J U M L A H BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING U R A I A N SEBELUM. SETELAH ( Rp. )

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel I.16. Program/Kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi D.I.Yogyakarta yang Dibiayai oleh APBD Tahun 2007

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

Realisasi Kinerja Program dan kerangka pendanaan Tahun Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR

1 of 8 7/31/17, 9:02 AM

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2012 Nomor : 525 / Disbun / 2012 / 8.19

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2013

4.b PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2014 (SEKRETARIS & KEPALA BIDANG)

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA. Halaman 358

KANTOR KETAHANAN PANGAN

Peningkatan Penghargaan Terhadap Kompetensi Penyediaan jasa kebersihan kantor

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Rp ,00 APBD ( ) awal: akhir:

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SKPD DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2016

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN WONOGIRI

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN PENDAPATAN 0, Pendapatan Asli Daerah 0,

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan. Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

BAGIAN PEREKONOMIAN DINAS PERTANIAN ,95 JUMLAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Lebak

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN sebelum perubahan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

IV.C.3 Urusan Pilihan Kehutanan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SIAK. Tahun Anggaran 2014

URAIAN sebelum perubahan

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 HASIL KEGIATAN DANA BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Tahun No Alokasi Realisasi % (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) A. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Pemerintah Kota Tangerang

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , , ,03 106,09

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD S/D TW I 2016 BADAN KETAHANAN PANGAN

IV.B.13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH

TABEL 1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KOTA BANDUNG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

PENDAPATAN DAERAH

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Pada Sasaran

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET PROGRAM KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN (RP)

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Transkripsi:

2.01 20101 00 00 4 PENDAPATAN 21.33.50,00 21.33.50,00 0,00 0,00 2.01 20101 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 21.33.50,00 21.33.50,00 0,00 0,00 2.01 20101 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 21.33.50,00 21.33.50,00 0,00 0,00 2.01 20101 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.500.280.500,00 22.90.411.32,00 5.190.131.232,00 29,5 2.01 20101 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.010.93.000,00 4.998.844.000,00 ( 11.949.000,00) ( 0,23) 2.01 20101 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 5.010.93.000,00 4.998.844.000,00 ( 11.949.000,00) ( 0,23) 2.01 20101 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 12.489.48.500,00 1.91.5.32,00 5.202.080.232,00 41,5 2.01 20101 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 8.11.00,00 915.21.00,00 49.40.000,00 5,1 PERKANTORAN 2.01 20101 01 01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.05.000,00 1.05.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.925.000,00 18.925.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 DAYA AIR DAN LISTRIK 2.01 20101 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 209.850.000,00 209.850.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 0 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.01 20101 01 0 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 0 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 KEUANGAN 2.01 20101 01 0 5 2 1 Belanja Pegawai 10.055.000,00 10.315.000,00 ( 40.000,00) ( 0,9) 2.01 20101 01 0 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.945.000,00 3.85.000,00 40.000,00 25,12 2.01 20101 01 08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85.900.000,00 85.900.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 09 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 PERALATAN KERJA 2.01 20101 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 21

2.01 20101 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 50.01.00,00 50.01.00,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 2.25.000,00 2.25.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.8.00,00 4.8.00,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 11 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 30.000.000,00 29.40.000,00 ( 540.000,00) ( 1,80) PENGGANDAAN 2.01 20101 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.5.000,00 28.235.000,00 ( 540.000,00) ( 1,8) 2.01 20101 01 12 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.01 20101 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.5.000,00 18.5.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 14 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 TANGGA 2.01 20101 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 15 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.01 20101 01 15 5 2 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 1 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN.000.000,00.000.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 1 5 2 1 Belanja Pegawai 2.00.000,00 2.00.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 18 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN 192.500.000,00 242.500.000,00 25,9 KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.01 20101 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai.300.000,00.300.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00 23.200.000,00 2,85 2.01 20101 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 194.000.000,00 221.44.900,00 2.44.900,00 14,15 PRASARANA APARATUR 2.01 20101 02 15 PENGADAAN MEBELEUR 5.000.000,00 1.925.000,00 ( 3.05.000,00) ( 4,10) 22

2.01 20101 02 15 5 2 3 Belanja Modal 5.000.000,00 1.925.000,00 ( 3.05.000,00) ( 4,10) 2.01 20101 02 22 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG 25.000.000,00 KANTOR 2.01 20101 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 1.825.000,00 1.825.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.15.000,00 23.15.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 02 23 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL 25.000.000,00 JABATAN 2.01 20101 02 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 2.01 20101 02 24 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 25.000.000,00 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.01 20101 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 2.01 20101 02 29 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 MEBELEUR 2.01 20101 02 29 5 2 1 Belanja Pegawai 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 02 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.225.000,00 13.225.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 02 139 PENGADAAN PERALATAN DAN 30.000.000,00 0.539.900,00 30.539.900,00 101,9 PERLENGKAPAN KANTOR 2.01 20101 02 139 5 2 3 Belanja Modal 30.000.000,00 0.539.900,00 30.539.900,00 101,9 2.01 20101 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 SUMBER DAYA APARATUR 2.01 20101 05 01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 15 PROGRAM PENINGKATAN 5.000.000,00 90.998.000,00 15.998.000,00 21,33 KESEJAHTERAAN PETANI 2.01 20101 15 0 PENINGKATAN PUAP 5.000.000,00 90.998.000,00 15.998.000,00 21,33 2.01 20101 15 0 5 2 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 38.100.000,00 12.000.000,00 45,9 2.01 20101 15 0 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.900.000,00 52.898.000,00 3.998.000,00 8,1 2.02 20101 15 PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI 2 400.000.000,00 1 0,00 SUMBER DAYA HUTAN 23

2.02 20101 15 1 PENINGKATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 (HHBK) 2.02 20101 15 1 5 2 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 15 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 99.00.000,00 99.00.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 15 18 PENGUATAN PENGELOLAAN HUTAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) 2.02 20101 15 18 5 2 1 Belanja Pegawai 23.35.000,00 23.35.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 15 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa.35.000,00.35.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 15 21 PEMELIHARAAN LABORATORIUM 0,00 0,00 PENGEMBANGAN JAMUR DAN PEMBUATAN PEMBIBITAN 2.02 20101 15 21 5 2 1 Belanja Pegawai 2.5.000,00 2.5.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 15 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.325.000,00 22.325.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 15 22 PENYELENGGARAAN FORESTRY SUMMIT 0,00 1 1 100,00 2.02 20101 15 22 5 2 1 Belanja Pegawai 0,00 2.325.000,00 2.325.000,00 100,00 2.02 20101 15 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.5.000,00 14.5.000,00 100,00 2.01 20101 1 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN.184.300.000,00 12.451.19.421,00 5.2.319.421,00 3,31 PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01 20101 1 29 PENINGKATAN PRODUKSI, 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK PERKEBUNAN, PRODUK PERTANIAN 2.01 20101 1 29 5 2 1 Belanja Pegawai 1.90.000,00 1.90.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83.030.000,00 83.030.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 4 PENYEDIAAN PESTISIDA DAN 100.000.000,00 95.000.000,00 ( 5.000.000,00) ( 5,00) PENGEMBANGAN AGENSIA HAYATI SERTA PESTISIDA NABATI 2.01 20101 1 4 5 2 1 Belanja Pegawai.850.000,00.850.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 4 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93.150.000,00 88.150.000,00 ( 5.000.000,00) ( 5,3) 2.01 20101 1 5 PENYUSUNAN DATA BASE DAN PELAPORAN 0,00 0,00 STATISTIK PERTANIAN 2.01 20101 1 5 5 2 1 Belanja Pegawai.50.000,00.50.000,00 0,00 0,00 24

2.01 20101 1 5 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.250.000,00 42.250.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 PEMBUATAN DAM PARIT (DAK).584.300.000,00 5.33.212.000,00 ( 851.088.000,00) ( 12,92) 2.01 20101 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa.584.300.000,00 5.33.212.000,00 ( 851.088.000,00) ( 12,92) 2.01 20101 1 3 PERBANYAKAN BIBIT DURIAN UNGGUL 0,00 0,00 LOKAL VARIETAS BOYO 2.01 20101 1 3 5 2 1 Belanja Pegawai 15.00.000,00 15.00.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 3 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.400.000,00 34.400.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 4 SEKOLAH LAPANG GOOD AGRICULTURE PRACTICES (SL GAP)/STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) HOLTIKULTURA 0,00 0,00 2.01 20101 1 4 5 2 1 Belanja Pegawai.450.000,00.450.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 4 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43.550.000,00 43.550.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 5 PENGEMBANGAN KOMODITAS PADI 100.000.000,00 83.102.500,00 ( 1.89.500,00) ( 1,89) SPESIFIK LOKASI 2.01 20101 1 5 5 2 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 5 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98.200.000,00 81.302.500,00 ( 1.89.500,00) ( 1,20) 2.01 20101 1 PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI 0,00 0,00 PEMAKAI AIR (P3A) 2.01 20101 1 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 PEMBERDAYAAN KAWASAN PERTANIAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 ORGANIK DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU 2.01 20101 1 5 2 1 Belanja Pegawai 12.910.000,00 12.910.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.090.000,00 8.090.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 8 PENGEMBANGAN JALAN USAHA TANI 2015 0,00.140.304.921,00.140.304.921,00 100,00 (DAK) 2.01 20101 1 8 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00.140.304.921,00.140.304.921,00 100,00 2.02 20101 1 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN 1.883.50.000,00 1.890.05.33,00.49.33,00 0,34 LAHAN 25

2.02 20101 1 09 KONSERVASI TANAH DAN AIR (DAK) 252.500.000,00 252.500.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 252.500.000,00 252.500.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 13 SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN 1.50.000,00 1.50.000,00 0,00 0,00 (DAK) 2.02 20101 1 13 5 2 3 Belanja Modal 1.50.000,00 1.50.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 15 PENGEMBANGAN PINUS RAKYAT (DAK) 101.000.000,00 99.335.000,00 ( 1.5.000,00) ( 1,4) 2.02 20101 1 15 5 2 1 Belanja Pegawai 24.415.000,00 24.415.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa.585.000,00 4.920.000,00 ( 1.5.000,00) ( 2,1) 2.02 20101 1 21 PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT (DAK) 353.500.000,00 349.89.000,00 ( 3.04.000,00) ( 1,01) 2.02 20101 1 21 5 2 1 Belanja Pegawai 44.50.000,00 44.50.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 308.50.000,00 305.14.000,00 ( 3.04.000,00) ( 1,1) 2.02 20101 1 24 REHABILITASI LAHAN KRITIS DENGAN 233.310.000,00 229.80.000,00 ( 3.450.000,00) ( 1,4) TANAMAN BAMBU (DAK) 2.02 20101 1 24 5 2 1 Belanja Pegawai 31.150.000,00 31.150.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 202.10.000,00 198.10.000,00 ( 3.450.000,00) ( 1,0) 2.02 20101 1 2 PENGKAYAAN TANAMAN HUTAN RAKYAT 252.500.000,00 249.235.500,00 ( 3.24.500,00) ( 1,29) (DAK) 2.02 20101 1 2 5 2 1 Belanja Pegawai 30.30.000,00 30.30.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 2 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222.130.000,00 218.85.500,00 ( 3.24.500,00) ( 1,4) 2.02 20101 1 34 PENGEMBANGAN HUTAN CADANGAN PANGAN DENGAN MODEL AGROFORESTRY SEBAGAI PENDUKUNG PROGRAM SWASEMBADA PANGAN 1 144.950.000,00 ( 5.050.000,00) ( 3,3) 2.02 20101 1 34 5 2 1 Belanja Pegawai 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 34 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 135.50.000,00 130.00.000,00 ( 5.050.000,00) ( 3,2) 2.02 20101 1 35 REHABILITASI LAHAN PADA DAERAH 100.000.000,00 9.05.000,00 ( 2.925.000,00) ( 2,92) ALIRAN SUNGAI DAN KANAN KIRI SUNGAI 2.02 20101 1 35 5 2 1 Belanja Pegawai 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 35 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00.95.000,00 ( 2.925.000,00) ( 3,) 2.02 20101 1 3 REHABILITASI KAWASAN PERLINDUNGAN 213.500.000,00 210.122.500,00 ( 3.3.500,00) ( 1,58) 2

SETEMPAT (DAK) 2.02 20101 1 3 5 2 1 Belanja Pegawai 33.15.000,00 33.15.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 3 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180.335.000,00 1.95.500,00 ( 3.3.500,00) ( 1,8) 2.02 20101 1 3 PEMBUATAN KEBUN BIBIT DESA (DAK) 50.500.000,00 0,00 ( 50.500.000,00) ( 100,00) 2.02 20101 1 3 5 2 1 Belanja Pegawai 20.905.000,00 0,00 ( 20.905.000,00) ( 100,00) 2.02 20101 1 3 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.595.000,00 0,00 ( 29.595.000,00) ( 100,00) 2.02 20101 1 38 PEMBUATAN HUTAN RAKYAT 0,00 49.90.000,00 49.90.000,00 100,00 MONOKULTUR (DAK) 2.02 20101 1 38 5 2 1 Belanja Pegawai 0,00 10.855.000,00 10.855.000,00 100,00 2.02 20101 1 38 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 39.105.000,00 39.105.000,00 100,00 2.02 20101 1 39 PEMBAYARAN PROVISI SUMBER DAYA 0,00 32.33,00 32.33,00 100,00 HUTAN (PSDH) 2.02 20101 1 39 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 32.33,00 32.33,00 100,00 2.02 20101 1 40 TATA BATAS KAWASAN HUTAN 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 2.02 20101 1 40 5 2 1 Belanja Pegawai 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 100,00 2.02 20101 1 40 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 100,00 2.01 20101 1 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN 35.000.000,00 199.002.000,00 ( 15.998.000,00) ( 45,4) HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01 20101 1 1 PENGEMBANGAN KAWASAN 25.000.000,00 125.000.000,00 ( 1) ( 54,54) AGROPOLITAN 2.01 20101 1 1 5 2 1 Belanja Pegawai 0,00 14.300.000,00 14.300.000,00 100,00 2.01 20101 1 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 110.00.000,00 ( 14.300.000,00) ( 59,4) 2.01 20101 1 1 PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI 90.000.000,00 4.002.000,00 ( 15.998.000,00) ( 1,) PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 2.01 20101 1 1 5 2 1 Belanja Pegawai 4.35.000,00 4.35.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85.25.000,00 9.2.000,00 ( 15.998.000,00) ( 18,8) 2.02 20101 1 PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI 1.133.95.800,00 83.5.35,00 ( 20.300.425,00) ( 23,83) SUMBER DAYA HUTAN 2

2.02 20101 1 0 PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 TANAMAN KEHUTANAN 2.02 20101 1 0 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 0 PEMELIHARAAN HUTAN KOTA 100.000.000,00 99.32.000,00 ( 28.000,00) ( 0,2) 2.02 20101 1 0 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.32.000,00 ( 28.000,00) ( 0,2) 2.02 20101 1 12 SARANA PRASARANA OPERASIONAL 180.400.000,00 180.223.000,00 ( 1.000,00) ( 0,09) HUTAN KOTA (DAK) 2.02 20101 1 12 5 2 3 Belanja Modal 180.400.000,00 180.223.000,00 ( 1.000,00) ( 0,09) 2.02 20101 1 13 PENANGAN KAWASAN LINDUNG 100.000.000,00 98.950.000,00 ( 1.050.000,00) ( 1,05) 2.02 20101 1 13 5 2 1 Belanja Pegawai 21.050.000,00 21.050.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.950.000,00.900.000,00 ( 1.050.000,00) ( 1,32) 2.02 20101 1 14 KONSERVASI EX-SITU FLORA DAN FAUNA 1 149.23.000,00 ( 3.000,00) ( 0,25) 2.02 20101 1 14 5 2 3 Belanja Modal 1 149.23.000,00 ( 3.000,00) ( 0,25) 2.02 20101 1 15 SARANA DAN PRASARANA PENGAMANAN 101.000.000,00 0,00 ( 101.000.000,00) ( 100,00) HUTAN (DAK) 2.02 20101 1 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101.000.000,00 0,00 ( 101.000.000,00) ( 100,00) 2.02 20101 1 1 PENGEMBANGAN WANA FARMA (DAK) 23.350.000,00 235.13.35,00 ( 2.212.25,00) ( 0,93) 2.02 20101 1 1 5 2 1 Belanja Pegawai 33.90.000,00 33.90.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 203.50.000,00 201.34.35,00 ( 2.212.25,00) ( 1,08) 2.02 20101 1 1 PENGELOLAAN HASIL HUTAN BERBASIS 15.215.800,00 0,00 ( 15.215.800,00) ( 100,00) KELOMPOK (DAK) 2.02 20101 1 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.215.800,00 0,00 ( 15.215.800,00) ( 100,00) 2.01 20101 19 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI 510.000.000,00 481.40.000,00 ( 28.30.000,00) ( 5,5) PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01 20101 19 08 PENGENDALIAN OPT DAN PEMUPUKAN 155.000.000,00 129.80.000,00 ( 25.130.000,00) ( 1,21) TANAMAN CENGKEH 2.01 20101 19 08 5 2 1 Belanja Pegawai 3.325.000,00 3.325.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 19 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151.5.000,00 12.545.000,00 ( 25.130.000,00) ( 1,5) 2.01 20101 19 12 PENINGKATAN PRODUKSI, 80.000.000,00 9.500.000,00 ( 500.000,00) ( 0,2) PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN 28

SEMUSIM 2.01 20101 19 12 5 2 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 19 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.450.000,00.950.000,00 ( 500.000,00) ( 0,3) 2.01 20101 19 1 PENGENDALIAN OPT DAN PEMUPUKAN 0,00 0,00 TANAMAN KOPI 2.01 20101 19 1 5 2 1 Belanja Pegawai 2.25.000,00 2.25.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 19 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.25.000,00 4.25.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 19 22 PENGEMBANGAN USAHA, KELEMBAGAAN 0,00 0,00 DAN SDM KOMODITAS PERKEBUNAN 2.01 20101 19 22 5 2 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 19 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.50.000,00 48.50.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 19 23 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN 15.000.000,00 12.20.000,00 ( 2.30.000,00) ( 1,5) TANAMAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT 2.01 20101 19 23 5 2 1 Belanja Pegawai 5.5.000,00 5.5.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 19 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.225.000,00 1.495.000,00 ( 2.30.000,00) ( 1,1) 2.02 20101 20 PROGRAM PERENCANAAN DAN 0,00 1 1 100,00 PENGEMBANGAN HUTAN 2.02 20101 20 10 PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN PENGEMBANGAN PETUNGKRIYONO SEBAGAI KAWASAN CULTURAL TECHNOFORESTRY PARK 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00 2.02 20101 20 10 5 2 1 Belanja Pegawai 0,00 2.45.000,00 2.45.000,00 100,00 2.02 20101 20 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00.525.000,00.525.000,00 100,00 2.02 20101 20 11 PENYUSUNAN DOKUMEN ROADMAP DAN ZONASI PENGEMBANGAN PETUNGKRIYONO SEBAGAI KAWASAN CULTURAL TECHNOFORESTRY PARK 0,00 0.000.000,00 0.000.000,00 100,00 2.02 20101 20 11 5 2 1 Belanja Pegawai 0,00 2.45.000,00 2.45.000,00 100,00 2.02 20101 20 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00.525.000,00.525.000,00 100,00 29