RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2017 Dinas Kabupaten Bima No A 1 SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya Kualitas INDIKATOR KINERJA 2 TARGET KINERJA JADWAL KEGIATAN TARGET RENCANA PENANGGUN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN (RP) TR 1 TR 1 TR 1 TR 4 KEGIATAN AKSI G JAWAB TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ## ## 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Angka Kematian Ibu (AKI) 80,48 80,48 A. PROGRAM UPAYA 1 Kegiatan Jampersal Tersedianya a Jaminan Persalinan 2 Kegiatan Peningkatan keluarga 100% Kegiatan Jampersal 21 pkm Kegiatan Peningkatan 3.661.314.000 Big 200.000.000 Big 3 Pendampingan Kelas Ibu Jumlah kelas ibu yang dilakukan pendampingan 165 kls Pendampinga n Kelas Ibu 35.000.000 Big 2 Angka Kematian Bayi (AKB) 7,6 7,6 A. PROGRAM UPAYA 1 Kegiatan Jampersal Tersedianya a Jaminan Persalinan 2 Kegiatan Peningkatan keluarga 100% Kegiatan Jampersal 21 pkm Kegiatan Peningkatan 3.661.314.000 Big 200.000.000 Big 3 Pendampingan Kelas Ibu Jumlah kelas ibu yang dilakukan pendampingan 165 kls Pendampinga n Kelas Ibu 35.000.000 Big 3 Prevalensi Gizi Buruk pada Balita 6,8 6,8 A PROGRAM PERBAIKAN GIZI 1 Penanggulangan KEP, Anemia Besi, GAKY, Kekurangan vit A Zat mikro lainnya penanggulangan KEP, Anemia Besi, GAKY, Kekurangan vit A Zat mikro lainnya 21 pkm Penanggulang an KEP, Anemia Besi, GAKY, Kekurangan vit A Zat mikro lainnya 70.000.000 Big Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Jumlah pelaksanaan kelas gizi balita yang dilakukan pemantauan 64 kls Pemberdayaa n masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 500.000.000 Big Monitoring, evaluasi pelaporan monitoring evaluasi gizi 21 pkm Monitoring, evaluasi pelaporan 20.000.000 Big
4 Persentase Fasilitas yang Terakreditasi A Program Upaya Masyarakat 4.1. Persentase yang terakreditasi 40 40 1 Percepatan Akreditasi pendampingan penilaian akreditasi 7pkm Percepatan Akreditasi 170.000.000 Big Akreditasi Jumlah rumah sakit pendampingan penilaian akreditasi 7pkm Akreditasi 894.758.000 Big 4,2 Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi - - - - - - 5 Persentase fasiltas yang memiliki ketenagaan minimal 50 50 A PROGRAM UPAYA 1 Penyediaan jasa sumber daya manusia 2 Penyediaan Insentif Dokter PIDI kebutuhan SDMK Tersedianya dukungan a bagi Dokter PIDI 21 pkm Penyediaan jasa sumber daya manusia 1 paket Penyediaan Insentif Dokter PIDI 2.374.600.000 Sekretariat 96.000.000 Sekretariat 6 Persentase Indikator Standar Minimal (SPM) Big yang memenuhi target 50 50 A. PROGRAM UPAYA Kegiatan : 1 Pemberantasan penyakit tidak menular pelayanan pemberantasan penyakit tidak menular 21 PKM Pemberantas an penyakit tidak menular 35.000.000 P2PL 2 Peningkatan anak lansia anak lansia anak lansia 75.000.000 Big Kaluarga 3 Peningkatan pelayanan khusus khusus pelayanan khusus 136.000.000 Big P2PL
4 Bantuan Operasional (BOK) penerima a Bantuan Operasional (BOK) 21 PKM Bantuan Operasional (BOK) 10.607.263.000 Sekretariat 5 Distribusi Obat e logistik B. PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN pendistribusian obat penjaringan siswa 21 PKM Distribusi Obat e logistik 206.106.000 Sekretariat 1 Jaminan Pemeliharaan Usaha Institusi penjaringan siswa Jaminan Pemeliharaan Usaha Institusi 70.000.000 Big Promosi Pemberdayaa n Masyarakat C. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 1 pencegahan penyakit menular (TB) pelayanan pencegahan penyakit TB pencegahan penyakit menular (TB) 70.000.000 Big P2PL 2 Pencegahan pemberantasan penyakit HIV yang menyenggarakan pelayanan pencegahan pemberantasan penyakit HIV-AIDS Pencegahan pemberantas an penyakit HIV 30.000.000 Big P2PL 3 Peningkatan Imunisasi pelayanan imunisasi Peningkatan Imunisasi 60.000.000 Big P2PL 2 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap Cakupan Masyarakat 65 65 A. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN 1 Pengadaan obat perbekalan Cakupan Ketersediaan Obat Perbekalan kebutuhan obat perbekalan 100% 21 PKM Pengadaan obat perbekalan 3.300.000.000 UPT IFK B. PROGRAM UPAYA Cakupan pemenuhan ketersediaan obat perbekalan 100% 1 kefarmasian perbekalan kebutuhan kefarmasian perbekalan 21 PKM kefarmasian perbekalan 210.100.000 UPT IFK
2 Peningkatan Masyarakat khusus jumlah perijinan pelayanan swasta Masyarakat 224.000.000 Big 3 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan lingkungan 21 PKM Penyelenggar aan penyehatan lingkungan 105.000.000 Big P2PL 4 Percepatan Pembangunan sanitasi pemukiman 5 Penyediaan Biaya Operasional Pemeliharaan Jumlah pengadaan percepatan pembangunan sanitasi pemukiman kebutuhan biaya operasional pemeliharaan Percepatan Pembanguna n sanitasi pemukiman 21 PKM Penyediaan Biaya Operasional Pemeliharaan 25.000.000 Big P2PL 480.100.000 Sekretariat 6 Peningkatan pelayanan di Pembantu Jumlah pustu yang terpenuhi kebutuhan a operasional 1 paket Peningkatan pelayanan di Pembantu 240.300.000 Sekretariat 7 Peningkatan pelayanan di Poskesdes 8 Upaya peningkatan melalui JKN Klaim Jumlah poskesdes (bi desa) yang memiliki biaya operasional yang tersedia a jasa pelayanan dari JKN Klaim 1 paket Peningkatan pelayanan di Poskesdes 21 PKM Upaya peningkatan melalui JKN Klaim 423.900.000 Sekretariat 6.961.170.000 Big 10 Monitoring, evaluasi pelaporan pelaksanaan pembangunan big yang dimonitoring evaluasi pembangunan 21 PKM Monitoring, evaluasi pelaporan pelaksanaan pembanguna n big 109.000.000 Sekretariat 11 Manajemen organisasi Dinas 12 Biaya Operasional eks penderita kusta Terselenggaranya manajemen OPD Jumlah eks penderita kusta yang mendapatan bantuan 1 paket Manajemen organisasi Dinas 1 paket Biaya Operasional eks penderita kusta 268.300.000 Sekretariat 30.000.000 Sekretariat C. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
1 Peningkatan surveillance Epidemiologi penanggulangan wabah surveilance epidemiologi penanggulangan wabah surveillance Epidemiologi penanggulang an wabah 80.000.000 Big P2PL 2 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik (DBD & Malaria) pencegahan penulatan penyakit DBD & Malaria 21 PKM Pencegahan penularan penyakit endemik/epid emik (DBD & Malaria) 110.000.000 Big P2PL Pemberantasan ISPA DIARE pemberantasan ISPA Diare 21 PKM Pemberantas an ISPA DIARE 50.000.000 Big P2PL 3 Pemberantasan Kusta pemberantasan kusta 21 pkm Pemberantas an Kusta 50.000.000 Big P2PL Rasio fasilitas terhadap jumlah penduduk 1,3 1,3 A. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESM AS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 1 Pembangunan yang dibangun baru 3 PKM Pembanguna n 6.368.089.518 Sekretariat 2 Pengadaaan sarana prasarana 3 Rehab ringan, seg berat yang tersedia sarana prasarana yang terehab 2 PKM Pengadaaan sarana prasarana 2 PKM Rehab ringan, seg berat 6.209.654.819 Sekretariat 19.095.079.163 Sekretariat 4 Pembangunan pembantu bangun baru (eksisting,relokasi,bang un baru) Pembanguna n pembantu 750.000.000 Sekretariat Meningkatnya pemberdayaan penggerakan masyarakat terhadap upaya masyarakat Cakupan Posyandu Aktif 70 70 A. PROGRAM PROMOSI KES. & PEMBERDAYAAN
1 Kegiatan Pengembangan Media Promosi Informasi Sadar Hidup Jumlah posyandu yang dilakukan pembinaan 21 posyandu Kegiatan Pengembanga n Media Promosi Informasi Sadar Hidup 180.000.000 Big Promosi Pemberdayaa n Masyarakat Cakupan Desa siaga Aktif 99 99 A. PROGRAM PROMOSI KES. & PEMBERDAYAAN 1 Kegiatan Pengembangan Media Promosi Informasi Sadar Hidup Jumlah desa siaga yang dilakukan pembinaan 21 desa siaga Kegiatan Pengembanga n Media Promosi Informasi Sadar Hidup 180.000.000 Big Promosi Pemberdayaa n Masyarakat Kolom 1 2 diambil dari Perjanjian Kinerja Kolom 3 diambil dari Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan per tri wulan (data sama yang diimput di sistem e-sakip) Bima, 2017 Kolom 4 program kegiatan yang memberikam kontribusi terhadap pencapaian kinerja sasaran lihat didokumen Perjanjian Kinerja Mengetahui Kolom 5 cantumkan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan DPA Plt. Kepala Dinas Kabupaten Bima Kolom 6 cantumkan target dari hasil kegiatan pada kolom 5 Kolom 7 cantumkan strategi (langkah-langkah) untuk mencapai terget kinerja sasaran Kolom 8 cantumkan pagu anggaran kegiatan sesuai dengan DPA Kolom 9 cantumkan penanggungjawab program kegiatan (PPK & PPTK) dr. Ganis Kristanto P Kolom 10 diisi bulan pelaksanaan rencana aksi NIP.19631015 199003 1 017 Kolom 11 diisi hal-hal / keterangan terhadap kolom yang kosong atau hal-hal yang perlu disampaikan
LAPORAN RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2017 Dinas Kabupaten Bima No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA A 1 TARGET KINERJA REALISASI TARGET RENCANA PENANGGUN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN (RP) TR 1 TR 1 TR 1 TR KEGIATAN AKSI G JAWAB TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya Kualitas 1 Angka Kematian Ibu (AKI) 80,48 80,48 A. PROGRAM UPAYA 1 Kegiatan Jampersal Tersedianya a Jaminan Persalinan 2 Kegiatan Peningkatan keluarga 100% Kegiatan Jampersal 21 pkm Kegiatan Peningkatan 3.661.314.000 Big 200.000.000 Big 77,94 3 Pendampingan Kelas Ibu Jumlah kelas ibu yang dilakukan pendampingan 165 kls Pendampinga n Kelas Ibu 35.000.000 Big 2 Angka Kematian Bayi (AKB) 7,6 7,6 A. PROGRAM UPAYA 1 Kegiatan Jampersal Tersedianya a Jaminan Persalinan 2 Kegiatan Peningkatan keluarga 100% Kegiatan Jampersal 21 pkm Kegiatan Peningkatan 3.661.314.000 Big 200.000.000 Big 7,21 3 Pendampingan Kelas Ibu Jumlah kelas ibu yang dilakukan pendampingan 165 kls Pendampinga n Kelas Ibu 35.000.000 Big 3 Prevalensi Gizi Buruk pada Balita 6,8 6,8 A PROGRAM PERBAIKAN GIZI 6,1 1 Penanggulangan KEP, Anemia Besi, GAKY, Kekurangan vit A Zat mikro lainnya penanggulangan KEP, Anemia Besi, GAKY, Kekurangan vit A Zat mikro lainnya 21 pkm Penanggulang an KEP, Anemia Besi, GAKY, Kekurangan vit A Zat mikro lainnya 70.000.000 Big Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Jumlah pelaksanaan kelas gizi balita yang dilakukan pemantauan 64 kls Pemberdayaa n masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 500.000.000 Big Monitoring, evaluasi pelaporan monitoring evaluasi gizi 21 pkm Monitoring, evaluasi pelaporan 20.000.000 Big
4 Persentase Fasilitas yang Terakreditasi A Program Upaya Masyarakat 4.1. Persentase yang terakreditasi 40 40 1 Percepatan Akreditasi pendampingan penilaian akreditasi 7pkm Percepatan Akreditasi 170.000.000 Big 19,04 Akreditasi Jumlah rumah sakit pendampingan penilaian akreditasi 7pkm Akreditasi 894.758.000 Big 4,2 Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi - - - - - - - 5 Persentase fasiltas yang memiliki ketenagaan minimal 50 50 A PROGRAM UPAYA 0 1 Penyediaan jasa sumber daya manusia 2 Penyediaan Insentif Dokter PIDI kebutuhan SDMK Tersedianya dukungan a bagi Dokter PIDI 21 pkm Penyediaan jasa sumber daya manusia 1 paket Penyediaan Insentif Dokter PIDI 2.374.600.000 Sekretariat 96.000.000 Sekretariat 6 Persentase Indikator Standar Minimal (SPM) Big yang memenuhi target 50 50 A. PROGRAM UPAYA 33,33 Kegiatan : 1 Pemberantasan penyakit tidak menular pelayanan pemberantasan penyakit tidak menular 21 PKM Pemberantas an penyakit tidak menular 35.000.000 P2PL 2 Peningkatan anak lansia anak lansia anak lansia 75.000.000 Big Kaluarga 3 Peningkatan pelayanan khusus khusus pelayanan khusus 136.000.000 Big P2PL
4 Bantuan Operasional (BOK) penerima a Bantuan Operasional (BOK) 21 PKM Bantuan Operasional (BOK) 10.607.263.000 Sekretariat 5 Distribusi Obat e logistik B. PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN pendistribusian obat penjaringan siswa 21 PKM Distribusi Obat e logistik 206.106.000 Sekretariat 1 Jaminan Pemeliharaan Usaha Institusi penjaringan siswa Jaminan Pemeliharaan Usaha Institusi 70.000.000 Big Promosi Pemberdayaa n Masyarakat C. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 1 pencegahan penyakit menular (TB) pelayanan pencegahan penyakit TB pencegahan penyakit menular (TB) 70.000.000 Big P2PL 2 Pencegahan pemberantasan penyakit HIV yang menyenggarakan pelayanan pencegahan pemberantasan penyakit HIV-AIDS Pencegahan pemberantas an penyakit HIV 30.000.000 Big P2PL 3 Peningkatan Imunisasi pelayanan imunisasi Peningkatan Imunisasi 60.000.000 Big P2PL 2 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap Cakupan Masyarakat 65 65 A. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN 1 Pengadaan obat perbekalan Cakupan Ketersediaan Obat Perbekalan kebutuhan obat perbekalan 100% 21 PKM Pengadaan obat perbekalan 3.300.000.000 UPT IFK 57,50 B. PROGRAM UPAYA Cakupan pemenuhan ketersediaan obat perbekalan 100% 1 kefarmasian perbekalan kebutuhan kefarmasian perbekalan 21 PKM kefarmasian perbekalan 210.100.000 UPT IFK
2 Peningkatan Masyarakat khusus jumlah perijinan pelayanan swasta Masyarakat 224.000.000 Big 3 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan lingkungan 21 PKM Penyelenggar aan penyehatan lingkungan 105.000.000 Big P2PL 4 Percepatan Pembangunan sanitasi pemukiman 5 Penyediaan Biaya Operasional Pemeliharaan Jumlah pengadaan percepatan pembangunan sanitasi pemukiman kebutuhan biaya operasional pemeliharaan Percepatan Pembanguna n sanitasi pemukiman 21 PKM Penyediaan Biaya Operasional Pemeliharaan 25.000.000 Big P2PL 480.100.000 Sekretariat 6 Peningkatan pelayanan di Pembantu Jumlah pustu yang terpenuhi kebutuhan a operasional 1 paket Peningkatan pelayanan di Pembantu 240.300.000 Sekretariat 7 Peningkatan pelayanan di Poskesdes 8 Upaya peningkatan melalui JKN Klaim Jumlah poskesdes (bi desa) yang memiliki biaya operasional yang tersedia a jasa pelayanan dari JKN Klaim 1 paket Peningkatan pelayanan di Poskesdes 21 PKM Upaya peningkatan melalui JKN Klaim 423.900.000 Sekretariat 6.961.170.000 Big 10 Monitoring, evaluasi pelaporan pelaksanaan pembangunan big yang dimonitoring evaluasi pembangunan 21 PKM Monitoring, evaluasi pelaporan pelaksanaan pembanguna n big 109.000.000 Sekretariat 11 Manajemen organisasi Dinas 12 Biaya Operasional eks penderita kusta Terselenggaranya manajemen OPD Jumlah eks penderita kusta yang mendapatan bantuan 1 paket Manajemen organisasi Dinas 1 paket Biaya Operasional eks penderita kusta 268.300.000 Sekretariat 30.000.000 Sekretariat C. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
1 Peningkatan surveillance Epidemiologi penanggulangan wabah surveilance epidemiologi penanggulangan wabah surveillance Epidemiologi penanggulang an wabah 80.000.000 Big P2PL 2 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik (DBD & Malaria) pencegahan penulatan penyakit DBD & Malaria 21 PKM Pencegahan penularan penyakit endemik/epid emik (DBD & Malaria) 110.000.000 Big P2PL Pemberantasan ISPA DIARE pemberantasan ISPA Diare 21 PKM Pemberantas an ISPA DIARE 50.000.000 Big P2PL 3 Pemberantasan Kusta pemberantasan kusta 21 pkm Pemberantas an Kusta 50.000.000 Big P2PL Rasio fasilitas terhadap jumlah penduduk 1,3 1,3 A. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESM AS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 1,3 1 Pembangunan yang dibangun baru 3 PKM Pembanguna n 6.368.089.518 Sekretariat 2 Pengadaaan sarana prasarana 3 Rehab ringan, seg berat yang tersedia sarana prasarana yang terehab 2 PKM Pengadaaan sarana prasarana 2 PKM Rehab ringan, seg berat 6.209.654.819 Sekretariat 19.095.079.163 Sekretariat 4 Pembangunan pembantu bangun baru (eksisting,relokasi,bang un baru) Pembanguna n pembantu 750.000.000 Sekretariat Meningkatnya pemberdayaan penggerakan masyarakat terhadap upaya masyarakat Cakupan Posyandu Aktif 70 70 A. PROGRAM PROMOSI KES. & PEMBERDAYAAN 60,51
1 Kegiatan Pengembangan Media Promosi Informasi Sadar Hidup Jumlah posyandu yang dilakukan pembinaan 21 posyandu Kegiatan Pengembanga n Media Promosi Informasi Sadar Hidup 180.000.000 Big Promosi Pemberdayaa n Masyarakat Cakupan Desa siaga Aktif 99 99 A. PROGRAM PROMOSI KES. & PEMBERDAYAAN 97,91 1 Kegiatan Pengembangan Media Promosi Informasi Sadar Hidup Jumlah desa siaga yang dilakukan pembinaan 21 desa siaga Kegiatan Pengembanga n Media Promosi Informasi Sadar Hidup 180.000.000 Big Promosi Pemberdayaa n Masyarakat Kolom 1 2 diambil dari Perjanjian Kinerja Kolom 3 diambil dari Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan per tri wulan (data sama yang diimput di sistem e-sakip) Bima, 2017 Kolom 4 program kegiatan yang memberikam kontribusi terhadap pencapaian kinerja sasaran lihat didokumen Perjanjian Kinerja Mengetahui Kolom 5 cantumkan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan DPA Plt. Kepala Dinas Kabupaten Bima Kolom 6 cantumkan target dari hasil kegiatan pada kolom 5 Kolom 7 cantumkan strategi (langkah-langkah) untuk mencapai terget kinerja sasaran Kolom 8 cantumkan pagu anggaran kegiatan sesuai dengan DPA Kolom 9 cantumkan penanggungjawab program kegiatan (PPK & PPTK) dr. Ganis Kristanto P Kolom 10 diisi bulan pelaksanaan rencana aksi NIP.19631015 199003 1 017 Kolom 11 diisi hal-hal / keterangan terhadap kolom yang kosong atau hal-hal yang perlu disampaikan