RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Bima. 2 Kegiatan Peningkatan

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016


Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN NOMOR :440/SEKT-PROG/DINKES/2016/ TENTANG

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

KERTAS KERJA RENSTRA OPD

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

RENCANA AKSI KINERJA DAERAH (RAD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Target ,10 per 1000 KH

4.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian Keuangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Formulasi Penghitungan Sumber Data

A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

B A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

RENCANA KINERJA TAHUNAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2016

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

TARGET DAN PENDANAAN DALAM JUTAAN RUPIAH STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 2017 Rp 2018 Rp 2019 Rp 2020 Rp 2021 Rp total Uraian

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

BAB 27 PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS

PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

BAB 27 PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

REKAPITULASI LAPORAN TRI WULAN 1 s.d 4 TAHUN ANGGARAN 2016

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Umum Pengadaan

LAMPIRAN II. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem mempunyai tugas :

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KESEHATAN Jl. dr. Susilo No. 46Pahoman,Bandar Lampung

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung

KATA PENGANTAR dr. Hj. Rosmawati

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

Kepala Dinas mempunyai tugas :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

RPJMN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA

VISI DAN MISI BUPATI MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH)

URAIAN PROGRAM PUSKESMAS

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB 28 PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

Transkripsi:

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2017 Dinas Kabupaten Bima No A 1 SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya Kualitas INDIKATOR KINERJA 2 TARGET KINERJA JADWAL KEGIATAN TARGET RENCANA PENANGGUN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN (RP) TR 1 TR 1 TR 1 TR 4 KEGIATAN AKSI G JAWAB TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ## ## 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Angka Kematian Ibu (AKI) 80,48 80,48 A. PROGRAM UPAYA 1 Kegiatan Jampersal Tersedianya a Jaminan Persalinan 2 Kegiatan Peningkatan keluarga 100% Kegiatan Jampersal 21 pkm Kegiatan Peningkatan 3.661.314.000 Big 200.000.000 Big 3 Pendampingan Kelas Ibu Jumlah kelas ibu yang dilakukan pendampingan 165 kls Pendampinga n Kelas Ibu 35.000.000 Big 2 Angka Kematian Bayi (AKB) 7,6 7,6 A. PROGRAM UPAYA 1 Kegiatan Jampersal Tersedianya a Jaminan Persalinan 2 Kegiatan Peningkatan keluarga 100% Kegiatan Jampersal 21 pkm Kegiatan Peningkatan 3.661.314.000 Big 200.000.000 Big 3 Pendampingan Kelas Ibu Jumlah kelas ibu yang dilakukan pendampingan 165 kls Pendampinga n Kelas Ibu 35.000.000 Big 3 Prevalensi Gizi Buruk pada Balita 6,8 6,8 A PROGRAM PERBAIKAN GIZI 1 Penanggulangan KEP, Anemia Besi, GAKY, Kekurangan vit A Zat mikro lainnya penanggulangan KEP, Anemia Besi, GAKY, Kekurangan vit A Zat mikro lainnya 21 pkm Penanggulang an KEP, Anemia Besi, GAKY, Kekurangan vit A Zat mikro lainnya 70.000.000 Big Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Jumlah pelaksanaan kelas gizi balita yang dilakukan pemantauan 64 kls Pemberdayaa n masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 500.000.000 Big Monitoring, evaluasi pelaporan monitoring evaluasi gizi 21 pkm Monitoring, evaluasi pelaporan 20.000.000 Big

4 Persentase Fasilitas yang Terakreditasi A Program Upaya Masyarakat 4.1. Persentase yang terakreditasi 40 40 1 Percepatan Akreditasi pendampingan penilaian akreditasi 7pkm Percepatan Akreditasi 170.000.000 Big Akreditasi Jumlah rumah sakit pendampingan penilaian akreditasi 7pkm Akreditasi 894.758.000 Big 4,2 Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi - - - - - - 5 Persentase fasiltas yang memiliki ketenagaan minimal 50 50 A PROGRAM UPAYA 1 Penyediaan jasa sumber daya manusia 2 Penyediaan Insentif Dokter PIDI kebutuhan SDMK Tersedianya dukungan a bagi Dokter PIDI 21 pkm Penyediaan jasa sumber daya manusia 1 paket Penyediaan Insentif Dokter PIDI 2.374.600.000 Sekretariat 96.000.000 Sekretariat 6 Persentase Indikator Standar Minimal (SPM) Big yang memenuhi target 50 50 A. PROGRAM UPAYA Kegiatan : 1 Pemberantasan penyakit tidak menular pelayanan pemberantasan penyakit tidak menular 21 PKM Pemberantas an penyakit tidak menular 35.000.000 P2PL 2 Peningkatan anak lansia anak lansia anak lansia 75.000.000 Big Kaluarga 3 Peningkatan pelayanan khusus khusus pelayanan khusus 136.000.000 Big P2PL

4 Bantuan Operasional (BOK) penerima a Bantuan Operasional (BOK) 21 PKM Bantuan Operasional (BOK) 10.607.263.000 Sekretariat 5 Distribusi Obat e logistik B. PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN pendistribusian obat penjaringan siswa 21 PKM Distribusi Obat e logistik 206.106.000 Sekretariat 1 Jaminan Pemeliharaan Usaha Institusi penjaringan siswa Jaminan Pemeliharaan Usaha Institusi 70.000.000 Big Promosi Pemberdayaa n Masyarakat C. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 1 pencegahan penyakit menular (TB) pelayanan pencegahan penyakit TB pencegahan penyakit menular (TB) 70.000.000 Big P2PL 2 Pencegahan pemberantasan penyakit HIV yang menyenggarakan pelayanan pencegahan pemberantasan penyakit HIV-AIDS Pencegahan pemberantas an penyakit HIV 30.000.000 Big P2PL 3 Peningkatan Imunisasi pelayanan imunisasi Peningkatan Imunisasi 60.000.000 Big P2PL 2 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap Cakupan Masyarakat 65 65 A. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN 1 Pengadaan obat perbekalan Cakupan Ketersediaan Obat Perbekalan kebutuhan obat perbekalan 100% 21 PKM Pengadaan obat perbekalan 3.300.000.000 UPT IFK B. PROGRAM UPAYA Cakupan pemenuhan ketersediaan obat perbekalan 100% 1 kefarmasian perbekalan kebutuhan kefarmasian perbekalan 21 PKM kefarmasian perbekalan 210.100.000 UPT IFK

2 Peningkatan Masyarakat khusus jumlah perijinan pelayanan swasta Masyarakat 224.000.000 Big 3 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan lingkungan 21 PKM Penyelenggar aan penyehatan lingkungan 105.000.000 Big P2PL 4 Percepatan Pembangunan sanitasi pemukiman 5 Penyediaan Biaya Operasional Pemeliharaan Jumlah pengadaan percepatan pembangunan sanitasi pemukiman kebutuhan biaya operasional pemeliharaan Percepatan Pembanguna n sanitasi pemukiman 21 PKM Penyediaan Biaya Operasional Pemeliharaan 25.000.000 Big P2PL 480.100.000 Sekretariat 6 Peningkatan pelayanan di Pembantu Jumlah pustu yang terpenuhi kebutuhan a operasional 1 paket Peningkatan pelayanan di Pembantu 240.300.000 Sekretariat 7 Peningkatan pelayanan di Poskesdes 8 Upaya peningkatan melalui JKN Klaim Jumlah poskesdes (bi desa) yang memiliki biaya operasional yang tersedia a jasa pelayanan dari JKN Klaim 1 paket Peningkatan pelayanan di Poskesdes 21 PKM Upaya peningkatan melalui JKN Klaim 423.900.000 Sekretariat 6.961.170.000 Big 10 Monitoring, evaluasi pelaporan pelaksanaan pembangunan big yang dimonitoring evaluasi pembangunan 21 PKM Monitoring, evaluasi pelaporan pelaksanaan pembanguna n big 109.000.000 Sekretariat 11 Manajemen organisasi Dinas 12 Biaya Operasional eks penderita kusta Terselenggaranya manajemen OPD Jumlah eks penderita kusta yang mendapatan bantuan 1 paket Manajemen organisasi Dinas 1 paket Biaya Operasional eks penderita kusta 268.300.000 Sekretariat 30.000.000 Sekretariat C. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

1 Peningkatan surveillance Epidemiologi penanggulangan wabah surveilance epidemiologi penanggulangan wabah surveillance Epidemiologi penanggulang an wabah 80.000.000 Big P2PL 2 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik (DBD & Malaria) pencegahan penulatan penyakit DBD & Malaria 21 PKM Pencegahan penularan penyakit endemik/epid emik (DBD & Malaria) 110.000.000 Big P2PL Pemberantasan ISPA DIARE pemberantasan ISPA Diare 21 PKM Pemberantas an ISPA DIARE 50.000.000 Big P2PL 3 Pemberantasan Kusta pemberantasan kusta 21 pkm Pemberantas an Kusta 50.000.000 Big P2PL Rasio fasilitas terhadap jumlah penduduk 1,3 1,3 A. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESM AS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 1 Pembangunan yang dibangun baru 3 PKM Pembanguna n 6.368.089.518 Sekretariat 2 Pengadaaan sarana prasarana 3 Rehab ringan, seg berat yang tersedia sarana prasarana yang terehab 2 PKM Pengadaaan sarana prasarana 2 PKM Rehab ringan, seg berat 6.209.654.819 Sekretariat 19.095.079.163 Sekretariat 4 Pembangunan pembantu bangun baru (eksisting,relokasi,bang un baru) Pembanguna n pembantu 750.000.000 Sekretariat Meningkatnya pemberdayaan penggerakan masyarakat terhadap upaya masyarakat Cakupan Posyandu Aktif 70 70 A. PROGRAM PROMOSI KES. & PEMBERDAYAAN

1 Kegiatan Pengembangan Media Promosi Informasi Sadar Hidup Jumlah posyandu yang dilakukan pembinaan 21 posyandu Kegiatan Pengembanga n Media Promosi Informasi Sadar Hidup 180.000.000 Big Promosi Pemberdayaa n Masyarakat Cakupan Desa siaga Aktif 99 99 A. PROGRAM PROMOSI KES. & PEMBERDAYAAN 1 Kegiatan Pengembangan Media Promosi Informasi Sadar Hidup Jumlah desa siaga yang dilakukan pembinaan 21 desa siaga Kegiatan Pengembanga n Media Promosi Informasi Sadar Hidup 180.000.000 Big Promosi Pemberdayaa n Masyarakat Kolom 1 2 diambil dari Perjanjian Kinerja Kolom 3 diambil dari Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan per tri wulan (data sama yang diimput di sistem e-sakip) Bima, 2017 Kolom 4 program kegiatan yang memberikam kontribusi terhadap pencapaian kinerja sasaran lihat didokumen Perjanjian Kinerja Mengetahui Kolom 5 cantumkan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan DPA Plt. Kepala Dinas Kabupaten Bima Kolom 6 cantumkan target dari hasil kegiatan pada kolom 5 Kolom 7 cantumkan strategi (langkah-langkah) untuk mencapai terget kinerja sasaran Kolom 8 cantumkan pagu anggaran kegiatan sesuai dengan DPA Kolom 9 cantumkan penanggungjawab program kegiatan (PPK & PPTK) dr. Ganis Kristanto P Kolom 10 diisi bulan pelaksanaan rencana aksi NIP.19631015 199003 1 017 Kolom 11 diisi hal-hal / keterangan terhadap kolom yang kosong atau hal-hal yang perlu disampaikan

LAPORAN RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2017 Dinas Kabupaten Bima No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA A 1 TARGET KINERJA REALISASI TARGET RENCANA PENANGGUN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN (RP) TR 1 TR 1 TR 1 TR KEGIATAN AKSI G JAWAB TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya Kualitas 1 Angka Kematian Ibu (AKI) 80,48 80,48 A. PROGRAM UPAYA 1 Kegiatan Jampersal Tersedianya a Jaminan Persalinan 2 Kegiatan Peningkatan keluarga 100% Kegiatan Jampersal 21 pkm Kegiatan Peningkatan 3.661.314.000 Big 200.000.000 Big 77,94 3 Pendampingan Kelas Ibu Jumlah kelas ibu yang dilakukan pendampingan 165 kls Pendampinga n Kelas Ibu 35.000.000 Big 2 Angka Kematian Bayi (AKB) 7,6 7,6 A. PROGRAM UPAYA 1 Kegiatan Jampersal Tersedianya a Jaminan Persalinan 2 Kegiatan Peningkatan keluarga 100% Kegiatan Jampersal 21 pkm Kegiatan Peningkatan 3.661.314.000 Big 200.000.000 Big 7,21 3 Pendampingan Kelas Ibu Jumlah kelas ibu yang dilakukan pendampingan 165 kls Pendampinga n Kelas Ibu 35.000.000 Big 3 Prevalensi Gizi Buruk pada Balita 6,8 6,8 A PROGRAM PERBAIKAN GIZI 6,1 1 Penanggulangan KEP, Anemia Besi, GAKY, Kekurangan vit A Zat mikro lainnya penanggulangan KEP, Anemia Besi, GAKY, Kekurangan vit A Zat mikro lainnya 21 pkm Penanggulang an KEP, Anemia Besi, GAKY, Kekurangan vit A Zat mikro lainnya 70.000.000 Big Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Jumlah pelaksanaan kelas gizi balita yang dilakukan pemantauan 64 kls Pemberdayaa n masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 500.000.000 Big Monitoring, evaluasi pelaporan monitoring evaluasi gizi 21 pkm Monitoring, evaluasi pelaporan 20.000.000 Big

4 Persentase Fasilitas yang Terakreditasi A Program Upaya Masyarakat 4.1. Persentase yang terakreditasi 40 40 1 Percepatan Akreditasi pendampingan penilaian akreditasi 7pkm Percepatan Akreditasi 170.000.000 Big 19,04 Akreditasi Jumlah rumah sakit pendampingan penilaian akreditasi 7pkm Akreditasi 894.758.000 Big 4,2 Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi - - - - - - - 5 Persentase fasiltas yang memiliki ketenagaan minimal 50 50 A PROGRAM UPAYA 0 1 Penyediaan jasa sumber daya manusia 2 Penyediaan Insentif Dokter PIDI kebutuhan SDMK Tersedianya dukungan a bagi Dokter PIDI 21 pkm Penyediaan jasa sumber daya manusia 1 paket Penyediaan Insentif Dokter PIDI 2.374.600.000 Sekretariat 96.000.000 Sekretariat 6 Persentase Indikator Standar Minimal (SPM) Big yang memenuhi target 50 50 A. PROGRAM UPAYA 33,33 Kegiatan : 1 Pemberantasan penyakit tidak menular pelayanan pemberantasan penyakit tidak menular 21 PKM Pemberantas an penyakit tidak menular 35.000.000 P2PL 2 Peningkatan anak lansia anak lansia anak lansia 75.000.000 Big Kaluarga 3 Peningkatan pelayanan khusus khusus pelayanan khusus 136.000.000 Big P2PL

4 Bantuan Operasional (BOK) penerima a Bantuan Operasional (BOK) 21 PKM Bantuan Operasional (BOK) 10.607.263.000 Sekretariat 5 Distribusi Obat e logistik B. PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN pendistribusian obat penjaringan siswa 21 PKM Distribusi Obat e logistik 206.106.000 Sekretariat 1 Jaminan Pemeliharaan Usaha Institusi penjaringan siswa Jaminan Pemeliharaan Usaha Institusi 70.000.000 Big Promosi Pemberdayaa n Masyarakat C. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 1 pencegahan penyakit menular (TB) pelayanan pencegahan penyakit TB pencegahan penyakit menular (TB) 70.000.000 Big P2PL 2 Pencegahan pemberantasan penyakit HIV yang menyenggarakan pelayanan pencegahan pemberantasan penyakit HIV-AIDS Pencegahan pemberantas an penyakit HIV 30.000.000 Big P2PL 3 Peningkatan Imunisasi pelayanan imunisasi Peningkatan Imunisasi 60.000.000 Big P2PL 2 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap Cakupan Masyarakat 65 65 A. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN 1 Pengadaan obat perbekalan Cakupan Ketersediaan Obat Perbekalan kebutuhan obat perbekalan 100% 21 PKM Pengadaan obat perbekalan 3.300.000.000 UPT IFK 57,50 B. PROGRAM UPAYA Cakupan pemenuhan ketersediaan obat perbekalan 100% 1 kefarmasian perbekalan kebutuhan kefarmasian perbekalan 21 PKM kefarmasian perbekalan 210.100.000 UPT IFK

2 Peningkatan Masyarakat khusus jumlah perijinan pelayanan swasta Masyarakat 224.000.000 Big 3 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan lingkungan 21 PKM Penyelenggar aan penyehatan lingkungan 105.000.000 Big P2PL 4 Percepatan Pembangunan sanitasi pemukiman 5 Penyediaan Biaya Operasional Pemeliharaan Jumlah pengadaan percepatan pembangunan sanitasi pemukiman kebutuhan biaya operasional pemeliharaan Percepatan Pembanguna n sanitasi pemukiman 21 PKM Penyediaan Biaya Operasional Pemeliharaan 25.000.000 Big P2PL 480.100.000 Sekretariat 6 Peningkatan pelayanan di Pembantu Jumlah pustu yang terpenuhi kebutuhan a operasional 1 paket Peningkatan pelayanan di Pembantu 240.300.000 Sekretariat 7 Peningkatan pelayanan di Poskesdes 8 Upaya peningkatan melalui JKN Klaim Jumlah poskesdes (bi desa) yang memiliki biaya operasional yang tersedia a jasa pelayanan dari JKN Klaim 1 paket Peningkatan pelayanan di Poskesdes 21 PKM Upaya peningkatan melalui JKN Klaim 423.900.000 Sekretariat 6.961.170.000 Big 10 Monitoring, evaluasi pelaporan pelaksanaan pembangunan big yang dimonitoring evaluasi pembangunan 21 PKM Monitoring, evaluasi pelaporan pelaksanaan pembanguna n big 109.000.000 Sekretariat 11 Manajemen organisasi Dinas 12 Biaya Operasional eks penderita kusta Terselenggaranya manajemen OPD Jumlah eks penderita kusta yang mendapatan bantuan 1 paket Manajemen organisasi Dinas 1 paket Biaya Operasional eks penderita kusta 268.300.000 Sekretariat 30.000.000 Sekretariat C. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

1 Peningkatan surveillance Epidemiologi penanggulangan wabah surveilance epidemiologi penanggulangan wabah surveillance Epidemiologi penanggulang an wabah 80.000.000 Big P2PL 2 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik (DBD & Malaria) pencegahan penulatan penyakit DBD & Malaria 21 PKM Pencegahan penularan penyakit endemik/epid emik (DBD & Malaria) 110.000.000 Big P2PL Pemberantasan ISPA DIARE pemberantasan ISPA Diare 21 PKM Pemberantas an ISPA DIARE 50.000.000 Big P2PL 3 Pemberantasan Kusta pemberantasan kusta 21 pkm Pemberantas an Kusta 50.000.000 Big P2PL Rasio fasilitas terhadap jumlah penduduk 1,3 1,3 A. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESM AS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 1,3 1 Pembangunan yang dibangun baru 3 PKM Pembanguna n 6.368.089.518 Sekretariat 2 Pengadaaan sarana prasarana 3 Rehab ringan, seg berat yang tersedia sarana prasarana yang terehab 2 PKM Pengadaaan sarana prasarana 2 PKM Rehab ringan, seg berat 6.209.654.819 Sekretariat 19.095.079.163 Sekretariat 4 Pembangunan pembantu bangun baru (eksisting,relokasi,bang un baru) Pembanguna n pembantu 750.000.000 Sekretariat Meningkatnya pemberdayaan penggerakan masyarakat terhadap upaya masyarakat Cakupan Posyandu Aktif 70 70 A. PROGRAM PROMOSI KES. & PEMBERDAYAAN 60,51

1 Kegiatan Pengembangan Media Promosi Informasi Sadar Hidup Jumlah posyandu yang dilakukan pembinaan 21 posyandu Kegiatan Pengembanga n Media Promosi Informasi Sadar Hidup 180.000.000 Big Promosi Pemberdayaa n Masyarakat Cakupan Desa siaga Aktif 99 99 A. PROGRAM PROMOSI KES. & PEMBERDAYAAN 97,91 1 Kegiatan Pengembangan Media Promosi Informasi Sadar Hidup Jumlah desa siaga yang dilakukan pembinaan 21 desa siaga Kegiatan Pengembanga n Media Promosi Informasi Sadar Hidup 180.000.000 Big Promosi Pemberdayaa n Masyarakat Kolom 1 2 diambil dari Perjanjian Kinerja Kolom 3 diambil dari Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan per tri wulan (data sama yang diimput di sistem e-sakip) Bima, 2017 Kolom 4 program kegiatan yang memberikam kontribusi terhadap pencapaian kinerja sasaran lihat didokumen Perjanjian Kinerja Mengetahui Kolom 5 cantumkan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan DPA Plt. Kepala Dinas Kabupaten Bima Kolom 6 cantumkan target dari hasil kegiatan pada kolom 5 Kolom 7 cantumkan strategi (langkah-langkah) untuk mencapai terget kinerja sasaran Kolom 8 cantumkan pagu anggaran kegiatan sesuai dengan DPA Kolom 9 cantumkan penanggungjawab program kegiatan (PPK & PPTK) dr. Ganis Kristanto P Kolom 10 diisi bulan pelaksanaan rencana aksi NIP.19631015 199003 1 017 Kolom 11 diisi hal-hal / keterangan terhadap kolom yang kosong atau hal-hal yang perlu disampaikan