URUSAN WAJIB 3,600,182, ,918,678,542, ,657,432,687, ,579,711,412, ,613,732, ,622,011,786, ,013,447,762,515

dokumen-dokumen yang mirip
Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

! "## Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

I. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN sebelum perubahan

PEMERINTAH PROVINSI RIAU RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH PROVINSI RIAU RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENGUMUMAM RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI JLN. KOM.YOS.SUDARSO TEBING TINGGI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

ANGGARAN 2015 URUT PROGRAM KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI DINAS PENDIDIKAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

4,840,366,475 1,053,515,500 17,773,119,842

SKPD : RSUD CILEUNGSI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2016

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

: KESEHATAN ORGANISASI : DINAS KESEHATAN Halaman. 22. sebelum perubahan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN sebelum perubahan

1. SKPD : DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

: PENDIDIKAN : URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN KODE REKENING

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

4.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian Keuangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (FINAL) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

KABUPATEN JEMBRANA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI Tahun Anggaran 2015

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah - 846,200, ,200,000.00

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

REALISASI ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana I II III IV =

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 APBD-PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011 BELANJA PEGAWAI

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENDIDIKAN JALAN VETERAN NO 54 Telp (0628) KABANJAHE

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

RENCANA KERJA ANGGARAN AS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDU Tahun Anggaran 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Kode

WALIKOTA PANGKALPINANG

: PENDIDIKAN ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN Halaman. 8. sebelum perubahan. 8, Belanja Tidak Langsung

Pendidikan Dinas Pendidikan Hal : 49 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.01 : BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Transkripsi:

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH NOMOR : 4 TAHUN 2019 TANGGAL : 27 AGUSTUS 2019 PEMERINTAH PROVINSI RIAU REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018 1. URUSAN WAJIB 3,600,182,000.00 1,918,678,542,812.36 1,657,432,687,251.37 3,579,711,412,063.73 2,613,732,500.00 1,622,011,786,377.50 1,013,447,762,515.82 2,638,073,281,393.32 941,638,130,670.41 26.30 1.01. WAJIB PELAYANAN DASAR 3,600,182,000.00 1,713,210,302,508.07 1,630,193,311,551.37 3,347,003,796,059.44 2,613,732,500.00 1,473,318,686,620.50 1,002,021,089,613.32 2,477,953,508,733.82 869,050,287,325.62 25.97 1.01.01. PENDIDIKAN - 546,056,965,046.17 395,257,181,780.50 941,314,146,826.67-510,397,829,150.50 252,179,933,293.00 762,577,762,443.50 178,736,384,383.17 18.99 1.01.01.1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN - 546,056,965,046.17 395,257,181,780.50 941,314,146,826.67-510,397,829,150.50 252,179,933,293.00 762,577,762,443.50 178,736,384,383.17 18.99 1.01.01.1.01.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 9,369,793,900.00 1,292,250,000.00 10,662,043,900.00-6,874,780,617.00 994,354,000.00 7,869,134,617.00 2,792,909,283.00 26.19 1.01.01.1.01.01.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 2,152,200,000.00-2,152,200,000.00-1,602,875,122.00-1,602,875,122.00 549,324,878.00 25.52 1.01.01.1.01.01.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 1,036,000,000.00-1,036,000,000.00-592,070,000.00-592,070,000.00 443,930,000.00 42.85 1.01.01.1.01.01.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 978,471,000.00-978,471,000.00-799,499,690.00-799,499,690.00 178,971,310.00 18.29 1.01.01.1.01.01.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan - 305,000,000.00-305,000,000.00-274,777,000.00-274,777,000.00 30,223,000.00 9.91 1.01.01.1.01.01.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 100,000,000.00-100,000,000.00-100,000,000.00-100,000,000.00 - - 1.01.01.1.01.01.01.01.013. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor - 97,750,000.00 1,292,250,000.00 1,390,000,000.00-78,400,000.00 994,354,000.00 1,072,754,000.00 317,246,000.00 22.82 1.01.01.1.01.01.01.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman - 250,000,000.00-250,000,000.00-238,095,000.00-238,095,000.00 11,905,000.00 4.76 1.01.01.1.01.01.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah - 900,000,000.00-900,000,000.00-878,654,352.00-878,654,352.00 21,345,648.00 2.37 1.01.01.1.01.01.01.01.087. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Tenaga Administrasi - 1,120,000,000.00-1,120,000,000.00-932,500,000.00-932,500,000.00 187,500,000.00 16.74 Perkantoran 1.01.01.1.01.01.01.01.088. Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi - 400,000,000.00-400,000,000.00-340,180,000.00-340,180,000.00 59,820,000.00 14.96 1.01.01.1.01.01.01.01.090. Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT. Teknologi dan Komunikasi Pendidikan - 300,000,000.00-300,000,000.00 - - - - 300,000,000.00 100.00 1.01.01.1.01.01.01.01.270. Penyelenggaraan Cabang Dinas Dinas Pendidikan di 11 Kab/Kota - 1,730,372,900.00-1,730,372,900.00-1,037,729,453.00-1,037,729,453.00 692,643,447.00 40.03 1.01.01.1.01.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 900,000,000.00 1,108,538,100.00 2,008,538,100.00-580,319,850.00 426,480,000.00 1,006,799,850.00 1,001,738,250.00 49.87 1.01.01.1.01.01.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - 1,108,538,100.00 1,108,538,100.00 - - 426,480,000.00 426,480,000.00 682,058,100.00 61.53 1.01.01.1.01.01.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 500,000,000.00-500,000,000.00-315,619,850.00-315,619,850.00 184,380,150.00 36.88 1.01.01.1.01.01.01.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 400,000,000.00-400,000,000.00-264,700,000.00-264,700,000.00 135,300,000.00 33.83 1.01.01.1.01.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 496,702,400.00-496,702,400.00-389,112,200.00-389,112,200.00 107,590,200.00 21.66 1.01.01.1.01.01.01.05.001. Pendidikan Dan Pelatihan Formal - 146,702,400.00-146,702,400.00-114,706,200.00-114,706,200.00 31,996,200.00 21.81 1.01.01.1.01.01.01.05.119. Pembinaan Jasmani dan Rohani - 350,000,000.00-350,000,000.00-274,406,000.00-274,406,000.00 75,594,000.00 21.60 1.01.01.1.01.01.01.17. Program Pendidikan Menengah - 233,004,665,245.67 310,631,582,631.50 543,636,247,877.17-228,362,495,476.00 172,013,640,520.00 400,376,135,996.00 143,260,111,881.17 26.35 1.01.01.1.01.01.01.17.073. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA - 261,982,162.00 23,705,013,838.00 23,966,996,000.00-116,331,162.00 828,671,200.00 945,002,362.00 23,021,993,638.00 96.06 1.01.01.1.01.01.01.17.104. Pengadaan Media Pembelajaran SMA - 281,636,000.00 47,705,000,000.00 47,986,636,000.00-197,420,855.00 37,153,887,180.00 37,351,308,035.00 10,635,327,965.00 22.16 1.01.01.1.01.01.01.17.105. Pengadaan Media Pembelajaran SMK - 1,414,000,000.00 29,500,000,000.00 30,914,000,000.00-787,595,693.00 15,306,963,040.00 16,094,558,733.00 14,819,441,267.00 47.94 1.01.01.1.01.01.01.17.241. Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA - 778,409,000.00-778,409,000.00-754,212,606.00-754,212,606.00 24,196,394.00 3.11 1.01.01.1.01.01.01.17.258. Pelatihan Guru Bimbingan UKS SMA - 196,300,200.00-196,300,200.00-142,244,150.00-142,244,150.00 54,056,050.00 27.54 1.01.01.1.01.01.01.17.266. MGMP Guru Mata Pelajaran SMA - 484,572,800.00-484,572,800.00-470,616,000.00-470,616,000.00 13,956,800.00 2.88 1.01.01.1.01.01.01.17.267. MGMP Guru Mata Pelajaran SMK - 496,254,600.00-496,254,600.00-413,414,500.00-413,414,500.00 82,840,100.00 16.69 1.01.01.1.01.01.01.17.297. Biaya Operasional Peningkatan Mutu Pendidikan/BOS Daerah - 222,516,722,600.00 13,967,260,000.00 236,483,982,600.00-221,954,768,400.00 13,967,260,000.00 235,922,028,400.00 561,954,200.00 0.24 1.01.01.1.01.01.01.17.305. PPDB On Line SMA/SMK - 500,000,000.00-500,000,000.00 - - - - 500,000,000.00 100.00 1.01.01.1.01.01.01.17.308. Peningkatan Infrastruktur SMK - 334,974,666.67 5,061,692,000.00 5,396,666,666.67-164,535,300.00 3,656,036,800.00 3,820,572,100.00 1,576,094,566.67 29.20 1.01.01.1.01.01.01.17.326. Pembangunan Pagar SMA - 130,212,600.00 10,153,267,400.00 10,283,480,000.00-81,755,800.00 2,851,483,000.00 2,933,238,800.00 7,350,241,200.00 71.48 1.01.01.1.01.01.01.17.343. Pengadaan Alat Peraga IPA SMA - 57,212,000.00 1,614,650,000.00 1,671,862,000.00-35,363,500.00 1,559,777,032.00 1,595,140,532.00 76,721,468.00 4.59 1.01.01.1.01.01.01.17.361. Pembangunan Gedung Kantor SMA/SMK - 62,004,000.00 427,954,000.00 489,958,000.00-18,002,800.00-18,002,800.00 471,955,200.00 96.33 1.01.01.1.01.01.01.17.390. Pembangunan Pagar SMK - 167,000,000.00 3,706,000,000.00 3,873,000,000.00-142,529,100.00 3,487,478,600.00 3,630,007,700.00 242,992,300.00 6.27 1.01.01.1.01.01.01.17.391. Pembangunan Perpustakaan - 36,207,600.00 963,672,400.00 999,880,000.00-1,909,100.00-1,909,100.00 997,970,900.00 99.81 1.01.01.1.01.01.01.17.393. Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK - 316,319,300.00 1,443,000,000.00 1,759,319,300.00-66,817,300.00 1,441,557,000.00 1,508,374,300.00 250,945,000.00 14.26 1.01.01.1.01.01.01.17.394. Peningkatan Infrastruktur SMA - 145,188,200.00 7,979,577,800.00 8,124,766,000.00-90,897,200.00 1,822,530,700.00 1,913,427,900.00 6,211,338,100.00 76.45 1.01.01.1.01.01.01.17.396. Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor IPA SMA - 22,254,000.00 2,977,626,000.00 2,999,880,000.00-10,386,000.00-10,386,000.00 2,989,494,000.00 99.65 157

1.01.01.1.01.01.01.17.397. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Praktek Produktif SMK - 325,589,600.00 28,528,947,910.50 28,854,537,510.50-158,040,410.00 8,054,950,200.00 8,212,990,610.00 20,641,546,900.50 71.54 1.01.01.1.01.01.01.17.398. Pengadaan Alat Kesenian SMA - 50,802,000.00 146,000,000.00 196,802,000.00-44,539,600.00 145,310,000.00 189,849,600.00 6,952,400.00 3.53 1.01.01.1.01.01.01.17.401. Pengadaan Alat Labor SMK - 138,450,500.00 1,030,000,000.00 1,168,450,500.00-57,987,200.00-57,987,200.00 1,110,463,300.00 95.04 1.01.01.1.01.01.01.17.402. Pembangunan USB SMA dan Kelengkapannya - 188,127,200.00 30,451,916,800.00 30,640,044,000.00-82,940,200.00 155,800,480.00 238,740,680.00 30,401,303,320.00 99.22 1.01.01.1.01.01.01.17.404. Peningkatan Prasarana Gedung Sekolah SMA - 148,377,600.00 1,572,480,400.00 1,720,858,000.00-47,849,800.00 25,102,000.00 72,951,800.00 1,647,906,200.00 95.76 1.01.01.1.01.01.01.17.407. Sistem Informasi Aplikasi Peningkatan dan Monitoring Kemampuan - 361,144,900.00 16,624,429,100.00 16,985,574,000.00-271,344,400.00 14,548,769,850.00 14,820,114,250.00 2,165,459,750.00 12.75 Siswa SMAN Berbasis IT 1.01.01.1.01.01.01.17.410. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMA - 82,159,600.00 5,083,872,400.00 5,166,032,000.00-79,995,600.00 2,335,804,286.00 2,415,799,886.00 2,750,232,114.00 53.24 1.01.01.1.01.01.01.17.411. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMK - 144,401,210.00 1,333,462,490.00 1,477,863,700.00-44,962,700.00-44,962,700.00 1,432,901,000.00 96.96 1.01.01.1.01.01.01.17.412. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Perlengkapannya - 375,033,600.00 3,680,966,400.00 4,056,000,000.00-165,653,200.00 1,351,879,450.00 1,517,532,650.00 2,538,467,350.00 62.59 1.01.01.1.01.01.01.17.414. Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA - 98,670,000.00 2,840,440,000.00 2,939,110,000.00 - - - - 2,939,110,000.00 100.00 1.01.01.1.01.01.01.17.416. Penyelenggaraan Pendidikan SMA (DAK) - 1,661,970,000.00 31,547,000,000.00 33,208,970,000.00-1,373,272,900.00 30,969,764,760.00 32,343,037,660.00 865,932,340.00 2.61 1.01.01.1.01.01.01.17.417. Penyelenggaraan Pendidikan SMK (DAK) - 1,228,689,307.00 38,587,353,693.00 39,816,043,000.00-587,110,000.00 32,350,614,942.00 32,937,724,942.00 6,878,318,058.00 17.28 1.01.01.1.01.01.01.22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan - 70,290,502,630.00 1,373,300,000.00 71,663,802,630.00-48,190,093,505.00-48,190,093,505.00 23,473,709,125.00 32.76 1.01.01.1.01.01.01.22.010. Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) - 576,346,400.00-576,346,400.00-473,939,700.00-473,939,700.00 102,406,700.00 17.77 1.01.01.1.01.01.01.22.020. Pengadaan Kelender Pendidikan - 295,367,000.00-295,367,000.00-277,827,600.00-277,827,600.00 17,539,400.00 5.94 1.01.01.1.01.01.01.22.021. Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Pendidik dan - 489,988,000.00-489,988,000.00-437,798,000.00-437,798,000.00 52,190,000.00 10.65 Kependidikan Berprestasi se 1.01.01.1.01.01.01.22.025. Pengelolaan Data Pendidikan - 1,086,777,100.00-1,086,777,100.00-313,190,700.00-313,190,700.00 773,586,400.00 71.18 1.01.01.1.01.01.01.22.038. Publikasi Informasi Pendidikan - 250,000,000.00-250,000,000.00-199,711,000.00-199,711,000.00 50,289,000.00 20.12 1.01.01.1.01.01.01.22.083. Verifikasi, Validasi, Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan, Bantuan Hibah dan Bantuan Keuangan - 826,167,230.00-826,167,230.00-794,559,800.00-794,559,800.00 31,607,430.00 3.83 1.01.01.1.01.01.01.22.087. Meningkatkan Kapasitas Dewan pendidikan Provinsi dan Kab/Kota - 815,366,000.00 32,500,000.00 847,866,000.00-468,966,700.00-468,966,700.00 378,899,300.00 44.69 1.01.01.1.01.01.01.22.090. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP - 1,282,048,600.00-1,282,048,600.00-1,003,202,200.00-1,003,202,200.00 278,846,400.00 21.75 1.01.01.1.01.01.01.22.091. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP - 1,382,341,500.00-1,382,341,500.00-1,116,949,900.00-1,116,949,900.00 265,391,600.00 19.20 1.01.01.1.01.01.01.22.092. Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP - 1,277,278,000.00-1,277,278,000.00-1,034,457,467.00-1,034,457,467.00 242,820,533.00 19.01 1.01.01.1.01.01.01.22.098. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD - 1,085,453,600.00-1,085,453,600.00-920,249,175.00-920,249,175.00 165,204,425.00 15.22 1.01.01.1.01.01.01.22.099. Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD - 832,632,800.00-832,632,800.00-619,306,300.00-619,306,300.00 213,326,500.00 25.62 1.01.01.1.01.01.01.22.100. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD - 840,883,600.00-840,883,600.00-685,337,400.00-685,337,400.00 155,546,200.00 18.50 1.01.01.1.01.01.01.22.113. Beasiswa Tamatan SLTA Pada PErguruan Tinggi dalam - 24,247,268,350.00-24,247,268,350.00-16,344,051,200.00-16,344,051,200.00 7,903,217,150.00 32.59 1.01.01.1.01.01.01.22.114. Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Nasional - 8,401,747,100.00-8,401,747,100.00-3,323,194,752.00-3,323,194,752.00 5,078,552,348.00 60.45 1.01.01.1.01.01.01.22.116. Beasiswa Bidik Misi S1 untuk Ekonomi Kurang Mampu - 9,100,000,000.00-9,100,000,000.00-8,321,246,000.00-8,321,246,000.00 778,754,000.00 8.56 1.01.01.1.01.01.01.22.118. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA - 1,580,524,000.00-1,580,524,000.00-1,369,533,600.00-1,369,533,600.00 210,990,400.00 13.35 1.01.01.1.01.01.01.22.119. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA - 2,675,505,000.00-2,675,505,000.00-2,573,942,800.00-2,573,942,800.00 101,562,200.00 3.80 1.01.01.1.01.01.01.22.122. Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA - 1,955,452,300.00-1,955,452,300.00-1,701,690,959.00-1,701,690,959.00 253,761,341.00 12.98 1.01.01.1.01.01.01.22.124. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK - 1,666,735,300.00-1,666,735,300.00-1,213,935,500.00-1,213,935,500.00 452,799,800.00 27.17 1.01.01.1.01.01.01.22.126. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK - 1,260,097,100.00-1,260,097,100.00-867,677,350.00-867,677,350.00 392,419,750.00 31.14 1.01.01.1.01.01.01.22.128. Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk jenjang SMA - 590,087,800.00-590,087,800.00-257,867,002.00-257,867,002.00 332,220,798.00 56.30 1.01.01.1.01.01.01.22.134. Kualifikasi S2 Terakreditasi - 6,066,706,000.00-6,066,706,000.00-3,600,248,700.00-3,600,248,700.00 2,466,457,300.00 40.66 1.01.01.1.01.01.01.22.140. Pembinaan Olahraga dan Seni (Marching Band) SMA/SMK - 588,265,600.00-588,265,600.00-29,027,600.00-29,027,600.00 559,238,000.00 95.07 1.01.01.1.01.01.01.22.151. Pengadaan Alat Pelengkap Sarana Infrastruktur Berbasis Mading Digital Interaktif - - 162,000,000.00 162,000,000.00 - - - - 162,000,000.00 100.00 1.01.01.1.01.01.01.22.157. Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA/SMK - 93,216,800.00-93,216,800.00-90,600,000.00-90,600,000.00 2,616,800.00 2.81 1.01.01.1.01.01.01.22.159. Olimpiade Guru Nasional (OGN) - 98,947,000.00-98,947,000.00-55,164,000.00-55,164,000.00 43,783,000.00 44.25 1.01.01.1.01.01.01.22.160. Pemetaan Sekolah Berbasis GIS - 255,104,400.00 1,178,800,000.00 1,433,904,400.00-96,418,100.00-96,418,100.00 1,337,486,300.00 93.28 1.01.01.1.01.01.01.22.163. Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasinal (USBN) SD/SMP dan Ujian Paket A/B/C - 670,196,050.00-670,196,050.00 - - - - 670,196,050.00 100.00 1.01.01.1.01.01.01.26. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus - 41,980,299,230.00 1,910,000,000.00 43,890,299,230.00-37,075,682,090.00 443,356,627.00 37,519,038,717.00 6,371,260,513.00 14.52 1.01.01.1.01.01.01.26.020. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Autis - 198,200,000.00 725,000,000.00 923,200,000.00-105,560,500.00 343,522,827.00 449,083,327.00 474,116,673.00 51.36 1.01.01.1.01.01.01.26.051. Pelaksanaan Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB dan SMALB - 573,632,200.00-573,632,200.00-517,848,200.00-517,848,200.00 55,784,000.00 9.72 1.01.01.1.01.01.01.26.054. Penelusuran Minat Bakat dan Kreatifitas PKPLK - 1,947,968,930.00-1,947,968,930.00-1,826,712,450.00-1,826,712,450.00 121,256,480.00 6.22 1.01.01.1.01.01.01.26.055. Peningkatan Penyelenggaraan pusat layanan autis - 1,275,250,000.00-1,275,250,000.00-1,139,111,338.00-1,139,111,338.00 136,138,662.00 10.68 1.01.01.1.01.01.01.26.076. Pengadaan Media Pembelajaran Berbasis TIK PKPLK - 40,000,000.00 360,000,000.00 400,000,000.00-26,985,000.00-26,985,000.00 373,015,000.00 93.25 1.01.01.1.01.01.01.26.085. Pengadaan Meubiler SLB - 1,038,000,000.00 725,000,000.00 1,763,000,000.00-43,080,000.00-43,080,000.00 1,719,920,000.00 97.56 1.01.01.1.01.01.01.26.115. Pengadaan Alat Kesenian PKPLK - 150,000,000.00 100,000,000.00 250,000,000.00-142,660,500.00 99,833,800.00 242,494,300.00 7,505,700.00 3.00 158

1.01.01.1.01.01.01.26.151. Penyelengaraan Pendidikan SMA Olahraga - 5,496,439,000.00-5,496,439,000.00-5,420,839,593.00-5,420,839,593.00 75,599,407.00 1.38 1.01.01.1.01.01.01.26.197. Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpadu - 6,024,000,000.00-6,024,000,000.00-5,737,535,662.00-5,737,535,662.00 286,464,338.00 4.76 1.01.01.1.01.01.01.26.198. Penyelenggaraan Pendidikan SMK Perikanan - 4,478,960,600.00-4,478,960,600.00-3,780,822,162.00-3,780,822,162.00 698,138,438.00 15.59 1.01.01.1.01.01.01.26.203. Festival Inovasi Dan Kreatifitas PKPLK - 539,857,200.00-539,857,200.00-526,907,200.00-526,907,200.00 12,950,000.00 2.40 1.01.01.1.01.01.01.26.209. Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Plus - 5,697,300,000.00-5,697,300,000.00-4,921,347,500.00-4,921,347,500.00 775,952,500.00 13.62 1.01.01.1.01.01.01.26.212. Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Kesehatan - 3,489,000,000.00-3,489,000,000.00-2,691,813,824.00-2,691,813,824.00 797,186,176.00 22.85 1.01.01.1.01.01.01.26.214. Penyelenggaraan SMA Pintar - 4,987,836,000.00-4,987,836,000.00-4,318,153,761.00-4,318,153,761.00 669,682,239.00 13.43 1.01.01.1.01.01.01.26.218. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PKPLK - 4,773,422,000.00-4,773,422,000.00-4,719,964,600.00-4,719,964,600.00 53,457,400.00 1.12 1.01.01.1.01.01.01.26.237. Apresiasi GTK PAUD DIKMAS Dan Guru Berprestasi Serta Berdedikasi Se- - 827,807,600.00-827,807,600.00-773,965,600.00-773,965,600.00 53,842,000.00 6.50 1.01.01.1.01.01.01.26.241. Pendidikan Parenting PKPLK dan Gerakan Nasional Keayahbundaan - 442,625,700.00-442,625,700.00-382,374,200.00-382,374,200.00 60,251,500.00 13.61 1.01.01.1.01.01.01.33. Program Bantuan Operasional Sekolah - 190,015,001,640.50 78,941,511,049.00 268,956,512,689.50-188,925,345,412.50 78,302,102,146.00 267,227,447,558.50 1,729,065,131.00 0.64 1.01.01.1.01.01.01.33.001. Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) - 186,005,824,000.00 77,373,336,000.00 263,379,160,000.00-185,728,587,090.00 77,092,315,097.00 262,820,902,187.00 558,257,813.00 0.21 1.01.01.1.01.01.01.33.002. Kegiatan Sisa Dana BOS - 4,009,177,640.50 1,568,175,049.00 5,577,352,689.50-3,196,758,322.50 1,209,787,049.00 4,406,545,371.50 1,170,807,318.00 20.99 1.01.02. KESEHATAN 3,600,182,000.00 611,377,460,761.90 328,762,248,696.00 943,739,891,457.90 2,613,732,500.00 462,767,557,524.00 110,582,358,117.00 575,963,648,141.00 367,776,243,316.90 38.97 1.01.02.1.01.02.01. DINAS KESEHATAN - 158,727,719,548.90 15,893,602,860.00 174,621,322,408.90-102,024,543,464.16 3,190,141,300.00 105,214,684,764.16 69,406,637,644.74 39.75 1.01.02.1.01.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 4,761,192,683.00-4,761,192,683.00-3,440,640,606.00-3,440,640,606.00 1,320,552,077.00 27.74 1.01.02.1.01.02.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 57,500,000.00-57,500,000.00-11,385,500.00-11,385,500.00 46,114,500.00 80.20 1.01.02.1.01.02.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 1,406,730,333.00-1,406,730,333.00-1,214,378,681.00-1,214,378,681.00 192,351,652.00 13.67 1.01.02.1.01.02.01.01.003. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor - 143,250,000.00-143,250,000.00-69,840,000.00-69,840,000.00 73,410,000.00 51.25 1.01.02.1.01.02.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan - 569,355,500.00-569,355,500.00-267,319,700.00-267,319,700.00 302,035,800.00 53.05 Dinas/Operasional 1.01.02.1.01.02.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 429,420,000.00-429,420,000.00-353,200,125.00-353,200,125.00 76,219,875.00 17.75 1.01.02.1.01.02.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 169,682,400.00-169,682,400.00-168,108,000.00-168,108,000.00 1,574,400.00 0.93 1.01.02.1.01.02.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan - 131,045,250.00-131,045,250.00-107,091,300.00-107,091,300.00 23,953,950.00 18.28 1.01.02.1.01.02.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 227,060,000.00-227,060,000.00-155,870,800.00-155,870,800.00 71,189,200.00 31.35 1.01.02.1.01.02.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan - 51,750,000.00-51,750,000.00-25,475,000.00-25,475,000.00 26,275,000.00 50.77 1.01.02.1.01.02.01.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman - 248,600,000.00-248,600,000.00-169,000,000.00-169,000,000.00 79,600,000.00 32.02 1.01.02.1.01.02.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah - 540,002,400.00-540,002,400.00-442,006,750.00-442,006,750.00 97,995,650.00 18.15 1.01.02.1.01.02.01.01.019. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor - 235,610,000.00-235,610,000.00-230,400,000.00-230,400,000.00 5,210,000.00 2.21 1.01.02.1.01.02.01.01.048. Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi - 290,765,800.00-290,765,800.00-169,313,300.00-169,313,300.00 121,452,500.00 41.77 1.01.02.1.01.02.01.01.197. Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Keuangan, Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial - 260,421,000.00-260,421,000.00-57,251,450.00-57,251,450.00 203,169,550.00 78.02 1.01.02.1.01.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1,088,694,300.00 11,703,945,360.00 12,792,639,660.00-481,021,000.00 1,255,367,200.00 1,736,388,200.00 11,056,251,460.00 86.43 1.01.02.1.01.02.01.02.005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 6,214,554,160.00 6,214,554,160.00 - - - - 6,214,554,160.00 100.00 1.01.02.1.01.02.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - 4,119,900.00 2,980,891,200.00 2,985,011,100.00 - - 990,859,200.00 990,859,200.00 1,994,151,900.00 66.81 1.01.02.1.01.02.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - 52,594,400.00 1,508,500,000.00 1,561,094,400.00-29,753,000.00 264,508,000.00 294,261,000.00 1,266,833,400.00 81.15 1.01.02.1.01.02.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 579,480,000.00-579,480,000.00-214,297,000.00-214,297,000.00 365,183,000.00 63.02 1.01.02.1.01.02.01.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - 111,500,000.00-111,500,000.00-85,314,000.00-85,314,000.00 26,186,000.00 23.49 1.01.02.1.01.02.01.02.034. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kantor - 192,000,000.00-192,000,000.00-63,157,000.00-63,157,000.00 128,843,000.00 67.11 1.01.02.1.01.02.01.02.120. Rehab Sedang Berat Gedung Kantor - - 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 - - - - 1,000,000,000.00 100.00 1.01.02.1.01.02.01.02.144. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Genset - 149,000,000.00-149,000,000.00-88,500,000.00-88,500,000.00 60,500,000.00 40.60 1.01.02.1.01.02.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 176,050,000.00-176,050,000.00-155,925,000.00-155,925,000.00 20,125,000.00 11.43 1.01.02.1.01.02.01.03.006. Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur - 176,050,000.00-176,050,000.00-155,925,000.00-155,925,000.00 20,125,000.00 11.43 1.01.02.1.01.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 357,950,000.00-357,950,000.00-85,043,500.00-85,043,500.00 272,906,500.00 76.24 1.01.02.1.01.02.01.05.001. Pendidikan Dan Pelatihan Formal - 357,950,000.00-357,950,000.00-85,043,500.00-85,043,500.00 272,906,500.00 76.24 1.01.02.1.01.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 134,241,000.00-134,241,000.00-52,724,200.00-52,724,200.00 81,516,800.00 60.72 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.01.02.1.01.02.01.06.028. Pelaporan Barang Milik Daerah - 134,241,000.00-134,241,000.00-52,724,200.00-52,724,200.00 81,516,800.00 60.72 1.01.02.1.01.02.01.15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan - 1,346,223,000.00-1,346,223,000.00-287,379,300.00-287,379,300.00 1,058,843,700.00 78.65 1.01.02.1.01.02.01.15.019. Evaluasi Program Obat, Kosmetik, Alkes, Makanan dan Minuman, Obat Tradisional TK - 151,507,600.00-151,507,600.00-9,600,000.00-9,600,000.00 141,907,600.00 93.66 1.01.02.1.01.02.01.15.020. Pembinaan Program Pemantauan Penggunaan Obat dan Penyalahgunaan NAPZA - 206,691,000.00-206,691,000.00 - - - - 206,691,000.00 100.00 1.01.02.1.01.02.01.15.021. Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Alkes, Kosmetik, - 251,196,800.00-251,196,800.00-110,146,200.00-110,146,200.00 141,050,600.00 56.15 Makanan dan Minuman dan Obat Tradisional 1.01.02.1.01.02.01.15.022. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional - 531,235,300.00-531,235,300.00-56,580,000.00-56,580,000.00 474,655,300.00 89.35 159

1.01.02.1.01.02.01.15.024. Workshop Program Keamanan Produksi dan Distribusi Makanan Minuman di - 205,592,300.00-205,592,300.00-111,053,100.00-111,053,100.00 94,539,200.00 45.98 1.01.02.1.01.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat - 7,843,381,804.90 199,934,500.00 8,043,316,304.90-2,951,562,691.00-2,951,562,691.00 5,091,753,613.90 63.30 1.01.02.1.01.02.01.16.031. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan - 415,949,500.00-415,949,500.00-77,824,958.00-77,824,958.00 338,124,542.00 81.29 1.01.02.1.01.02.01.16.059. Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan Rujukan - 2,025,358,204.90 178,934,500.00 2,204,292,704.90-943,659,766.00-943,659,766.00 1,260,632,938.90 57.19 1.01.02.1.01.02.01.16.062. Pengelolaan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan - 553,519,800.00-553,519,800.00-214,786,700.00-214,786,700.00 338,733,100.00 61.20 Tradisional (SP3T) 1.01.02.1.01.02.01.16.066. Pemantapan Tatalaksana dan Deteksi Dini Program PONED - 452,062,500.00-452,062,500.00-7,000,000.00-7,000,000.00 445,062,500.00 98.45 1.01.02.1.01.02.01.16.078. Penerapan Perawatan Kesehatan Masyarakat (PHN) Tingkat Provinsi - 259,394,000.00-259,394,000.00-41,610,000.00-41,610,000.00 217,784,000.00 83.96 1.01.02.1.01.02.01.16.079. Peningkatan Kegiatan Pengembangan Upaya Kesehatan Dasar Tingkat Provinsi - 211,716,400.00-211,716,400.00 - - - - 211,716,400.00 100.00 1.01.02.1.01.02.01.16.080. Peningkatan Pelayanan Laboratorium di FKTP Tingkat Provinsi - 438,187,700.00-438,187,700.00-11,415,000.00-11,415,000.00 426,772,700.00 97.39 1.01.02.1.01.02.01.16.081. Peningkatan Pengelolaan Manajemen FKTP Tingkat Provinsi - 471,218,800.00 21,000,000.00 492,218,800.00-190,304,200.00-190,304,200.00 301,914,600.00 61.34 1.01.02.1.01.02.01.16.082. Pemantapan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Akreditasi FKTP Tingkat Provinsi - 540,590,800.00-540,590,800.00-119,201,100.00-119,201,100.00 421,389,700.00 77.95 1.01.02.1.01.02.01.16.084. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan Kegawatdarutatan Medis Tingkat Provinsi - 650,125,100.00-650,125,100.00 - - - - 650,125,100.00 100.00 1.01.02.1.01.02.01.16.090. Bantuan Operasional Kesehatan Provinsi (BOK) - (DAK) - 1,825,259,000.00-1,825,259,000.00-1,345,760,967.00-1,345,760,967.00 479,498,033.00 26.27 1.01.02.1.01.02.01.19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat - 6,770,583,940.00-6,770,583,940.00-709,104,151.00-709,104,151.00 6,061,479,789.00 89.53 1.01.02.1.01.02.01.19.022. Peningkatan Kinerja Promkes Dalam Pemberdayaan Masyarakat - 2,098,562,640.00-2,098,562,640.00-289,178,900.00-289,178,900.00 1,809,383,740.00 86.22 1.01.02.1.01.02.01.19.023. Penyebarluasan dan Pengembangan Informasi Kesehatan - 4,554,728,800.00-4,554,728,800.00-417,525,251.00-417,525,251.00 4,137,203,549.00 90.83 1.01.02.1.01.02.01.19.025. Penyusunan dan Penguatan Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan - 117,292,500.00-117,292,500.00-2,400,000.00-2,400,000.00 114,892,500.00 97.95 1.01.02.1.01.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat - 1,272,642,000.00-1,272,642,000.00-385,107,800.00-385,107,800.00 887,534,200.00 69.74 1.01.02.1.01.02.01.20.009. Penanggulangan masalah gizi - 279,666,200.00-279,666,200.00-75,051,500.00-75,051,500.00 204,614,700.00 73.16 1.01.02.1.01.02.01.20.015. Pemantauan Status Gizi Masyarakat - 200,587,000.00-200,587,000.00-7,200,000.00-7,200,000.00 193,387,000.00 96.41 1.01.02.1.01.02.01.20.016. Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi - 792,388,800.00-792,388,800.00-302,856,300.00-302,856,300.00 489,532,500.00 61.78 1.01.02.1.01.02.01.21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat - 1,903,240,260.00-1,903,240,260.00-638,524,940.00-638,524,940.00 1,264,715,320.00 66.45 1.01.02.1.01.02.01.21.006. Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum yang berkualitas - 305,290,800.00-305,290,800.00 - - - - 305,290,800.00 100.00 1.01.02.1.01.02.01.21.008. Peningkatan dan pengembangan wilayah STBM - 546,069,710.00-546,069,710.00-154,315,200.00-154,315,200.00 391,754,510.00 71.74 1.01.02.1.01.02.01.21.009. Pengendalian bahaya pada Tempat-tempat Umum (TTU) - 289,107,600.00-289,107,600.00-139,510,400.00-139,510,400.00 149,597,200.00 51.74 1.01.02.1.01.02.01.21.010. Peningkatan dan pengembangan wilayah pemukiman sehat - 190,350,400.00-190,350,400.00-126,664,000.00-126,664,000.00 63,686,400.00 33.46 1.01.02.1.01.02.01.21.011. Pengendalian limbah medis Fasilitas Yankes - 273,300,600.00-273,300,600.00-133,007,640.00-133,007,640.00 140,292,960.00 51.33 1.01.02.1.01.02.01.21.020. Pengendalian Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) - 197,875,200.00-197,875,200.00-85,027,700.00-85,027,700.00 112,847,500.00 57.03 1.01.02.1.01.02.01.21.021. Advokasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja - 101,245,950.00-101,245,950.00 - - - - 101,245,950.00 100.00 1.01.02.1.01.02.01.22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - 7,480,735,100.00-7,480,735,100.00-2,460,494,758.00-2,460,494,758.00 5,020,240,342.00 67.11 1.01.02.1.01.02.01.22.014. Intensifikasi penemuan kasus HIV dan IMS - 427,745,700.00-427,745,700.00-33,382,500.00-33,382,500.00 394,363,200.00 92.20 1.01.02.1.01.02.01.22.016. Peningkatan Cakupan Tatalaksana & Kualitas Program pengendalian - 427,645,400.00-427,645,400.00-63,045,800.00-63,045,800.00 364,599,600.00 85.26 Malaria 1.01.02.1.01.02.01.22.022. Peningkatan Kapasitas dan Cakupan dalam Pengendalian TB - 376,934,500.00-376,934,500.00-164,534,600.00-164,534,600.00 212,399,900.00 56.35 1.01.02.1.01.02.01.22.023. Peningkatan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang dan Penyakit Menular Lainnya - 139,878,600.00-139,878,600.00-39,040,783.00-39,040,783.00 100,837,817.00 72.09 1.01.02.1.01.02.01.22.025. Pengadaan Logistik Alat dan Bahan Program P2ML - 842,058,300.00-842,058,300.00 - - - - 842,058,300.00 100.00 1.01.02.1.01.02.01.22.029. Peningkatan Program Kesehatan Haji - 302,724,900.00-302,724,900.00-97,104,696.00-97,104,696.00 205,620,204.00 67.92 1.01.02.1.01.02.01.22.034. Peningkatan Imunisasi dalam rangka akselerasi GAIN UCI - 166,598,800.00-166,598,800.00-6,279,161.00-6,279,161.00 160,319,639.00 96.23 1.01.02.1.01.02.01.22.043. Pengendalian Penyakit Menular DBD - 346,592,000.00-346,592,000.00-169,258,300.00-169,258,300.00 177,333,700.00 51.16 1.01.02.1.01.02.01.22.044. Pengendalian Penyakit ISPA - 128,671,200.00-128,671,200.00-72,590,200.00-72,590,200.00 56,081,000.00 43.58 1.01.02.1.01.02.01.22.045. Pengendalian Penyakit Diare - 109,888,200.00-109,888,200.00-64,801,300.00-64,801,300.00 45,086,900.00 41.03 1.01.02.1.01.02.01.22.046. Pengendalian Hepatitis Virus - 100,951,200.00-100,951,200.00-76,080,000.00-76,080,000.00 24,871,200.00 24.64 1.01.02.1.01.02.01.22.047. Survey Kusta Frambusia - 158,259,400.00-158,259,400.00-10,800,000.00-10,800,000.00 147,459,400.00 93.18 1.01.02.1.01.02.01.22.049. Peningkatan Program Surveilans Terpadu Penyakit (STP) - 271,647,710.00-271,647,710.00-18,860,000.00-18,860,000.00 252,787,710.00 93.06 1.01.02.1.01.02.01.22.050. Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) - 264,948,090.00-264,948,090.00-82,305,300.00-82,305,300.00 182,642,790.00 68.94 1.01.02.1.01.02.01.22.054. Pengelolaan Kesehatan Matra - 100,994,400.00-100,994,400.00-24,050,000.00-24,050,000.00 76,944,400.00 76.19 1.01.02.1.01.02.01.22.056. Peningkatan Kemampuan SDM Imunisasi - 291,593,100.00-291,593,100.00-107,014,100.00-107,014,100.00 184,579,000.00 63.30 1.01.02.1.01.02.01.22.058. Pengadaan Sarana Pendukung Imunisasi - 604,000,000.00-604,000,000.00-603,674,990.00-603,674,990.00 325,010.00 0.05 1.01.02.1.01.02.01.22.059. Peningkatan Cakupan Imunisasi di Daerah Fokus Dalam Rangka Akselerasi GAIN UCI - 248,273,800.00-248,273,800.00 - - - - 248,273,800.00 100.00 160

1.01.02.1.01.02.01.22.060. Peningkatan Pelayanan HIV dan AIDS Layanan Komprehensif - 329,906,500.00-329,906,500.00-104,715,000.00-104,715,000.00 225,191,500.00 68.26 Berkesinambungan (LKB) 1.01.02.1.01.02.01.22.061. Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB - 178,619,800.00-178,619,800.00-143,812,458.00-143,812,458.00 34,807,342.00 19.49 1.01.02.1.01.02.01.22.062. Peningkatan Pelayanan Pengendalian TB Resisten Obat - 190,836,000.00-190,836,000.00 - - - - 190,836,000.00 100.00 1.01.02.1.01.02.01.22.063. Persiapan Embarkasi dan Debarkasi Haji Riau - 328,194,600.00-328,194,600.00 - - - - 328,194,600.00 100.00 1.01.02.1.01.02.01.22.064. Intensifikasi Penemuan Kasus TB - 439,343,000.00-439,343,000.00-117,091,800.00-117,091,800.00 322,251,200.00 73.35 1.01.02.1.01.02.01.22.065. Pengendalian Kecacingan - 156,115,700.00-156,115,700.00-57,269,170.00-57,269,170.00 98,846,530.00 63.32 1.01.02.1.01.02.01.22.066. Kampanye Measles Rubella - 548,314,200.00-548,314,200.00-404,784,600.00-404,784,600.00 143,529,600.00 26.18 1.01.02.1.01.02.01.23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - 263,795,400.00-263,795,400.00-165,814,900.00-165,814,900.00 97,980,500.00 37.14 1.01.02.1.01.02.01.23.011. Pembinaan Akreditasi dan Pengawasan perizinan sarana kesehatan - 263,795,400.00-263,795,400.00-165,814,900.00-165,814,900.00 97,980,500.00 37.14 pemerintah/swasta Se-Propinsi Riau 1.01.02.1.01.02.01.26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah - 209,108,400.00-209,108,400.00-23,144,900.00-23,144,900.00 185,963,500.00 88.93 sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1.01.02.1.01.02.01.26.088. Pengelolaan Data Sarana Kesehatan - 209,108,400.00-209,108,400.00-23,144,900.00-23,144,900.00 185,963,500.00 88.93 1.01.02.1.01.02.01.32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak - 2,030,384,900.00-2,030,384,900.00-256,821,450.00-256,821,450.00 1,773,563,450.00 87.35 1.01.02.1.01.02.01.32.009. Peningkatan Kualitas Hidup Anak - 238,338,100.00-238,338,100.00-68,782,850.00-68,782,850.00 169,555,250.00 71.14 1.01.02.1.01.02.01.32.019. Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Program Anak - 52,054,400.00-52,054,400.00-1,295,000.00-1,295,000.00 50,759,400.00 97.51 1.01.02.1.01.02.01.32.020. Percepatan Penurunan Kematian Anak (Neonatus, Bayi dan Anak Balita) - 79,595,400.00-79,595,400.00-31,087,000.00-31,087,000.00 48,508,400.00 60.94 1.01.02.1.01.02.01.32.022. Kewaspadaan Balita Beresiko - 213,056,600.00-213,056,600.00-19,780,200.00-19,780,200.00 193,276,400.00 90.72 1.01.02.1.01.02.01.32.024. Peningkatan Capaian Kesehatan Ibu - 273,103,800.00-273,103,800.00-89,801,100.00-89,801,100.00 183,302,700.00 67.12 1.01.02.1.01.02.01.32.025. Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan Ibu - 678,801,900.00-678,801,900.00-44,563,800.00-44,563,800.00 634,238,100.00 93.43 1.01.02.1.01.02.01.32.026. Pemantauan Kelompok Beresiko Pada Kesehatan Ibu - 207,377,100.00-207,377,100.00 - - - - 207,377,100.00 100.00 1.01.02.1.01.02.01.32.027. Penanggulangan Masalah/Kasus Kesehatan Ibu - 178,674,600.00-178,674,600.00 - - - - 178,674,600.00 100.00 1.01.02.1.01.02.01.32.029. Pelayanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus - 109,383,000.00-109,383,000.00-1,511,500.00-1,511,500.00 107,871,500.00 98.62 1.01.02.1.01.02.01.34. Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan - 12,870,097,581.00 2,352,723,000.00 15,222,820,581.00-2,894,962,703.00 1,573,535,000.00 4,468,497,703.00 10,754,322,878.00 70.65 1.01.02.1.01.02.01.34.001. Pengadaan Obat Bufer Stok Provinsi - 6,411,915,544.00-6,411,915,544.00-695,903,530.00-695,903,530.00 5,716,012,014.00 89.15 1.01.02.1.01.02.01.34.002. Pengadaan Obat Program - 1,914,912,000.00-1,914,912,000.00-497,635,980.00-497,635,980.00 1,417,276,020.00 74.01 1.01.02.1.01.02.01.34.003. Penyusunan rencana kebutuhan obat, perbekalan kesehatan dan alat - 368,865,600.00-368,865,600.00-311,400,200.00-311,400,200.00 57,465,400.00 15.58 kesehatan TK Provinsi 1.01.02.1.01.02.01.34.007. Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan perberkas dan alkes berbasis aplikasi software - 143,391,000.00-143,391,000.00-82,027,600.00-82,027,600.00 61,363,400.00 42.79 1.01.02.1.01.02.01.34.008. Monitoring peningkatan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se - 137,411,340.00-137,411,340.00 - - - - 137,411,340.00 100.00 1.01.02.1.01.02.01.34.009. Peningkatan mutu pelayanan UPT Farmasi dan Logistik Kesehatan - 671,783,497.00 90,000,000.00 761,783,497.00-605,173,450.00 89,292,000.00 694,465,450.00 67,318,047.00 8.84 1.01.02.1.01.02.01.34.010. Aplikasi Pendataan BMHP dan Alkes di Kabupaten/Kota - 132,859,600.00-132,859,600.00-70,216,400.00-70,216,400.00 62,643,200.00 47.15 1.01.02.1.01.02.01.34.011. Penyusunan Rencana Kebutuhan Logistik - 157,330,800.00-157,330,800.00-78,313,000.00-78,313,000.00 79,017,800.00 50.22 1.01.02.1.01.02.01.34.012. Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai dan Alkes Buffer Stock - 1,256,435,000.00-1,256,435,000.00-69,616,560.00-69,616,560.00 1,186,818,440.00 94.46 1.01.02.1.01.02.01.34.015. Penilaian Instalasi Farmasi dan Tenaga Kefarmasian Berprestasi di - 154,855,200.00-154,855,200.00-119,170,500.00-119,170,500.00 35,684,700.00 23.04 1.01.02.1.01.02.01.34.016. Pembinaan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Dalam Rangka - 129,109,500.00-129,109,500.00-10,800,000.00-10,800,000.00 118,309,500.00 91.64 Penyimpanan Obat dan Vaksin 1.01.02.1.01.02.01.34.017. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Farmasi dan Logistik (SIFIT) - 141,592,700.00-141,592,700.00-93,329,100.00-93,329,100.00 48,263,600.00 34.09 1.01.02.1.01.02.01.34.018. Pengadaan Sarana Fasilitas Gedung Kantor UPT. Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan (DAK) - 37,807,000.00 985,193,000.00 1,023,000,000.00-37,807,000.00 962,229,300.00 1,000,036,300.00 22,963,700.00 2.24 1.01.02.1.01.02.01.34.019. Rehab Gedung UPT. Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan (DAK) - - 534,730,000.00 534,730,000.00 - - 522,013,700.00 522,013,700.00 12,716,300.00 2.38 1.01.02.1.01.02.01.34.020. Pengadaan Logistik Program - 1,211,828,800.00 742,800,000.00 1,954,628,800.00-223,569,383.00-223,569,383.00 1,731,059,417.00 88.56 1.01.02.1.01.02.01.35. Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular - 702,374,500.00-702,374,500.00-274,628,100.00-274,628,100.00 427,746,400.00 60.90 1.01.02.1.01.02.01.35.001. Peningkatan program pengendalian penyakit tidak menular (PTM) - 307,187,500.00-307,187,500.00-94,322,700.00-94,322,700.00 212,864,800.00 69.29 1.01.02.1.01.02.01.35.002. Pengembangan Posbindu PTM - 197,703,600.00-197,703,600.00-21,081,000.00-21,081,000.00 176,622,600.00 89.34 1.01.02.1.01.02.01.35.004. Peningkatan surveilans penyakit tidak menular - 197,483,400.00-197,483,400.00-159,224,400.00-159,224,400.00 38,259,000.00 19.37 1.01.02.1.01.02.01.36. Program pengembangan dan pendayagunaan Sumberdaya - 7,837,502,060.00-7,837,502,060.00-6,580,414,400.00-6,580,414,400.00 1,257,087,660.00 16.04 Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.36.002. Pengangkatan dan penempatan paramedis PTT - 6,763,811,000.00-6,763,811,000.00-6,106,370,100.00-6,106,370,100.00 657,440,900.00 9.72 1.01.02.1.01.02.01.36.005. Pemerataan tenaga kesehatan kabupaten/kota se - 285,555,000.00-285,555,000.00-13,800,000.00-13,800,000.00 271,755,000.00 95.17 1.01.02.1.01.02.01.36.006. Peningkatan kinerja majelis tenaga kesehatan - 154,922,200.00-154,922,200.00-86,025,000.00-86,025,000.00 68,897,200.00 44.47 161

1.01.02.1.01.02.01.36.007. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan - 633,213,860.00-633,213,860.00-374,219,300.00-374,219,300.00 258,994,560.00 40.90 1.01.02.1.01.02.01.37. Program Manajemen Dan Informasi Kesehatan - 4,915,295,800.00-4,915,295,800.00-2,003,644,182.00-2,003,644,182.00 2,911,651,618.00 59.24 1.01.02.1.01.02.01.37.002. Penyusunan Perencanaan Bersumber APBN dan APBD - 754,838,200.00-754,838,200.00-315,345,458.00-315,345,458.00 439,492,742.00 58.22 1.01.02.1.01.02.01.37.006. Pengembangan Bank Data dan Informasi - 385,605,400.00-385,605,400.00-55,000,000.00-55,000,000.00 330,605,400.00 85.74 1.01.02.1.01.02.01.37.007. Koordinasi dan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan - 326,934,400.00-326,934,400.00-77,709,200.00-77,709,200.00 249,225,200.00 76.23 1.01.02.1.01.02.01.37.008. Forum Komunikasi Kepala dinas Kesehatan se-provinsi riau - 296,319,000.00-296,319,000.00-103,342,701.00-103,342,701.00 192,976,299.00 65.12 1.01.02.1.01.02.01.37.009. Penyusunan SOP Dinas Kesehatan - 236,144,600.00-236,144,600.00-8,000,000.00-8,000,000.00 228,144,600.00 96.61 1.01.02.1.01.02.01.37.011. Koordinasi, Sosialisasi, Singkronisasi Penyusunan Kebijakan dan - 255,752,100.00-255,752,100.00-19,734,000.00-19,734,000.00 236,018,100.00 92.28 Manajemen Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.37.012. Rakerkesda (Rapat Kerja Kesehatan Daerah) - 631,092,900.00-631,092,900.00-538,130,927.00-538,130,927.00 92,961,973.00 14.73 1.01.02.1.01.02.01.37.013. Evaluasi Program Kesehatan di - 533,320,600.00-533,320,600.00-167,203,800.00-167,203,800.00 366,116,800.00 68.65 1.01.02.1.01.02.01.37.014. Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) - 495,288,600.00-495,288,600.00-25,976,450.00-25,976,450.00 469,312,150.00 94.76 1.01.02.1.01.02.01.37.015. Pengadaan Infrastruktur Sistem Infromasi Kesehatan (SIK) - 1,000,000,000.00-1,000,000,000.00-693,201,646.00-693,201,646.00 306,798,354.00 30.68 1.01.02.1.01.02.01.38. Program Diklat Dan Penelitian Kesehatan - 3,600,581,380.00-3,600,581,380.00-1,189,124,297.00-1,189,124,297.00 2,411,457,083.00 66.97 1.01.02.1.01.02.01.38.002. Evaluasi Pasca Pelatihan - 208,231,800.00-208,231,800.00 - - - - 208,231,800.00 100.00 1.01.02.1.01.02.01.38.007. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan - 1,364,307,200.00-1,364,307,200.00-41,646,748.00-41,646,748.00 1,322,660,452.00 96.95 1.01.02.1.01.02.01.38.010. Penyusunan kebutuhan pelatihan tenaga kerja Kesehatan - 188,716,600.00-188,716,600.00-45,926,469.00-45,926,469.00 142,790,131.00 75.66 1.01.02.1.01.02.01.38.011. Peningkatan mutu dan kapasitas Tenaga UPT. Balai Pelatihan - 234,877,000.00-234,877,000.00-37,787,000.00-37,787,000.00 197,090,000.00 83.91 Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.38.012. Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan UPT. Balai Pelatihan - 1,604,448,780.00-1,604,448,780.00-1,063,764,080.00-1,063,764,080.00 540,684,700.00 33.70 Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.39. Program Penanggulangan Krisis Kesehatan - 444,426,600.00-444,426,600.00-259,323,500.00-259,323,500.00 185,103,100.00 41.65 1.01.02.1.01.02.01.39.002. Manajemen Penanggulangan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim - 304,480,000.00-304,480,000.00-218,388,100.00-218,388,100.00 86,091,900.00 28.28 1.01.02.1.01.02.01.39.006. Peningkatan Mutu Pelayanan Penanggulangan Krisis Kesehatan - 139,946,600.00-139,946,600.00-40,935,400.00-40,935,400.00 99,011,200.00 70.75 1.01.02.1.01.02.01.40. Program Pelayanan Laboratorium Klinis dan lingkungan - 5,335,880,500.00 1,637,000,000.00 6,972,880,500.00-1,875,511,180.00 361,239,100.00 2,236,750,280.00 4,736,130,220.00 67.92 1.01.02.1.01.02.01.40.001. Peningkatan Mutu Pelayanan UPT Labkesling - 2,261,658,000.00 386,000,000.00 2,647,658,000.00-1,317,611,677.00 361,239,100.00 1,678,850,777.00 968,807,223.00 36.59 1.01.02.1.01.02.01.40.002. Pengadaan Bahan Laboratorium (Reagensia) UPT Labkesling - 2,219,000,000.00-2,219,000,000.00-126,461,055.00-126,461,055.00 2,092,538,945.00 94.30 1.01.02.1.01.02.01.40.003. Pengadaan Alat-alat Laboratorium bagi UPT Labkesling - 4,295,300.00 1,251,000,000.00 1,255,295,300.00 - - - - 1,255,295,300.00 100.00 1.01.02.1.01.02.01.40.004. Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Laboratorium UPT Labkesling - 684,087,200.00-684,087,200.00-299,158,963.00-299,158,963.00 384,928,237.00 56.27 1.01.02.1.01.02.01.40.005. Akreditasi Laboratorium Kesehatan (DAK) - 166,840,000.00-166,840,000.00-132,279,485.00-132,279,485.00 34,560,515.00 20.71 1.01.02.1.01.02.01.41. Program Pembiayaan Kesehatan - 87,383,338,340.00-87,383,338,340.00-74,853,625,906.16-74,853,625,906.16 12,529,712,433.84 14.34 1.01.02.1.01.02.01.41.001. Peningkatan Kinerja Program Jaminan Kesehatan - 903,230,460.00-903,230,460.00-492,832,253.00-492,832,253.00 410,398,207.00 45.44 1.01.02.1.01.02.01.41.002. Penyediaan Biaya Jamkesda - 20,586,582,000.00-20,586,582,000.00-19,555,765,253.16-19,555,765,253.16 1,030,816,746.84 5.01 1.01.02.1.01.02.01.41.004. Manajemen Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan - 395,571,300.00-395,571,300.00-134,391,400.00-134,391,400.00 261,179,900.00 66.03 1.01.02.1.01.02.01.41.005. Penyusunan Dokumen Province Health Account (PHA) Riau - 310,298,000.00-310,298,000.00-44,991,300.00-44,991,300.00 265,306,700.00 85.50 1.01.02.1.01.02.01.41.006. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan Tidak Mampu Yang Tidak Memiliki JKN/KIS - 65,187,656,580.00-65,187,656,580.00-54,625,645,700.00-54,625,645,700.00 10,562,010,880.00 16.20 1.01.02.1.01.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD - 368,186,919,413.00 248,968,369,337.00 617,155,288,750.00-300,011,732,291.00 58,965,147,925.00 358,976,880,216.00 258,178,408,534.00 41.83 1.01.02.1.01.02.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 61,315,043,600.00 7,695,580,000.00 69,010,623,600.00-50,259,295,053.00 4,917,023,446.00 55,176,318,499.00 13,834,305,101.00 20.05 1.01.02.1.01.02.02.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 19,200,000.00-19,200,000.00-17,344,500.00-17,344,500.00 1,855,500.00 9.66 1.01.02.1.01.02.02.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 15,000,000,000.00-15,000,000,000.00-9,482,360,541.00-9,482,360,541.00 5,517,639,459.00 36.78 1.01.02.1.01.02.02.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan - 493,000,000.00-493,000,000.00-92,651,284.00-92,651,284.00 400,348,716.00 81.21 Dinas/Operasional 1.01.02.1.01.02.02.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 10,758,300,000.00-10,758,300,000.00-9,735,288,523.00-9,735,288,523.00 1,023,011,477.00 9.51 1.01.02.1.01.02.02.01.009. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 616,660,000.00-616,660,000.00-241,307,333.00-241,307,333.00 375,352,667.00 60.87 1.01.02.1.01.02.02.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 787,887,600.00-787,887,600.00-641,329,388.00-641,329,388.00 146,558,212.00 18.60 1.01.02.1.01.02.02.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan - 611,700,000.00-611,700,000.00-358,464,000.00-358,464,000.00 253,236,000.00 41.40 1.01.02.1.01.02.02.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 722,516,500.00-722,516,500.00 - - - - 722,516,500.00 100.00 1.01.02.1.01.02.02.01.013. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor - 6,000,000.00 7,622,180,000.00 7,628,180,000.00 - - 4,900,740,846.00 4,900,740,846.00 2,727,439,154.00 35.75 1.01.02.1.01.02.02.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 388,304,000.00-388,304,000.00-352,217,000.00-352,217,000.00 36,087,000.00 9.29 1.01.02.1.01.02.02.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan - 860,000.00 73,400,000.00 74,260,000.00 - - 16,282,600.00 16,282,600.00 57,977,400.00 78.07 1.01.02.1.01.02.02.01.016. Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 1,322,616,300.00-1,322,616,300.00-527,747,885.00-527,747,885.00 794,868,415.00 60.10 1.01.02.1.01.02.02.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman - 387,200,000.00-387,200,000.00-170,002,195.00-170,002,195.00 217,197,805.00 56.09 1.01.02.1.01.02.02.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah - 900,000,000.00-900,000,000.00-401,279,318.00-401,279,318.00 498,720,682.00 55.41 1.01.02.1.01.02.02.01.019. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor - 7,206,800,000.00-7,206,800,000.00-7,091,585,986.00-7,091,585,986.00 115,214,014.00 1.60 162

1.01.02.1.01.02.02.01.045. Peningkatan Pelayanan Aparatur RSUD Arifin Achmad - 20,871,000,000.00-20,871,000,000.00-20,265,000,000.00-20,265,000,000.00 606,000,000.00 2.90 1.01.02.1.01.02.02.01.048. Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi - 822,799,700.00-822,799,700.00-508,364,050.00-508,364,050.00 314,435,650.00 38.22 1.01.02.1.01.02.02.01.177. Penyediaan jasa Operator Electronic data Processing (EDP) - 400,199,500.00-400,199,500.00-374,353,050.00-374,353,050.00 25,846,450.00 6.46 1.01.02.1.01.02.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 5,804,000,000.00 2,823,750,000.00 8,627,750,000.00-2,938,680,100.00-2,938,680,100.00 5,689,069,900.00 65.94 1.01.02.1.01.02.02.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - 4,000,000.00 2,823,750,000.00 2,827,750,000.00 - - - - 2,827,750,000.00 100.00 1.01.02.1.01.02.02.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 2,800,000,000.00-2,800,000,000.00-1,786,487,600.00-1,786,487,600.00 1,013,512,400.00 36.20 1.01.02.1.01.02.02.02.035. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana penunjang kantor - 3,000,000,000.00-3,000,000,000.00-1,152,192,500.00-1,152,192,500.00 1,847,807,500.00 61.59 1.01.02.1.01.02.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 2,738,291,900.00-2,738,291,900.00-1,986,820,450.00-1,986,820,450.00 751,471,450.00 27.44 1.01.02.1.01.02.02.03.003. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 2,224,780,000.00-2,224,780,000.00-1,796,420,450.00-1,796,420,450.00 428,359,550.00 19.25 1.01.02.1.01.02.02.03.006. Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur - 513,511,900.00-513,511,900.00-190,400,000.00-190,400,000.00 323,111,900.00 62.92 1.01.02.1.01.02.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 1,521,065,000.00-1,521,065,000.00-641,495,519.00-641,495,519.00 879,569,481.00 57.83 1.01.02.1.01.02.02.05.018. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal - 1,521,065,000.00-1,521,065,000.00-641,495,519.00-641,495,519.00 879,569,481.00 57.83 1.01.02.1.01.02.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 194,136,000.00-194,136,000.00-69,272,940.00-69,272,940.00 124,863,060.00 64.32 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.01.02.1.01.02.02.06.011. Penyusunan rencana bisnis anggaran BLUD - 97,762,400.00-97,762,400.00-56,041,740.00-56,041,740.00 41,720,660.00 42.68 1.01.02.1.01.02.02.06.026. Penyusunan Laporan Hasil Audit Internal RS - 96,373,600.00-96,373,600.00-13,231,200.00-13,231,200.00 83,142,400.00 86.27 1.01.02.1.01.02.02.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat - 3,669,330,625.00 634,701,500.00 4,304,032,125.00-1,104,621,615.00 136,864,000.00 1,241,485,615.00 3,062,546,510.00 71.16 1.01.02.1.01.02.02.16.028. Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pasien (Patient Safety) Rumah Sakit - 819,250,000.00-819,250,000.00 - - - - 819,250,000.00 100.00 1.01.02.1.01.02.02.16.029. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3RS) Rumah Sakit - 23,198,500.00 634,701,500.00 657,900,000.00-12,886,400.00 136,864,000.00 149,750,400.00 508,149,600.00 77.24 1.01.02.1.01.02.02.16.068. Penyelenggaraan Program Pencegahan Infeksi Rumah Sakit - 2,826,882,125.00-2,826,882,125.00-1,091,735,215.00-1,091,735,215.00 1,735,146,910.00 61.38 1.01.02.1.01.02.02.23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - 256,717,600.00-256,717,600.00-162,380,700.00-162,380,700.00 94,336,900.00 36.75 1.01.02.1.01.02.02.23.046. Akreditasi Rumah Sakit - 256,717,600.00-256,717,600.00-162,380,700.00-162,380,700.00 94,336,900.00 36.75 1.01.02.1.01.02.02.26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata - 2,605,288,416.00 233,446,530,037.00 236,051,818,453.00-903,247,180.00 51,861,021,484.00 52,764,268,664.00 183,287,549,789.00 77.65 1.01.02.1.01.02.02.26.002. Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit - - 39,494,337,752.00 39,494,337,752.00 - - - - 39,494,337,752.00 100.00 1.01.02.1.01.02.02.26.037. Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Rawat - 4,000,000.00 5,037,230,000.00 5,041,230,000.00 - - 500,829,060.00 500,829,060.00 4,540,400,940.00 90.07 Jalan 1.01.02.1.01.02.02.26.038. Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Rawat - 3,500,000.00 1,424,950,000.00 1,428,450,000.00 - - 693,973,017.00 693,973,017.00 734,476,983.00 51.42 Inap 1.01.02.1.01.02.02.26.039. Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Rawat - 7,000,000.00 346,400,000.00 353,400,000.00 - - 292,667,579.00 292,667,579.00 60,732,421.00 17.19 Gawat Darurat 1.01.02.1.01.02.02.26.040. Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Bedah - 5,000,000.00 32,474,800,000.00 32,479,800,000.00 - - 15,552,521,425.00 15,552,521,425.00 16,927,278,575.00 52.12 Sentral 1.01.02.1.01.02.02.26.041. Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan - 3,000,000.00 3,306,650,100.00 3,309,650,100.00 - - 1,695,478,626.00 1,695,478,626.00 1,614,171,474.00 48.77 Intensive 1.01.02.1.01.02.02.26.042. Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Fetomaternal dan Neonatus - 3,000,000.00 2,128,550,000.00 2,131,550,000.00 - - 303,229,604.00 303,229,604.00 1,828,320,396.00 85.77 1.01.02.1.01.02.02.26.043. Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Laboratorium - 2,000,000.00 5,753,900,000.00 5,755,900,000.00-1,999,030.00 3,635,890,200.00 3,637,889,230.00 2,118,010,770.00 36.80 1.01.02.1.01.02.02.26.044. Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Diagnostik Terpadu - 3,000,000.00 1,700,650,000.00 1,703,650,000.00 - - 766,445,534.00 766,445,534.00 937,204,466.00 55.01 1.01.02.1.01.02.02.26.045. Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Sterilisasi - 7,400,000.00 5,296,848,200.00 5,304,248,200.00-6,124,030.00 4,412,883,866.00 4,419,007,896.00 885,240,304.00 16.69 1.01.02.1.01.02.02.26.047. Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Rehabilitasi Medik - 2,000,000.00 1,715,950,000.00 1,717,950,000.00 - - - - 1,717,950,000.00 100.00 1.01.02.1.01.02.02.26.049. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Rawat Jalan - 126,739,514.00 1,173,307,406.00 1,300,046,920.00-104,017,000.00 875,854,140.00 979,871,140.00 320,175,780.00 24.63 1.01.02.1.01.02.02.26.050. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Rawat Inap - 930,864,616.00 2,931,801,297.00 3,862,665,913.00 - - 2,193,337,603.00 2,193,337,603.00 1,669,328,310.00 43.22 1.01.02.1.01.02.02.26.051. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Gawat Darurat - 93,020,698.00 682,595,302.00 775,616,000.00-82,924,400.00 531,144,513.00 614,068,913.00 161,547,087.00 20.83 1.01.02.1.01.02.02.26.052. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Bedah Sentral - 501,321,150.00 1,078,950,000.00 1,580,271,150.00 - - 362,868,341.00 362,868,341.00 1,217,402,809.00 77.04 1.01.02.1.01.02.02.26.053. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Intensive - 298,421,910.00 178,480,590.00 476,902,500.00-242,980,000.00 136,444,200.00 379,424,200.00 97,478,300.00 20.44 1.01.02.1.01.02.02.26.054. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Fetomaternal dan - 189,369,168.00 914,889,750.00 1,104,258,918.00-160,442,300.00 687,369,642.00 847,811,942.00 256,446,976.00 23.22 Neonatus 1.01.02.1.01.02.02.26.055. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Loundry - 247,461,360.00 1,251,786,640.00 1,499,248,000.00-193,043,000.00 55,400,000.00 248,443,000.00 1,250,805,000.00 83.43 1.01.02.1.01.02.02.26.097. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Gizi - 2,000,000.00 2,270,796,000.00 2,272,796,000.00-1,999,030.00 15,885,100.00 17,884,130.00 2,254,911,870.00 99.21 1.01.02.1.01.02.02.26.110. Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis dan Non Medis Pelayanan Radiologi - 2,000,000.00 21,647,654,000.00 21,649,654,000.00 - - 17,725,936,324.00 17,725,936,324.00 3,923,717,676.00 18.12 1.01.02.1.01.02.02.26.112. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Laboratorium - 24,300,000.00 123,260,000.00 147,560,000.00 - - - - 147,560,000.00 100.00 1.01.02.1.01.02.02.26.113. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Radiologi - 37,100,000.00 111,300,000.00 148,400,000.00-28,241,400.00 93,560,000.00 121,801,400.00 26,598,600.00 17.92 163