabatan, Organisasi, Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi Perum Jasa Tirta II...62 3.4.1 Susunan Jabatan dan Organisasi...62 3.4.2 Tanggung Jawab dan Wewenang...65 3.5 Metode Penelitian...68 3.5.1 Teknik Pengumpulan Data...71 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...74 4.1 Hasil Penelitian...74 4.1.1 Profil Perusahaan...74 4.1.1.1 Tugas Pokok dan Lapangan Usaha...74 4.1.1.2 Visi dan Misi Perusahaan...75 4.1.1.3 Moto Perusahaan...76 4.1.1.4 Daerah Kerja Perusahaan...76 4.1.1.5 Arah Pengembangan Perusahaan...77 4.1.1.6 Bidang Usaha dan Pelayanan Umum...77 4.1.1.7 Perkembangan Sistem Manajemen Mutu di Perum Jasa Tirta II...80 4.1.2 Sistem Manajemen Mutu...80 4.1.2.1 Persyaratan Dokumentasi...82 4.1.2.2 Fokus Pada Pelanggan...84 4.1.2.3 Kebijakan Mutu...85 4.1.3 Perencanaan...85 4.1.3.1 Sasaran Mutu...85 4.1.4 Proses Berkaitan dengan Pelanggan...86 4.1.4.1 Penetapan Persyaratan yang Berkaitan dengan Produk...86 4.1.4.2 Komunikasi Pelanggan...86

4.1.5 Pengukuran, Analisis dan Perbaikan...87 4.1.5.1 Umum...87 4.1.5.2 Pemantauan dan Pengukuran...88 4.1.6 Audit Internal...90 4.1.7 Kememadaian Audit Internal...91 4.1.7.1 Kualifikasi Audit Internal...91 4.1.8 Rencana Audit...91 4.1.9 Lead Auditor...92 4.1.10 Temuan Ketidaksesuaian...92 4.1.11 Prosedur, Wewenang dan Tanggung Jawab...93 4.1.11.1 Wewenang dan Tanggung Jawab...93 4.1.12 Pemantauan dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan...100 4.1.12.1 Ketentuan Umum...101 4.1.12.2 Penanggapan Keluhan Pelanggan...104 4.1.12.3 Prosedur, Wewenang dan Tanggung Jawab...107 4.1.13 Kememadaian Mutu Pelanggan...110 4.1.13.1 Reliability ( Kemampuan Untuk Dipercaya )...110 4.1.13.2 Responsiveness ( Bertanggung Jawab )...110 4.1.13.3 Competence ( Memiliki Kompetensi )...111 4.1.13.4 Access (Akses )...112 4.1.13.5 Communication ( Komunikasi )...112 4.1.13.6 Understanding / Knowing The Customer (Memahami Pelanggan )...113 4.2 Pembahasan...114 4.2.1 Kememadaian Audit Internal...114 4.2.2 Kememadaian Mutu Pelayanan Publik...115

4.2.2.1 Hasil Survey Pelanggan...117 4.2.3 Peranan Audit Internal Dalam Mendorong Mutu Pelayanan Publik...129 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN...138 5.1 Kesimpulan...138 5.2 Saran...139 DAFTAR PUSTAKA...140 LAMPIRAN...144 CURICULUM VITAE...145

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 Struktur Organisasi Perum Jasa Tirta II...64 Prosedur Audit Internal...95 Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan...106 Grafik Tingkat Kepuasan Pelanggan Divisi II Perum Jasa Tirta II...122 Gambar 5 Grafik Kepuasan Pelanggan Divisi III Perum Jasa Tirta III...128