FORUM - SKPD 2015 INSPEKTORAT DIY
Visi INSPEKTORAT MENJADI KATALISATORPENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MISI INSPEKTORAT MENJAMIN KUALITAS PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Tujuan 1. Terwujudnya pengawasan yang efektif dan efisien. 2. Terwujudnya percepatan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan.
Kedudukan : Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dipimpin oleh Inspektur yg dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, dan scr teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektur diangkat & diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku
Tugas : (Pergub DIY No. 51 Th 2008) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota
Fungsi : 1. Perencanaan Program Pengawasan 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan 4. Pengawasan terhadap pelaksaan urusan pemerintahan daerah 5. Pembinaan atas penyelenggr pemerintahan daerah Kab/Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kab/Kota 6. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan
SDM Inspektorat DIY berjumlah 82 PNS terdiri dari : 1. Struktural a. Inspektur (eselon II.A) : 1 orang b. Sekretaris (eselon III.A) : 1 orang c. Inspektur Pembantu (eselon III.A: 4 orang d. Kepala Sub Bagian (eselon IV.A) : 3 orang 2. Fungsional Tertentu Auditor : 44 orang 3. Fungsional Tertentu P2UPD : 6 orang 4. Fungsional Umum : 23 orang
Kebijakan Pengawasan 1. PP Nomor 79 Tahun 2005 ttg Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memberikan perubahan yg sangat signifikan thdp kebijakan was pd tk provinsi dan kab/kota. 2. PP Nomor 60 Tahun 2008 ttg SPIP, menuntut inspktorat melakukan perubahan mendasar. 3. PP Nomor 71 Tahun 2010 ttg Sistem Akuntansi Pemerintah, penyusunan laporan keuangan dengan mendasarkan prinsip2 akuntansi yg transparan dan akuntabel 4. Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 ttg Tatacara Was atas penyelenggaraan Pemda, menjamin pelaks otonomi daerah berjalan baik, tidak tumpang tindih sesuai kewenangan yang dimiliki, baik pada urusan wajib maupun urusan pilihan.
ISSU STRATEGIS (1) PP Nomor 60 Tahun 2008 ttg SPIP Misi ke 3 Pemerintah Daerah DIY : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik : Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Memeliharaan dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
ISSU STRATEGIS (2) PP Nomor 71 Tahun 2010 ttg Sistem Akuntansi Pemerintahan Penyusunan laporan keuangan dengan mendasarkan prinsip2 akuntansi yg transparan dan akuntabel. Memberlakukan sistem yang berbasiskan akrual. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, pada saat kejadian tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar. Kelebihan: 1. Menyajikan informasi dengan lebih lengkap. 2. Memenuhi fungsi manajerial dan pengawasan.
KEGIATAN PENGAWASAN A. PRA PENGAWASAN Cash Opname dan Stock Opname B. POST AUDIT Pemeriksaan reguler Pemeriksaan Khusus C. PENGAWASAN LAINNYA Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan (Pengukuran Kinerja Instansi) Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (DIY dan Kab/Kota) Evaluasi LAKIP SKPD Review atas laporan keuangan SKPD dan SKPKD DIY. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota DIY. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP.
Lanjutan... D. KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN 1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan 2. Rapat koordinasi pengawasan Daerah 3. Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan 4. Tugas lain sesuai Perintah Gubernur
Inspektorat DIY TA 2016 : 6 Program 35 Kegiatan, dgn Anggaran BL sebesar Rp 10.351.760.350,00 sbb : No Program Target Kinerja % Anggaran 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 1.459.778.100 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 3.143.372.500 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH 100.00 372.685.500 100.00 60.171.500 100.00 5.033.168.550 6. Program Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 100.00 282.584.200
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Rp 1.459.778.100,00 No. Kegiatan Target Kinerja % Anggaran 1 Penyediaan jasa surat-menyurat 100 4.200.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 196.080.000 3 Penyediaan jasa pemelih dan perijinan kendr. Dinas/operasinal 100 20.000.000 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 100 27.140.400 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 100 89.286.000 6 Penyediaan alat tulis kantor 100 32.998.800 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100 24.995.000 8 Penyediaan komp instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100 8.452.500 9 Penyediaan peralatan rumah tangga 100 7.915.400 10 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundg-Undangan 100 25.060.000 11 Penyediaan makanan dan minuman 100 31.680.000 12 Rapat-rapat koord dan konsultasi ke luar daerah 100 780.470.000 13 Penyediaan jasa keamanan kantor/gedung/tempat kerja 9 orang 211.500.000
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Rp 3.143.372.500,00 No. Kegiatan Target Kinerja Anggaran 14 Pembangunan Gedung Kantor Gedung kantor dan parkir 3 lantai 15 Pengadaan Peralatan Gedung Komputer 25 unit, Printer Kantor 18 unit, kelengkapan komputer 5 jenis 16 17 18 19 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Aktif dan In-aktif/Statis Cat dinding ktr 600 m2, penggantian keramik 150m2 16 unit roda 4 dan 6 unit roda 2 2.090.010.000 454.934.000 47.810.000 385.065.000 5 jenis 28.400.000 3 jenis 12.750.000 Penyusutan 500 berkas dan pemilahan 3000 berkas 124.403.500
III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 372.685.500,00 No. Kegiatan Target Kinerja Anggaran 21 Pendidikan dan Pelatihan Formal 8 orang 90.565.000 22 23 24 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Penilaian Angka Kredit JFA dan Penilaian Karya Tulis JFA Penyusunan Sistem Dan Prosedur Pengawasan 60 orang 188.068.000 50 orang 43.727.500 1 unit 50.325.000
IV. Program Peningkt. Pengembangan Sis Pelaporan Cap Kin dan Keu Rp 60.171.500,00 No. Kegiatan Target Kinerja Anggaran 21 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 3 laporan 6.459.500 22 23 24 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Program Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan 2 laporan 7.879.000 4 laporan 38.248.000 12 laporan 7.585.000
V. Program Peningkt. Sis Was Internal Dan Pengendalian Pelaks Kebijakan KDH Rp 5.033.168.550,00 No. Kegiatan Target Kinerja 25 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara 192 Berkala laporan Anggaran 4.290.973.000 26 Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH 4 laporan 107.647.000 27 28 29 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah 1 SK Gubernur 89.674.800 5 laporan 121.313.750 40 LHP 423.560.000
VI. Program Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Rp 282.584.200,00 No. Kegiatan Target Anggaran Kinerja 30 Gelar Pengawasan Daerah Dan Pemutakhiran Data TLHP 4 kali 119.356.400 31 Monitoring, Evaluasi Dan Inventarisasi Temuan Pengawasan 550 temuan 163.227.800
SEKIAN & TERIMAKASIH