REKAP 3: KEGIATAN K/L

dokumen-dokumen yang mirip
( ) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN. Tingkat penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MATRIK RENSTRA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN ANGGARAN KOMPONEN: DITJEN BINA ADMINISTRASI

I... 1 PENDAHULUAN... 1 BAB II... 2 TATA CARA PELAKSANAAN PERTEMUAN TIGA PIHAK...

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAN BPBD MELALUI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KEBENCANAAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

Revisi ke 11 Tanggal : 15 Desember 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

FORMULIR 1 PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR RINCIAN KEGIATAN DAN REALISASI ANGGARAN TA 2012 (DALAM RUPIAH) URAIAN KEGIATAN, OUTPUT, PAGU REALISASI *) SISA KETERANGAN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KESEHATAN. Organisasi. Tata Kerja.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : SP DIPA /2014 DS:

BERITA ACARA REKONSILIASI Nomor:

Revisi ke : 03 Tanggal : 12 Agustus 2014

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR : DIPA /2013 DS:

LAPORAN REKAPITULASI ANGGARAN T.A2014

RENCANA KERJA BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR TAHUN 2016

FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

Revisi ke 10 Tanggal : 06 Desember 2017

PERENCANAAN DAK TAHUN 2016 SUB BIDANG SARPRAS PP DAN DAMKAR DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG

B. ISU BENCANA DAN KEBAKARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

Revisi Anggaran Tahun Anggaran Bandung, 27 April 2018

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2018 NOMOR : SP DIPA /2018

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN Alokasi 2017 (Juta) , ,

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

WALIKOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

TUGAS POKOK & FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI SUMATERA BARAT

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

Revisi ke 01 Tanggal : 28 Juli 2017

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

WALIKOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

LAPORAN REKAPITULASI ANGGARAN T.A2015 (DALAM RIBUAN RUPIAH) Halaman : 1

KATA PENGANTAR. Sebagai upaya memperkuat keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran secara

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2015

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 189 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

INTEGRASI RPB dalam PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2017

Revisi ke 02 Tanggal : 06 Maret 2015

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

Revisi ke 02 Tanggal : 11 Agustus 2017

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

Revisi ke : 02 Tanggal : 21 Juli 2014

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 39 TAHUN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

Revisi ke 03 Tanggal : 13 Oktober 2017

Revisi ke 03 Tanggal : 22 Juli 2015

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : SP DIPA /2014 DS:

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

Revisi ke : 06 Tanggal : 11 Nopember 2014

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : SP DIPA /2014 DS:

LAPORAN REKAPITULASI ANGGARAN T.A2014 (DALAM RIBUAN RUPIAH) Halaman : 1

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : SP DIPA /2014 DS:

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN

LAPORAN REKAPITULASI ANGGARAN T.A2016 (DALAM RIBUAN RUPIAH) Halaman : 1

FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

Oleh: Ellyna Chairani Direktorat Sistem dan Pelaporan EKP, BAPPENAS. Jakarta, 8 Desember 2015 Kementerian Kesehatan

FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DINAS KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MAHAKAM ULU

Revisi ke : 02 Tanggal : 8 Juli 2014

Revisi ke : 03 Tanggal : 7 Agustus 2014

Revisi ke 02 Tanggal : 12 Mei 2016

II I I I I

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA

FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien dan optimal.

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011 PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2010 RENCANA TAHUN 2010

Revisi ke 07 Tanggal : 06 Januari 2017

Transkripsi:

REKAP 3: KEGIATAN K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2019 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2. PROGRAM : 08 - Program Bina Administrasi Kewilayahan 3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya konsolidasi koordinasi kebijakan penguatan peran GWP, peningkatan pelayanan publik kerjasama, serta penataan wilayah administrasi kawasan, batas antar negara 02 - Meningkatnya standardisasi kualitas implementasi teknis kebijakan big pol pp linmas serta pencegahan penganggulangan bahaya 4. KEGIATAN : 1240 - Fasilitasi Pencegahan 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Manajemen 6. SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 A 2019 (RIBU) 01 Peningkatan kapasitas aparat kelembagaan dalam upaya pencegahan bahaya 10.619.360,00 01.01 Asistensi supervisi penerapan standar pelayanan minimal big 5 01.02 Penyediaan layanan dasar subbig sesuai SPM 50 01.03 Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bahaya 450 01.04 Penerapan Pengintegrasian pengarusutamaan pengurangan risiko di Daerah 34 01.05 Jumlah rumusan kebijakan/regulasi big manajemen 7 01.06 Jumlah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat pasca sesuai standar 34 01.07 Pembinaan penyusunan rencana 103 01.08 Pelayanan administrasi tugas teknis lainnya unit eselon II 1 Total 10.619.360,00 7. RINCIAN KEGIATAN A. PEMETAAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / PROVINSI KABUPATEN NASIONAL PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN (TEMATIK) 100 JANJI PRESIDEN KERANGKA REGULASI A (RP RIBU) 01 Peningkatan kapasitas aparat kelembagaan dalam upaya pencegahan bahaya 10.619.360,00 01.001 Asistensi supervisi penerapan standar pelayanan minimal big Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Konektivitas Kemaritiman Kapasitas Peningkatan kemampuan aparat dalam tidak 1.650.000,00 01.001.001 Tanpa Sub Output 1.650.000,00 051 - Sosialiasi kebijakan teknis penerapan SPM Sub urusan 500.000,00 Pusat Pusat 500.000,00 052 - Asistensi supervisi penerapan standar pelayanan minimal big 1.150.000,00 Pusat Pusat 1.150.000,00 01.002 Penyediaan layanan dasar subbig sesuai SPM tidak 1.000.000,00 01.002.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00 051 - Asistensi supervisi penerapan SPM subbig 700.000,00

di SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / 053 - Sosialisasi kebijakan/regulasi Standar Pelayanan Minimal subbig PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN 100 JANJI KERANGKA A (RP NASIONAL (TEMATIK) PRESIDEN REGULASI RIBU) Pusat KABUPATEN PROVINSI Pusat 700.000,00 300.000,00 Pusat Pusat 300.000,00 01.003 Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bahaya tidak 2.439.360,00 01.003.001 Tanpa Sub Output 2.439.360,00 051 - Kuali kasi kompetensi inspeksi proteksi wilayah perkotaan bagi aparatur Damkar 250.000,00 Pusat Pusat 250.000,00 053 - Bimbingan teknis manajamen gug logistik di Rawan 580.000,00 Pusat Pusat 580.000,00 054 - Pemantapan kesiapsiagaan nasional aparatur Pemadam 779.360,00 Pusat Pusat 779.360,00 055 - Skill Competetion Petugas Pemadam dalam kesiapsiagaan pencegahan 630.000,00 Pusat Pusat 630.000,00 056 - Diseminasi Uji Publik Implementasi Jabatan Fungsional Pemadam 200.000,00 Pusat Pusat 200.000,00 01.004 Penerapan Pengintegrasian pengarusutamaan pengurangan risiko di Daerah Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Konektivitas Kemaritiman Manajemen Kean kebijakan regulasi berbasis kajian tidak 1.200.000,00 01.004.001 Tanpa Sub Output 1.200.000,00 051 - Asistensi penyusunan dokumen perencanaan penganggaran PRB 600.000,00 Pusat Pusat 600.000,00 052 - Asistensi Pengintegrasian pengarusutamaan pengurangan risiko dalam perencanaan penganggaran pembangunan 600.000,00 Pusat Pusat 600.000,00 01.005 Kebijakan/regulasi big manajemen ya 1.650.000,00

01.005.001 Tanpa Sub Output 1.650.000,00 SASARAN KEGIATAN / OUTPUT 052 PROGRAM /- KEGIATAN PROYEK SUB Penyusunan DUKUNGAN 100 JANJI KERANGKA A (RP OUTPUT / 300.000,00 KABUPATEN NASIONAL (TEMATIK) PRESIDEN REGULASI RIBU) Pedoman PROVINSI pencegahan Pusat Pusat 300.000,00 053 - Penyusunan standardisasi bangunan gug logistik, peralatan gedung Pusdalops 200.000,00 Pusat Pusat 200.000,00 054 - Penyusunan Grand Design Pencegahan 2019-2024 0,00 Pusat Pusat 0,00 055 - Penyusunan Perpres tentang jabatan fungsional 250.000,00 Pusat Pusat 250.000,00 056 - Penyusunan pedoman kuali kasi kompetensi 150.000,00 Pusat Pusat 150.000,00 057 - Integrasi penyelenggaraan pusat 400.000,00 Pusat Pusat 400.000,00 058 - Penyusunan Permendagri tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam 100.000,00 Pusat Pusat 100.000,00 059 - Penyusunan Permendagri tentang Diklat Teknis Pemadam 250.000,00 Pusat Pusat 250.000,00 01.006 Peningkatan pengelolaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat pasca sesuai standar tidak 980.000,00 01.006.001 Tanpa Sub Output 980.000,00 051 - Asistensi supervisi pelaksanaan pelayanan Pemerintahan pada saat tanggap darurat pasca sesuai standar di 480.000,00 Pusat Pusat 480.000,00 053 - Pendampingan pemerintah Daerah dalam keadaan darurat Pasca 500.000,00 Pusat Pusat 500.000,00

01.007 Pembinaan penyusunan rencana SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / PROVINSI KABUPATEN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah NASIONAL melalui Konektivitas Kemaritiman PROGRAM Kapasitas KEGIATAN Peningkatan kemampuan PROYEK aparat dalam DUKUNGAN (TEMATIK) 100 JANJI PRESIDEN tidak 1.000.000,00 KERANGKA REGULASI A (RP RIBU) 01.007.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00 051 - Bimtek penyusunan rencana 1.000.000,00 Pusat Pusat 1.000.000,00 01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker tidak 700.000,00 01.970.001 Tanpa Sub output 700.000,00 055 - Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga perlengkapan 700.000,00 Pusat Pusat 700.000,00 Total 10.619.360,00 B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU) TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU) SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA A 2019 (RP RIBU) VOLUME / TARGET A (RIBU) 2020 2021 2022 2020 2021 2022 01 Peningkatan kapasitas aparat kelembagaan dalam upaya pencegahan bahaya 01.001 Asistensi supervisi penerapan standar pelayanan minimal big 10.619.360,00 11.726.296,00 12.778.900,00 13.929.390,00 5 Angkatan 1.650.000,00 1.815.000,00 1.996.500,00 2.196.150,00 01.001.001 Tanpa Sub Output 1.650.000,00 1.815.000,00 1.996.500,00 2.196.150,00 01.001.001.051 Sosialiasi kebijakan teknis penerapan SPM Sub urusan 01.001.001.052 Asistensi supervisi penerapan standar pelayanan minimal big 01.002 Penyediaan layanan dasar subbig sesuai SPM 257,00 Daerah 1.945,53 500.000,00 257,00 257,00 257,00 550.000,00 605.000,00 665.500,00 5,00 Angkatan 230.000,00 1.150.000,00 5,00 5,00 5,00 1.265.000,00 1.391.500,00 1.530.650,00 50 Prosentase 1.000.000,00 1.210.000,00 1.331.000,00 1.463.900,00 01.002.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00 1.210.000,00 1.331.000,00 1.463.900,00 01.002.001.051 Asistensi supervisi penerapan SPM subbig di 01.002.001.053 Sosialisasi kebijakan/regulasi Standar Pelayanan Minimal subbig 01.003 Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bahaya 257,00 Daerah 2.723,74 700.000,00 257,00 257,00 257,00 770.000,00 847.000,00 931.700,00 514,00 Daerah 583,66 300.000,00 514,00 514,00 514,00 440.000,00 484.000,00 532.200,00 450 Orang 2.439.360,00 2.683.296,00 2.951.600,00 3.259.560,00 01.003.001 Tanpa Sub Output 2.439.360,00 2.683.296,00 2.951.600,00 3.259.560,00 01.003.001.051 Kuali kasi kompetensi inspeksi proteksi wilayah perkotaan bagi aparatur Damkar 01.003.001.053 Bimbingan teknis manajamen gug logistik di Rawan 50,00 Orang 5.000,00 250.000,00 50,00 50,00 50,00 275.000,00 302.500,00 332.750,00 200,00 Orang 2.900,00 580.000,00 200,00 200,00 200,00 638.000,00 701.800,00 771.980,00 01.003.001.054 Pemantapan kesiapsiagaan nasional aparatur Pemadam 01.003.001.055 Skill Competetion Petugas Pemadam dalam kesiapsiagaan pencegahan 01.003.001.056 Diseminasi Uji Publik Implementasi Jabatan Fungsional Pemadam 01.004 Penerapan Pengintegrasian pengarusutamaan pengurangan risiko di Daerah 300,00 Orang 2.597,87 779.360,00 300,00 300,00 300,00 857.296,00 943.000,00 1.050.000,00 150,00 Orang 4.200,00 630.000,00 150,00 150,00 150,00 693.000,00 762.300,00 838.630,00 3,00 Provinsi 66.666,67 200.000,00 3,00 3,00 3,00 220.000,00 242.000,00 266.200,00 34 Provinsi 1.200.000,00 1.320.000,00 1.452.000,00 1.597.200,00 01.004.001 Tanpa Sub Output 1.200.000,00 1.320.000,00 1.452.000,00 1.597.200,00 01.004.001.051 Asistensi penyusunan dokumen perencanaan penganggaran PRB 01.004.001.052 Asistensi Pengintegrasian pengarusutamaan pengurangan risiko dalam perencanaan penganggaran pembangunan 01.005 Kebijakan/regulasi big manajemen 34,00 Provinsi 17.647,06 600.000,00 34,00 34,00 34,00 660.000,00 726.000,00 798.600,00 34,00 Provinsi 17.647,06 600.000,00 34,00 34,00 34,00 660.000,00 726.000,00 798.600,00 7 Kebijakan 1.650.000,00 1.820.000,00 1.952.000,00 2.097.200,00 01.005.001 Tanpa Sub Output 1.650.000,00 1.820.000,00 1.952.000,00 2.097.200,00 01 005 001 052 Penyusunan Pedoman pencegahan 1 00 Permendagri 300 000 00 300 000 00 1 00 1 00 1 00 330 000 00 363 000 00 399 300 00

01.005.001.052 Penyusunan Pedoman pencegahan 01.005.001.053 Penyusunan standardisasi bangunan gug SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / logistik, peralatan gedung Pusdalops 01.005.001.054 Penyusunan Grand Design Pencegahan 2019-2024 01.005.001.055 Penyusunan Perpres tentang jabatan fungsional 01.005.001.056 Penyusunan pedoman kuali kasi kompetensi 01.005.001.057 Integrasi penyelenggaraan pusat 01.005.001.058 Penyusunan Permendagri tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam 01.005.001.059 Penyusunan Permendagri tentang Diklat Teknis Pemadam 01.006 Peningkatan pengelolaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat pasca sesuai standar 1,00 Permendagri 300.000,00 300.000,00 1,00 1,00 1,00 330.000,00 363.000,00 399.300,00 TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU) 1,00 Pedoman 200.000,00 200.000,00 1,00 1,00 1,00 220.000,00 242.000,00 266.200,00 VOLUME / TARGET A (RIBU) VOLUME SATUAN A 2019 SATUAN / TARGET BIAYA (RP RIBU) 2020 2021 2022 2020 2021 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Kebijakan 250.000,00 250.000,00 1,00 1,00 1,00 165.000,00 181.500,00 199.650,00 1,00 Pedoman 150.000,00 150.000,00 1,00 1,00 1,00 165.000,00 181.500,00 199.650,00 1,00 Kesepakatan 400.000,00 400.000,00 1,00 1,00 1,00 440.000,00 484.000,00 532.400,00 1,00 Permendagri 100.000,00 100.000,00 1,00 1,00 1,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1,00 Permendagri 250.000,00 250.000,00 1,00 1,00 1,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 34 Daerah 980.000,00 1.078.000,00 1.185.800,00 1.304.380,00 01.006.001 Tanpa Sub Output 980.000,00 1.078.000,00 1.185.800,00 1.304.380,00 01.006.001.051 Asistensi supervisi pelaksanaan pelayanan Pemerintahan pada saat tanggap darurat pasca sesuai standar di 01.006.001.053 Pendampingan pemerintah Daerah dalam keadaan darurat Pasca 01.007 Pembinaan penyusunan rencana 34,00 Daerah 14.117,65 480.000,00 34,00 34,00 34,00 528.000,00 580.800,00 638.880,00 34,00 Laporan 14.705,88 500.000,00 34,00 34,00 34,00 550.000,00 605.000,00 665.500,00 103 Daerah 1.000.000,00 1.100.000,00 1.210.000,00 1.311.000,00 01.007.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00 1.100.000,00 1.210.000,00 1.311.000,00 01.007.001.051 Bimtek penyusunan rencana 103,00 Daerah 9.708,74 1.000.000,00 110,00 110,00 110,00 1.100.000,00 1.210.000,00 1.311.000,00 01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 01.970.001 Tanpa Sub output 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga perlengkapan 1,00 Layanan 700.000,00 700.000,00 1,00 1,00 1,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Total 10.619.360,00 - - - 11.726.296,00 12.778.900,00 13.929.390,00 C. SUMBER PENDANAAN INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019 SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / JENIS RUPIAH PINJAMAN HIBAH RMP PLN RMP HLN HDN PNBP PDN SBSN BLU TOTAL 01 Peningkatan kapasitas aparat kelembagaan dalam upaya pencegahan bahaya 10.619.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.619.360,00 01.001 Asistensi supervisi penerapan standar pelayanan minimal big 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 01.001.001 Tanpa Sub Output 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 01.001.001.051 Sosialiasi kebijakan teknis penerapan SPM Sub urusan Utama 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 01.001.001.052 Asistensi supervisi penerapan standar pelayanan minimal big Utama 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 01.002 Penyediaan layanan dasar subbig sesuai SPM 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 01.002.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 01.002.001.051 Asistensi supervisi penerapan SPM subbig di 01.002.001.053 Sosialisasi kebijakan/regulasi Standar Pelayanan Minimal subbig 01.003 Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bahaya Utama 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 Utama 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 2.439.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.439.360,00 01.003.001 Tanpa Sub Output 2.439.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.439.360,00 01.003.001.051 Kuali kasi kompetensi inspeksi proteksi wilayah perkotaan bagi aparatur Damkar 01.003.001.053 Bimbingan teknis manajamen gug logistik di Rawan 01.003.001.054 Pemantapan kesiapsiagaan nasional aparatur Pemadam 01.003.001.055 Skill Competetion Petugas Pemadam dalam kesiapsiagaan pencegahan 01.003.001.056 Diseminasi Uji Publik Implementasi Jabatan Fungsional Pemadam 01.004 Penerapan Pengintegrasian pengarusutamaan pengurangan risiko di Daerah Utama 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 Utama 580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00 Utama 779.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779.360,00 Utama 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 Utama 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 01.004.001 Tanpa Sub Output 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 01.004.001.051 Asistensi penyusunan dokumen perencanaan penganggaran PRB Utama 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00

PRB 01.004.001.052 Asistensi Pengintegrasian pengarusutamaan pengurangan risiko dalam perencanaan penganggaran SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / pembangunan 01.005 Kebijakan/regulasi big manajemen INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019 Utama 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 JENIS PINJAMAN HIBAH RUPIAH PNBP PDN SBSN BLU TOTAL RMP PLN RMP HLN HDN 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 01.005.001 Tanpa Sub Output 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 01.005.001.052 Penyusunan Pedoman pencegahan 01.005.001.053 Penyusunan standardisasi bangunan gug logistik, peralatan gedung Pusdalops 01.005.001.054 Penyusunan Grand Design Pencegahan 2019-2024 01.005.001.055 Penyusunan Perpres tentang jabatan fungsional 01.005.001.056 Penyusunan pedoman kuali kasi kompetensi 01.005.001.057 Integrasi penyelenggaraan pusat 01.005.001.058 Penyusunan Permendagri tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam 01.005.001.059 Penyusunan Permendagri tentang Diklat Teknis Pemadam 01.006 Peningkatan pengelolaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat pasca sesuai standar Utama 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Utama 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utama 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 Utama 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Utama 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Utama 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Utama 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980.000,00 01.006.001 Tanpa Sub Output 980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980.000,00 01.006.001.051 Asistensi supervisi pelaksanaan pelayanan Pemerintahan pada saat tanggap darurat pasca sesuai standar di 01.006.001.053 Pendampingan pemerintah Daerah dalam keadaan darurat Pasca Utama 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 Utama 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 01.007 Pembinaan penyusunan rencana 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 01.007.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 01.007.001.051 Bimtek penyusunan rencana Utama 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 01.970.001 Tanpa Sub output 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga perlengkapan Pendukung 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 Total 10.619.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.619.360,00 Jakarta, 23 November 2018