LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan31 Desember 2017 dan 2016 NO URAIAN Reff Anggaran 2017 Realisasi 2017 (%) Realisasi 2016 1 PENDAPATAN 5.2.1 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.2.1.1 3 Pendapatan Pajak Daerah 5.2.1.1.1 69.491.000.000,00 72.898.485.986,00 104,90 60.225.564.852,00 4 Pendapatan Retribusi Daerah 5.2.1.1.2 24.086.189.226,00 22.794.307.583,20 94,64 20.571.025.213,50 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 5.2.1.1.3 2.070.315.677,00 1.750.815.677,80 84,57 1.713.060.985,00 yang Dipisahkan 6 Lain-lain PAD yang Sah 5.2.1.1.4 218.693.051.626,00 225.435.333.902,35 103,08 141.597.114.118,37 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) 314.340.556.529,00 322.878.943.149,35 102,72 224.106.765.168,87 9 PENDAPATAN TRANSFER 5.2.1.2 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 5.2.1.2.1 DANA PERIMBANGAN 11 Dana Bagi Hasil Pajak 5.2.1.2.1.a 31.339.484.000,00 26.922.195.227,00 85,91 34.014.214.945,00 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 5.2.1.2.1.b 48.669.774.376,00 34.082.806.994,00 70,03 34.107.276.935,00 13 Dana Alokasi Umum 5.2.1.2.1.c 1.108.687.006.000,00 1.108.687.006.000,00 100,00 1.128.511.321.000,00 14 Dana Alokasi Khusus 5.2.1.2.1.d 410.095.952.000,00 373.933.107.094,00 91,18 402.370.805.555,00 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana 1.598.792.216.376,00 1.543.625.115.315,00 96,55 1.599.003.618.435,00 Perimbangan (11 s/d 14) 17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 5.2.1.2.2 LAINNYA 18 Dana Penyesuaian 5.2.1.2.2.a 221.178.229.000,00 221.178.229.000,00 100,00 175.933.652.000,00 19 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18) 221.178.229.000,00 221.178.229.000,00 100,00 175.933.652.000,00 20 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 5.2.1.2.3 21 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.2.1.2.3.a 144.497.757.417,00 157.631.493.707,00 109,09 125.626.082.941,00 22 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 5.2.1.2.3.b 108.005.812,00 0,00 0,00 0,00 23 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah 144.605.763.229,00 157.631.493.707,00 109,01 125.626.082.941,00 Provinsi (21 s/d 22) 24 BANTUAN KEUANGAN 5.2.1.2.4 25 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi 62.499.100.000,00 62.499.100.000,00 100,00 96.937.880.000,00 Lainnya 26 Jumlah Pendapatan Bantuan Keuangan 62.499.100.000,00 62.499.100.000,00 100,00 96.937.880.000,00 (25) 27 Jumlah Pendapatan 2.027.075.308.605,00 1.984.933.938.022,00 97,92 1.997.501.233.376,00 Transfer (15+19+23+26) 28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 5.2.1.3 29 Pendapatan Hibah 5.2.1.3.1 0,00 0,00 0,00 18.643.741.720,35 30 Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (29) 0,00 0,00 0,00 18.643.741.720,35 31 JUMLAH PENDAPATAN 2.341.415.865.134,00 2.307.812.881.171,35 98,56 2.240.251.740.265,22 (7+27+30) 32 BELANJA 5.2.2 33 BELANJA OPERASI 5.2.2.1 34 Belanja Pegawai 5.2.2.1.1 972.848.254.876,88 926.439.303.277,00 95,23 1.035.116.254.396,00 35 Belanja Barang 5.2.2.1.2 492.766.043.903,00 459.210.921.869,06 93,19 347.470.574.670,00 36 Belanja Hibah 5.2.2.1.3 60.994.416.417,00 55.354.212.308,00 90,75 21.513.900.000,00 37 Belanja Bantuan Sosial 5.2.2.1.4 7.982.500.000,00 6.513.700.000,00 81,60 675.480.000,00 38 Jumlah Belanja Operasi (34 s/d 37) 1.534.591.215.196,88 1.447.518.137.454,06 94,33 1.404.776.209.066,00 39 BELANJA MODAL 5.2.2.2 40 Belanja Tanah 5.2.2.2.1 1.911.000.000,00 202.127.000,00 10,58 372.376.800,00 41 Belanja Peralatan dan Mesin 5.2.2.2.2 51.159.471.790,00 43.722.637.336,00 85,46 62.653.334.049,00 42 Belanja Gedung dan Bangunan 5.2.2.2.3 67.347.309.918,00 62.917.518.010,00 93,42 71.131.929.455,00 43 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.2.2.2.4 478.161.271.902,00 460.367.062.792,50 96,28 521.079.151.170,00 44 Belanja Aset Tetap Lainnya 5.2.2.2.5 29.618.602.280,00 24.358.173.813,00 82,24 36.047.498.183,00 Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2017 3
NO URAIAN Reff Anggaran 2017 Realisasi 2017 (%) Realisasi 2016 45 Belanja Aset Lainnya 5.2.2.2.6 2.004.695.000,00 1.876.920.000,00 93,63 1.434.480.600,00 46 Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45) 630.202.350.890,00 593.444.438.951,50 94,17 692.718.770.257,00 47 BELANJA TAK TERDUGA 5.2.2.3 48 Belanja Tak Terduga 5.000.000.000,00 781.464.500,00 15,63 114.991.500,00 49 Jumlah Belanja Tak Terduga (48) 5.000.000.000,00 781.464.500,00 15,63 114.991.500,00 50 JUMLAH BELANJA (38+46+49) 2.169.793.566.086,88 2.041.744.040.905,56 94,10 2.097.609.970.823,00 51 TRANSFER 5.2.3 52 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 5.2.3.1 53 Bagi Hasil Pajak Daerah 5.2.3.1.1 9.937.293.623,00 9.596.827.642,00 96,57 9.697.162.597,00 54 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 5.2.3.1.2 994.500.000,00 972.411.050,00 97,78 986.403.600,00 55 Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan (53 s/d 54) 56 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 5.2.3.2 10.931.793.623,00 10.569.238.692,00 96,68 10.683.566.197,00 57 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 5.2.3.2.1 297.346.884.438,00 297.346.884.438,00 100,00 259.547.628.600,00 58 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 5.2.3.2.2 952.791.000,00 925.417.500,00 97,13 831.030.000,00 59 Jumlah Transfer Bantuan Keuangan 298.299.675.438,00 298.272.301.938,00 99,99 260.378.658.600,00 (57 s.d 58) 60 JUMLAH TRANSFER (55 + 59) 309.231.469.061,00 308.841.540.630,00 99,87 271.062.224.797,00 61 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (50+60) 62 SURPLUS/ DEFISIT (31-61) 63 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.2.4.1 2.479.025.035.147,88 2.350.585.581.535,56 94,82 2.368.672.195.620,00 (137.609.170.013,88) (42.772.700.364,21) 31,08 (128.420.455.354,78) 64 Penggunaan SILPA 5.2.4.1.1 137.609.170.013,88 137.609.170.013,88 100,05 284.511.344.286,01 65 Pencairan Dana Cadangan 5.2.4.1.2 0,00 0,00 0,00 0.00 66 Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada 5.2.4.1.3 0,00 69.951.928,00 0,00 162.022.803,00 Pemerintah Daerah Lainnya 67 Jumlah Penerimaan (64 s/d 66) 137.609.170.013,88 137.679.121.941,88 100,05 284.673.367.089,01 69 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.2.4.2 70 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 5.2.4.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 5.2.4.2.2 0,00 0,00 0,00 18.643.741.720,35 Daerah 72 Jumlah Pengeluaran (70 s/d 71) 0,00 0,00 0,00 18.643.741.720,35 73 PEMBIAYAAN NETTO (67-72) 5.2.4 137.609.170.013,88 137.679.121.941,88 100,05 266.029.625.368,66 74 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (62+73) 5.2.5 0,00 94.906.421.577,67 0,00 137.609.170.013,88 Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2017 4
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH Per 31 Desember 2017dan 2016 NO URAIAN Reff 2017 2016 1 Saldo Anggaran Lebih Awal 5.3.1 137.609.170.013,88 284.512.581.430,01 2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 137.609.170.013,88 284.511.344.286,01 3 Subtotal (1-2) 0,00 1.237.144,00 4 Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA) 5.3.2 94.906.421.577,67 137.609.170.013,88 5 Subtotal (3+4) 94.906.421.577,67 137.610.407.157,88 6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 5.3.3 0,00 (1.237.144,00) 7 Lain-Lain 0,00 0,00 8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7) 5.3.4 94.906.421.577,67 137.609.170.013,88 Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2017 5
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH LAPORAN OPERASIONAL Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016 NO URAIAN Reff SALDO 2017 SALDO 2016 Kenaikan/ (Penurunan) (%) KEGIATAN OPERASIONAL 5.4 1 PENDAPATAN 5.4.1 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO 5.4.1.1 3 Pendapatan Pajak Daerah 5.4.1.1.1 74.976.421.645,30 62.402.222.456,00 12.574.199.189,30 20,15 4 Pendapatan Retribusi Daerah 5.4.1.1.2 22.736.621.333,20 20.544.412.461,03 2.192.208.872,17 10,67 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 5.4.1.1.3 1.768.984.019,50 1.738.338.677,80 30.645.341,70 1,76 Daerah yang Dipisahkan 6 Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.4.1.1.4 236.133.774.731,36 251.899.321.368,36 (15.765.546.637,00) (6,26) 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6) 9 PENDAPATAN TRANSFER - LO 5.4.1.2 335.615.801.729,36 336.584.294.963,19 (968.493.233,83) (0,29) 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 5.4.1.2.1 DANA PERIMBANGAN 11 Dana Bagi Hasil Pajak 5.4.1.2.1.a 26.922.195.227,00 34.014.214.945,00 (7.092.019.718,00) (20,85) 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 5.4.1.2.1.b 34.082.806.994,00 34.107.276.935,00 (24.469.941,00) (0,07) 13 Dana Alokasi Umum 5.4.1.2.1.c 1.108.687.006.000,00 1.128.511.321.000,00 (19.824.315.000,00) (1,76) 14 Dana Alokasi Khusus 5.4.1.2.1.d 373.933.107.094,00 402.370.805.555,00 (28.437.698.461,00) (7,07) 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s.d 14) 1.543.625.115.315,00 1.599.003.618.435,00 (55.378.503.120,00) (3,46) 17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 5.4.1.2.2 LAINNYA 19 Dana Penyesuaian 5.4.1.2.2.a 221.178.229.000,00 36.557.751.000,00 184.620.478.000,00 505,01 20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya ( 19) 22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 5.4.1.2.3 221.178.229.000,00 36.557.751.000,00 184.620.478.000,00 505,01 23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.4.1.2.3.a 135.968.052.431,00 129.152.855.577,00 6.815.196.854,00 5,28 25 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23) 26 BANTUAN KEUANGAN 5.4.1.2.4 27 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya 28 Jumlah Pendapatan Bantuan Keuangan (27) 29 Jumlah Pendapatan Transfer (15+25+28) 30 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LO 135.968.052.431,00 129.152.855.577,00 6.815.196.854,00 5,28 5.4.1.2.4.a 62.449.100.000,00 96.937.880.000,00 (34.438.780.000,00) (35,53) 5.4.1.3 62.449.100.000,00 96.937.880.000,00 (34.438.780.000,00) (35,53) 1.963.270.496.746,00 1.861.652.105.012,00 101.618.391.734,00 5,46 31 Pendapatan Hibah 5.4.1.3.1 13.686.562.584,00 27.470.406.420,35 (13.783.843.836,35) (50,18) 32 Pendapatan Lainnya 5.4.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (31 s.d 32) 34 JUMLAH PENDAPATAN (7+29+33) 35 BEBAN 5.4.2 36 BEBAN OPERASI 5.4.2.1 13.686.562.584,00 27.470.406.420,35 (13.783.843.836,35) (50,18) 2.312.572.861.059,36 2.225.706.806.395,54 86.866.054.663,82 3,90 37 Beban Pegawai 5.4.2.1.1 927.344.700.370,00 1.034.449.231.801,00 (107.104.531.431,00) (10,35) 38 Beban Barang dan Jasa 5.4.2.1.2 480.608.315.345,68 436.583.732.182,72 44.024.583.162,92 10,08 39 Beban Hibah 5.4.2.1.3 41.597.617.308,00 21.531.423.165,00 20.066.194.143,00 93,19 40 Beban Bantuan Sosial 5.4.2.1.4 6.513.700.000,00 675.480.000,00 5.838.220.000,00 864,31 41 Beban Penyusutan 5.4.2.1.5 239.971.749.501,64 223.429.703.219,00 16.542.046.282,64 7,40 42 Beban Penyisihan Piutang 5.4.2.1.6 2.242.225.798,62 4.118.663.759,03 (1.876.437.960,41 (45,56) 43 Jumlah Beban Operasi (37 s.d 42) 1.698.278.308.323,94 1.720.788.234.126,75 (20.633.487.842,44) (1,31) 44 BEBAN TRANSFER 5.4.2.2 45 Beban Transfer 5.4.2.2.1 308.677.694.386,00 130.193.329.995,00 178.484.368.391,00 (137,09) 46 Jumlah Beban Transfer (45) 308.677.694.386,00 130.193.329.995,00 178.484.368.391,00 (137,09) Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2017 6
NO URAIAN Reff SALDO 2017 SALDO 2016 Kenaikan/ (Penurunan) 47 JUMLAH BEBAN (43+46) 2.006.956.002.709,94 1.850.981.564.121,75 155.974.438.588,19 8,43 48 SURPLUS DARI OPERASI (34-47) 305.616.858.349,42 374.725.242.273,79 (69.108.383.924,37) (18,44) 49 SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON 5.4.3 OPERASIONAL 50 Surplus Penjualan Aset Non Lancar 5.4.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 51 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 5.4.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 5.4.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 53 Defisit Penjualan Aset Non Lancar 5.4.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 54 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 5.4.3.5 0,00 0,00 0,00 0,00 55 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 5.4.3.6 0,00 0,00 0,00 0,00 56 JUMLAH DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (50 s/d 55) 57 SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (49+56) 58 POS LUAR BIASA 5.4.4 (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 305.616.858.349,42 374.725.242.273,79 (69.108.383.924,37) (18,44) 59 Pendapatan Luar Biasa 5.4.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 60 Beban Luar Biasa 5.4.4.2 90.450.108.839,31 114.991.500,00 90.335.117.339,31 78.558,08 61 POS LUAR BIASA (59 s.d 60) 90.450.108.839,31 114.991.500,00 (90.335.117.339,31) 78.558,08 62 SURPLUS/ DEFISIT - LO (57-61) 215.166.749.510,11 374.610.250.773,79 (159.443.501.263,68) (42,56) Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2017 7
LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017dan 2016 NO URAIAN Reff 2017 2016 1 Ekuitas Awal 5.6.1 3.263.433.486.764,90 2.922.345.339.088,00 2 Surplus/ Defisit LO 5.6.2 215.166.749.510,11 374.610.250.773,79 3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar: 0,00 0,00 4 Koreksi Nilai Persediaan 0,00 0,00 5 Selisih Revaluasi Aset Tetap 0,00 0,00 6 Koreksi Ekuitas Lain 5.6.3 300.041.598.633,18 (33.522.103.096,89) 7 Ekuitas Akhir 3.778.641.834.908,19 3.263.433.486.764,90 Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2017 8
LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH NERACA Per 31 Desember 2017 dan 2016 No Uraian Reff Per 31 Desember 2017 Per 31 Desember 2016 1 ASET 5.1.1 2 ASET LANCAR 5.1.1.1 3 Kas di Kas Daerah 5.1.1.1.1.a 75.250.510.972,98 115.679.952.453,28 4 Kas di Bendahara Kapitasi JKN 5.1.1.1.1.b 14.231.277.912,00 16.987.432.362,00 5 Kas di Bendahara BOS 5.1.1.1.1.c 744.801.955,77 568.180.336,58 6 Kas di Bendahara Pengeluaran 5.1.1.1.1.d 18.850.357,00 667.500,00 7 Kas di Bendahara Penerimaan 5.1.1.1.1.e 297.145.203,00 0,00 8 Kas di Badan Layanan Umum Daerah 5.1.1.1.1.f 4.382.685.533,92 4.941.785.198,60 9 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 10 Piutang Pajak Daerah 5.1.1.1.2 42.327.620.390,30 40.249.684.731,00 11 Piutang Retribusi Daerah 5.1.1.1.3 208.231.609,33 219.117.859,33 12 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5.1.1.1.4 1.741.791.019,50 1.723.622.677,80 13 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 5.1.1.1.5 28.254.347.728,64 17.003.664.996,00 14 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 5.1.1.1.6 28.518.807.578,00 27.822.686.207,00 15 Piutang Pendapatan Lainnya 5.1.1.1.7 35.651.485.125,00 35.651.485.125,00 16 Piutang Lainnya 5.1.1.1.8 2.047.344.191,00 2.069.973.032,00 17 Penyisihan Piutang 5.1.1.1.9 (52.585.704.535,64) (50.396.184.374,72) 18 Belanja Dibayar Dimuka 5.1.1.1.10 33.750.000,00 0,00 19 Persediaan 5.1.1.1.11 36.984.228.370,72 32.122.548.357,60 20 Jumlah Aset Lancar (3 s.d 19) 218.107.173.411,52 244.644.616.461,47 21 INVESTASI JANGKA PANJANG 5.1.1.2 22 Investasi Non Permanen 5.1.1.2.1 0,00 0,00 23 Pinjaman Kepada Perusahaan Negara 0,00 0,00 24 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 0,00 0,00 25 Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 26 Investasi dalam Surat Utang Negara dan SBI 0,00 0,00 27 Investasi Non Permanen Lainnya 0,00 0,00 28 Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih 0,00 0,00 29 Jumlah Investasi Non Permanen (23s.d 28) 30 Investasi Permanen 5.1.1.2.2 0,00 0,00 31 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.1.1.2.2.a 24.624.989.629,63 23.846.257.582,78 32 Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan 0,00 0,00 33 Penyertaan Modal Perusahaan Patungan 0,00 0,00 34 Investasi Permanen Lainnya 0,00 0,00 35 Jumlah Investasi Permanen (31 s.d 34) 24.624.989.629,63 23.846.257.582,78 36 Jumlah Investasi Jangka Panjang (29 + 35) 24.624.989.629,63 23.846.257.582,78 37 ASET TETAP 5.1.1.3 38 Tanah 5.1.1.3.1 737.428.308.149,76 617.684.452.985,76 39 Peralatan dan Mesin 5.1.1.3.2 486.715.855.588,05 437.536.623.033,97 40 Gedung dan Bangunan 5.1.1.3.3 1.024.173.833.986,41 950.590.787.644,21 41 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5.1.1.3.4 2.525.052.434.765,44 2.060.933.629.707,44 42 Aset Tetap Lainnya 5.1.1.3.5 41.675.768.773,36 45.113.221.381,46 43 Konstruksi dalam Pengerjaan 5.1.1.3.6 18.281.970.550,00 19.064.380.500,00 44 Akumulasi Penyusutan 5.1.1.3.7 (1.358.481.565.015,51) (1.235.150.363.801,37) Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2017 9
No Uraian Reff Per 31 Desember 2017 Per 31 Desember 2016 45 Jumlah Aset Tetap (38 s.d 44) 3.474.846.606.797,51 2.895.772.731.451,47 46 DANA CADANGAN 5.1.1.4 47 Dana Cadangan 0,00 0,00 48 Jumlah Dana Cadangan (47) 0,00 0,00 49 ASET LAINNYA 5.1.1.5 50 Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,00 51 TagihanTuntutan Ganti Kerugian Daerah 5.1.1.5.1 5.218.155.867,00 5.218.155.867,00 52 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 53 Aset Tak Berwujud 5.1.1.5.2 6.170.975.145,64 4.259.649.032,64 54 Aset Lain-Lain 5.1.1.5.3 63.089.741.312,09 102.309.252.277,50 55 Jumlah Aset Lainnya (50 s.d 54) 74.478.872.324,73 111.787.057.177,14 56 JUMLAH ASET (20+36+45+48+55) 3.792.057.642.163,39 3.276.050.662.672,86 57 KEWAJIBAN 5.1.2 58 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 5.1.2.1 59 Utang Perhitungan FihakKetiga (PFK) 5.1.2.1.1 18.850.357,00 667.500,00 60 Utang Bunga 0,00 0,00 61 Utang Pajak 0,00 0,00 62 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00 63 Pendapatan Diterima Dimuka 5.1.2.1.2 121.182.500,00 62.456.250,00 63 Utang Beban 5.1.2.1.3 13.275.774.398,20 10.914.101.269,96 64 Utang Jangka Pendek Lainnya 5.1.2.1.4 0,00 1.639.950.888,00 65 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (59 s.d 64) 13.415.807.255,20 12.617.175.907,96 66 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 5.1.2.2 67 Utang Dalam Negeri 0,00 0,00 68 Utang Luar Negeri 0,00 0,00 69 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (67+68) - 70 JUMLAH KEWAJIBAN (65+69) 13.415.807.255,20 12.617.175.907,96 71 EKUITAS 5.1.3 72 EKUITAS 3.778.641.834.908,19 3.263.433.486.764,90 73 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (70+72) 3.792.057.642.163,39 3.276.050.662.672,86 Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2017 10
LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017dan 2016 No Uraian Reff 31 Desember 2017 31 Desember 2016 1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 5.5.1 2 Arus Masuk Kas 5.5.1.1 3 Pendapatan Pajak Daerah 5.5.1.1.1 72.898.485.986,00 60.225.564.852,00 4 Pendapatan Retribusi Daerah 5.5.1.1.2 22.794.307.583,20 20.571.025.213,50 5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.5.1.1.3 1.750.815.677,80 1.713.060.985,00 6 Lain-lain PAD yang Sah 5.5.1.1.4 225.329.725.564,80 141.489.221.918,37 7 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 5.5.1.1.5 26.922.195.227,00 34.014.214.945,00 8 Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 5.5.1.1.6 34.082.806.994,00 34.107.276.935,00 9 Dana Alokasi Umum 5.5.1.1.7 1.108.687.006.000,00 1.128.511.321.000,00 10 Dana Alokasi Khusus 5.5.1.1.8 373.933.107.094,00 402.370.805.555,00 11 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 5.5.1.1.9 157.631.493.707,00 125.626.082.941,00 12 Dana Penyesuaian 5.5.1.1.10 221.178.229.000,00 175.933.652.000,00 13 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 5.5.1.1.11 0,00 0,00 14 Penerimaan Hibah 5.5.1.1.12 0,00 18.643.741.720,35 15 Pendapatan Lainnya 5.5.1.1.13 62.499.100.000,00 96.937.880.000,00 16 Jumlah Arus Kas Masuk (3 s.d.15) 2.307.707.272.833,80 2.240.143.848.065,22 17 Arus Keluar Kas 5.5.1.2 18 Belanja Pegawai 5.5.1.2.1 926.444.590.977,00 1.035.116.254.396,00 19 Belanja Barang dan jasa 5.5.1.2.2 459.211.325.831,51 347.470.574.670,00 20 Belanja Bunga 5.5.1.2.3 0,00 0,00 21 Belanja Hibah 5.5.1.2.4 55.354.212.308,00 21.513.900.000,00 22 Bantuan Bantuan Sosial 5.5.1.2.5 6.513.700.000,00 675.480.000,00 23 Belanja Tak Terduga 5.5.1.2.6 781.464.500,00 114.991.500,00 24 Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa 5.5.1.2.7 308.841.540.630,00 271.062.224.797,00 25 Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa 5.5.1.2.8 0,00 0,00 26 Jumlah Arus Kas Keluar (18 s.d. 25) 1.757.146.834.246,51 1.675.953.425.363,00 27 Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16-26) 550.560.438.587,29 564.190.422.702,22 28 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 5.5.2 29 Arus Masuk Kas 5.5.2.1 30 Pencairan Dana Cadangan 5.5.2.1.1 0,00 0,00 31 Penjualan atas Tanah 5.5.2.1.2 0,00 0,00 32 Penjualan atas Peralatan dan Mesin 5.5.2.1.3 0,00 2.162.000,00 33 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 5.5.2.1.4 0,00 0,00 34 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.5.2.1.5 0,00 0,00 35 Penjualan Aset Tetap Lainnya 5.5.2.1.6 0,00 0,00 36 Penjualan Aset Lainnya 5.5.2.1.7 0,00 0,00 37 Penjualan Drum Bekas 5.5.2.1.8 35.000.000,00 25.000.000,00 38 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan 5.5.2.1.9 1.000.000,00 8.500.000,00 39 Penjualan Hasil Perkebunan 5.5.2.1.10 75.300.000,00 68.022.200,00 40 Penjualan Hasil Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.5.2.1.11 0,00 4.208.000,00 41 Jumlah Arus Kas Masuk (30 s.d. 40) 111.300.000,00 107.892.200,00 42 Arus Keluar Kas 5.5.2.2 43 Pembentukan Dana Cadangan 5.5.2.2.1 0,00 0,00 44 Perolehan Tanah 5.5.2.2.2 202.127.000,00 372.376.800,00 45 Perolehan Peralatan dan Mesin 5.5.2.2.3 43.722.637.336,00 62.653.334.049,00 46 Perolehan Gedung dan Bangunan 5.5.2.2.4 62.917.518.010,00 71.131.929.455,00 Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2017 11
No Uraian Reff 31 Desember 2017 31 Desember 2016 47 Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5.5.2.2.5 460.367.062.792,50 521.079.151.170,00 48 Perolehan Aset Tetap Lainnya 5.5.2.2.6 24.358.173.813,00 36.047.498.183,00 49 Perolehan Aset Lainnya 5.5.2.2.7 1.876.920.000,00 1.434.480.600,00 50 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.5.2.2.8 0,00 18.643.741.720,35 51 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen 5.5.2.2.9 0,00 0,00 52 Jumlah Arus Kas Keluar (43 s.d. 51) 593.444.438.951,50 711.362.511.977,35 53 Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (41-52) (593.333.138.951,50) (711.254.619.777,35) 54 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 5.5.3 55 Arus Masuk Kas 5.5.3.1 56 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 5.5.3.1.1 69.951.928,00 162.022.803,00 57 Jumlah Arus Kas Masuk (57) 69.951.928,00 162.022.803,00 58 Arus Keluar Kas 5.5.3.2 59 Pembayaran Pokok Utang 5.5.3.2.1 0,00 0,00 60 Jumlah Arus Kas Keluar (59) 0,00 0,00 61 Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (57-59) 69.951.928,00 162.022.803,00 62 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS 5.5.4 63 Arus Masuk Kas 5.5.4.1 64 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5.5.4.1.1 159.601.785.546,45 193.347.923.703,91 65 Pendapatan yang Ditangguhkan 5.5.4.1.2 0,00 0,00 66 Pengembalian Belanja 5.5.4.1.3 0,00 0,00 67 Penerimaan Sisa Kas UP/TUP Bendahara PengeluaranTahun Sebelumnya 5.5.4.1.4 0,00 90,00 68 Jumlah Arus Kas Masuk (64 s.d. 67) 159.601.785.546,45 193.347.923.793,91 69 Arus Keluar Kas 5.5.4.2 70 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5.5.4.2.1 159.601.785.546,45 193.347.923.703,91 71 Sisa Kas UP/TUP Bendahara Pengeluaran yang Terlambat Disetor 5.5.4.2.2 0,00 0,00 72 Jumlah Arus Kas Keluar (70 s.d. 71) 159.601.785.546,45 193.347.923.703,91 73 Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (68-72) 0,00 90,00 74 Kenaikan/Penurunan Kas (27 + 53 + 61 + 73) (42.702.748.436,21) (146.902.174.182,13) 75 Saldo Awal Kas BUD, JKN,BOS dan BLUD 137.609.170.013,88 284.511.344.196,01 76 Saldo Akhir Kas BUD, JKN, BOS dan BLUD (74 + 75) 94.906.421.577,67 137.609.170.013,88 77 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 18.850.357,00 667.500,00 78 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD 0,00 0,00 79 Saldo Akhir Kas (76 + 77 + 78) 5.5.5 94.925.271.934,67 137.609.837.513,88 Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2017 12